Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению Думы г. Сургута
от 29 февраля 2008 г. N 346-IVДГ
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию ведомственных
программ в 2008 году
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
N п.п. |
Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы |
Код ведомственной программы |
Код ведомства |
Функциональная классификация расходов |
Значение целевых показателей достижения промежуточных и конечных результатов программы |
Сумма, всего |
В том числе |
||||||
Раздел, подраздел |
Целквая статья |
Вид расходов |
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|||||||
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||||||
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
14 454 829 |
11 038 642 |
8 111 028 |
2 927 614 |
2 055 470 |
1 360 717 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Предоставление жилья отдельным категориям граждан |
302 |
|
|
|
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Потребность предоставления (строительства) жилых помещений, (кв.м) |
302 |
|
|
|
|
545 622 |
|
|
|
|
|
|
|
Число граждан нуждающихся в жилых помещениях, (чел.) |
302 |
|
|
|
|
33 573 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь предоставляемых жилых помещений, (кв.м) |
302 |
|
|
|
|
9 778 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
302 |
|
|
|
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
302 |
460 |
0500 |
|
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
302 |
460 |
0501 |
|
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
302 |
460 |
0501 |
5220000 |
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
302 |
460 |
0501 |
5222700 |
|
|
244 465 |
244 465 |
244 465 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
302 |
460 |
0501 |
5222701 |
|
|
181 608 |
181 608 |
181 608 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
460 |
0501 |
5222701 |
003 |
|
181 608 |
181 608 |
181 608 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
302 |
460 |
0501 |
5222705 |
|
|
62 857 |
62 857 |
62 857 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
460 |
0501 |
5222705 |
003 |
|
62 857 |
62 857 |
62 857 |
|
|
|
1.2. |
Строительство инженерной инфраструктуры |
303 |
|
|
|
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Построено сетей водоснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
2 153 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей водоотведения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
1 852 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей теплоснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
840 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено сетей электроснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
3 460 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено распределительных подстанций, трансформаторных подстанций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено повысительно-насосных станций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено канализационных насосных станций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено котельных, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
303 |
|
|
|
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
303 |
460 |
0500 |
|
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
303 |
460 |
0502 |
|
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
303 |
460 |
0502 |
5220000 |
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
303 |
460 |
0502 |
5222700 |
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
303 |
460 |
0502 |
5222706 |
|
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
303 |
460 |
0502 |
5222706 |
003 |
|
219 094 |
219 094 |
215 893 |
3 201 |
0 |
0 |
1.3. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
|
|
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценка удовлетворенности населения качеством оказания бюджетной услуги по результатам социологического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка художественной выразительности снежных городков по результатам социологического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель увеличения количества элементов каждого из существующих снежных городков в процентах к объему 2006 года, (на кол-во %) |
305 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка сохранности снежных городков в период эксплуатации в процентах к общему объему, (%) |
305 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество элементов праздничного оформления, пригодных к повторному применению, качество которых сохранено благодаря правильному хранению, (%) |
305 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
305 |
|
|
|
|
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
305 |
460 |
0400 |
|
|
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
305 |
460 |
0412 |
|
|
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
305 |
460 |
0412 |
3380000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
305 |
460 |
0412 |
3380000 |
500 |
|
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
2. |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
|
|
|
94 500 |
91 650 |
88 804 |
2 846 |
0 |
2 850 |
|
Количество пользователей бюджетной услугой, (чел.) |
311 |
|
|
|
|
62 075 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, (пос.) |
311 |
|
|
|
|
387 348 |
|
|
|
|
|
|
|
Число внестационарных пунктов библиотечного обслуживания, (ед.) |
311 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Число услуг, составляющих содержание бюджетной услуги, доступных для пользователей через сеть Интернет, (ед.) |
311 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек (максимальный балл -10), (балл) |
311 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
311 |
|
|
|
|
|
86 226 |
83 376 |
82 770 |
606 |
0 |
2 850 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
240 |
0800 |
|
|
|
86 226 |
83 376 |
82 770 |
606 |
0 |
2 850 |
|
Культура |
311 |
240 |
0801 |
|
|
|
86 226 |
83 376 |
82 770 |
606 |
0 |
2 850 |
|
Библиотеки |
311 |
240 |
0801 |
4420000 |
|
|
79 255 |
76 712 |
76 712 |
0 |
0 |
2 543 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
240 |
0801 |
4429900 |
|
|
79 255 |
76 712 |
76 712 |
0 |
0 |
2 543 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
240 |
0801 |
4429900 |
001 |
|
79 255 |
76 712 |
76 712 |
0 |
0 |
2 543 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
311 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
|
6 971 |
6 664 |
6 058 |
606 |
0 |
307 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
311 |
240 |
0801 |
4500600 |
|
|
6 664 |
6 664 |
6 058 |
606 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
240 |
0801 |
4500600 |
001 |
|
6 664 |
6 664 |
6 058 |
606 |
0 |
0 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
311 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
|
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
311 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
|
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
311 |
|
|
|
|
|
8 274 |
8 274 |
6 034 |
2 240 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
311 |
450 |
|
|
|
|
944 |
944 |
944 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
311 |
450 |
0400 |
|
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
311 |
450 |
0410 |
|
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
311 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
311 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
450 |
0800 |
|
|
|
408 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
311 |
450 |
0801 |
|
|
|
408 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
|
Библиотеки |
311 |
450 |
0801 |
4420000 |
|
|
408 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
450 |
0801 |
4429900 |
|
|
408 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
450 |
0801 |
4429900 |
001 |
|
408 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
311 |
460 |
|
|
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
460 |
0800 |
|
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Культура |
311 |
460 |
0801 |
|
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
311 |
460 |
0801 |
5220000 |
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
311 |
460 |
0801 |
5222600 |
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
311 |
460 |
0801 |
5222603 |
|
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
311 |
460 |
0801 |
5222603 |
003 |
|
2 240 |
2 240 |
0 |
2 240 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
311 |
480 |
|
|
|
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
480 |
0800 |
|
|
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
311 |
480 |
0801 |
|
|
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
|
Библиотеки |
311 |
480 |
0801 |
4420000 |
|
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
480 |
0801 |
4429900 |
|
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
480 |
0801 |
4429900 |
001 |
|
5 090 |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
|
|
|
67 188 |
64 748 |
64 748 |
0 |
0 |
2 440 |
|
Общее количество посещений музеев города, (чел.) |
312 |
|
|
|
|
45 951 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество индивидуальных посещений музеев города, (чел.) |
312 |
|
|
|
|
17 725 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетверенность населения качеством работы музеев (максимальное количество -10 баллов), (балл) |
312 |
|
|
|
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
312 |
|
|
|
|
|
61 724 |
59 284 |
59 284 |
0 |
0 |
2 440 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
240 |
0800 |
|
|
|
61 724 |
59 284 |
59 284 |
0 |
0 |
2 440 |
|
Культура |
312 |
240 |
0801 |
|
|
|
61 724 |
59 284 |
59 284 |
0 |
0 |
2 440 |
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
240 |
0801 |
4410000 |
|
|
59 111 |
57 484 |
57 484 |
0 |
0 |
1 627 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
240 |
0801 |
4419900 |
|
|
59 111 |
57 484 |
57 484 |
0 |
0 |
1 627 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
240 |
0801 |
4419900 |
001 |
|
59 111 |
57 484 |
57 484 |
0 |
0 |
1 627 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
312 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
|
2 613 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
813 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
312 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
|
2 613 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
813 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
312 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
|
2 613 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
813 |
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
312 |
|
|
|
|
|
5 464 |
5 464 |
5 464 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
312 |
450 |
|
|
|
|
436 |
436 |
436 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
312 |
450 |
0400 |
|
|
|
322 |
322 |
322 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
312 |
450 |
0410 |
|
|
|
322 |
322 |
322 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
312 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
322 |
322 |
322 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
312 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
322 |
322 |
322 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
322 |
322 |
322 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
450 |
0800 |
|
|
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
312 |
450 |
0801 |
|
|
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
450 |
0801 |
4410000 |
|
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
450 |
0801 |
4419900 |
|
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
450 |
0801 |
4419900 |
001 |
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
312 |
480 |
|
|
|
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
480 |
0800 |
|
|
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
312 |
480 |
0801 |
|
|
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
480 |
0801 |
4410000 |
|
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
480 |
0801 |
4419900 |
|
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
480 |
0801 |
4419900 |
001 |
|
5 028 |
5 028 |
5 028 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
|
|
|
309 892 |
284 818 |
184 818 |
100 000 |
0 |
25 074 |
|
Количество посещений культурно-досуговых и просветительских мероприятий на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
341 077 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений мероприятий профессионального исполнительского искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
13 635 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников клубных формирований, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
1 302 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальная оценка - 10 баллов), (балл) |
313 |
|
|
|
|
7,7 |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
313 |
|
|
|
|
|
195 085 |
170 011 |
170 011 |
0 |
0 |
25 074 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
240 |
0800 |
|
|
|
195 085 |
170 011 |
170 011 |
0 |
0 |
25 074 |
|
Культура |
313 |
240 |
0801 |
|
|
|
195 085 |
170 011 |
170 011 |
0 |
0 |
25 074 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
|
112 266 |
92 771 |
92 771 |
0 |
0 |
19 495 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
|
112 266 |
92 771 |
92 771 |
0 |
0 |
19 495 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
112 266 |
92 771 |
92 771 |
0 |
0 |
19 495 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
240 |
0801 |
4430000 |
|
|
77 454 |
72 978 |
72 978 |
0 |
0 |
4 476 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
240 |
0801 |
4439900 |
|
|
77 454 |
72 978 |
72 978 |
0 |
0 |
4 476 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
240 |
0801 |
4439900 |
001 |
|
77 454 |
72 978 |
72 978 |
0 |
0 |
4 476 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
|
5 365 |
4 262 |
4 262 |
0 |
0 |
1 103 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
|
5 365 |
4 262 |
4 262 |
0 |
0 |
1 103 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
313 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
|
5 365 |
4 262 |
4 262 |
0 |
0 |
1 103 |
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
313 |
|
|
|
|
|
114 807 |
114 807 |
14 807 |
100 000 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
313 |
450 |
|
|
|
|
682 |
682 |
682 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
313 |
450 |
0400 |
|
|
|
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
313 |
450 |
0410 |
|
|
|
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
313 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
313 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
450 |
0800 |
|
|
|
471 |
471 |
471 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
313 |
450 |
0801 |
|
|
|
471 |
471 |
471 |
0 |
0 |
0 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
450 |
0801 |
4400000 |
|
|
396 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
450 |
0801 |
4409900 |
|
|
396 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
396 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
450 |
0801 |
4430000 |
|
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
450 |
0801 |
4439900 |
|
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0801 |
4439900 |
001 |
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
|
|
|
100 600 |
100 600 |
600 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
460 |
0800 |
|
|
|
100 600 |
100 600 |
600 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Культура |
313 |
460 |
0801 |
|
|
|
100 600 |
100 600 |
600 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
460 |
0801 |
4400000 |
|
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
460 |
0801 |
4409900 |
|
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
460 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
313 |
460 |
0801 |
5220000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
313 |
460 |
0801 |
5222600 |
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
313 |
460 |
0801 |
5222603 |
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
313 |
460 |
0801 |
5222603 |
003 |
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
313 |
480 |
|
|
|
|
13 525 |
13 525 |
13 525 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
480 |
0800 |
|
|
|
13 525 |
13 525 |
13 525 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
313 |
480 |
0801 |
|
|
|
13 525 |
13 525 |
13 525 |
0 |
0 |
0 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
480 |
0801 |
4400000 |
|
|
13 033 |
13 033 |
13 033 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
480 |
0801 |
4409900 |
|
|
13 033 |
13 033 |
13 033 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
480 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
13 033 |
13 033 |
13 033 |
0 |
0 |
0 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
480 |
0801 |
4430000 |
|
|
492 |
492 |
492 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
480 |
0801 |
4439900 |
|
|
492 |
492 |
492 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
480 |
0801 |
4439900 |
001 |
|
492 |
492 |
492 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
|
|
|
21 061 |
20 881 |
20 881 |
0 |
0 |
180 |
|
Количество массовых мероприятий, (ед.) |
314 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых в концертных залах (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
|
|
|
|
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
|
|
|
|
7,7 |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
314 |
|
|
|
|
|
20 952 |
20 772 |
20 772 |
0 |
0 |
180 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314 |
240 |
0800 |
|
|
|
20 952 |
20 772 |
20 772 |
0 |
0 |
180 |
|
Культура |
314 |
240 |
0801 |
|
|
|
20 952 |
20 772 |
20 772 |
0 |
0 |
180 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
|
17 912 |
17 912 |
17 912 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
314 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
|
17 912 |
17 912 |
17 912 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
17 912 |
17 912 |
17 912 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
|
3 040 |
2 860 |
2 860 |
0 |
0 |
180 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
|
3 040 |
2 860 |
2 860 |
0 |
0 |
180 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
314 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
|
3 040 |
2 860 |
2 860 |
0 |
0 |
180 |
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
314 |
|
|
|
|
|
109 |
109 |
109 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
314 |
450 |
|
|
|
|
109 |
109 |
109 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
314 |
450 |
0400 |
|
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
314 |
450 |
0410 |
|
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
314 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
314 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314 |
450 |
0800 |
|
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
Культура |
314 |
450 |
0801 |
|
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
314 |
450 |
0801 |
4400000 |
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
314 |
450 |
0801 |
4409900 |
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
450 |
0801 |
4409900 |
001 |
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
|
|
|
195 793 |
180 716 |
168 956 |
11 760 |
0 |
15 077 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.) |
315 |
|
|
|
|
2 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.) |
315 |
|
|
|
|
155 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов в общей численности учащихся детских школ искусств, (%) |
315 |
|
|
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов, (чел.) |
315 |
|
|
|
|
165 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских школах искусств (максимальная оценка -10 баллов), ( балл) |
315 |
|
|
|
|
8,3 |
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
315 |
|
|
|
|
|
177 468 |
162 391 |
162 391 |
0 |
0 |
15 077 |
|
Образование |
315 |
240 |
0700 |
|
|
|
177 468 |
162 391 |
162 391 |
0 |
0 |
15 077 |
|
Общее образование |
315 |
240 |
0702 |
|
|
|
163 234 |
153 914 |
153 914 |
0 |
0 |
9 320 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
|
163 234 |
153 914 |
153 914 |
0 |
0 |
9 320 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
|
163 234 |
153 914 |
153 914 |
0 |
0 |
9 320 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
240 |
0702 |
4239902 |
|
|
163 234 |
153 914 |
153 914 |
0 |
0 |
9 320 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
240 |
0702 |
4239902 |
001 |
|
163 234 |
153 914 |
153 914 |
0 |
0 |
9 320 |
|
Другие вопросы в области образования |
315 |
240 |
0709 |
|
|
|
14 234 |
8 477 |
8 477 |
0 |
0 |
5 757 |
|
Мероприятия в области образования |
315 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
|
7 207 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
5 757 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
315 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
|
7 207 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
5 757 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
4360900 |
022 |
|
7 207 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
5 757 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
315 |
240 |
0709 |
7950000 |
|
|
7 027 |
7 027 |
7 027 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
315 |
240 |
0709 |
7951900 |
|
|
7 027 |
7 027 |
7 027 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |
315 |
240 |
0709 |
7951901 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951901 |
022 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
315 |
240 |
0709 |
7951902 |
|
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951902 |
022 |
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
315 |
240 |
0709 |
7951903 |
|
|
725 |
725 |
725 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
725 |
725 |
725 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
315 |
240 |
0709 |
7951905 |
|
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951905 |
022 |
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
315 |
240 |
0709 |
7951906 |
|
|
4 710 |
4 710 |
4 710 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951906 |
022 |
|
4 710 |
4 710 |
4 710 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы" |
315 |
240 |
0709 |
7951909 |
|
|
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951909 |
022 |
|
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
315 |
|
|
|
|
|
18 325 |
18 325 |
6 565 |
11 760 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
315 |
450 |
|
|
|
|
635 |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
315 |
450 |
0400 |
|
|
|
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
315 |
450 |
0410 |
|
|
|
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
315 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
315 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
315 |
450 |
0700 |
|
|
|
545 |
545 |
545 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
315 |
450 |
0702 |
|
|
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
450 |
0702 |
4239902 |
|
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
450 |
0702 |
4239902 |
001 |
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
315 |
450 |
0709 |
|
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
315 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
315 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
315 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
315 |
460 |
|
|
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
315 |
460 |
0800 |
|
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Культура |
315 |
460 |
0801 |
|
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
315 |
460 |
0801 |
5220000 |
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
315 |
460 |
0801 |
5222600 |
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
315 |
460 |
0801 |
5222603 |
|
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
315 |
460 |
0801 |
5222603 |
003 |
|
11 760 |
11 760 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
315 |
480 |
|
|
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
315 |
480 |
0700 |
|
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
315 |
480 |
0702 |
|
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
480 |
0702 |
4239902 |
|
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
480 |
0702 |
4239902 |
001 |
|
5 930 |
5 930 |
5 930 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
|
|
|
206 528 |
204 287 |
204 287 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Количество детей, подростков и молодежи, обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту, (чел.) |
316 |
|
|
|
|
3 790 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, в общей численности обучающихся, (%) |
316 |
|
|
|
|
37,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, (чел.) |
316 |
|
|
|
|
1 427 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество зафиксированных нарушений требований стандарта качества услуги, (ед.) |
316 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством услуг спортивных школ (максимальная оценка -10 баллов), (балл) |
316 |
|
|
|
|
8,3 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
316 |
|
|
|
|
|
186 286 |
184 045 |
184 045 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Образование |
316 |
240 |
0700 |
|
|
|
186 286 |
184 045 |
184 045 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Общее образование |
316 |
240 |
0702 |
|
|
|
162 811 |
160 570 |
160 570 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
|
162 811 |
160 570 |
160 570 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
|
162 811 |
160 570 |
160 570 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
|
162 811 |
160 570 |
160 570 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
|
162 811 |
160 570 |
160 570 |
0 |
0 |
2 241 |
|
Другие вопросы в области образования |
316 |
240 |
0709 |
|
|
|
23 475 |
23 475 |
23 475 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области образования |
316 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
|
18 975 |
18 975 |
18 975 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
316 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
|
18 975 |
18 975 |
18 975 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
4360900 |
022 |
|
18 975 |
18 975 |
18 975 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
316 |
240 |
0709 |
7950000 |
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
316 |
240 |
0709 |
7951900 |
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |
316 |
240 |
0709 |
7951901 |
|
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951901 |
022 |
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
316 |
240 |
0709 |
7951902 |
|
|
750 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951902 |
022 |
|
750 |
750 |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
316 |
240 |
0709 |
7951903 |
|
|
418 |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
418 |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
316 |
240 |
0709 |
7951905 |
|
|
1 650 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951905 |
022 |
|
1 650 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
316 |
240 |
0709 |
7951906 |
|
|
932 |
932 |
932 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951906 |
022 |
|
932 |
932 |
932 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы" |
316 |
240 |
0709 |
7951909 |
|
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951909 |
022 |
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
316 |
|
|
|
|
|
20 242 |
20 242 |
20 242 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
316 |
450 |
|
|
|
|
746 |
746 |
746 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
316 |
450 |
0400 |
|
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
316 |
450 |
0410 |
|
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
316 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
316 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
316 |
450 |
0700 |
|
|
|
513 |
513 |
513 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
316 |
450 |
0702 |
|
|
|
413 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
|
413 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
|
413 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
450 |
0702 |
4239903 |
|
|
413 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
450 |
0702 |
4239903 |
001 |
|
413 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
316 |
450 |
0709 |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
316 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
316 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
316 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
316 |
480 |
|
|
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
316 |
480 |
0700 |
|
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
316 |
480 |
0702 |
|
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
480 |
0702 |
4239903 |
|
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
480 |
0702 |
4239903 |
001 |
|
19 496 |
19 496 |
19 496 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
|
|
|
519 974 |
490 750 |
82 652 |
408 098 |
0 |
29 224 |
|
Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в учреждениях департамента (чел.) |
317 |
|
|
|
|
46 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений учреждений департамента, (чел.) |
317 |
|
|
|
|
1 219 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных объектов учреждений департамента, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалидов), (ед.) |
317 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством работы спортивных сооружений учреждений департамента (максимальный балл -10), (балл) |
317 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Число выявленных нарушений стандарта качества бюджетной услуги, (ед.) |
317 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
317 |
|
|
|
|
|
88 974 |
59 750 |
59 750 |
0 |
0 |
29 224 |
|
Образование |
317 |
240 |
0700 |
|
|
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Общее образование |
317 |
240 |
0702 |
|
|
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
317 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
317 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
|
20 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 074 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
240 |
0900 |
|
|
|
68 900 |
59 750 |
59 750 |
0 |
0 |
9 150 |
|
Физическая культура и спорт |
317 |
240 |
0908 |
|
|
|
68 900 |
59 750 |
59 750 |
0 |
0 |
9 150 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
240 |
0908 |
4820000 |
|
|
43 130 |
41 480 |
41 480 |
0 |
0 |
1 650 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
240 |
0908 |
4829900 |
|
|
43 130 |
41 480 |
41 480 |
0 |
0 |
1 650 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
240 |
0908 |
4829900 |
001 |
|
43 130 |
41 480 |
41 480 |
0 |
0 |
1 650 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
317 |
240 |
0908 |
5120000 |
|
|
25 770 |
18 270 |
18 270 |
0 |
0 |
7 500 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
317 |
240 |
0908 |
5129700 |
|
|
25 770 |
18 270 |
18 270 |
0 |
0 |
7 500 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
317 |
240 |
0908 |
5129700 |
079 |
|
25 770 |
18 270 |
18 270 |
0 |
0 |
7 500 |
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
317 |
|
|
|
|
|
431 000 |
431 000 |
22 902 |
408 098 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
317 |
450 |
|
|
|
|
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
317 |
450 |
0400 |
|
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
317 |
450 |
0410 |
|
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
317 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
317 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
450 |
0900 |
|
|
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Физическая культура и спорт |
317 |
450 |
0908 |
|
|
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
450 |
0908 |
4820000 |
|
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
450 |
0908 |
4829900 |
|
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
450 |
0908 |
4829900 |
001 |
|
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
317 |
460 |
|
|
|
|
428 914 |
428 914 |
20 816 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
460 |
0900 |
|
|
|
428 914 |
428 914 |
20 816 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Физическая культура и спорт |
317 |
460 |
0908 |
|
|
|
428 914 |
428 914 |
20 816 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
317 |
460 |
0908 |
1020000 |
|
|
20 816 |
20 816 |
20 816 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
317 |
460 |
0908 |
1020100 |
|
|
20 816 |
20 816 |
20 816 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
317 |
460 |
0908 |
1020102 |
|
|
20 816 |
20 816 |
20 816 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
317 |
460 |
0908 |
1020102 |
003 |
|
20 816 |
20 816 |
20 816 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
317 |
460 |
0908 |
5220000 |
|
|
408 098 |
408 098 |
0 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
317 |
460 |
0908 |
5222600 |
|
|
408 098 |
408 098 |
0 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
317 |
460 |
0908 |
5222605 |
|
|
408 098 |
408 098 |
0 |
408 098 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
317 |
460 |
0908 |
5222605 |
003 |
|
408 098 |
408 098 |
0 |
408 098 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
317 |
480 |
|
|
|
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
480 |
0900 |
|
|
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Физическая культура и спорт |
317 |
480 |
0908 |
|
|
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
480 |
0908 |
4820000 |
|
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
480 |
0908 |
4829900 |
|
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
480 |
0908 |
4829900 |
001 |
|
1 906 |
1 906 |
1 906 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
Организация мероприятий по работе с молодежью |
318 |
|
|
|
|
|
201 780 |
184 858 |
184 858 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест) |
318 |
|
|
|
|
258 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
3 626 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в военно-патриотических и спортивно-технических клубах и центрах, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
384 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, посетивших военно-спортивные мероприятия, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
10 551 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
30 730 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых семей, посещающих клуб молодых семей, (ед.) |
318 |
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
Число пунктов предписаний органа ГПН в отношении клубов по месту жительства, (ед.) |
318 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальный балл -10), (балл) |
318 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
318 |
|
|
|
|
|
186 850 |
169 928 |
169 928 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Образование |
318 |
240 |
0700 |
|
|
|
186 850 |
169 928 |
169 928 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
240 |
0707 |
|
|
|
186 850 |
169 928 |
169 928 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
240 |
0707 |
4310000 |
|
|
3 478 |
3 478 |
3 478 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
4310100 |
|
|
3 478 |
3 478 |
3 478 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
318 |
240 |
0707 |
4310100 |
500 |
|
3 478 |
3 478 |
3 478 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
240 |
0707 |
4319900 |
|
|
180 612 |
163 690 |
163 690 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
240 |
0707 |
4319900 |
001 |
|
180 612 |
163 690 |
163 690 |
0 |
0 |
16 922 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
318 |
240 |
0707 |
7950000 |
|
|
2 760 |
2 760 |
2 760 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
318 |
240 |
0707 |
7951900 |
|
|
2 760 |
2 760 |
2 760 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
318 |
240 |
0707 |
7951902 |
|
|
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951902 |
447 |
|
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
318 |
240 |
0707 |
7951903 |
|
|
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951903 |
447 |
|
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
318 |
240 |
0707 |
7951905 |
|
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951905 |
447 |
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
318 |
240 |
0707 |
7951906 |
|
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951906 |
447 |
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
318 |
|
|
|
|
|
14 930 |
14 930 |
14 930 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
318 |
450 |
|
|
|
|
516 |
516 |
516 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
318 |
450 |
0400 |
|
|
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
318 |
450 |
0410 |
|
|
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
318 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
318 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
318 |
450 |
0700 |
|
|
|
347 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
450 |
0707 |
|
|
|
347 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
450 |
0707 |
4310000 |
|
|
347 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
450 |
0707 |
4319900 |
|
|
347 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
450 |
0707 |
4319900 |
001 |
|
347 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
318 |
480 |
|
|
|
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
318 |
480 |
0700 |
|
|
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
480 |
0707 |
|
|
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
480 |
0707 |
4310000 |
|
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
480 |
0707 |
4319900 |
|
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
480 |
0707 |
4319900 |
001 |
|
14 414 |
14 414 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время |
319 |
|
|
|
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших в рамках ведомственной программы, (чел.) |
319 |
|
|
|
|
1 814 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество подтвержденных случаев отклонения от стандарта качества предоставляемой услуги, (ед.) |
319 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальный балл -10), (балл) |
319 |
|
|
|
|
7,4 |
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
319 |
|
|
|
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Образование |
319 |
240 |
0700 |
|
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
319 |
240 |
0707 |
|
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
319 |
240 |
0707 |
4320000 |
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Оздоровление детей |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
|
|
15 029 |
8 228 |
8 228 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
001 |
|
9 800 |
2 999 |
2 999 |
0 |
0 |
6 801 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
500 |
|
5 229 |
5 229 |
5 229 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
|
|
|
3 237 042 |
3 005 111 |
1 267 029 |
1 738 082 |
5 429 |
226 502 |
|
Очередность на получение места в МДОУ, (чел.) |
331 |
|
|
|
|
11 555,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень доступности услуги, (%) |
331 |
|
|
|
|
53,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
331 |
|
|
|
|
8,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный вес неисполненных пунктов предписаний органов государственного надзора, (%) |
331 |
|
|
|
|
46,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
331 |
|
|
|
|
|
1 293 784 |
1 061 853 |
1 061 853 |
0 |
5 429 |
226 502 |
|
Образование |
331 |
230 |
0700 |
|
|
|
1 293 719 |
1 061 853 |
1 061 853 |
0 |
5 364 |
226 502 |
|
Дошкольное образование |
331 |
230 |
0701 |
|
|
|
1 290 209 |
1 059 243 |
1 059 243 |
0 |
5 364 |
225 602 |
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
230 |
0701 |
4200000 |
|
|
1 290 209 |
1 059 243 |
1 059 243 |
0 |
5 364 |
225 602 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
230 |
0701 |
4209900 |
|
|
1 290 209 |
1 059 243 |
1 059 243 |
0 |
5 364 |
225 602 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
230 |
0701 |
4209900 |
001 |
|
1 290 209 |
1 059 243 |
1 059 243 |
0 |
5 364 |
225 602 |
|
Другие вопросы в области образования |
331 |
230 |
0709 |
|
|
|
3 510 |
2 610 |
2 610 |
0 |
0 |
900 |
|
Мероприятия в области образования |
331 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
|
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
331 |
230 |
0709 |
4360200 |
|
|
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
230 |
0709 |
4360200 |
001 |
|
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
331 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
|
2 610 |
2 610 |
2 610 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
331 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
|
2 610 |
2 610 |
2 610 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" |
331 |
230 |
0709 |
7951908 |
|
|
2 610 |
2 610 |
2 610 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
331 |
230 |
0709 |
7951908 |
022 |
|
2 610 |
2 610 |
2 610 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная политика |
331 |
230 |
1000 |
|
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|
Охрана семьи и детства |
331 |
230 |
1004 |
|
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
331 |
230 |
1004 |
5200000 |
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
331 |
230 |
1004 |
5201000 |
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|
Субвенция из федерального бюджета |
331 |
230 |
1004 |
5201001 |
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|
Социальные выплаты |
331 |
230 |
1004 |
5201001 |
005 |
|
65 |
0 |
0 |
0 |
65 |
0 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
331 |
|
|
|
|
|
1 943 258 |
1 943 258 |
205 176 |
1 738 082 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
331 |
450 |
|
|
|
|
1 421 |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
331 |
450 |
0700 |
|
|
|
1 421 |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
0 |
|
Дошкольное образование |
331 |
450 |
0701 |
|
|
|
1 148 |
1 148 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
450 |
0701 |
4200000 |
|
|
1 148 |
1 148 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
450 |
0701 |
4209900 |
|
|
1 148 |
1 148 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
450 |
0701 |
4209900 |
001 |
|
1 148 |
1 148 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
331 |
450 |
0709 |
|
|
|
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
331 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
|
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
331 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
|
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
331 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
|
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
331 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
331 |
460 |
|
|
|
|
1 764 244 |
1 764 244 |
26 162 |
1 738 082 |
0 |
0 |
|
Образование |
331 |
460 |
0700 |
|
|
|
1 764 244 |
1 764 244 |
26 162 |
1 738 082 |
0 |
0 |
|
Дошкольное образование |
331 |
460 |
0701 |
|
|
|
1 764 244 |
1 764 244 |
26 162 |
1 738 082 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
331 |
460 |
0701 |
1020000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
331 |
460 |
0701 |
1020100 |
|
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
331 |
460 |
0701 |
1020102 |
|
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
460 |
0701 |
1020102 |
003 |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
331 |
460 |
0701 |
5220000 |
|
|
1 759 244 |
1 759 244 |
21 162 |
1 738 082 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
331 |
460 |
0701 |
5222600 |
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
331 |
460 |
0701 |
5222601 |
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
460 |
0701 |
5222601 |
003 |
|
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы |
331 |
460 |
0701 |
5224400 |
|
|
1 659 244 |
1 659 244 |
21 162 |
1 638 082 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
460 |
0701 |
5224400 |
003 |
|
1 659 244 |
1 659 244 |
21 162 |
1 638 082 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
331 |
480 |
|
|
|
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
331 |
480 |
0700 |
|
|
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Дошкольное образование |
331 |
480 |
0701 |
|
|
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
480 |
0701 |
4200000 |
|
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
480 |
0701 |
4209900 |
|
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
480 |
0701 |
4209900 |
001 |
|
177 593 |
177 593 |
177 593 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
|
|
|
2 818 015 |
787 377 |
640 137 |
147 240 |
1 955 014 |
75 624 |
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
|
|
|
|
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля обучающихся, изучающих информатику и информационные технологии, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
|
|
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, (ед.) |
332 |
|
|
|
|
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля старшеклассников, обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, (%) |
332 |
|
|
|
|
78,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
332 |
|
|
|
|
|
2 284 107 |
253 469 |
253 469 |
0 |
1 955 014 |
75 624 |
|
Образование |
332 |
230 |
0700 |
|
|
|
2 284 107 |
253 469 |
253 469 |
0 |
1 955 014 |
75 624 |
|
Общее образование |
332 |
230 |
0702 |
|
|
|
2 179 259 |
156 862 |
156 862 |
0 |
1 955 013 |
67 384 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
230 |
0702 |
4210000 |
|
|
1 915 650 |
115 629 |
115 629 |
0 |
1 732 637 |
67 384 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
230 |
0702 |
4219900 |
|
|
1 915 650 |
115 629 |
115 629 |
0 |
1 732 637 |
67 384 |
|
Школы общеобразовательные |
332 |
230 |
0702 |
4219901 |
|
|
1 326 390 |
87 745 |
87 745 |
0 |
1 221 199 |
17 446 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219901 |
001 |
|
1 326 390 |
87 745 |
87 745 |
0 |
1 221 199 |
17 446 |
|
Гимназии, лицеи |
332 |
230 |
0702 |
4219902 |
|
|
448 216 |
20 150 |
20 150 |
0 |
396 609 |
31 457 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219902 |
001 |
|
448 216 |
20 150 |
20 150 |
0 |
396 609 |
31 457 |
|
Вечерние школы |
332 |
230 |
0702 |
4219903 |
|
|
42 802 |
3 262 |
3 262 |
0 |
39 255 |
285 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219903 |
001 |
|
42 802 |
3 262 |
3 262 |
0 |
39 255 |
285 |
|
Школы-детские сады |
332 |
230 |
0702 |
4219904 |
|
|
98 242 |
4 472 |
4 472 |
0 |
75 574 |
18 196 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219904 |
001 |
|
98 242 |
4 472 |
4 472 |
0 |
75 574 |
18 196 |
|
Мероприятия в области образования |
332 |
230 |
0702 |
4360000 |
|
|
217 295 |
41 233 |
41 233 |
0 |
176 062 |
0 |
|
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
332 |
230 |
0702 |
4361200 |
|
|
217 295 |
41 233 |
41 233 |
0 |
176 062 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4361200 |
001 |
|
217 295 |
41 233 |
41 233 |
0 |
176 062 |
0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
332 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
|
46 314 |
0 |
0 |
0 |
46 314 |
0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
332 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
|
46 314 |
0 |
0 |
0 |
46 314 |
0 |
|
Субвенция из федерального бюджета |
332 |
230 |
0702 |
5200901 |
|
|
28 631 |
0 |
0 |
0 |
28 631 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
5200901 |
001 |
|
28 631 |
0 |
0 |
0 |
28 631 |
0 |
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
332 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
|
17 683 |
0 |
0 |
0 |
17 683 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
|
17 683 |
0 |
0 |
0 |
17 683 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
230 |
0709 |
|
|
|
104 848 |
96 607 |
96 607 |
0 |
1 |
8 240 |
|
Мероприятия в области образования |
332 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
|
16 311 |
10 011 |
10 011 |
0 |
0 |
6 300 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
4360100 |
|
|
10 011 |
10 011 |
10 011 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
332 |
230 |
0709 |
4360100 |
019 |
|
1 815 |
1 815 |
1 815 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
4360100 |
022 |
|
8 196 |
8 196 |
8 196 |
0 |
0 |
0 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
332 |
230 |
0709 |
4360200 |
|
|
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4360200 |
001 |
|
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
230 |
0709 |
4520000 |
|
|
71 734 |
69 793 |
69 793 |
0 |
1 |
1 940 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
230 |
0709 |
4529900 |
|
|
71 734 |
69 793 |
69 793 |
0 |
1 |
1 940 |
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
230 |
0709 |
4529901 |
|
|
46 290 |
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
1 940 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4529901 |
001 |
|
46 290 |
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
1 940 |
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
230 |
0709 |
4529905 |
|
|
25 444 |
25 443 |
25 443 |
0 |
1 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4529905 |
001 |
|
25 444 |
25 443 |
25 443 |
0 |
1 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
332 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
|
16 803 |
16 803 |
16 803 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
332 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
|
16 365 |
16 365 |
16 365 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |
332 |
230 |
0709 |
7951901 |
|
|
3 100 |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951901 |
022 |
|
3 100 |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
332 |
230 |
0709 |
7951902 |
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951902 |
022 |
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
332 |
230 |
0709 |
7951903 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
332 |
230 |
0709 |
7951905 |
|
|
2 960 |
2 960 |
2 960 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951905 |
022 |
|
2 960 |
2 960 |
2 960 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
332 |
230 |
0709 |
7951906 |
|
|
1 143 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951906 |
022 |
|
1 143 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" |
332 |
230 |
0709 |
7951908 |
|
|
4 316 |
4 316 |
4 316 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951908 |
022 |
|
4 316 |
4 316 |
4 316 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы" |
332 |
230 |
0709 |
7951909 |
|
|
826 |
826 |
826 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951909 |
022 |
|
826 |
826 |
826 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте" на 2007-2009 годы |
332 |
230 |
0709 |
7952300 |
|
|
438 |
438 |
438 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7952300 |
022 |
|
438 |
438 |
438 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
332 |
|
|
|
|
|
533 908 |
533 908 |
386 668 |
147 240 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
332 |
450 |
|
|
|
|
3 791 |
3 791 |
3 791 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
332 |
450 |
0400 |
|
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
332 |
450 |
0410 |
|
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
332 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
332 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
332 |
450 |
0700 |
|
|
|
3 555 |
3 555 |
3 555 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
332 |
450 |
0702 |
|
|
|
2 607 |
2 607 |
2 607 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
450 |
0702 |
4210000 |
|
|
2 607 |
2 607 |
2 607 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
450 |
0702 |
4219900 |
|
|
2 607 |
2 607 |
2 607 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы общеобразовательные |
332 |
450 |
0702 |
4219901 |
|
|
1 689 |
1 689 |
1 689 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219901 |
001 |
|
1 689 |
1 689 |
1 689 |
0 |
0 |
0 |
|
Гимназии, лицеи |
332 |
450 |
0702 |
4219902 |
|
|
751 |
751 |
751 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219902 |
001 |
|
751 |
751 |
751 |
0 |
0 |
0 |
|
Вечерние школы |
332 |
450 |
0702 |
4219903 |
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219903 |
001 |
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы-детские сады |
332 |
450 |
0702 |
4219904 |
|
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219904 |
001 |
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
450 |
0709 |
|
|
|
948 |
948 |
948 |
0 |
0 |
0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
450 |
0709 |
4520000 |
|
|
229 |
229 |
229 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
450 |
0709 |
4529900 |
|
|
229 |
229 |
229 |
0 |
0 |
0 |
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
450 |
0709 |
4529901 |
|
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0709 |
4529901 |
001 |
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
450 |
0709 |
4529905 |
|
|
76 |
76 |
76 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0709 |
4529905 |
001 |
|
76 |
76 |
76 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
332 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
|
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
332 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
|
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
332 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
|
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
|
|
|
171 466 |
171 466 |
24 226 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Образование |
332 |
460 |
0700 |
|
|
|
171 466 |
171 466 |
24 226 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
332 |
460 |
0702 |
|
|
|
171 466 |
171 466 |
24 226 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
332 |
460 |
0702 |
1020000 |
|
|
14 426 |
14 426 |
14 426 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
332 |
460 |
0702 |
1020100 |
|
|
14 426 |
14 426 |
14 426 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
332 |
460 |
0702 |
1020102 |
|
|
14 426 |
14 426 |
14 426 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
332 |
460 |
0702 |
1020102 |
003 |
|
14 426 |
14 426 |
14 426 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
460 |
0702 |
4210000 |
|
|
9 800 |
9 800 |
9 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
460 |
0702 |
4219900 |
|
|
9 800 |
9 800 |
9 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы общеобразовательные |
332 |
460 |
0702 |
4219901 |
|
|
9 800 |
9 800 |
9 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
460 |
0702 |
4219901 |
001 |
|
9 800 |
9 800 |
9 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
332 |
460 |
0702 |
5220000 |
|
|
147 240 |
147 240 |
0 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
332 |
460 |
0702 |
5222600 |
|
|
147 240 |
147 240 |
0 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
332 |
460 |
0702 |
5222601 |
|
|
147 240 |
147 240 |
0 |
147 240 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
332 |
460 |
0702 |
5222601 |
003 |
|
147 240 |
147 240 |
0 |
147 240 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
332 |
480 |
|
|
|
|
358 651 |
358 651 |
358 651 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
332 |
480 |
0700 |
|
|
|
358 651 |
358 651 |
358 651 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
332 |
480 |
0702 |
|
|
|
352 992 |
352 992 |
352 992 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
480 |
0702 |
4210000 |
|
|
352 992 |
352 992 |
352 992 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
480 |
0702 |
4219900 |
|
|
352 992 |
352 992 |
352 992 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы общеобразовательные |
332 |
480 |
0702 |
4219901 |
|
|
292 844 |
292 844 |
292 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0702 |
4219901 |
001 |
|
292 844 |
292 844 |
292 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Гимназии, лицеи |
332 |
480 |
0702 |
4219902 |
|
|
46 208 |
46 208 |
46 208 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0702 |
4219902 |
001 |
|
46 208 |
46 208 |
46 208 |
0 |
0 |
0 |
|
Вечерние школы |
332 |
480 |
0702 |
4219903 |
|
|
5 321 |
5 321 |
5 321 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0702 |
4219903 |
001 |
|
5 321 |
5 321 |
5 321 |
0 |
0 |
0 |
|
Школы-детские сады |
332 |
480 |
0702 |
4219904 |
|
|
8 619 |
8 619 |
8 619 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0702 |
4219904 |
001 |
|
8 619 |
8 619 |
8 619 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
480 |
0709 |
|
|
|
5 659 |
5 659 |
5 659 |
0 |
0 |
0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
480 |
0709 |
4520000 |
|
|
5 659 |
5 659 |
5 659 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
480 |
0709 |
4529900 |
|
|
5 659 |
5 659 |
5 659 |
0 |
0 |
0 |
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
480 |
0709 |
4529901 |
|
|
1 422 |
1 422 |
1 422 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0709 |
4529901 |
001 |
|
1 422 |
1 422 |
1 422 |
0 |
0 |
0 |
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
480 |
0709 |
4529905 |
|
|
4 237 |
4 237 |
4 237 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
480 |
0709 |
4529905 |
001 |
|
4 237 |
4 237 |
4 237 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
|
|
|
295 690 |
282 029 |
215 529 |
66 500 |
5 035 |
8 626 |
|
Доля микрорайонов города, не имеющих на своей территории УДОД, оказывающих бюджетную услугу бесплатно, (%) |
333 |
|
|
|
|
85,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный вес воспитанников, завершивших обучение по итогам года, (%) |
333 |
|
|
|
|
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный вес воспитанников, занимающих призовые места в общей численности воспитанников УДОД, (%) |
333 |
|
|
|
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
333 |
|
|
|
|
8,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
333 |
|
|
|
|
|
196 758 |
183 097 |
183 097 |
0 |
5 035 |
8 626 |
|
Образование |
333 |
230 |
0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее образование |
333 |
230 |
0702 |
|
|
|
192 215 |
179 354 |
179 354 |
0 |
5 035 |
7 826 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
230 |
0702 |
4230000 |
|
|
187 184 |
179 354 |
179 354 |
0 |
4 |
7 826 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
230 |
0702 |
4239900 |
|
|
187 184 |
179 354 |
179 354 |
0 |
4 |
7 826 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
230 |
0702 |
4239901 |
|
|
187 184 |
179 354 |
179 354 |
0 |
4 |
7 826 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
230 |
0702 |
4239901 |
001 |
|
187 184 |
179 354 |
179 354 |
0 |
4 |
7 826 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
333 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
|
5 031 |
0 |
0 |
0 |
5 031 |
0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
333 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
|
5 031 |
0 |
0 |
0 |
5 031 |
0 |
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
333 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
|
5 031 |
0 |
0 |
0 |
5 031 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
|
5 031 |
0 |
0 |
0 |
5 031 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
333 |
230 |
0709 |
|
|
|
4 543 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
800 |
|
Мероприятия в области образования |
333 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
|
1 448 |
648 |
648 |
0 |
0 |
800 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
4360100 |
|
|
648 |
648 |
648 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
4360100 |
022 |
|
648 |
648 |
648 |
0 |
0 |
0 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
333 |
230 |
0709 |
4360200 |
|
|
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
230 |
0709 |
4360200 |
001 |
|
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
333 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
|
3 095 |
3 095 |
3 095 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
333 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
|
3 095 |
3 095 |
3 095 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
333 |
230 |
0709 |
7951903 |
|
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
333 |
230 |
0709 |
7951906 |
|
|
2 945 |
2 945 |
2 945 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
7951906 |
022 |
|
2 945 |
2 945 |
2 945 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
333 |
|
|
|
|
|
98 932 |
98 932 |
32 432 |
66 500 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
333 |
450 |
|
|
|
|
469 |
469 |
469 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
333 |
450 |
0700 |
|
|
|
469 |
469 |
469 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
333 |
450 |
0702 |
|
|
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
450 |
0702 |
4239901 |
|
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
450 |
0702 |
4239901 |
001 |
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области образования |
333 |
450 |
0709 |
|
|
|
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
333 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
|
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
333 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
|
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
333 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
|
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
|
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
333 |
460 |
|
|
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Образование |
333 |
460 |
0700 |
|
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
333 |
460 |
0702 |
|
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
333 |
460 |
0702 |
5220000 |
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
333 |
460 |
0702 |
5222600 |
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
333 |
460 |
0702 |
5222601 |
|
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
333 |
460 |
0702 |
5222601 |
003 |
|
66 500 |
66 500 |
0 |
66 500 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
333 |
480 |
|
|
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Образование |
333 |
480 |
0700 |
|
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее образование |
333 |
480 |
0702 |
|
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
480 |
0702 |
4239901 |
|
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
480 |
0702 |
4239901 |
001 |
|
31 963 |
31 963 |
31 963 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Организованный отдых обучающихся (воспитанников), образовательных учреждений в каникулярное время |
334 |
|
|
|
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих бюджетную услугу в лагерях с дневным пребыванием детей, (чел.) |
334 |
|
|
|
|
5 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Численность обучающихся, получивших отказ в оказании услуги организованного отдыха, в лагерях с дневным пребыванием детей, (ед.) |
334 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
334 |
|
|
|
|
7,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
334 |
|
|
|
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Образование |
334 |
230 |
0700 |
|
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
334 |
230 |
0707 |
|
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
334 |
230 |
0707 |
4320000 |
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Оздоровление детей |
334 |
230 |
0707 |
4320200 |
|
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
334 |
230 |
0707 |
4320200 |
001 |
|
23 665 |
5 332 |
5 332 |
0 |
0 |
18 333 |
4. |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Электроснабжение жителей и организаций города |
341 |
|
|
|
|
|
4 636 |
4 636 |
4 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка узлов учета электроэнергии в поселках временного жилья, (шт.) |
341 |
|
|
|
|
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание бесхозяйных сетей внутриквартального освещения, (км) |
341 |
|
|
|
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Степень оснащенности приборами учета электрической энергии, (%) |
341 |
|
|
|
|
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством электроснабжения, (балл) |
341 |
|
|
|
|
8,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
341 |
|
|
|
|
|
4 636 |
4 636 |
4 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
341 |
480 |
0500 |
|
|
|
4 636 |
4 636 |
4 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
341 |
480 |
0502 |
|
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
341 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
341 |
480 |
0502 |
3510500 |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
341 |
480 |
0502 |
3510500 |
500 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
341 |
480 |
0503 |
|
|
|
2 636 |
2 636 |
2 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
341 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
|
2 636 |
2 636 |
2 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Уличное освещение |
341 |
480 |
0503 |
6000100 |
|
|
2 636 |
2 636 |
2 636 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
341 |
480 |
0503 |
6000100 |
500 |
|
2 636 |
2 636 |
2 636 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Газоснабжение жителей города |
342 |
|
|
|
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт и реконструкция групповых установок сжиженного газа, обеспечивающих передачу газа, (шт.) |
342 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля отремонтированных групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов в общем числе групповых установок, требующих ремонта, (%) |
342 |
|
|
|
|
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание и текущий ремонт сетей газоснабжения (пос.Снежный, СГМУП "Олимпия"), (п.м) |
342 |
|
|
|
|
14 704,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание и текущий ремонт установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, (шт.) |
342 |
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности жителей услугами газоснабжения, (%) |
342 |
|
|
|
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество невыполненных предписаний надзорных органов по выполнению капитального ремонта установок сжиженного газа, (шт.) |
342 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
342 |
|
|
|
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
342 |
480 |
0500 |
|
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
342 |
480 |
0502 |
|
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
342 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
342 |
480 |
0502 |
3510500 |
|
|
12 114 |
12 114 |
12 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
342 |
480 |
0502 |
3510500 |
006 |
|
8 123 |
8 123 |
8 123 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
342 |
480 |
0502 |
3510500 |
500 |
|
3 991 |
3 991 |
3 991 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Теплоснабжение жителей и организаций города |
343 |
|
|
|
|
|
37 000 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Реконструкция, строительство котельных, (шт.) |
343 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение обследований дымовых труб, (шт.) |
343 |
|
|
|
|
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт дымовых труб, (шт.) |
343 |
|
|
|
|
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством теплоснабжения, (балл) |
343 |
|
|
|
|
8,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
343 |
|
|
|
|
|
37 000 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
343 |
480 |
0500 |
|
|
|
37 000 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
343 |
480 |
0502 |
|
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
343 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
343 |
480 |
0502 |
3510500 |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
343 |
480 |
0502 |
3510500 |
500 |
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
343 |
480 |
0502 |
5220000 |
|
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы |
343 |
480 |
0502 |
5222100 |
|
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
343 |
480 |
0502 |
5222103 |
|
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
343 |
480 |
0502 |
5222103 |
003 |
|
34 000 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Водоснабжение и водоотведение для жителей и организаций города |
344 |
|
|
|
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем подвезенной воды жителям домов, в которых качество холодной воды не отвечает санитарным нормам, и жителям домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, (тыс.куб.м/год) |
344 |
|
|
|
|
55,442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем вывезенных сточных вод из домов с автономной системой канализации и общественных туалетов, (тыс.куб.м/год) |
344 |
|
|
|
|
14,538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности жителей и организаций города качеством водоснабжения и водоотведения, (балл) |
344 |
|
|
|
|
8,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
344 |
|
|
|
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
344 |
480 |
0500 |
|
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
344 |
480 |
0502 |
|
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
344 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
344 |
480 |
0502 |
3510300 |
|
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
344 |
480 |
0502 |
3510300 |
006 |
|
17 034 |
17 034 |
17 034 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Обустройство и содержание городского кладбища и крематория |
345 |
|
|
|
|
|
46 925 |
46 925 |
46 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество мест захоронений на кладбищах города, в отношении которых осуществляется текущее содержание, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
41 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Убираемая площадь на кладбищах (дорожно-тропиночная сеть), (кв.м) |
345 |
|
|
|
|
255 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество кремаций в год, (ед.) |
345 |
|
|
|
|
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество нарушений по предоставлению ритуальных услуг нормам СанПиН и стандартам качества, (раз) |
345 |
|
|
|
|
до 10 в год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число предписаний организаций, контролирующих санитарно-техническое состояние кладбища и крематория, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
до 5 в год с последующим устранением |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
до 20 со 100% устранением выявленных недостатков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
345 |
|
|
|
|
7,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
345 |
|
|
|
|
|
46 925 |
46 925 |
46 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
345 |
480 |
0500 |
|
|
|
46 925 |
46 925 |
46 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
345 |
480 |
0501 |
|
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
345 |
480 |
0501 |
3500000 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
345 |
480 |
0501 |
3500300 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
345 |
480 |
0501 |
3500300 |
500 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
345 |
480 |
0502 |
|
|
|
45 925 |
45 925 |
45 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
345 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
|
45 925 |
45 925 |
45 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
345 |
480 |
0502 |
3510500 |
|
|
45 925 |
45 925 |
45 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
345 |
480 |
0502 |
3510500 |
006 |
|
45 925 |
45 925 |
45 925 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
|
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, (голов) |
346 |
|
|
|
|
2 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
346 |
|
|
|
|
до 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
346 |
|
|
|
|
5,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
346 |
|
|
|
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
346 |
480 |
0500 |
|
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
346 |
480 |
0503 |
|
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
346 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
346 |
480 |
0503 |
6000500 |
|
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
346 |
480 |
0503 |
6000500 |
500 |
|
5 643 |
5 643 |
5 643 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Благоустройство придомовой территории жилищного фонда |
347 |
|
|
|
|
|
133 187 |
133 187 |
133 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь выполненного ремонта и асфальтирования проездов, тротуаров, площадок, выполненных в текущем году, (кв.м) |
347 |
|
|
|
|
52 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь территории с выполненным в текущем году озеленением, (кв.м) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество дворовых территорий, обустроенных в текущем году детскими и спортивными площадками, (ед.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь содержания (санитарно-технического) объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (кв.м) |
347 |
|
|
|
|
25 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь механизированной уборки придомовых территорий, (кв.м) |
347 |
|
|
|
|
1 549,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, площадок; озеленению; обустройству детских и спортивных площадок, наружному освещению в текущем году, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по механизированной уборке придомовых территорий, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по санитарно-техническому содержанию объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (шт.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество замечаний надзорных органов (ГИБДД УВД г.Сургута) к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общий уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
347 |
|
|
|
|
6,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
347 |
|
|
|
|
|
133 187 |
133 187 |
133 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
347 |
480 |
0500 |
|
|
|
133 187 |
133 187 |
133 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
347 |
480 |
0503 |
|
|
|
133 187 |
133 187 |
133 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
347 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
|
133 187 |
133 187 |
133 187 |
0 |
0 |
0 |
|
Уличное освещение |
347 |
480 |
0503 |
6000100 |
|
|
1 266 |
1 266 |
1 266 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
347 |
480 |
0503 |
6000100 |
500 |
|
1 266 |
1 266 |
1 266 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
347 |
480 |
0503 |
6000500 |
|
|
131 921 |
131 921 |
131 921 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
347 |
480 |
0503 |
6000500 |
006 |
|
128 486 |
128 486 |
128 486 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
347 |
480 |
0503 |
6000500 |
500 |
|
3 435 |
3 435 |
3 435 |
0 |
0 |
0 |
4.8. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
|
|
|
27 549 |
27 549 |
27 549 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель в течение отчетного года, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комплексный ремонт муниципальных помещений, (помещение) |
348 |
|
|
|
|
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество замечаний государственных надзорных органов, осуществляющих контроль объектов жилищного фонда, к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
348 |
|
|
|
|
|
27 549 |
27 549 |
27 549 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
348 |
480 |
0500 |
|
|
|
27 549 |
27 549 |
27 549 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
348 |
480 |
0501 |
|
|
|
27 549 |
27 549 |
27 549 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
348 |
480 |
0501 |
3500000 |
|
|
27 549 |
27 549 |
27 549 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
348 |
480 |
0501 |
3500200 |
|
|
26 925 |
26 925 |
26 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
348 |
480 |
0501 |
3500200 |
500 |
|
26 925 |
26 925 |
26 925 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
348 |
480 |
0501 |
3500300 |
|
|
624 |
624 |
624 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
348 |
480 |
0501 |
3500300 |
500 |
|
624 |
624 |
624 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
349 |
|
|
|
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель в течение отчетного года, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фундаментов, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных сетей, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество бюджетной услуги, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество замечаний государственных надзорных органов, осуществляющих контроль объектов жилищного фонда, к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
349 |
|
|
|
|
менее 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
349 |
|
|
|
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
349 |
480 |
0500 |
|
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
349 |
480 |
0501 |
|
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
349 |
480 |
0501 |
3500000 |
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
349 |
480 |
0501 |
3500300 |
|
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
349 |
480 |
0501 |
3500300 |
006 |
|
46 993 |
46 993 |
44 416 |
2 577 |
0 |
0 |
4.10. |
Благоустройство территорий, занятых временным и ветхим жилищным фондом |
350 |
|
|
|
|
|
18 914 |
18 914 |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь проездов, подлежащих зимней механизированной уборке, (тыс.кв.м) |
350 |
|
|
|
|
288,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество дорог в поселках, требующих ремонта, (тыс.кв.м) |
350 |
|
|
|
|
128,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество контейнеров для сбора мусора, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество общественных туалетов, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество водоотводных канав, отводящих воды от населенных пунктов в период разлива рек и таяния снега, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство переходных мостиков, деревянных настилов в местах наибольшего скопления вод, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество пожарных водоемов, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
350 |
|
|
|
|
5,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число жалоб о некачественном выполнении работ по благоустройству территорий временного и ветхого жилищного фонда, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число нарушений Правил эксплуатации жилищного фонда и Правил предоставления жилищных услуг, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число предписаний государственных органов в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности в отношении содержания пожарного оборудования, (пунктов) |
350 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очистка пожарных водоемов от бытового мусора, (шт./год) |
350 |
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Откачка нечистот из выгребных ям общественных туалетов, (шт./год) |
350 |
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
350 |
|
|
|
|
|
18 914 |
18 914 |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
350 |
480 |
0500 |
|
|
|
18 914 |
18 914 |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
350 |
480 |
0501 |
|
|
|
1 746 |
1 746 |
1 746 |
0 |
0 |
0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
350 |
480 |
0501 |
3500000 |
|
|
1 746 |
1 746 |
1 746 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
350 |
480 |
0501 |
3500300 |
|
|
1 746 |
1 746 |
1 746 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
350 |
480 |
0501 |
3500300 |
500 |
|
1 746 |
1 746 |
1 746 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
350 |
480 |
0503 |
|
|
|
17 168 |
17 168 |
17 168 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
350 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
|
17 168 |
17 168 |
17 168 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
350 |
480 |
0503 |
6000500 |
|
|
17 168 |
17 168 |
17 168 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
350 |
480 |
0503 |
6000500 |
006 |
|
17 168 |
17 168 |
17 168 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Содержание городских улиц, дорог (проезжая часть, автостоянки, инженерные сооружения) |
361 |
|
|
|
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании, |
361 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зимнее содержание дорог |
361 |
|
|
|
|
2 809,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги I категории, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
2 199,08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги II категории, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
261,19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги III категории, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
284,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внутиквартальные проезды, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
64,78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Летнее содержание дорог |
361 |
|
|
|
|
2 299,39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги I категории, ( тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги II категории, ( тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
2 253,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
дороги III категории, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внутиквартальные проезды, (тыс.кв.м) |
361 |
|
|
|
|
46,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля дорог, не находящихся на зимнем содержании, (%) |
361 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля дорог, не находящихся на летнем содержании, (%) |
361 |
|
|
|
|
18,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля ливневой канализации, в отношении которой содержание не осуществляется, (%) |
361 |
|
|
|
|
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество содержания городских улиц и дорог, (ед.) |
361 |
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) (5-бал.сист.), (балл) |
361 |
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля некачественных работ по содержанию городских улиц и дорог (площадь улиц и дорог, в отношении которых содержание выполнялось некачественно, тыс.кв.м/площадь улиц и дорог, находящихся на содержании, тыс. кв. м*100%), (%) |
361 |
|
|
|
|
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, (км) |
361 |
|
|
|
|
64,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
361 |
|
|
|
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
361 |
180 |
0500 |
|
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
361 |
180 |
0503 |
|
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
361 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
361 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
361 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
|
297 292 |
297 292 |
297 292 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ремонт городских автомобильных дорог |
362 |
|
|
|
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ямочный ремонт машиной RA-200, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ямочный ремонт дорожным ремонтером, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
1,467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ремонт обочин щебнем, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
4,597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ямочный ремонт сплошным асфальтированием, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
16,739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Восстановление и замена бордюрного камня, (п.м/шт.) |
362 |
|
|
|
|
167/167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ликвидация колейности на дорогах, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
28,579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний ремонт дорог, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, (тыс. кв. м) |
362 |
|
|
|
|
201,933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт дорог, (км) |
362 |
|
|
|
|
2,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт коллектора ливневой канализации, (км) |
362 |
|
|
|
|
0,78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствие сосотояния дорожного покрытия требованиям действующих нормативных документов на отремонтированных участках, (ед.) |
362 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество дорожного покрытия дорог города на отремонтированнных участках, (ед.) |
362 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
362 |
|
|
|
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
362 |
180 |
0500 |
|
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
362 |
180 |
0503 |
|
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
362 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
362 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
362 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
|
158 916 |
158 916 |
158 916 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
363 |
|
|
|
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее число светофорных объектов, находящихся на содержании, (шт.) |
363 |
|
|
|
|
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее число дорожных знаков, находящихся на содержании , (шт.) |
363 |
|
|
|
|
7 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнено дорожной разметки |
363 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность линии, (км) |
363 |
|
|
|
|
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество полос пешеходных переходов, (шт.) |
363 |
|
|
|
|
7 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число зафиксированных ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствие средств регулирования дорожного движения нормативным требованиям, (ед.) |
363 |
|
|
|
|
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
363 |
|
|
|
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
363 |
180 |
0500 |
|
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
363 |
180 |
0503 |
|
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
363 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
363 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
363 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
|
60 160 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Пассажирские перевозки общественным транспортом |
364 |
|
|
|
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Численность населения, проживающего вне зоны пешеходной доступности (не более 500 м), (тыс.чел.) |
364 |
|
|
|
|
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом (от 0 до 5 баллов), (балл) |
364 |
|
|
|
|
3,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средняя скорость движения общественного транспорта, (км/час) |
364 |
|
|
|
|
15,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выявленных нарушений стандарта качества бюджетной услуги "Пассажирские перевозки общественным транспортом", (ед.) |
364 |
|
|
|
|
менее 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
364 |
|
|
|
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
364 |
180 |
0400 |
|
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Транспорт |
364 |
180 |
0408 |
|
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Автомобильный транспорт |
364 |
180 |
0408 |
3030000 |
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
364 |
180 |
0408 |
3030200 |
|
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
364 |
180 |
0408 |
3030200 |
006 |
|
301 647 |
301 647 |
301 647 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Благоустройство улиц и дорог |
365 |
|
|
|
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящих ся на зимнем содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
|
|
|
|
486,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на летнем содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
|
|
|
|
486,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, находящихся на содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
|
|
|
|
6,93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество автопавильонов, находящихся в муниципальной собственности, находящихся на содержании, (шт.) |
365 |
|
|
|
|
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество урн, находящихся на содержании , (шт.) |
365 |
|
|
|
|
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля объектов благоустройства, в отношении которых выполнены работы по ремонту |
365 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
тротуары, посадочные площадки, (%) |
365 |
|
|
|
|
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
урны (установка) , (шт.) |
365 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
автопавильоны, (шт.) |
365 |
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число письменных жалоб на неудовлетворительное содержание объектов благоустройства, (ед.) |
365 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством благоустройства улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) (5-бал.сист.), (балл) |
365 |
|
|
|
|
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5..1 |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
365 |
|
|
|
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
365 |
180 |
0500 |
|
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
365 |
180 |
0503 |
|
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
365 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
365 |
180 |
0503 |
6000500 |
|
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
365 |
180 |
0503 |
6000500 |
500 |
|
50 330 |
50 330 |
50 330 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт линий уличного освещения |
366 |
|
|
|
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, (км) |
366 |
|
|
|
|
243,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание светового оформления города |
366 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
гирлянды , (км) |
366 |
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
панель-кронштейны , (шт.) |
366 |
|
|
|
|
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
салютно-световая пушка , (шт.) |
366 |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения , (км) |
366 |
|
|
|
|
13,95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения, (км) |
366 |
|
|
|
|
2,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество ДТП, сопутствующей причиной которых стало отсутствие, отключение наружного освещения или недостаточная освещенность улиц и дорог города, (ед.) |
366 |
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество (отсутствие, недостаточность, позднее включение, длительный ремонт) освещения улиц в темное время суток, (ед.) |
366 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством технической эксплуатации и содержания линий уличного освещения (в соответствии с социологическим опросом - 5-бал.сист.), (балл) |
366 |
|
|
|
|
3,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
366 |
|
|
|
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
366 |
180 |
0500 |
|
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
366 |
180 |
0503 |
|
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
366 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Уличное освещение |
366 |
180 |
0503 |
6000100 |
|
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
366 |
180 |
0503 |
6000100 |
500 |
|
61 400 |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов |
371 |
|
|
|
|
|
36 037 |
36 037 |
14 037 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Мощность муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов, (тыс.куб.м) |
371 |
|
|
|
|
11 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объем введенной мощности второй очереди полигона, (га) |
371 |
|
|
|
|
3,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Рекультивированная площадь полигона, (кв. м) |
371 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество образованных медицинских отходов класса ("Б" и "В") и биологических отходов, (тонн) |
371 |
|
|
|
|
820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов, (кг/час) |
371 |
|
|
|
|
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
371 |
|
|
|
|
|
36 037 |
36 037 |
14 037 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
371 |
340 |
0500 |
|
|
|
34 537 |
34 537 |
12 537 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
371 |
340 |
0502 |
|
|
|
34 537 |
34 537 |
12 537 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
371 |
340 |
0502 |
5220000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы |
371 |
340 |
0502 |
5222100 |
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Мероприятие "Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа- Югры" |
371 |
340 |
0502 |
5222105 |
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
371 |
340 |
0502 |
5222105 |
003 |
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
371 |
340 |
0502 |
7950000 |
|
|
12 537 |
12 537 |
12 537 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
371 |
340 |
0502 |
7951300 |
|
|
12 537 |
12 537 |
12 537 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
371 |
340 |
0502 |
7951300 |
003 |
|
12 537 |
12 537 |
12 537 |
0 |
0 |
0 |
|
Охрана окружающей среды |
371 |
340 |
0600 |
|
|
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
371 |
340 |
0605 |
|
|
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
371 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
371 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
371 |
340 |
0605 |
7951300 |
003 |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Благоустройство рекреационных зон (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зоны зеленых насаждений вдоль улиц и транспортных магистралей, набережные, лесопарки, лугопарки, гидропарки) |
372 |
|
|
|
|
|
92 938 |
92 938 |
92 938 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся на содержании, (га) |
372 |
|
|
|
|
184,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящихся на содержании, (га) |
372 |
|
|
|
|
179,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество высаженных деревьев и планируемых к посадке, (шт.) |
372 |
|
|
|
|
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь посаженных и планируемых к посадке цветочных клумб и цветников, (кв. м) |
372 |
|
|
|
|
6 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь скверов и парков, подлежащая обустройству, (га) |
372 |
|
|
|
|
2,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество жалоб населения на неудовлетворительное предоставление бюджетной услуги, (шт.) |
372 |
|
|
|
|
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспеченность зелеными насаждениями на 1 чел., (кв. м/чел.) |
372 |
|
|
|
|
12,6 |
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
372 |
|
|
|
|
|
92 938 |
92 938 |
92 938 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
372 |
340 |
0500 |
|
|
|
92 938 |
92 938 |
92 938 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
372 |
340 |
0503 |
|
|
|
77 699 |
77 699 |
77 699 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
372 |
340 |
0503 |
7950000 |
|
|
77 699 |
77 699 |
77 699 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
372 |
340 |
0503 |
7951300 |
|
|
77 699 |
77 699 |
77 699 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
372 |
340 |
0503 |
7951300 |
500 |
|
77 699 |
77 699 |
77 699 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
372 |
340 |
0505 |
|
|
|
15 239 |
15 239 |
15 239 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
372 |
340 |
0505 |
7950000 |
|
|
15 239 |
15 239 |
15 239 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
372 |
340 |
0505 |
7951300 |
|
|
15 239 |
15 239 |
15 239 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
372 |
340 |
0505 |
7951300 |
003 |
|
15 239 |
15 239 |
15 239 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
|
|
|
12 308 |
12 308 |
12 308 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество населения, считающего проблемы экологического неблагополучия приоритетными над другими, (от 100%), (%) |
373 |
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отобранных проб на АЗС города, не соответствующих Госсттандартам, (%) |
373 |
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество порывов трубопроводов, обнаруженных при ведении гидрогеологического мониторинга, (шт.) |
373 |
|
|
|
|
367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отобранных проб, не соответствующих нормативам, с целью выявления загрязненных почв согласно данным геохимического мониторинга, (%) |
373 |
|
|
|
|
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень шумового загрязнения в жилых микрорайонах ( безопасное значение шума- 55 децибел), (дБ) |
373 |
|
|
|
|
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общий уровень радиационного фона радона, ( Бк/м куб.) |
373 |
|
|
|
|
Н.д. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "экология", (шт.) |
373 |
|
|
|
|
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество детей-победителей на окружных и всероссийских экологических конкурсах, олимпиадах, (чел.) |
373 |
|
|
|
|
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
373 |
|
|
|
|
|
12 308 |
12 308 |
12 308 |
0 |
0 |
|
|
Охрана окружающей среды |
373 |
340 |
0600 |
|
|
|
12 308 |
12 308 |
12 308 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
373 |
340 |
0605 |
|
|
|
12 308 |
12 308 |
12 308 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
373 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
|
12 308 |
12 308 |
12 308 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
373 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
|
11 058 |
11 058 |
11 058 |
0 |
0 |
0 |
|
Природоохранные мероприятия |
373 |
340 |
0605 |
7951300 |
443 |
|
11 058 |
11 058 |
11 058 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы |
373 |
340 |
0605 |
7951400 |
|
|
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
|
Природоохранные мероприятия |
373 |
340 |
0605 |
7951400 |
443 |
|
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек |
374 |
|
|
|
|
|
6 319 |
6 319 |
6 319 |
0 |
0 |
0 |
|
% опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса о том, что экологическая обстановка в части рекультивации нарушенных и загрязненных земель улучшается, (%) |
374 |
|
|
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса о том, что экологическая обстановка в части очистки и обустройства рек улучшается, (%) |
374 |
|
|
|
|
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек", (шт.) |
374 |
|
|
|
|
менее 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь нарушенных и загрязненных земель,подвергнутых рекультивации, (га) |
374 |
|
|
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.) |
374 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь водоемов, требующих обустройства, (га) |
374 |
|
|
|
|
324,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
374 |
|
|
|
|
|
6 319 |
6 319 |
6 319 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
374 |
340 |
0500 |
|
|
|
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
374 |
340 |
0503 |
|
|
|
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
374 |
340 |
0503 |
7950000 |
|
|
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
374 |
340 |
0503 |
7951300 |
|
|
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
374 |
340 |
0503 |
7951300 |
500 |
|
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Охрана окружающей среды |
374 |
340 |
0600 |
|
|
|
3 918 |
3 918 |
3 918 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
374 |
340 |
0605 |
|
|
|
3 918 |
3 918 |
3 918 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
374 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
|
3 918 |
3 918 |
3 918 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
374 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
|
3 918 |
3 918 |
3 918 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
374 |
340 |
7951300 |
003 |
|
2 418 |
2 418 |
2 418 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Природоохранные мероприятия |
374 |
340 |
0605 |
7951300 |
443 |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
|
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, (га) |
375 |
|
|
|
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь рубок ухода за лесом и ухода за молодняком и подростом, (га) |
375 |
|
|
|
|
9,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство новых противопожарных минерализованных полос, (га) |
375 |
|
|
|
|
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь лесов, на которой осуществляются противопожарные мероприятия по ликвидации лесных пожаров, (га) |
375 |
|
|
|
|
5 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество жалоб населения на неудовлетворительное предоставление бюджетной услуги, (шт.) |
375 |
|
|
|
|
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
375 |
|
|
|
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
375 |
340 |
0500 |
|
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство |
375 |
340 |
0503 |
|
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
375 |
340 |
0503 |
7950000 |
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы |
375 |
340 |
0503 |
7951600 |
|
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
375 |
340 |
0503 |
7951600 |
500 |
|
3 996 |
3 996 |
3 996 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Управление внутренних дел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа |
381 |
|
|
|
|
|
648 037 |
648 037 |
553 860 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Количество выставленных патрульно-постовых нарядов, (ед.) |
381 |
|
|
|
|
25 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число встреч с населением и приемов граждан, проведенных участковыми уполномоченными, (ед.) |
381 |
|
|
|
|
1 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднее время прибытия патрульно-постовых нарядов, (мин.) |
381 |
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднее число часов работы одного участкового уполномоченного милиции по приему населения в неделю (среднее по году), (час.) |
381 |
|
|
|
|
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число зафиксированных случаев прибытия патрульно-постового наряда на место преступления, более чем 2 часа с момента вызова, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий патрульно-постовых нарядов, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий участковых уполномоченных милиции, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
381 |
|
|
|
|
|
558 304 |
558 304 |
464 127 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
188 |
0300 |
|
|
|
558 304 |
558 304 |
464 127 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Органы внутренних дел |
381 |
188 |
0302 |
|
|
|
558 304 |
558 304 |
464 127 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
|
558 304 |
558 304 |
464 127 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
381 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
|
94 177 |
94 177 |
0 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
|
94 177 |
94 177 |
0 |
94 177 |
0 |
0 |
|
Военный персонал |
381 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
|
335 108 |
335 108 |
335 108 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
|
335 108 |
335 108 |
335 108 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
|
112 678 |
112 678 |
112 678 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
|
112 678 |
112 678 |
112 678 |
0 |
0 |
0 |
|
Вещевое обеспечение |
381 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
|
1 877 |
1 877 |
1 877 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
|
1 877 |
1 877 |
1 877 |
0 |
0 |
0 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
381 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
|
14 464 |
14 464 |
14 464 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальные выплаты |
381 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
|
14 464 |
14 464 |
14 464 |
0 |
0 |
0 |
7.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
381 |
|
|
|
|
|
89 733 |
89 733 |
89 733 |
0 |
0 |
0 |
- |
Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог |
381 |
180 |
|
|
|
|
56 364 |
56 364 |
56 364 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
381 |
180 |
0400 |
|
|
|
56 364 |
56 364 |
56 364 |
0 |
0 |
0 |
|
Дорожное хозяйство |
381 |
180 |
0409 |
|
|
|
56 364 |
56 364 |
56 364 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
381 |
180 |
0409 |
7950000 |
|
|
56 364 |
56 364 |
56 364 |
0 |
0 |
0 |
|
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
381 |
180 |
0409 |
7951200 |
|
|
56 364 |
56 364 |
56 364 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
381 |
180 |
0409 |
7951200 |
003 |
|
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
381 |
180 |
0409 |
7951200 |
365 |
|
11 364 |
11 364 |
11 364 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент имущественных и земельных отношений |
381 |
430 |
|
|
|
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
381 |
430 |
0500 |
|
|
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищное хозяйство |
381 |
430 |
0501 |
|
|
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
381 |
430 |
0501 |
7950000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
381 |
430 |
0501 |
7951200 |
|
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
381 |
430 |
0501 |
7951200 |
500 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
381 |
450 |
|
|
|
|
2 224 |
2 224 |
2 224 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
450 |
0300 |
|
|
|
1 723 |
1 723 |
1 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Органы внутренних дел |
381 |
450 |
0302 |
|
|
|
1 723 |
1 723 |
1 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
450 |
0302 |
2020000 |
|
|
1 723 |
1 723 |
1 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
450 |
0302 |
2026700 |
|
|
1 723 |
1 723 |
1 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
450 |
0302 |
2026700 |
014 |
|
1 723 |
1 723 |
1 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
381 |
450 |
0400 |
|
|
|
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
381 |
450 |
0410 |
|
|
|
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
381 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
381 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
381 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
381 |
460 |
|
|
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
460 |
0300 |
|
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Органы внутренних дел |
381 |
460 |
0302 |
|
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
460 |
0302 |
2020000 |
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
460 |
0302 |
2026700 |
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
460 |
0302 |
2026700 |
014 |
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Организация безопасности дорожного движения отдельным батальоном ГИБДД |
382 |
|
|
|
|
|
169 443 |
169 443 |
143 189 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Общее количество вызовов на место ДТП, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выявленных сотрудниками ОБДПС нарушений ПДД, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
140 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднее время прибытия наряда ДПС на место ДТП, (мин.) |
382 |
|
|
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность жителей г. Сургута работой ГИБДД в целом, (балл) |
382 |
|
|
|
|
7,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий сотрудников ГИБДД при исполнении служебных обязанностей, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
382 |
|
|
|
|
|
169 006 |
169 006 |
142 752 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382 |
188 |
0300 |
|
|
|
169 006 |
169 006 |
142 752 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Органы внутренних дел |
382 |
188 |
0302 |
|
|
|
169 006 |
169 006 |
142 752 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
382 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
|
169 006 |
169 006 |
142 752 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
382 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
|
26 254 |
26 254 |
0 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
|
26 254 |
26 254 |
0 |
26 254 |
0 |
0 |
|
Военный персонал |
382 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
|
93 488 |
93 488 |
93 488 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
|
93 488 |
93 488 |
93 488 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
382 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
|
44 493 |
44 493 |
44 493 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
|
44 493 |
44 493 |
44 493 |
0 |
0 |
0 |
|
Вещевое обеспечение |
382 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
|
523 |
523 |
523 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
|
523 |
523 |
523 |
0 |
0 |
0 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
382 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
|
4 248 |
4 248 |
4 248 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальные выплаты |
382 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
|
4 248 |
4 248 |
4 248 |
0 |
0 |
0 |
7.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
382 |
|
|
|
|
|
437 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
382 |
450 |
|
|
|
|
437 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382 |
450 |
0300 |
|
|
|
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|
Органы внутренних дел |
382 |
450 |
0302 |
|
|
|
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
382 |
450 |
0302 |
2020000 |
|
|
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
382 |
450 |
0302 |
2026700 |
|
|
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
450 |
0302 |
2026700 |
014 |
|
404 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
382 |
450 |
0400 |
|
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
382 |
450 |
0410 |
|
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
382 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
382 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
382 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
|
|
|
24 617 |
23 837 |
23 837 |
0 |
0 |
780 |
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.) |
391 |
|
|
|
|
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Поисково-спасательные работы на воде", (случаи) |
391 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число жалоб, поданных на работу поисково-спасательных бригад, (случаи) |
391 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценка качества работы службы по 10-балльной шкале согласно данным соц. опросов населения города, (балл) |
391 |
|
|
|
|
7,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Износ материально-технической базы (автомобильного и водного транспорта, спасательного оборудования, снаряжения и инструментов), (%) |
391 |
|
|
|
|
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный вес специалистов I-II классов квалификации в поисково- спасательных бригадах, (%) |
391 |
|
|
|
|
88,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
391 |
|
|
|
|
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
020 |
0300 |
|
|
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
020 |
0309 |
|
|
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
|
23 390 |
22 610 |
22 610 |
0 |
0 |
780 |
8.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
391 |
|
|
|
|
|
1 227 |
1 227 |
1 227 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
391 |
450 |
|
|
|
|
118 |
118 |
118 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
450 |
0300 |
|
|
|
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
450 |
0309 |
|
|
|
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
450 |
0309 |
3020000 |
|
|
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
450 |
0309 |
3029900 |
|
|
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
450 |
0309 |
3029900 |
001 |
|
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
391 |
450 |
0400 |
|
|
|
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
391 |
450 |
0410 |
|
|
|
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
391 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
391 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
391 |
480 |
|
|
|
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
480 |
0300 |
|
|
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
480 |
0309 |
|
|
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
480 |
0309 |
3020000 |
|
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
480 |
0309 |
3029900 |
|
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
480 |
0309 |
3029900 |
001 |
|
1 109 |
1 109 |
1 109 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
|
|
|
26 292 |
25 692 |
25 692 |
0 |
0 |
600 |
|
Общее количество аварийно- спасательных услуг, (раз) |
392 |
|
|
|
|
2 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднее время прибытия смены спасателей, (мин.) |
392 |
|
|
|
|
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Время дежурства смены спасателей, (час) |
392 |
|
|
|
|
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество жалоб по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество судебных решений по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество нарушений стандартов качества оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Износ аварийно спасательных машин (АСМ), (%) |
392 |
|
|
|
|
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Износ аварийно спасательного инструмента и оборудования, (%) |
392 |
|
|
|
|
97,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уровень оснащенности взрывотехников специальным оборудованием, (%) |
392 |
|
|
|
|
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число взрывотехников, подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число спасателей, подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
392 |
|
|
|
|
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
392 |
020 |
0300 |
|
|
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
392 |
020 |
0309 |
|
|
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
392 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
392 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
|
26 203 |
25 603 |
25 603 |
0 |
0 |
600 |
8.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
392 |
|
|
|
|
|
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
392 |
450 |
|
|
|
|
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
392 |
450 |
0300 |
|
|
|
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
392 |
450 |
0309 |
|
|
|
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
392 |
450 |
0309 |
3020000 |
|
|
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
392 |
450 |
0309 |
3029900 |
|
|
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
450 |
0309 |
3029900 |
001 |
|
32 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
392 |
450 |
0400 |
|
|
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
392 |
450 |
0410 |
|
|
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
392 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
392 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
|
|
|
245 690 |
245 202 |
228 766 |
16 436 |
0 |
488 |
|
Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, (минут) |
410 |
|
|
|
|
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число случаев ожидания приезда скорой медицинской помощи, превышающих 20 минут, (вызов) |
410 |
|
|
|
|
7 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность качеством оказываемой услуги (данные социологического опроса), (баллы по 10-балльной шкале) |
410 |
|
|
|
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Госпожнадзор), устранение которых возможно силами учреждения, (случаи) |
410 |
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалобы от населения в комитет по здравоохранению, (ед.) |
410 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
410 |
|
|
|
|
|
242 144 |
241 656 |
225 220 |
16 436 |
0 |
488 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
260 |
0900 |
|
|
|
242 144 |
241 656 |
225 220 |
16 436 |
0 |
488 |
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
260 |
0904 |
|
|
|
230 254 |
229 766 |
213 330 |
16 436 |
0 |
488 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
260 |
0904 |
4770000 |
|
|
213 818 |
213 330 |
213 330 |
0 |
0 |
488 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
260 |
0904 |
4779900 |
|
|
213 818 |
213 330 |
213 330 |
0 |
0 |
488 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0904 |
4779900 |
001 |
|
213 818 |
213 330 |
213 330 |
0 |
0 |
488 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
410 |
260 |
0904 |
5200000 |
|
|
16 436 |
16 436 |
0 |
16 436 |
0 |
0 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
410 |
260 |
0904 |
5201800 |
|
|
16 436 |
16 436 |
0 |
16 436 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0904 |
5201800 |
001 |
|
16 436 |
16 436 |
0 |
16 436 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
410 |
260 |
0910 |
|
|
|
11 890 |
11 890 |
11 890 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
410 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
|
7 255 |
7 255 |
7 255 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
|
7 255 |
7 255 |
7 255 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
7 255 |
7 255 |
7 255 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
410 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
|
4 635 |
4 635 |
4 635 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
410 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
|
4 635 |
4 635 |
4 635 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
410 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
|
4 635 |
4 635 |
4 635 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
410 |
|
|
|
|
|
3 546 |
3 546 |
3 546 |
0 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
410 |
450 |
|
|
|
|
526 |
526 |
526 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
410 |
450 |
0400 |
|
|
|
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
410 |
450 |
0410 |
|
|
|
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
410 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
410 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
450 |
0900 |
|
|
|
311 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
450 |
0904 |
|
|
|
311 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
450 |
0904 |
4770000 |
|
|
311 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
450 |
0904 |
4779900 |
|
|
311 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
450 |
0904 |
4779900 |
001 |
|
311 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
410 |
480 |
|
|
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
480 |
0900 |
|
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
480 |
0904 |
|
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
480 |
0904 |
4770000 |
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
480 |
0904 |
4779900 |
|
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
480 |
0904 |
4779900 |
001 |
|
3 020 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
|
|
|
2 371 740 |
1 670 640 |
1 392 197 |
278 443 |
0 |
701 100 |
|
Уровень укомплектованности специалистами, (%) |
420 |
|
|
|
|
61,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, (день) |
420 |
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой (по результатам социологических опросов, проведенных информационно-аналитическим управлением Администрации города), (баллы по 10-балльной шкале) |
420 |
|
|
|
|
7,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (количество) |
420 |
|
|
|
|
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, Росздравнадзор, Роспотребнадзор), (ед.) |
420 |
|
|
|
|
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Охват населения диспансеризацией, (на 1000 населения) |
420 |
|
|
|
|
377,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный вес диспансерных больных к общей численности населения, (%) |
420 |
|
|
|
|
37,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Охват детей профилактическими осмотрами в образовательных учреждениях, (% от подлежащих) |
420 |
|
|
|
|
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
420 |
|
|
|
|
|
2 002 065 |
1 300 965 |
1 300 965 |
0 |
0 |
701 100 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
260 |
0900 |
|
|
|
2 002 065 |
1 300 965 |
1 300 965 |
0 |
0 |
701 100 |
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
260 |
0901 |
|
|
|
672 275 |
431 205 |
431 205 |
0 |
0 |
241 070 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
|
598 272 |
391 963 |
391 963 |
0 |
0 |
206 309 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
|
598 272 |
391 963 |
391 963 |
0 |
0 |
206 309 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
598 272 |
391 963 |
391 963 |
0 |
0 |
206 309 |
|
Родильные дома |
420 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
|
74 003 |
39 242 |
39 242 |
0 |
0 |
34 761 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
|
74 003 |
39 242 |
39 242 |
0 |
0 |
34 761 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
|
74 003 |
39 242 |
39 242 |
0 |
0 |
34 761 |
|
Амбулаторная помощь |
420 |
260 |
0902 |
|
|
|
1 238 604 |
783 508 |
783 508 |
0 |
0 |
455 096 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
|
1 238 604 |
783 508 |
783 508 |
0 |
0 |
455 096 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
|
1 238 604 |
783 508 |
783 508 |
0 |
0 |
455 096 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
1 238 604 |
783 508 |
783 508 |
0 |
0 |
455 096 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
260 |
0910 |
|
|
|
91 186 |
86 252 |
86 252 |
0 |
0 |
4 934 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
|
31 112 |
26 178 |
26 178 |
0 |
0 |
4 934 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
|
31 112 |
26 178 |
26 178 |
0 |
0 |
4 934 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
31 112 |
26 178 |
26 178 |
0 |
0 |
4 934 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
420 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
|
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
420 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
|
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
420 |
260 |
0910 |
4859700 |
013 |
|
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
420 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
|
54 474 |
54 474 |
54 474 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
420 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
|
32 874 |
32 874 |
32 874 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
|
32 874 |
32 874 |
32 874 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы |
420 |
260 |
0910 |
7952400 |
|
|
21 600 |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
260 |
0910 |
7952400 |
079 |
|
21 600 |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
9.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
420 |
|
|
|
|
|
369 675 |
369 675 |
91 232 |
278 443 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
420 |
450 |
|
|
|
|
4 559 |
4 559 |
4 559 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
420 |
450 |
0400 |
|
|
|
1 509 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
420 |
450 |
0410 |
|
|
|
1 509 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
420 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
1 509 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
420 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
1 509 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
1 509 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
450 |
0900 |
|
|
|
3 050 |
3 050 |
3 050 |
0 |
0 |
0 |
|
Амбулаторная помощь |
420 |
450 |
0902 |
|
|
|
1 817 |
1 817 |
1 817 |
0 |
0 |
0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
450 |
0902 |
4710000 |
|
|
1 817 |
1 817 |
1 817 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
450 |
0902 |
4719900 |
|
|
1 817 |
1 817 |
1 817 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
1 817 |
1 817 |
1 817 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
450 |
0910 |
|
|
|
1 233 |
1 233 |
1 233 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
450 |
0910 |
4690000 |
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
450 |
0910 |
4699900 |
|
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
233 |
233 |
233 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
420 |
450 |
0910 |
7950000 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
420 |
450 |
0910 |
7951800 |
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
450 |
0910 |
7951800 |
079 |
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
460 |
|
|
|
|
311 613 |
311 613 |
33 170 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
460 |
0900 |
|
|
|
311 613 |
311 613 |
33 170 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
460 |
0901 |
|
|
|
31 660 |
31 660 |
31 660 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
460 |
0901 |
4700000 |
|
|
31 660 |
31 660 |
31 660 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
460 |
0901 |
4709900 |
|
|
31 660 |
31 660 |
31 660 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
460 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
31 660 |
31 660 |
31 660 |
0 |
0 |
0 |
|
Амбулаторная помощь |
420 |
460 |
0902 |
|
|
|
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
0 |
0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
460 |
0902 |
4710000 |
|
|
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
460 |
0902 |
4719900 |
|
|
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
460 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
460 |
0910 |
|
|
|
278 443 |
278 443 |
0 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
420 |
460 |
0910 |
5220000 |
|
|
278 443 |
278 443 |
0 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
420 |
460 |
0910 |
5222600 |
|
|
278 443 |
278 443 |
0 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
420 |
460 |
0910 |
5222604 |
|
|
278 443 |
278 443 |
0 |
278 443 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
420 |
460 |
0910 |
5222604 |
003 |
|
278 443 |
278 443 |
0 |
278 443 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
420 |
480 |
|
|
|
|
53 503 |
53 503 |
53 503 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
480 |
0900 |
|
|
|
53 503 |
53 503 |
53 503 |
0 |
0 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
480 |
0901 |
|
|
|
23 519 |
23 519 |
23 519 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
|
21 363 |
21 363 |
21 363 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
|
21 363 |
21 363 |
21 363 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
21 363 |
21 363 |
21 363 |
0 |
0 |
0 |
|
Родильные дома |
420 |
480 |
0901 |
4760000 |
|
|
2 156 |
2 156 |
2 156 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
480 |
0901 |
4769900 |
|
|
2 156 |
2 156 |
2 156 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
480 |
0901 |
4769900 |
001 |
|
2 156 |
2 156 |
2 156 |
0 |
0 |
0 |
|
Амбулаторная помощь |
420 |
480 |
0902 |
|
|
|
28 254 |
28 254 |
28 254 |
0 |
0 |
0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
480 |
0902 |
4710000 |
|
|
28 254 |
28 254 |
28 254 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
480 |
0902 |
4719900 |
|
|
28 254 |
28 254 |
28 254 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
480 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
28 254 |
28 254 |
28 254 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
480 |
0910 |
|
|
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
480 |
0910 |
4690000 |
|
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
480 |
0910 |
4699900 |
|
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
480 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
|
|
|
933 615 |
705 760 |
695 760 |
10 000 |
0 |
227 855 |
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (шт.) |
430 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор), (шт.) |
430 |
|
|
|
|
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число пролеченных больных, (тыс.чел.) |
430 |
|
|
|
|
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой, (баллы) |
430 |
|
|
|
|
7,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
430 |
|
|
|
|
|
887 841 |
659 986 |
659 986 |
0 |
0 |
227 855 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
260 |
0900 |
|
|
|
887 841 |
659 986 |
659 986 |
0 |
0 |
227 855 |
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
260 |
0901 |
|
|
|
848 102 |
620 247 |
620 247 |
0 |
0 |
227 855 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
|
480 189 |
383 102 |
383 102 |
0 |
0 |
97 087 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
|
480 189 |
383 102 |
383 102 |
0 |
0 |
97 087 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
480 189 |
383 102 |
383 102 |
0 |
0 |
97 087 |
|
Родильные дома |
430 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
|
367 913 |
237 145 |
237 145 |
0 |
0 |
130 768 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
|
367 913 |
237 145 |
237 145 |
0 |
0 |
130 768 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
|
367 913 |
237 145 |
237 145 |
0 |
0 |
130 768 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
260 |
0910 |
|
|
|
39 739 |
39 739 |
39 739 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
|
14 514 |
14 514 |
14 514 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
|
14 514 |
14 514 |
14 514 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
14 514 |
14 514 |
14 514 |
0 |
0 |
0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
430 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
|
18 974 |
18 974 |
18 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
430 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
|
18 974 |
18 974 |
18 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
430 |
260 |
0910 |
4859700 |
013 |
|
18 974 |
18 974 |
18 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
430 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
|
6 251 |
6 251 |
6 251 |
0 |
0 |
0 |
|
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006-2008 годы |
430 |
260 |
0910 |
7951100 |
|
|
1 176 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
430 |
260 |
0910 |
7951100 |
079 |
|
1 176 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
0 |
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
430 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
|
5 075 |
5 075 |
5 075 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
430 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
|
5 075 |
5 075 |
5 075 |
0 |
0 |
0 |
9.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
430 |
|
|
|
|
|
45 774 |
45 774 |
35 774 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
430 |
450 |
|
|
|
|
3 703 |
3 703 |
3 703 |
0 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
430 |
450 |
0400 |
|
|
|
1 605 |
1 605 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
|
Связь и информатика |
430 |
450 |
0410 |
|
|
|
1 605 |
1 605 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
|
Информационные технологии и связь |
430 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
|
1 605 |
1 605 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
|
Информатика |
430 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
|
1 605 |
1 605 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
|
1 605 |
1 605 |
1 605 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
450 |
0900 |
|
|
|
2 098 |
2 098 |
2 098 |
0 |
0 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
450 |
0901 |
|
|
|
2 098 |
2 098 |
2 098 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
450 |
0901 |
4700000 |
|
|
1 289 |
1 289 |
1 289 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
450 |
0901 |
4709900 |
|
|
1 289 |
1 289 |
1 289 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
1 289 |
1 289 |
1 289 |
0 |
0 |
0 |
|
Родильные дома |
430 |
450 |
0901 |
4760000 |
|
|
809 |
809 |
809 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
450 |
0901 |
4769900 |
|
|
809 |
809 |
809 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0901 |
4769900 |
001 |
|
809 |
809 |
809 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
430 |
460 |
|
|
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
460 |
0900 |
|
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
460 |
0910 |
|
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Региональные целевые программы |
430 |
460 |
0910 |
5220000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
430 |
460 |
0910 |
5222600 |
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
430 |
460 |
0910 |
5222604 |
|
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные инвестиции |
430 |
460 |
0910 |
5222604 |
003 |
|
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
430 |
480 |
|
|
|
|
32 071 |
32 071 |
32 071 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
480 |
0900 |
|
|
|
32 071 |
32 071 |
32 071 |
0 |
0 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
480 |
0901 |
|
|
|
31 723 |
31 723 |
31 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
|
19 576 |
19 576 |
19 576 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
|
19 576 |
19 576 |
19 576 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
19 576 |
19 576 |
19 576 |
0 |
0 |
0 |
|
Родильные дома |
430 |
480 |
0901 |
4760000 |
|
|
12 147 |
12 147 |
12 147 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
480 |
0901 |
4769900 |
|
|
12 147 |
12 147 |
12 147 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
480 |
0901 |
4769900 |
001 |
|
12 147 |
12 147 |
12 147 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
480 |
0910 |
|
|
|
348 |
348 |
348 |
0 |
0 |
0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
480 |
0910 |
4690000 |
|
|
348 |
348 |
348 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
480 |
0910 |
4699900 |
|
|
348 |
348 |
348 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
480 |
0910 |
4699900 |
001 |
|
348 |
348 |
348 |
0 |
0 |
0 |
9.4. |
Бесплатное протезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
|
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, (чел.) |
440 |
|
|
|
|
4 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число лиц в очереди на бесплатное протезирование, (чел.) |
440 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число обоснованных жалоб на услугу бесплатного протезирования, (ед.) |
440 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удовлетворенность качеством предоставления бюджетной услуги по результатам социологических опросов, (балл) |
440 |
|
|
|
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
440 |
|
|
|
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
440 |
260 |
0900 |
|
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
440 |
260 |
0910 |
|
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
440 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
440 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
440 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
|
62 706 |
0 |
0 |
0 |
62 706 |
0 |
9.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
|
|
|
40 635 |
13 349 |
13 349 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Число детей до трех лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, (чел.) |
450 |
|
|
|
|
3 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Максимальная затрата времени на дорогу для получения бюджетной услуги, (мин.) |
450 |
|
|
|
|
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, (мин.) |
450 |
|
|
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Число обоснованных жалоб, (шт.) |
450 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количественный состав выдаваемой продукции (ед. наименования в номенклатуре), (ед.) |
450 |
|
|
|
|
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
450 |
|
|
|
|
|
38 502 |
11 216 |
11 216 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
260 |
0900 |
|
|
|
38 502 |
11 216 |
11 216 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
260 |
0901 |
|
|
|
4 974 |
4 974 |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
|
4 974 |
4 974 |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
|
4 974 |
4 974 |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
4 974 |
4 974 |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Амбулаторная помощь |
450 |
260 |
0902 |
|
|
|
6 242 |
6 242 |
6 242 |
0 |
0 |
0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
|
6 242 |
6 242 |
6 242 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
|
6 242 |
6 242 |
6 242 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
6 242 |
6 242 |
6 242 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
450 |
260 |
0910 |
|
|
|
27 286 |
0 |
0 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
450 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
|
27 286 |
0 |
0 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
450 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
|
27 286 |
0 |
0 |
0 |
27 286 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
|
27 286 |
0 |
0 |
0 |
27 286 |
0 |
9.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
450 |
|
|
|
|
|
2 133 |
2 133 |
2 133 |
0 |
0 |
0 |
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
450 |
480 |
|
|
|
|
2 133 |
2 133 |
2 133 |
0 |
0 |
0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
480 |
0900 |
|
|
|
2 133 |
2 133 |
2 133 |
0 |
0 |
0 |
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
480 |
0901 |
|
|
|
1 268 |
1 268 |
1 268 |
0 |
0 |
0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
|
1 268 |
1 268 |
1 268 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
|
1 268 |
1 268 |
1 268 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
|
1 268 |
1 268 |
1 268 |
0 |
0 |
0 |
|
Амбулаторная помощь |
450 |
480 |
0902 |
|
|
|
865 |
865 |
865 |
0 |
0 |
0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
480 |
0902 |
4710000 |
|
|
865 |
865 |
865 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
480 |
0902 |
4719900 |
|
|
865 |
865 |
865 |
0 |
0 |
0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
480 |
0902 |
4719900 |
001 |
|
865 |
865 |
865 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.