Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 мая 2008 г. N 1480
Исполнение по расходам городского округа город Сургут на реализацию
ведомственных программ
N п/п |
Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы |
Код ведомственной программы |
Код сруктуры расходов |
Код ведомства |
Функциональная классификация расходов |
Исполнение (тыс.руб) |
в том числе: |
Значение целевых показателей достижения промежуточных и конечных результатов программы |
||||||
Раздел, подраздел |
Целквая статья |
Вид расходов |
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
в том числе: |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности |
||||||||
за счет средств местного бюджета |
за счет субсидий из бюджетов других уровней |
|||||||||||||
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
2 150 217 |
1 554 076 |
1 387 877 |
166 199 |
404 990 |
191 151 |
|
1.1. |
Предоставление жилья отдельным категориям граждан |
302 |
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Потребность предоставления (строительства) жилых помещений, (кв.м.) |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число граждан нуждающихся в жилых помещениях, (чел.) |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Площадь предоставляемых жилых помещений, (кв.м.) |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
302 |
100 |
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
302 |
100 |
460 |
0500 |
|
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
302 |
100 |
460 |
0501 |
|
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5220000 |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5222700 |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не пригодных для проживания" |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5222701 |
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5222701 |
003 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5222705 |
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
100 |
460 |
0501 |
5222705 |
003 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
1.2. |
Строительство инженерной инфраструктуры |
303 |
|
|
|
|
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Построено сетей водоснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей водоотведения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей теплоснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей электроснабжения, (погонных метров) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено распределительных подстанций, трансформаторных подстанций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено повысительно-насосных станций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено канализационных насосных станций, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено котельных, (шт.) |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
303 |
100 |
|
|
|
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
303 |
100 |
460 |
0500 |
|
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
303 |
100 |
460 |
0502 |
|
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
303 |
100 |
460 |
0502 |
5220000 |
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы |
303 |
100 |
460 |
0502 |
5222700 |
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
303 |
100 |
460 |
0502 |
5222706 |
|
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
303 |
100 |
460 |
0502 |
5222706 |
003 |
10 000 |
10 000 |
6 800 |
3 200 |
|
|
|
1.3. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
|
|
|
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оценка удовлетворенности населения качеством оказания бюджетной услуги по результатам социологического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка художественной выразительности снежных городков по результатам социоло-гического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Показатель увеличения количества элементов каждого из существующих снежных городков в процентах к объему 2006 года, (на кол-во %) |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка сохранности снежных городков в период эксплуатации в процентах к общему объему, (%) |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
Количество элементов праздничного оформления пригодных к повторному применению, качество которых сохранено благодаря правильному хранению, (%) |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
305 |
100 |
|
|
|
|
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
305 |
100 |
460 |
0400 |
|
|
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
305 |
100 |
460 |
0412 |
|
|
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
305 |
100 |
460 |
0412 |
3380000 |
|
95 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
305 |
100 |
460 |
0412 |
3380000 |
500 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
|
|
|
16 858 |
16 728 |
16 728 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Количество пользователей бюджетной услугой, (чел.) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 728 |
|
Количество посещений муниципальных библиотек, (пос.) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 752 |
|
Число внестационарных пунктов библиотечного обслуживания, (ед.) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
Число услуг, составляющих содержание бюджетной услуги, доступных для пользователей через Интернет, (ед.) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек (максимальный балл -10), (балл) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
311 |
100 |
|
|
|
|
16 369 |
16 239 |
16 239 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
100 |
240 |
0800 |
|
|
16 369 |
16 239 |
16 239 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Культура |
311 |
100 |
240 |
0801 |
|
|
16 369 |
16 239 |
16 239 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Библиотеки |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4420000 |
|
16 294 |
16 164 |
16 164 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4429900 |
|
16 294 |
16 164 |
16 164 |
0 |
0 |
130 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4429900 |
001 |
16 294 |
16 164 |
16 164 |
|
|
130 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4500600 |
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
100 |
240 |
0801 |
4500600 |
001 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
311 |
200 |
|
|
|
|
489 |
489 |
489 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
311 |
200 |
450 |
|
|
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
200 |
450 |
0800 |
|
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
311 |
200 |
450 |
0801 |
|
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Библиотеки |
311 |
200 |
450 |
0801 |
4420000 |
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
200 |
450 |
0801 |
4429900 |
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
200 |
450 |
0801 |
4429900 |
001 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
311 |
200 |
480 |
|
|
|
481 |
481 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
200 |
480 |
0800 |
|
|
481 |
481 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
311 |
200 |
480 |
0801 |
|
|
481 |
481 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Библиотеки |
311 |
200 |
480 |
0801 |
4420000 |
|
481 |
481 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
200 |
480 |
0801 |
4429900 |
|
481 |
481 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
200 |
480 |
0801 |
4429900 |
001 |
481 |
481 |
481 |
|
|
|
|
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
|
|
|
10 523 |
10 427 |
10 427 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Общее количество посещений музеев города, (чел) |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 887 |
|
Количество индивидуальных посещений музеев города, (чел) |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 830 |
|
Удовлетверенность населения качеством работы музеев (максимальное количество -10 баллов), (балл) |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
312 |
100 |
|
|
|
|
10 045 |
9 949 |
9 949 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
100 |
240 |
0800 |
|
|
10 045 |
9 949 |
9 949 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Культура |
312 |
100 |
240 |
0801 |
|
|
10 045 |
9 949 |
9 949 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
100 |
240 |
0801 |
4410000 |
|
10 045 |
9 949 |
9 949 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
100 |
240 |
0801 |
4419900 |
|
10 045 |
9 949 |
9 949 |
0 |
0 |
96 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
100 |
240 |
0801 |
4419900 |
001 |
10 045 |
9 949 |
9 949 |
|
|
96 |
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
312 |
200 |
|
|
|
|
478 |
478 |
478 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
312 |
200 |
450 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
200 |
450 |
0800 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
312 |
200 |
450 |
0801 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
200 |
450 |
0801 |
4410000 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
200 |
450 |
0801 |
4419900 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
200 |
450 |
0801 |
4419900 |
001 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
312 |
200 |
480 |
|
|
|
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
200 |
480 |
0800 |
|
|
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
312 |
200 |
480 |
0801 |
|
|
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
200 |
480 |
0801 |
4410000 |
|
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
200 |
480 |
0801 |
4419900 |
|
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
200 |
480 |
0801 |
4419900 |
001 |
477 |
477 |
477 |
|
|
|
|
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
|
|
|
117 539 |
114 661 |
31 661 |
83 000 |
0 |
2 878 |
|
|
Количество посещений культурно-досуговых и просветительских мероприятий на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 155 |
|
Количество посещений мероприятий профессионального исполнительского искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 863 |
|
Количество участников клубных формирований, (чел.) |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 189 |
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальная оценка - 10 баллов), (балл) |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
313 |
100 |
|
|
|
|
33 395 |
30 517 |
30 517 |
0 |
0 |
2 878 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
100 |
240 |
0800 |
|
|
33 395 |
30 517 |
30 517 |
0 |
0 |
2 878 |
|
|
Культура |
313 |
100 |
240 |
0801 |
|
|
33 395 |
30 517 |
30 517 |
0 |
0 |
2 878 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
21 621 |
19 205 |
19 205 |
0 |
0 |
2 416 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
21 621 |
19 205 |
19 205 |
0 |
0 |
2 416 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
21 621 |
19 205 |
19 205 |
|
|
2 416 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4430000 |
|
11 589 |
11 127 |
11 127 |
0 |
0 |
462 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4439900 |
|
11 589 |
11 127 |
11 127 |
0 |
0 |
462 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4439900 |
001 |
11 589 |
11 127 |
11 127 |
|
|
462 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
185 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
185 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры |
313 |
100 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
313 |
200 |
|
|
|
|
84 144 |
84 144 |
1 144 |
83 000 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
313 |
200 |
450 |
|
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
200 |
450 |
0800 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
200 |
450 |
0801 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
200 |
450 |
0801 |
4400000 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
200 |
450 |
0801 |
4409900 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
200 |
450 |
0801 |
4409900 |
001 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
200 |
460 |
|
|
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
200 |
460 |
0800 |
|
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
200 |
460 |
0801 |
|
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
313 |
200 |
460 |
0801 |
5220000 |
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
313 |
200 |
460 |
0801 |
5222600 |
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
313 |
200 |
460 |
0801 |
5222603 |
|
83 000 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
313 |
200 |
460 |
0801 |
5222603 |
003 |
83 000 |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
313 |
200 |
480 |
|
|
|
1 131 |
1 131 |
1 131 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
200 |
480 |
0800 |
|
|
1 131 |
1 131 |
1 131 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
200 |
480 |
0801 |
|
|
1 131 |
1 131 |
1 131 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4400000 |
|
1 075 |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4409900 |
|
1 075 |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4409900 |
001 |
1 075 |
1 075 |
1 075 |
|
|
|
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4430000 |
|
56 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4439900 |
|
56 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
200 |
480 |
0801 |
4439900 |
001 |
56 |
56 |
56 |
|
|
|
|
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
|
|
|
3 213 |
3 213 |
3 213 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество массовых мероприятий, (ед.) |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых в концертных залах (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
314 |
100 |
|
|
|
|
3 213 |
3 213 |
3 213 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314 |
100 |
240 |
0800 |
|
|
3 213 |
3 213 |
3 213 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
314 |
100 |
240 |
0801 |
|
|
3 213 |
3 213 |
3 213 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
3 142 |
3 142 |
3 142 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
3 142 |
3 142 |
3 142 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
|
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
71 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
71 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры |
314 |
100 |
240 |
0801 |
4508500 |
024 |
71 |
71 |
71 |
|
|
|
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
|
|
|
30 962 |
29 418 |
29 418 |
0 |
0 |
1 544 |
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.) |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 071 |
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.) |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
|
Доля лауреатов в общей численности учащихся детских школ искусств, (%) |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
|
Количество лауреатов, (чел.) |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских школах искусств (максимальная оценка -10 баллов), ( балл) |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
315 |
100 |
|
|
|
|
30 161 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
1 544 |
|
|
Образование |
315 |
100 |
240 |
0700 |
|
|
30 161 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
1 544 |
|
|
Общее образование |
315 |
100 |
240 |
0702 |
|
|
29 290 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
673 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
100 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
29 290 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
673 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
100 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
29 290 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
673 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
100 |
240 |
0702 |
4239902 |
|
29 290 |
28 617 |
28 617 |
0 |
0 |
673 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
100 |
240 |
0702 |
4239902 |
001 |
29 290 |
28 617 |
28 617 |
|
|
673 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
315 |
100 |
240 |
0709 |
|
|
871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
|
|
Мероприятия в области образования |
315 |
100 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
315 |
100 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
100 |
240 |
0709 |
4360900 |
022 |
871 |
0 |
|
|
|
871 |
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
315 |
200 |
|
|
|
|
801 |
801 |
801 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
315 |
200 |
450 |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
315 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
315 |
200 |
450 |
0702 |
|
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
200 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
200 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
200 |
450 |
0702 |
4239902 |
|
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
200 |
450 |
0702 |
4239902 |
001 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
315 |
200 |
480 |
|
|
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
315 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
315 |
200 |
480 |
0702 |
|
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
200 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
200 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
200 |
480 |
0702 |
4239902 |
|
785 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
200 |
480 |
0702 |
4239902 |
001 |
785 |
785 |
785 |
|
|
|
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
|
|
|
31 870 |
31 578 |
31 578 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Количество детей, подростков и молодежи, обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту, (чел.) |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 697 |
|
Доля обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, в общей численности обучающихся, (%) |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,2 |
|
Количество обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, (чел) |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 412 |
|
Количество зафиксированных нарушений требований стандарта качества услуги, (ед.) |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством услуг спортивных школ (максимальная оценка 10 баллов), (балл) |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
316 |
100 |
|
|
|
|
29 679 |
29 387 |
29 387 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Образование |
316 |
100 |
240 |
0700 |
|
|
29 679 |
29 387 |
29 387 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Общее образование |
316 |
100 |
240 |
0702 |
|
|
27 906 |
27 614 |
27 614 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
100 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
27 906 |
27 614 |
27 614 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
100 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
27 906 |
27 614 |
27 614 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
100 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
27 906 |
27 614 |
27 614 |
0 |
0 |
292 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
100 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
27 906 |
27 614 |
27 614 |
|
|
292 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
316 |
100 |
240 |
0709 |
|
|
1 773 |
1 773 |
1 773 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области образования |
316 |
100 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
1 773 |
1 773 |
1 773 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
316 |
100 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
1 773 |
1 773 |
1 773 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
100 |
240 |
0709 |
4360900 |
022 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
|
|
|
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
316 |
200 |
|
|
|
|
2 191 |
2 191 |
2 191 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
316 |
200 |
450 |
|
|
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
316 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
316 |
200 |
450 |
0702 |
|
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
200 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
200 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
200 |
450 |
0702 |
4239903 |
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
200 |
450 |
0702 |
4239903 |
001 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
316 |
200 |
480 |
|
|
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
316 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
316 |
200 |
480 |
0702 |
|
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
200 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
200 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
200 |
480 |
0702 |
4239903 |
|
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
200 |
480 |
0702 |
4239903 |
001 |
2 181 |
2 181 |
2 181 |
|
|
|
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
|
|
|
38 054 |
35 377 |
7 835 |
27 542 |
0 |
2 677 |
|
|
Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в учреждениях департамента (чел.) |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 375 |
|
Единовременная пропускная способность (мощность), спортивных сооружений учреждений департамента, (чел.) |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 179 |
|
Количество спортивных объектов учреждений департамента, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалидов), (ед.) |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством работы спортивных сооружений учреждений департамента (максимальный балл -10), (балл) |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число выявленных нарушений стандарта качества бюджетной услуги, (ед.) |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
317 |
100 |
|
|
|
|
10 375 |
7 698 |
7 698 |
0 |
0 |
2 677 |
|
|
Образование |
317 |
100 |
240 |
0700 |
|
|
2 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 |
|
|
Общее образование |
317 |
100 |
240 |
0702 |
|
|
2 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
317 |
100 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
2 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
100 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
2 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
317 |
100 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
2 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
100 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
2 245 |
0 |
|
|
|
2 245 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
100 |
240 |
0900 |
|
|
8 130 |
7 698 |
7 698 |
0 |
0 |
432 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
100 |
240 |
0908 |
|
|
8 130 |
7 698 |
7 698 |
0 |
0 |
432 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
100 |
240 |
0908 |
4820000 |
|
7 228 |
6 796 |
6 796 |
0 |
0 |
432 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
100 |
240 |
0908 |
4829900 |
|
7 228 |
6 796 |
6 796 |
0 |
0 |
432 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
100 |
240 |
0908 |
4829900 |
001 |
7 228 |
6 796 |
6 796 |
|
|
432 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
317 |
100 |
240 |
0908 |
5120000 |
|
902 |
902 |
902 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
317 |
100 |
240 |
0908 |
5129700 |
|
902 |
902 |
902 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
317 |
100 |
240 |
0908 |
5129700 |
079 |
894 |
894 |
894 |
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
317 |
100 |
240 |
0908 |
5129700 |
500 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
317 |
200 |
|
|
|
|
27 679 |
27 679 |
137 |
27 542 |
0 |
0 |
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
317 |
200 |
460 |
|
|
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
200 |
460 |
0900 |
|
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
200 |
460 |
0908 |
|
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
317 |
200 |
460 |
0908 |
5220000 |
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
317 |
200 |
460 |
0908 |
5222600 |
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
317 |
200 |
460 |
0908 |
5222605 |
|
27 542 |
27 542 |
0 |
27 542 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
317 |
200 |
460 |
0908 |
5222605 |
003 |
27 542 |
27 542 |
|
27 542 |
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
317 |
200 |
480 |
|
|
|
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
200 |
480 |
0900 |
|
|
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
200 |
480 |
0908 |
|
|
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
200 |
480 |
0908 |
4820000 |
|
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
200 |
480 |
0908 |
4829900 |
|
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
200 |
480 |
0908 |
4829900 |
001 |
137 |
137 |
137 |
|
|
|
|
2.8. |
Организация мероприятий по работе с молодежью |
318 |
|
|
|
|
|
28 462 |
27 326 |
27 326 |
0 |
0 |
1 136 |
|
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183 |
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 626 |
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в военно-патриотических и спортивно-технических клубах и центрах, (чел) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
|
Количество детей и молодежи посетивших военно-спортивные мероприятия, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 |
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 730 |
|
Количество молодых семей, посещающих клуб молодых семей, (ед.) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
|
Число пунктов предписаний органа ГПН в отношении клубов по месту жительства, (ед.) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальный балл -10), (балл) |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
318 |
100 |
|
|
|
|
27 723 |
26 587 |
26 587 |
0 |
0 |
1 136 |
|
|
Образование |
318 |
100 |
240 |
0700 |
|
|
27 723 |
26 587 |
26 587 |
0 |
0 |
1 136 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
100 |
240 |
0707 |
|
|
27 723 |
26 587 |
26 587 |
0 |
0 |
1 136 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
100 |
240 |
0707 |
4310000 |
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
318 |
100 |
240 |
0707 |
4310100 |
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
318 |
100 |
240 |
0707 |
4310100 |
500 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
100 |
240 |
0707 |
4319900 |
|
27 712 |
26 576 |
26 576 |
0 |
0 |
1 136 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
100 |
240 |
0707 |
4319900 |
001 |
27 712 |
26 576 |
26 576 |
|
|
1 136 |
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
318 |
200 |
|
|
|
|
739 |
739 |
739 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
318 |
200 |
450 |
|
|
|
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
318 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
200 |
450 |
0707 |
|
|
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
200 |
450 |
0707 |
4310000 |
|
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
200 |
450 |
0707 |
4319900 |
|
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
200 |
450 |
0707 |
4319900 |
001 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
318 |
200 |
480 |
|
|
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
318 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
200 |
480 |
0707 |
|
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
200 |
480 |
0707 |
4310000 |
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
318 |
200 |
480 |
0707 |
4319900 |
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
200 |
480 |
0707 |
4319900 |
001 |
730 |
730 |
730 |
|
|
|
|
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
|
|
|
298 459 |
264 736 |
259 740 |
4 996 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Очередность на получение места в МДОУ, (чел.) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень доступности услуги, (%) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес не исполненных пунктов предписаний органов государственного надзора , (%) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
331 |
100 |
|
|
|
|
272 005 |
238 282 |
238 282 |
0 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Образование |
331 |
100 |
230 |
0700 |
|
|
272 005 |
238 282 |
238 282 |
0 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
100 |
230 |
0701 |
|
|
272 005 |
238 282 |
238 282 |
0 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
100 |
230 |
0701 |
4200000 |
|
272 005 |
238 282 |
238 282 |
0 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
100 |
230 |
0701 |
4209900 |
|
272 005 |
238 282 |
238 282 |
0 |
1 609 |
32 114 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
100 |
230 |
0701 |
4209900 |
001 |
272 005 |
238 282 |
238 282 |
|
1 609 |
32 114 |
|
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
331 |
200 |
|
|
|
|
26 454 |
26 454 |
21 458 |
4 996 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
331 |
200 |
450 |
|
|
|
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
200 |
450 |
0701 |
|
|
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
200 |
450 |
0701 |
4200000 |
|
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
200 |
450 |
0701 |
4209900 |
|
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
200 |
450 |
0701 |
4209900 |
001 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
331 |
200 |
460 |
|
|
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
200 |
460 |
0700 |
|
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
200 |
460 |
0701 |
|
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
331 |
200 |
460 |
0701 |
1020000 |
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
331 |
200 |
460 |
0701 |
1020100 |
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
331 |
200 |
460 |
0701 |
1020102 |
|
4 996 |
4 996 |
0 |
4 996 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
200 |
460 |
0701 |
1020102 |
003 |
4 996 |
4 996 |
|
4 996 |
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
331 |
200 |
480 |
|
|
|
21 434 |
21 434 |
21 434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
21 434 |
21 434 |
21 434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
200 |
480 |
0701 |
|
|
21 434 |
21 434 |
21 434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
200 |
480 |
0701 |
4200000 |
|
21 434 |
21 434 |
21 434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
200 |
480 |
0701 |
4209900 |
|
21 434 |
21 434 |
21 434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
200 |
480 |
0701 |
4209900 |
001 |
21 434 |
21 434 |
21 434 |
|
|
|
|
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное, образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
|
|
|
462 850 |
66 206 |
66 206 |
0 |
388 204 |
8 440 |
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля обучающихся, изучающих информатику и информационные технологии, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, (ед.) |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля старшеклассников, обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, (%) |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
332 |
100 |
|
|
|
|
426 490 |
29 846 |
29 846 |
0 |
388 204 |
8 440 |
|
|
Образование |
332 |
100 |
230 |
0700 |
|
|
426 490 |
29 846 |
29 846 |
0 |
388 204 |
8 440 |
|
|
Общее образование |
332 |
100 |
230 |
0702 |
|
|
413 387 |
16 743 |
16 743 |
0 |
388 204 |
8 440 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4210000 |
|
355 346 |
8 187 |
8 187 |
0 |
338 719 |
8 440 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219900 |
|
355 346 |
8 187 |
8 187 |
0 |
338 719 |
8 440 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219901 |
|
251 147 |
6 668 |
6 668 |
0 |
242 452 |
2 027 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219901 |
001 |
251 147 |
6 668 |
6 668 |
|
242 452 |
2 027 |
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219902 |
|
78 031 |
910 |
910 |
0 |
73 997 |
3 124 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219902 |
001 |
78 031 |
910 |
910 |
|
73 997 |
3 124 |
|
|
Вечерние школы |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219903 |
|
8 215 |
384 |
384 |
0 |
7 831 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219903 |
001 |
8 215 |
384 |
384 |
|
7 831 |
|
|
|
Школы-детские сады |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219904 |
|
17 953 |
225 |
225 |
0 |
14 439 |
3 289 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4219904 |
001 |
17 953 |
225 |
225 |
|
14 439 |
3 289 |
|
|
Мероприятия в области образования |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4360000 |
|
50 670 |
8 556 |
8 556 |
0 |
42 114 |
0 |
|
|
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4361200 |
|
50 670 |
8 556 |
8 556 |
0 |
42 114 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
4361200 |
001 |
50 670 |
8 556 |
8 556 |
|
42 114 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
7 371 |
0 |
0 |
0 |
7 371 |
0 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
7 371 |
0 |
0 |
0 |
7 371 |
0 |
|
|
Субвенция из федерального бюджета |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200901 |
|
4 620 |
0 |
0 |
0 |
4 620 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200901 |
001 |
4 620 |
0 |
|
|
4 620 |
|
|
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
2 751 |
0 |
0 |
0 |
2 751 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
2 751 |
0 |
|
|
2 751 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
|
|
13 103 |
13 103 |
13 103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
539 |
539 |
539 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Государственная поддержка в сфере образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4360100 |
|
539 |
539 |
539 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4360100 |
022 |
539 |
539 |
539 |
|
|
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4520000 |
|
11 970 |
11 970 |
11 970 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4529900 |
|
11 970 |
11 970 |
11 970 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4529901 |
|
6 613 |
6 613 |
6 613 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4529901 |
001 |
6 613 |
6 613 |
6 613 |
|
|
|
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4529905 |
|
5 357 |
5 357 |
5 357 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
100 |
230 |
0709 |
4529905 |
001 |
5 357 |
5 357 |
5 357 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
594 |
594 |
594 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
594 |
594 |
594 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7951902 |
|
428 |
428 |
428 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7951902 |
022 |
428 |
428 |
428 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7951905 |
|
166 |
166 |
166 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
100 |
230 |
0709 |
7951905 |
022 |
166 |
166 |
166 |
|
|
|
|
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
332 |
200 |
|
|
|
|
36 360 |
36 360 |
36 360 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
332 |
200 |
450 |
|
|
|
34 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
332 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
34 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
332 |
200 |
450 |
0702 |
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4210000 |
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219900 |
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219901 |
|
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219901 |
001 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219902 |
|
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219902 |
001 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
Вечерние школы |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219903 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219903 |
001 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Школы-детские сады |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219904 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
450 |
0702 |
4219904 |
001 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
200 |
450 |
0709 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
200 |
450 |
0709 |
4520000 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
200 |
450 |
0709 |
4529900 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
200 |
450 |
0709 |
4529905 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
450 |
0709 |
4529905 |
001 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
332 |
200 |
480 |
|
|
|
36 326 |
36 326 |
36 326 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
332 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
36 326 |
36 326 |
36 326 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
332 |
200 |
480 |
0702 |
|
|
35 726 |
35 726 |
35 726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4210000 |
|
35 726 |
35 726 |
35 726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219900 |
|
35 726 |
35 726 |
35 726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219901 |
|
29 668 |
29 668 |
29 668 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219901 |
001 |
29 668 |
29 668 |
29 668 |
|
|
|
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219902 |
|
4 610 |
4 610 |
4 610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219902 |
001 |
4 610 |
4 610 |
4 610 |
|
|
|
|
|
Вечерние школы |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219903 |
|
429 |
429 |
429 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219903 |
001 |
429 |
429 |
429 |
|
|
|
|
|
Школы-детские сады |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219904 |
|
1 019 |
1 019 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0702 |
4219904 |
001 |
1 019 |
1 019 |
1 019 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
200 |
480 |
0709 |
|
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4520000 |
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4529900 |
|
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4529901 |
|
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4529901 |
001 |
199 |
199 |
199 |
|
|
|
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4529905 |
|
401 |
401 |
401 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
200 |
480 |
0709 |
4529905 |
001 |
401 |
401 |
401 |
|
|
|
|
3.3. |
Дополнительное, образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
|
|
|
55 798 |
54 494 |
39 964 |
14 530 |
742 |
562 |
|
|
Доля микрорайонов города, не имеющих на своей территории УДОД, оказывающих бюджетную услугу бесплатно, (%) |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес воспитанников завершивших обучение по итогам года, (%) |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес воспитанников, занимающих призовые места в общей численности воспитанников УДОД, (%) |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
333 |
100 |
|
|
|
|
40 155 |
38 851 |
38 851 |
0 |
742 |
562 |
|
|
Образование |
333 |
100 |
230 |
0700 |
|
|
40 155 |
38 851 |
38 851 |
0 |
742 |
562 |
|
|
Общее образование |
333 |
100 |
230 |
0702 |
|
|
40 155 |
38 851 |
38 851 |
0 |
742 |
562 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
100 |
230 |
0702 |
4230000 |
|
39 413 |
38 851 |
38 851 |
0 |
0 |
562 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
100 |
230 |
0702 |
4239900 |
|
39 413 |
38 851 |
38 851 |
0 |
0 |
562 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
100 |
230 |
0702 |
4239901 |
|
39 413 |
38 851 |
38 851 |
0 |
0 |
562 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
100 |
230 |
0702 |
4239901 |
001 |
39 413 |
38 851 |
38 851 |
|
|
562 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
333 |
100 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
0 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
333 |
100 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
0 |
|
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
333 |
100 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
100 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
742 |
0 |
|
|
742 |
|
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
333 |
200 |
|
|
|
|
15 643 |
15 643 |
1 113 |
14 530 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
333 |
200 |
450 |
|
|
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
200 |
450 |
0700 |
|
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
200 |
450 |
0702 |
|
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
200 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
200 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
200 |
450 |
0702 |
4239901 |
|
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
200 |
450 |
0702 |
4239901 |
001 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
333 |
200 |
460 |
|
|
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
200 |
460 |
0700 |
|
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
200 |
460 |
0702 |
|
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
333 |
200 |
460 |
0702 |
5220000 |
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
333 |
200 |
460 |
0702 |
5222600 |
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
333 |
200 |
460 |
0702 |
5222601 |
|
14 530 |
14 530 |
0 |
14 530 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
333 |
200 |
460 |
0702 |
5222601 |
003 |
14 530 |
14 530 |
|
14 530 |
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
333 |
200 |
480 |
|
|
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
200 |
480 |
0700 |
|
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
200 |
480 |
0702 |
|
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
200 |
480 |
0702 |
4230000 |
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
200 |
480 |
0702 |
4239900 |
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
200 |
480 |
0702 |
4239901 |
|
1 106 |
1 106 |
1 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
200 |
480 |
0702 |
4239901 |
001 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
|
|
|
|
4.5. |
Обустройство и содержание городского кладбища и крематория |
345 |
|
|
|
|
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество мест захоронений на кладбищах города, в отношении которых осуществляется текущее содержание, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 291 |
|
Убираемая площадь на кладбищах (дорожно-тропиночная сеть), (кв.м.) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 044 |
|
Количество кремаций в год, (ед.) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
Количество нарушений по предоставлению ритуальных услуг нормам СанПиН и стандартам качества, (раз) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число предписаний организаций, контролирующих по санитарно-техническому состоянию кладбища и крематорий, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
345 |
100 |
|
|
|
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
345 |
100 |
480 |
0500 |
|
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
345 |
100 |
480 |
0502 |
|
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
345 |
100 |
480 |
0502 |
3510000 |
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
345 |
100 |
480 |
0502 |
3510500 |
|
7 748 |
7 748 |
7 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
345 |
100 |
480 |
0502 |
3510500 |
006 |
7 748 |
7 748 |
7 748 |
|
|
|
|
4.6. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
|
|
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, (голов) |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
545 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
346 |
100 |
|
|
|
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
346 |
100 |
480 |
0500 |
|
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
346 |
100 |
480 |
0503 |
|
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
346 |
100 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
346 |
100 |
480 |
0503 |
6000500 |
|
503 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
346 |
100 |
480 |
0503 |
6000500 |
500 |
503 |
503 |
503 |
|
|
|
|
4.7. |
Благоустройство придомовой территории жилищного фонда |
347 |
|
|
|
|
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь выполненного ремонта и асфальтирования проездов, тротуаров, площадок, выполненных в текущем году, (кв.м.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь территории с выполненным в текущем году озеленением, (кв.м.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество дворовых территорий, обустроенных в текущем году детскими и спортивными площадками, (ед.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Площадь содержания (санитарно-технического) объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (кв.м.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 266 |
|
Площадь механизированной уборки придомовых территорий, (кв.м.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 646,5 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, площадок; озеленению; обустройству детских и спортивных площадок наружному освещению в текущем году, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по механизированной уборке придомовых территорий, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по санитарно-техническому содержанию объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (шт.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество замечаний надзорных органов (ГИБДД УВД г.Сургута) к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Общий уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
347 |
100 |
|
|
|
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
347 |
100 |
480 |
0500 |
|
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
347 |
100 |
480 |
0503 |
|
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
347 |
100 |
480 |
0503 |
6000000 |
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
347 |
100 |
480 |
0503 |
6000500 |
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
347 |
100 |
480 |
0503 |
6000500 |
500 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
4.10. |
Благоустройство территорий, занятых временным и ветхим жилищным фондом |
350 |
|
|
|
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь проездов, подлежащих зимней механизированной уборке, (тыс.кв.м.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
288,8 |
|
Количество дорог в поселках, требующих ремонта, (тыс.кв.м.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128,7 |
|
Количество контейнеров для сбора мусора, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
459 |
|
Количество общественных туалетов, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Количество водоотводных канав, отводящих воды от населенных пунктов в период разлива рек и таяния снега, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Устройство переходных мостиков, деревянных настилов в местах наибольшего скопления вод, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество пожарных водоемов, (ед.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,0 |
|
Число жалоб о некачественном выполнении работ по благоустройству территорий временного и ветхого жилищного фонда, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число нарушений Правил эксплуатации жилищного фонда и Правил предоставления жилищных услуг, (шт.) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число предписаний государственных органов в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности в отношении содержания пожарного оборудования, (пунктов) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Очистка пожарных водоемов от бытового мусора, (шт/год) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Откачка нечистот из выгребных ям общественных туалетов, (шт/год) |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
350 |
100 |
|
|
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
350 |
100 |
480 |
0500 |
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
350 |
100 |
480 |
0501 |
|
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
350 |
100 |
480 |
0501 |
3500000 |
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
350 |
100 |
480 |
0501 |
3500300 |
|
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
350 |
100 |
480 |
0501 |
3500300 |
500 |
134 |
134 |
134 |
|
|
|
|
5.1. |
Содержание городских улиц, дорог (проезжая часть, автостоянки, инженерные сооружения) |
361 |
|
|
|
|
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании, |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809,75 |
|
дороги I категории , (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 199,08 |
|
дороги II категории , (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261,19 |
|
дороги III категории , (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,70 |
|
внутиквартальные проезды, (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,78 |
|
Летнее содержание дорог |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
дороги I категории, ( тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
дороги II категории , ( тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
дороги III категории, (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
внутиквартальные проезды, (тыс.м2) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля дорог, не находящихся на зимнем содержании , (%) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Доля дорог, не находящихся на летнем содержании , (%) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля ливневой канализации, в отношении которой содержание не осуществляется , (%) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество содержания городских улиц и дорог, (ед.) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) (5-бал.сист) , (балл) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля некачественных работ по содержанию городских улиц и дорог (площадь улиц и дорог, в отношении которых содержание выполнялось некачественно,тыс.м2/площадь улиц и дорог, находящихся на содержании,тыс.м2*100%) , (%) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, (км.) |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
361 |
100 |
|
|
|
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
361 |
100 |
180 |
0500 |
|
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
361 |
100 |
180 |
0503 |
|
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
361 |
100 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
361 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
93 105 |
93 105 |
93 105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
361 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
93 105 |
93 105 |
93 105 |
|
|
|
|
5.2. |
Ремонт городских автомобильных дорог |
362 |
|
|
|
|
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущий ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Ямочный ремонт машиной RA- 200 , (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Ямочный ремонт дорожным ремонтером, (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Ремонт обочин щебнем, (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Ямочный ремонт сплошным асфальтированием , (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Восстановление и замена бордюрного камня , (пм./шт) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Средний ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Ликвидация колейности на дорогах , (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Средний ремонт дорог , (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, (тыс.м2) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Капитальный ремонт |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Капитальный ремонт дорог, (км) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Капитальный ремонт коллектора ливневой канализации, (км) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|
Количество ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствие сосотояния дорожного покрытия требованиям действующих нормативных документов на отремонтированных участках, (ед.) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество дорожного покрытия дорог города на отремонтированнных участках, (ед.) |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
362 |
100 |
|
|
|
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
362 |
100 |
180 |
0500 |
|
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
362 |
100 |
180 |
0503 |
|
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
362 |
100 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
362 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
3 187 |
3 187 |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
362 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
|
|
|
|
5.3. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
363 |
|
|
|
|
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее число светофорных объктов, находящихся на содержании,(шт) |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
Общее число дорожных знаков, находящихся на содержании , (шт.) |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 320 |
|
Выполнено дорожной разметки |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
протяженность линии, (км.) |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
количество полос пешеходных переходов , (шт.) |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число зафиксированных ДТП,сопутствующей причиной которых стало несоответствие средств регулирования дорожного движения нормативным требованиям, (ед.) |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
363 |
100 |
|
|
|
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
363 |
100 |
180 |
0500 |
|
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
363 |
100 |
180 |
0503 |
|
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
363 |
100 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
363 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
|
7 733 |
7 733 |
7 733 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
363 |
100 |
180 |
0503 |
6000200 |
500 |
7 733 |
7 733 |
7 733 |
|
|
|
|
5.4. |
Пассажирские перевозки общественным транспортом |
364 |
|
|
|
|
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Численность населения, проживающего вне зоны пешеходной доступности (не более 500м.), (тыс.чел.) |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность жителей города качеством осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом (от 0 до 5 баллов), (балл) |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Средняя скорость движения общественного транспорта, (км/час) |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,1 |
|
Количество выявленных нарушений Стандарта качества бюджетной услуги "Пассажирские первозки общественным транспортрм", (ед.) |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
5.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
364 |
100 |
|
|
|
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
364 |
100 |
180 |
0400 |
|
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Транспорт |
364 |
100 |
180 |
0408 |
|
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Автомобильный транспорт |
364 |
100 |
180 |
0408 |
3030000 |
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
364 |
100 |
180 |
0408 |
3030200 |
|
56 735 |
56 735 |
56 735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
364 |
100 |
180 |
0408 |
3030200 |
006 |
56 735 |
56 735 |
56 735 |
|
|
|
|
5.5. |
Благоустройство улиц и дорог |
365 |
|
|
|
|
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящих ся на зимнем содержании , (тыс.м2) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
486,06 |
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на летнем содержании , (тыс.м2) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности,находящихся на содержании, (тыс.м2) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,93 |
|
Количество автопавильонов, находящихся в муниципальной собственности, находящихся на содержании, (шт.) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
Количество урн, находящихся на содержании , (шт.) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля объектов благоустройства, в отношении которых выполнены работы по ремонту |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
тротуары, посадочные площадки, (%) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
урны (установка) , (шт.) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
автопавильоны, (шт.) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число письменных жалоб на неудовлетворительное содержание объектов благоустройства, (ед.) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность жителей города качеством благоустройства улици дорог ( в соответствии с социологическим опросом) (5-ал.сист.), (балл) |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
5.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
365 |
100 |
|
|
|
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
365 |
100 |
180 |
0500 |
|
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
365 |
100 |
180 |
0503 |
|
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
365 |
100 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
365 |
100 |
180 |
0503 |
6000500 |
|
18 086 |
18 086 |
18 086 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
365 |
100 |
180 |
0503 |
6000500 |
500 |
18 086 |
18 086 |
18 086 |
|
|
|
|
5.6. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт линий уличного освещения |
366 |
|
|
|
|
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, (км) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243,06 |
|
Содержание светового оформления города |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
гирлянды , (км.) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
панель-кронштейны , (шт.) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
салютно-световая пушка , (шт.) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения , (км) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,79 |
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения, (км) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество ДТП, сопутствующей причиной которых сталоотсутствие, отключение наружного освещения или недостаточная освещенность улиц и дорог города , (ед.) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество (отсутствие, недостаточность, позднее включение, длительный ремонт) освещения улиц в темное время суток, (ед.) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность жителей города качеством технической эксплуатации и содержания линий уличного освещения (в соответствии с социологическим опросом - 5-бал.сист.) , (балл) |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
5.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
366 |
100 |
|
|
|
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
366 |
100 |
180 |
0500 |
|
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
366 |
100 |
180 |
0503 |
|
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
366 |
100 |
180 |
0503 |
6000000 |
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уличное освещение |
366 |
100 |
180 |
0503 |
6000100 |
|
11 609 |
11 609 |
11 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
366 |
100 |
180 |
0503 |
6000100 |
500 |
11 609 |
11 609 |
11 609 |
|
|
|
|
6.2. |
Благоустройство рекреационных зон (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зоны зеленых насаждений вдоль улиц и транспортных магистралей, набережные, лесопарки, лугопарки, гидропарки) |
372 |
|
|
|
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся на содержании, (га) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящихся на содержании, (га) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество высаженных дереьев и планируемых к посадке,(шт.) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь посаженных и планируемых к посадке цветочных клумб и цветников, (м2) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь скверов и парков, подлежащая обустройству, (га) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество жалоб населения на неудовлетворительное предоставление бюджетной услуги, (шт) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Обеспеченность зелеными насаждениями на 1 чел., (м2/чел.) |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
372 |
100 |
|
|
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
372 |
100 |
340 |
0500 |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
372 |
100 |
340 |
0505 |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
372 |
100 |
340 |
0505 |
7950000 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
372 |
100 |
340 |
0505 |
7951300 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
372 |
100 |
340 |
0505 |
7951300 |
003 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
6.3. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
|
|
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество населения, считающие проблемы экологического неблагополучия приоритетным над другим , (от 100%), (%) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество отобранных проб на АЗС города не соответствующих Гостандартам, (%) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество порывов трубопроводов, обнаруженных при ведении гидрогеологического мониторинга, (шт.) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество отобранных проб не соответствующих нормативам с целью выявления загрязненных почв,согласно данных геохимического мониторинга, (%) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень шумового загрязнения в жилых микрорайонах ( безопасное значение шума 55 децибел), (дцб.) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Общий уровень радиационного фона радона, ( Бк/м.куб.) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н.д. |
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "экология", (шт.) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество детей-победителей на окружных и всероссийских экологических конкурсах, олимпиадах, (чел.) |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
373 |
100 |
|
|
|
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Охрана окружающей среды |
373 |
100 |
340 |
0600 |
|
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
373 |
100 |
340 |
0605 |
|
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
373 |
100 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
373 |
100 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
421 |
421 |
421 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Природоохранные мероприятия |
373 |
100 |
340 |
0605 |
7951300 |
443 |
421 |
421 |
421 |
|
|
|
|
6.4. |
Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек |
374 |
|
|
|
|
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
% опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса, что экологическая обстановка в части рекультивации нарушенных и загрязненных земель улучшается, (%) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
% опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса, что экологическая обстановка в части очистки и обустройства рек улучшается, (%) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек", (шт.) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь нарушенных и загрязненных земель,подвергнутых рекультивации , (га) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь водоемов, требующих обустройства, (га) |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.4.1 |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
374 |
100 |
|
|
|
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Охрана окружающей среды |
374 |
100 |
340 |
0600 |
|
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
374 |
100 |
340 |
0605 |
|
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
374 |
100 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы |
374 |
100 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
1 218 |
1 218 |
1 218 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
374 |
100 |
340 |
0605 |
7951300 |
003 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
|
|
|
|
7.1. |
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа |
381 |
|
|
|
|
|
126 247 |
126 247 |
100 539 |
25 708 |
0 |
0 |
|
|
Количество выставленных патрульно- постовых нарядов, (ед.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 098 |
|
Число встреч с населением и приемов граждан, проведенных участковыми уполномоченными, (ед) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
Среднее время прибытия патрульно- постовых нарядов, (мин.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Среднее число часов работы одного участкового уполномоченного милиции по приему населения в неделю (среднего по году), (час.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Число зафиксированных случаев прибытия патрульно-постового наряда на место преступления более, чем 2 часа с момента вызова, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий патрульно- постовых нарядов, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий участковых уполномоченных милиции, (шт.) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
381 |
100 |
|
|
|
|
125 343 |
125 343 |
100 235 |
25 108 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
100 |
188 |
0300 |
|
|
125 343 |
125 343 |
100 235 |
25 108 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
100 |
188 |
0302 |
|
|
125 343 |
125 343 |
100 235 |
25 108 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
125 343 |
125 343 |
100 235 |
25 108 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
25 108 |
25 108 |
0 |
25 108 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
25 108 |
25 108 |
|
25 108 |
|
|
|
|
Военный персонал |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
73 474 |
73 474 |
73 474 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
73 474 |
73 474 |
73 474 |
|
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
24 463 |
24 463 |
24 463 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
24 463 |
24 463 |
24 463 |
|
|
|
|
|
Вещевое обеспечение |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
2 223 |
2 223 |
2 223 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
381 |
100 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
2 223 |
2 223 |
2 223 |
|
|
|
|
7.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
381 |
200 |
|
|
|
|
904 |
904 |
304 |
600 |
0 |
0 |
|
- |
Комитет транспорта, связи и эксплуатации дорог |
381 |
200 |
180 |
|
|
|
293 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
381 |
200 |
180 |
0400 |
|
|
293 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дорожное хозяйство |
381 |
200 |
180 |
0409 |
|
|
293 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
381 |
200 |
180 |
0409 |
7950000 |
|
293 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
381 |
200 |
180 |
0409 |
7951200 |
|
293 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
381 |
200 |
180 |
0409 |
7951200 |
003 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
381 |
200 |
180 |
0409 |
7951200 |
365 |
293 |
293 |
293 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
381 |
200 |
450 |
|
|
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
200 |
450 |
0300 |
|
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
200 |
450 |
0302 |
|
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
200 |
450 |
0302 |
2020000 |
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
200 |
450 |
0302 |
2026700 |
|
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
200 |
450 |
0302 |
2026700 |
014 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
381 |
200 |
460 |
|
|
|
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
200 |
460 |
0300 |
|
|
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
200 |
460 |
0302 |
|
|
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
200 |
460 |
0302 |
2020000 |
|
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
200 |
460 |
0302 |
2026700 |
|
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
200 |
460 |
0302 |
2026700 |
014 |
600 |
600 |
|
600 |
|
|
|
7.2. |
Организация безопасности дорожного движения отдельным батальоном ГИБДД |
382 |
|
|
|
|
|
22 491 |
22 491 |
18 062 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Общее количество вызовов на место ДТП, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 102 |
|
Количество выявленных сотрудниками ОБДПС нарушений ПДД, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 707 |
|
Среднее время прибытия наряда ДПС на место ДТП, (мин.) |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Удовлетворенность жителей г. Сургута работой ГИБДД в целом, (балл) |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий сотрудников ГИБДД при исполнении служебных обязанностей, (ед.) |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
382 |
100 |
|
|
|
|
22 491 |
22 491 |
18 062 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382 |
100 |
188 |
0300 |
|
|
22 491 |
22 491 |
18 062 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
382 |
100 |
188 |
0302 |
|
|
22 491 |
22 491 |
18 062 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
22 491 |
22 491 |
18 062 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
4 429 |
4 429 |
0 |
4 429 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
4 429 |
4 429 |
|
4 429 |
|
|
|
|
Военный персонал |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
15 623 |
15 623 |
15 623 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
15 623 |
15 623 |
15 623 |
|
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
1 868 |
1 868 |
1 868 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
1 868 |
1 868 |
1 868 |
|
|
|
|
|
Вещевое обеспечение |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
546 |
546 |
546 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
382 |
100 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
546 |
546 |
546 |
|
|
|
|
8.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
|
|
|
4 001 |
3 908 |
3 908 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково- спасательной бригады для проведения поисково- спасательных работ, (мин.) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Поисково- спасательные работы на воде", (случаи) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число жалоб, поданных на работу поисково- спасательных бригад, (случаи) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Оценка качества работы службы по 10-ти бальной шкале согласно данным соц.опросов населения города (балл) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Износ материально- технической базы (автомобильного и водного транспорта, спасательного оборудования, снаряжения и инструментов), (%) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
Удельный вес специалистов с I-II классом квалификации в поисково- спасательных бригадах, (%) |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,7 |
8.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
391 |
100 |
|
|
|
|
3 848 |
3 755 |
3 755 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
100 |
020 |
0300 |
|
|
3 848 |
3 755 |
3 755 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
100 |
020 |
0309 |
|
|
3 848 |
3 755 |
3 755 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
100 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
3 848 |
3 755 |
3 755 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
100 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
3 848 |
3 755 |
3 755 |
0 |
0 |
93 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
100 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
3 848 |
3 755 |
3 755 |
|
|
93 |
|
8.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
391 |
200 |
|
|
|
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
391 |
200 |
480 |
|
|
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
200 |
480 |
0300 |
|
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
200 |
480 |
0309 |
|
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
200 |
480 |
0309 |
3020000 |
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
200 |
480 |
0309 |
3029900 |
|
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
200 |
480 |
0309 |
3029900 |
001 |
153 |
153 |
153 |
|
|
|
|
8.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
|
|
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Общее количество аварийно- спасательных услуг, (раз) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Среднее время прибывания смены спасателей, (мин.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
Время дежурства смены спасателей, (час) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
Количество жалоб по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество судебных решений по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество нарушений стандартов качества оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Износ аварийно- спасательных машин (АСМ), (%) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Износ аварийно- спасательного инструмента и оборудования, (%) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень оснащенности взрывотехников специальным оборудованием, (%) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число взрывотехников подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число спасателей подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
8.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
392 |
100 |
|
|
|
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
392 |
100 |
020 |
0300 |
|
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
392 |
100 |
020 |
0309 |
|
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
392 |
100 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
392 |
100 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
3 001 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
102 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
100 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
3 001 |
2 899 |
2 899 |
|
|
102 |
|
9.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
|
|
|
49 702 |
49 563 |
46 769 |
2 794 |
0 |
139 |
|
|
Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, (минут) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число случаев ожидания приезда скорой медицинской помощи превышающих 20 минут, (вызов) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность качеством оказываемой услуги (данные социологического опроса), (баллы по 10 бальной шкале) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Госпожнадзор) устранение которых возможно силами учреждения, (случаи) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Жалобы от населения в комитет по здравоохранению, (ед.) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
9.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
410 |
100 |
|
|
|
|
49 466 |
49 327 |
46 533 |
2 794 |
0 |
139 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
100 |
260 |
0900 |
|
|
49 466 |
49 327 |
46 533 |
2 794 |
0 |
139 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
100 |
260 |
0904 |
|
|
48 181 |
48 042 |
45 248 |
2 794 |
0 |
139 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
100 |
260 |
0904 |
4770000 |
|
45 387 |
45 248 |
45 248 |
0 |
0 |
139 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
100 |
260 |
0904 |
4779900 |
|
45 387 |
45 248 |
45 248 |
0 |
0 |
139 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
100 |
260 |
0904 |
4779900 |
001 |
45 387 |
45 248 |
45 248 |
|
|
139 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
410 |
100 |
260 |
0904 |
5200000 |
|
2 794 |
2 794 |
0 |
2 794 |
0 |
0 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
410 |
100 |
260 |
0904 |
5201800 |
|
2 794 |
2 794 |
0 |
2 794 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
100 |
260 |
0904 |
5201800 |
001 |
2 794 |
2 794 |
|
2 794 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
410 |
100 |
260 |
0910 |
|
|
1 285 |
1 285 |
1 285 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
410 |
100 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
1 285 |
1 285 |
1 285 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
1 285 |
1 285 |
1 285 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
|
|
|
|
9.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
410 |
200 |
|
|
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
410 |
200 |
480 |
|
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
200 |
480 |
0900 |
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
200 |
480 |
0904 |
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
200 |
480 |
0904 |
4770000 |
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
200 |
480 |
0904 |
4779900 |
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
200 |
480 |
0904 |
4779900 |
001 |
236 |
236 |
236 |
|
|
|
|
9.2. |
Первичная амбулаторно - поликлиническая помощь |
420 |
|
|
|
|
|
375 828 |
271 869 |
271 869 |
0 |
0 |
103 959 |
|
|
Уровень укомплектованности специалистами, (%) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,0 |
|
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, (день) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой (по результатам социологических опросов, проведенных информационно-аналитическим Управлением Администрации города), (баллы по 10 бальной шкале) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (количество) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, Росздравнадзор, Роспотребнадзор), (ед.) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Охват населения диспансеризацией, (на 1000 населения) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес диспансерных больных к общей численности населения, (%) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Охват детей профилактическими осмотрами в образовательных учреждениях, (% от подлежащих) |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
9.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
420 |
100 |
|
|
|
|
369 467 |
265 508 |
265 508 |
0 |
0 |
103 959 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
100 |
260 |
0900 |
|
|
369 467 |
265 508 |
265 508 |
0 |
0 |
103 959 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
100 |
260 |
0901 |
|
|
125 769 |
97 881 |
97 881 |
0 |
0 |
27 888 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
113 260 |
89 827 |
89 827 |
0 |
0 |
23 433 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
113 260 |
89 827 |
89 827 |
0 |
0 |
23 433 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
113 260 |
89 827 |
89 827 |
|
|
23 433 |
|
|
Родильные дома |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
12 509 |
8 054 |
8 054 |
0 |
0 |
4 455 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
12 509 |
8 054 |
8 054 |
0 |
0 |
4 455 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
100 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
12 509 |
8 054 |
8 054 |
|
|
4 455 |
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
100 |
260 |
0902 |
|
|
241 551 |
166 121 |
166 121 |
0 |
0 |
75 430 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
100 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
241 551 |
166 121 |
166 121 |
0 |
0 |
75 430 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
100 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
241 551 |
166 121 |
166 121 |
0 |
0 |
75 430 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
100 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
241 551 |
166 121 |
166 121 |
|
|
75 430 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
100 |
260 |
0910 |
|
|
2 147 |
1 506 |
1 506 |
0 |
0 |
641 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
100 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
2 147 |
1 506 |
1 506 |
0 |
0 |
641 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
2 147 |
1 506 |
1 506 |
0 |
0 |
641 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
2 147 |
1 506 |
1 506 |
|
|
641 |
|
9.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
420 |
200 |
|
|
|
|
6 361 |
6 361 |
6 361 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
420 |
200 |
450 |
|
|
|
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
200 |
450 |
0900 |
|
|
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
200 |
450 |
0902 |
|
|
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
200 |
450 |
0902 |
4710000 |
|
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
450 |
0902 |
4719900 |
|
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
450 |
0902 |
4719900 |
001 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
200 |
460 |
|
|
|
2 116 |
2 116 |
2 116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
200 |
460 |
0900 |
|
|
2 116 |
2 116 |
2 116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
200 |
460 |
0901 |
|
|
1 450 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
200 |
460 |
0901 |
4700000 |
|
1 450 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
460 |
0901 |
4709900 |
|
1 450 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
460 |
0901 |
4709900 |
001 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
200 |
460 |
0902 |
|
|
666 |
666 |
666 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
200 |
460 |
0902 |
4710000 |
|
666 |
666 |
666 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
460 |
0902 |
4719900 |
|
666 |
666 |
666 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
460 |
0902 |
4719900 |
001 |
666 |
666 |
666 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
420 |
200 |
480 |
|
|
|
4 239 |
4 239 |
4 239 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
200 |
480 |
0900 |
|
|
4 239 |
4 239 |
4 239 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
200 |
480 |
0901 |
|
|
1 498 |
1 498 |
1 498 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
1 413 |
1 413 |
1 413 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
1 413 |
1 413 |
1 413 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
1 413 |
1 413 |
1 413 |
|
|
|
|
|
Родильные дома |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4760000 |
|
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4769900 |
|
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
480 |
0901 |
4769900 |
001 |
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
200 |
480 |
0902 |
|
|
2 521 |
2 521 |
2 521 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
200 |
480 |
0902 |
4710000 |
|
2 521 |
2 521 |
2 521 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
480 |
0902 |
4719900 |
|
2 521 |
2 521 |
2 521 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
480 |
0902 |
4719900 |
001 |
2 521 |
2 521 |
2 521 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
200 |
480 |
0910 |
|
|
220 |
220 |
220 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
200 |
480 |
0910 |
4690000 |
|
220 |
220 |
220 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
200 |
480 |
0910 |
4699900 |
|
220 |
220 |
220 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
200 |
480 |
0910 |
4699900 |
001 |
220 |
220 |
220 |
|
|
|
|
9.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
|
|
|
195 291 |
158 302 |
158 302 |
0 |
0 |
36 989 |
|
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (шт.) |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор), (шт.) |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число пролеченных больных, (тыс.чел.) |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой, (баллы) |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
9.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
430 |
100 |
|
|
|
|
192 964 |
155 975 |
155 975 |
0 |
0 |
36 989 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
100 |
260 |
0900 |
|
|
192 964 |
155 975 |
155 975 |
0 |
0 |
36 989 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
100 |
260 |
0901 |
|
|
181 903 |
144 914 |
144 914 |
0 |
0 |
36 989 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
105 248 |
96 977 |
96 977 |
0 |
0 |
8 271 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
105 248 |
96 977 |
96 977 |
0 |
0 |
8 271 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
105 248 |
96 977 |
96 977 |
|
|
8 271 |
|
|
Родильные дома |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
76 655 |
47 937 |
47 937 |
0 |
0 |
28 718 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
76 655 |
47 937 |
47 937 |
0 |
0 |
28 718 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
100 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
76 655 |
47 937 |
47 937 |
|
|
28 718 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
100 |
260 |
0910 |
|
|
11 061 |
11 061 |
11 061 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
4 776 |
4 776 |
4 776 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
4 776 |
4 776 |
4 776 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
4 776 |
4 776 |
4 776 |
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
6 285 |
6 285 |
6 285 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
6 285 |
6 285 |
6 285 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие расходы |
430 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
013 |
6 285 |
6 285 |
6 285 |
|
|
|
|
9.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
430 |
200 |
|
|
|
|
2 327 |
2 327 |
2 327 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
430 |
200 |
450 |
|
|
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
200 |
450 |
0900 |
|
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
200 |
450 |
0901 |
|
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Родильные дома |
430 |
200 |
450 |
0901 |
4760000 |
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
200 |
450 |
0901 |
4769900 |
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
200 |
450 |
0901 |
4769900 |
001 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
430 |
200 |
480 |
|
|
|
2 310 |
2 310 |
2 310 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
200 |
480 |
0900 |
|
|
2 310 |
2 310 |
2 310 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
200 |
480 |
0901 |
|
|
2 297 |
2 297 |
2 297 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
|
|
|
|
|
Родильные дома |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4760000 |
|
1 035 |
1 035 |
1 035 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4769900 |
|
1 035 |
1 035 |
1 035 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
200 |
480 |
0901 |
4769900 |
001 |
1 035 |
1 035 |
1 035 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
200 |
480 |
0910 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
200 |
480 |
0910 |
4690000 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
200 |
480 |
0910 |
4699900 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
200 |
480 |
0910 |
4699900 |
001 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
9.4. |
Бесплатное протезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
|
|
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, (чел.) |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 398 |
|
Число лиц в очереди на бесплатное протезирование, (чел.) |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число обоснованных жалоб на услугу бесплатного протезирования, (ед.) |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность качеством предоставления бюджетной услуги по результатам социологических опросов, (балл) |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
9.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
440 |
100 |
|
|
|
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
440 |
100 |
260 |
0900 |
|
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
440 |
100 |
260 |
0910 |
|
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
440 |
100 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
440 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
10 594 |
0 |
0 |
0 |
10 594 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
440 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
10 594 |
0 |
|
|
10 594 |
|
|
9.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
|
|
|
5 840 |
1 999 |
1 999 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Число детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, (чел.) |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 310 |
|
Максимальная затрата времени на дорогу для получения бюджетной услуги, (мин.) |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, (мин.) |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Число обоснованных жалоб, (шт.) |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количественный состав выдаваемой продукции (ед. наименования в номенклатуре), (ед.) |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
9.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые Администратором программы |
450 |
100 |
|
|
|
|
5 768 |
1 927 |
1 927 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
100 |
260 |
0900 |
|
|
5 768 |
1 927 |
1 927 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
100 |
260 |
0901 |
|
|
1 135 |
1 135 |
1 135 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
100 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
1 135 |
1 135 |
1 135 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
1 135 |
1 135 |
1 135 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
100 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
1 135 |
1 135 |
1 135 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
450 |
100 |
260 |
0902 |
|
|
792 |
792 |
792 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
100 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
792 |
792 |
792 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
100 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
792 |
792 |
792 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
100 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
792 |
792 |
792 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
450 |
100 |
260 |
0910 |
|
|
3 841 |
0 |
0 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
450 |
100 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
3 841 |
0 |
0 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
450 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
3 841 |
0 |
0 |
0 |
3 841 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
100 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
3 841 |
0 |
|
|
3 841 |
|
|
9.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными ГРБС |
450 |
200 |
|
|
|
|
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
450 |
200 |
480 |
|
|
|
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
200 |
480 |
0900 |
|
|
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
200 |
480 |
0901 |
|
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
200 |
480 |
0901 |
4700000 |
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
|
33 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
200 |
480 |
0901 |
4709900 |
001 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
450 |
200 |
480 |
0902 |
|
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
200 |
480 |
0902 |
4710000 |
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
200 |
480 |
0902 |
4719900 |
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
200 |
480 |
0902 |
4719900 |
001 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - значения целевых показателей по результатам ведомственных программ оцениваются по итогам полугодия, 9 месяцев, года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.