Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 августа 2008 г. N 3089
Исполнение по расходам городского округа город Сургут на реализацию
ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2008 года
N п/п |
Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы |
Код ведомственной программы |
Код ведомства |
Функциональная классификация расходов |
Сумма, всего (тыс.руб.) |
В том числе |
Значение целевых показателей достижения промежуточных и конечных результатов программы |
||||||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
||||||||||
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
|||||||||
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
6 325 121 |
4 437 804 |
4 000 061 |
437 743 |
1 285 193 |
602 124 |
|
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Предоставление жилья отдельным категориям граждан |
302 |
|
|
|
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Потребность предоставления (строительства) жилых помещений, (кв.м) |
302 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
539 452 |
|
Число граждан нуждающихся в жилых помещениях, (чел.) |
302 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 198 |
|
Площадь предоставляемых жилых помещений, (кв.м) |
302 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 170 |
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
302 |
|
|
|
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
302 |
460 |
0500 |
|
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
302 |
460 |
0501 |
|
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
302 |
460 |
0501 |
5220000 |
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
302 |
460 |
0501 |
5222700 |
|
117 871 |
117 871 |
117 871 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
302 |
460 |
0501 |
5222701 |
|
85 309 |
85 309 |
85 309 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
460 |
0501 |
5222701 |
003 |
85 309 |
85 309 |
85 309 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
302 |
460 |
0501 |
5222705 |
|
32 562 |
32 562 |
32 562 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
302 |
460 |
0501 |
5222705 |
003 |
32 562 |
32 562 |
32 562 |
|
|
|
|
1.2. |
Строительство инженерной инфраструктуры |
303 |
|
|
|
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Построено сетей водоснабжения, (погонных метров) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей водоотведения, (погонных метров) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей теплоснабжения, (погонных метров) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено сетей электроснабжения, (погонных метров) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Построено распределительных подстанций, трансформаторных подстанций, (шт.) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено повысительно-насосных станций, (шт.) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов, (шт.) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено канализационных насосных станций, (шт.) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Построено котельных, (шт.) |
303 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
303 |
|
|
|
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
303 |
460 |
0500 |
|
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
303 |
460 |
0502 |
|
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
303 |
460 |
0502 |
5220000 |
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы |
303 |
460 |
0502 |
5222700 |
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
303 |
460 |
0502 |
5222706 |
|
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
303 |
460 |
0502 |
5222706 |
003 |
150 063 |
150 063 |
148 621 |
1 442 |
|
|
|
1.3. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
|
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оценка удовлетворенности населения качеством оказания бюджетной услуги по результатам социологического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка художественной выразительности снежных городков по результатам социологического опроса, от 0 до 10, (балл) |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Показатель увеличения количества элементов каждого из существующих снежных городков в процентах к объему 2006 года, (на кол-во %) |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка сохранности снежных городков в период эксплуатации в процентах к общему объему, (%) |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
Количество элементов праздничного оформления, пригодных к повторному применению, качество которых сохранено благодаря правильному хранению, (%) |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
|
|
|
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
305 |
460 |
0400 |
|
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
305 |
460 |
0412 |
|
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
305 |
460 |
0412 |
3380000 |
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
305 |
460 |
0412 |
3380000 |
500 |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
|
|
|
|
2. |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
|
|
46 313 |
45 649 |
45 649 |
0 |
0 |
664 |
|
|
Количество пользователей бюджетной услугой, (чел.) |
311 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 107 |
|
Количество посещений муниципальных библиотек, (пос.) |
311 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 685 |
|
Число нестационарных пунктов библиотечного обслуживания, (ед.) |
311 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
Число услуг, составляющих содержание бюджетной услуги, доступных для пользователей через сеть Интернет, (ед.) |
311 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек (максимальный балл -10), (балл) |
311 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
|
|
|
|
43 326 |
42 662 |
42 662 |
0 |
0 |
664 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
240 |
0800 |
|
|
43 326 |
42 662 |
42 662 |
0 |
0 |
664 |
|
|
Культура |
311 |
240 |
0801 |
|
|
43 326 |
42 662 |
42 662 |
0 |
0 |
664 |
|
|
Библиотеки |
311 |
240 |
0801 |
4420000 |
|
42 694 |
42 178 |
42 178 |
0 |
0 |
516 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
240 |
0801 |
4429900 |
|
42 694 |
42 178 |
42 178 |
0 |
0 |
516 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
240 |
0801 |
4429900 |
001 |
42 694 |
42 178 |
42 178 |
|
|
516 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
311 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
547 |
399 |
399 |
0 |
0 |
148 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
311 |
240 |
0801 |
4500600 |
|
418 |
399 |
399 |
0 |
0 |
19 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
240 |
0801 |
4500600 |
001 |
418 |
399 |
399 |
0 |
|
19 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
311 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
240 |
0801 |
4508500 |
001 |
129 |
0 |
|
|
|
129 |
|
|
Региональные целевые программы |
311 |
240 |
0801 |
5220000 |
|
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Культура Югры" на 2006 - 2008 годы |
311 |
240 |
0801 |
5222800 |
|
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
311 |
240 |
0801 |
5222800 |
023 |
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
311 |
|
|
|
|
2 987 |
2 987 |
2 987 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
311 |
020 |
|
|
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
311 |
|
|
|
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
020 |
0800 |
|
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
311 |
020 |
0801 |
|
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Библиотеки |
311 |
020 |
0801 |
4420000 |
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
020 |
0801 |
4429900 |
|
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
020 |
0801 |
4429900 |
001 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
311 |
450 |
|
|
|
395 |
395 |
395 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
311 |
450 |
0400 |
|
|
278 |
278 |
278 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
311 |
450 |
0410 |
|
|
278 |
278 |
278 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
311 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
278 |
278 |
278 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
311 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
278 |
278 |
278 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
278 |
278 |
278 |
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
311 |
450 |
0800 |
|
|
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
311 |
450 |
0801 |
|
|
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Библиотеки |
311 |
450 |
0801 |
4420000 |
|
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
311 |
450 |
0801 |
4429900 |
|
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
311 |
450 |
0801 |
4429900 |
001 |
117 |
117 |
117 |
|
|
|
|
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
|
|
32 895 |
32 116 |
32 116 |
0 |
0 |
779 |
|
|
Общее количество посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 905 |
|
Количество индивидуальных посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 792 |
|
Удовлетворенность населения качеством работы музеев (максимальное количество - 10 баллов), (балл) |
312 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
|
|
|
|
30 479 |
29 700 |
29 700 |
0 |
0 |
779 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
240 |
0800 |
|
|
30 479 |
29 700 |
29 700 |
0 |
0 |
779 |
0 |
|
Культура |
312 |
240 |
0801 |
|
|
30 479 |
29 700 |
29 700 |
0 |
0 |
779 |
0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
240 |
0801 |
4410000 |
|
29 415 |
28 949 |
28 949 |
0 |
0 |
466 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
240 |
0801 |
4419900 |
|
29 415 |
28 949 |
28 949 |
0 |
0 |
466 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
240 |
0801 |
4419900 |
001 |
29 415 |
28 949 |
28 949 |
|
|
466 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
312 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
1 064 |
751 |
751 |
0 |
0 |
313 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
312 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
1 064 |
751 |
751 |
0 |
0 |
313 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
240 |
0801 |
4508500 |
001 |
1 064 |
751 |
751 |
|
|
313 |
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
312 |
|
|
|
|
2 416 |
2 416 |
2 416 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
312 |
020 |
|
|
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
312 |
|
|
|
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
020 |
0800 |
|
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
312 |
020 |
0801 |
|
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
020 |
0801 |
4410000 |
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
020 |
0801 |
4419900 |
|
2 251 |
2 251 |
2 251 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
020 |
0801 |
4419900 |
001 |
2 251 |
2 251 |
2 251 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
312 |
450 |
|
|
|
165 |
165 |
165 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
312 |
450 |
0400 |
|
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
312 |
450 |
0410 |
|
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
312 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
312 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
312 |
450 |
0800 |
|
|
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
312 |
450 |
0801 |
|
|
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
312 |
450 |
0801 |
4410000 |
|
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
312 |
450 |
0801 |
4419900 |
|
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
312 |
450 |
0801 |
4419900 |
001 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
|
|
279 171 |
268 071 |
100 071 |
168 000 |
0 |
11 100 |
|
|
Количество посещений культурно-досуговых и просветительских мероприятий на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 210 |
|
Количество посещений мероприятий профессионального исполнительского искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 030 |
|
Количество участников клубных формирований, (чел.) |
313 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 185 |
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальная оценка - 10 баллов), (балл) |
313 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
|
|
|
|
105 165 |
94 065 |
94 065 |
0 |
0 |
11 100 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
240 |
0800 |
|
|
105 165 |
94 065 |
94 065 |
0 |
0 |
11 100 |
|
|
Культура |
313 |
240 |
0801 |
|
|
105 165 |
94 065 |
94 065 |
0 |
0 |
11 100 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
59 461 |
50 631 |
50 631 |
0 |
0 |
8 830 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
59 461 |
50 631 |
50 631 |
0 |
0 |
8 830 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
59 461 |
50 631 |
50 631 |
|
|
8 830 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
240 |
0801 |
4430000 |
|
42 816 |
40 614 |
40 614 |
0 |
0 |
2 202 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
240 |
0801 |
4439900 |
|
42 816 |
40 614 |
40 614 |
0 |
0 |
2 202 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
240 |
0801 |
4439900 |
001 |
42 816 |
40 614 |
40 614 |
|
|
2 202 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
2 088 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
68 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
313 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
2 088 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
68 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
240 |
0801 |
4508500 |
001 |
892 |
824 |
824 |
|
|
68 |
|
|
Прочие расходы |
313 |
240 |
0801 |
4508500 |
013 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
313 |
240 |
0801 |
5220000 |
|
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Культура Югры" на 2006 - 2008 годы |
313 |
240 |
0801 |
5222800 |
|
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
313 |
240 |
0801 |
5222800 |
023 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
313 |
|
|
|
|
174 006 |
174 006 |
6 006 |
168 000 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
313 |
020 |
|
|
|
5 493 |
5 493 |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
313 |
|
|
|
|
5 493 |
5 493 |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
020 |
0800 |
|
|
5 493 |
5 493 |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
020 |
0801 |
|
|
5 493 |
5 493 |
5 493 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
020 |
0801 |
4400000 |
|
5 197 |
5 197 |
5 197 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
020 |
0801 |
4409900 |
|
5 197 |
5 197 |
5 197 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
020 |
0801 |
4409900 |
001 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
|
|
|
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
020 |
0801 |
4430000 |
|
296 |
296 |
296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
020 |
0801 |
4439900 |
|
296 |
296 |
296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
020 |
0801 |
4439900 |
001 |
296 |
296 |
296 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
313 |
450 |
|
|
|
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
313 |
450 |
0400 |
|
|
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
313 |
450 |
0410 |
|
|
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
313 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
313 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
58 |
58 |
58 |
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
450 |
0800 |
|
|
155 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
450 |
0801 |
|
|
155 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
450 |
0801 |
4400000 |
|
127 |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
450 |
0801 |
4409900 |
|
127 |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0801 |
4409900 |
001 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
313 |
450 |
0801 |
4430000 |
|
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
450 |
0801 |
4439900 |
|
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
450 |
0801 |
4439900 |
001 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
|
|
168 300 |
168 300 |
300 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
313 |
460 |
0800 |
|
|
168 300 |
168 300 |
300 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
313 |
460 |
0801 |
|
|
168 300 |
168 300 |
300 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
313 |
460 |
0801 |
4400000 |
|
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
313 |
460 |
0801 |
4409900 |
|
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
313 |
460 |
0801 |
4409900 |
001 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
313 |
460 |
0801 |
5220000 |
|
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
313 |
460 |
0801 |
5222600 |
|
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
313 |
460 |
0801 |
5222603 |
|
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
313 |
460 |
0801 |
5222603 |
003 |
168 000 |
168 000 |
|
168 000 |
|
|
|
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
|
|
12 151 |
12 151 |
12 151 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество массовых мероприятий, (ед.) |
314 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых в концертных залах (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города (максимальный балл -10), (балл) |
314 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
|
|
|
|
12 113 |
12 113 |
12 113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314 |
240 |
0800 |
|
|
12 113 |
12 113 |
12 113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
314 |
240 |
0801 |
|
|
12 113 |
12 113 |
12 113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4400000 |
|
10 060 |
10 060 |
10 060 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
314 |
240 |
0801 |
4409900 |
|
10 060 |
10 060 |
10 060 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
240 |
0801 |
4409900 |
001 |
10 060 |
10 060 |
10 060 |
|
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4500000 |
|
2 053 |
2 053 |
2 053 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
314 |
240 |
0801 |
4508500 |
|
2 053 |
2 053 |
2 053 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
240 |
0801 |
4508500 |
001 |
2 053 |
2 053 |
2 053 |
|
|
0 |
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
314 |
|
|
|
|
38 |
38 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
314 |
450 |
|
|
|
38 |
38 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
314 |
450 |
0400 |
|
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
314 |
450 |
0410 |
|
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
314 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
314 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
314 |
450 |
0800 |
|
|
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Культура |
314 |
450 |
0801 |
|
|
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
314 |
450 |
0801 |
4400000 |
|
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
314 |
450 |
0801 |
4409900 |
|
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
314 |
450 |
0801 |
4409900 |
001 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
|
|
104 188 |
98 742 |
98 742 |
0 |
0 |
5 446 |
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.) |
315 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 065 |
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.) |
315 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
|
Доля лауреатов в общей численности учащихся детских школ искусств, (%) |
315 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,2 |
|
Количество лауреатов, (чел.) |
315 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских школах искусств (максимальная оценка -10 баллов), (балл) |
315 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
|
|
|
|
101 234 |
95 788 |
95 788 |
0 |
0 |
5 446 |
|
|
Образование |
315 |
240 |
0700 |
|
|
101 234 |
95 788 |
95 788 |
0 |
0 |
5 446 |
|
|
Общее образование |
315 |
240 |
0702 |
|
|
97 047 |
93 897 |
93 897 |
0 |
0 |
3 150 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
97 047 |
93 897 |
93 897 |
0 |
0 |
3 150 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
97 047 |
93 897 |
93 897 |
0 |
0 |
3 150 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
240 |
0702 |
4239902 |
|
97 047 |
93 897 |
93 897 |
0 |
0 |
3 150 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
240 |
0702 |
4239902 |
001 |
97 047 |
93 897 |
93 897 |
|
|
3 150 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
315 |
240 |
0709 |
|
|
4 187 |
1 891 |
1 891 |
0 |
0 |
2 296 |
|
|
Мероприятия в области образования |
315 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
3 660 |
1 364 |
1 364 |
0 |
0 |
2 296 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
315 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
3 660 |
1 364 |
1 364 |
0 |
0 |
2 296 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
315 |
240 |
0709 |
4360900 |
500 |
3 660 |
1 364 |
1 364 |
|
|
2 296 |
|
|
Региональные целевые программы |
315 |
240 |
0709 |
5220000 |
|
288 |
288 |
288 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2006 - 2008 годы |
315 |
240 |
0709 |
5221100 |
|
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
5221100 |
022 |
192 |
192 |
192 |
|
|
|
|
|
Программа "Культура Югры" на 2006 - 2008 годы |
315 |
240 |
0709 |
5222800 |
|
96 |
96 |
96 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
5222800 |
022 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
315 |
240 |
0709 |
7950000 |
|
239 |
239 |
239 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
315 |
240 |
0709 |
7951900 |
|
239 |
239 |
239 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
315 |
240 |
0709 |
7951903 |
|
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951903 |
022 |
169 |
169 |
169 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
315 |
240 |
0709 |
7951905 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951905 |
022 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
315 |
240 |
0709 |
7951906 |
|
69 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
240 |
0709 |
7951906 |
022 |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
315 |
|
|
|
|
2 954 |
2 954 |
2 954 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
315 |
020 |
|
|
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
315 |
|
|
|
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
315 |
020 |
0700 |
|
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
315 |
020 |
0702 |
|
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
020 |
0702 |
4230000 |
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
020 |
0702 |
4239900 |
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
020 |
0702 |
4239902 |
|
2 772 |
2 772 |
2 772 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
020 |
0702 |
4239902 |
001 |
2 772 |
2 772 |
2 772 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
315 |
450 |
|
|
|
182 |
182 |
182 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
315 |
450 |
0400 |
|
|
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
315 |
450 |
0410 |
|
|
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
315 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
315 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
Образование |
315 |
450 |
0700 |
|
|
157 |
157 |
157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
315 |
450 |
0702 |
|
|
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
315 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных школ искусств |
315 |
450 |
0702 |
4239902 |
|
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
315 |
450 |
0702 |
4239902 |
001 |
116 |
116 |
116 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
315 |
450 |
0709 |
|
|
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
315 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
315 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
315 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
315 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
|
|
97 260 |
96 542 |
96 542 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Количество детей, подростков и молодежи, обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту, (чел.) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 274 |
|
Доля обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, в общей численности обучающихся, (%) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,5 |
|
Количество обучающихся, имеющих спортивный разряд или звание, (чел.) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 294 |
|
Количество зафиксированных нарушений требований стандарта качества услуги, (ед.) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством услуг спортивных школ (максимальная оценка - 10 баллов), (балл) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
|
|
|
|
86 999 |
86 281 |
86 281 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Образование |
316 |
240 |
0700 |
|
|
86 999 |
86 281 |
86 281 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Общее образование |
316 |
240 |
0702 |
|
|
79 438 |
78 720 |
78 720 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
79 438 |
78 720 |
78 720 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
79 438 |
78 720 |
78 720 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
79 438 |
78 720 |
78 720 |
0 |
0 |
718 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
79 438 |
78 720 |
78 720 |
|
|
718 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
316 |
240 |
0709 |
|
|
7 561 |
7 561 |
7 561 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области образования |
316 |
240 |
0709 |
4360000 |
|
6 286 |
6 286 |
6 286 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
316 |
240 |
0709 |
4360900 |
|
6 286 |
6 286 |
6 286 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
316 |
240 |
0709 |
4360900 |
500 |
6 286 |
6 286 |
6 286 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
316 |
240 |
0709 |
7950000 |
|
1 275 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
316 |
240 |
0709 |
7951900 |
|
1 275 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
316 |
240 |
0709 |
7951902 |
|
361 |
361 |
361 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951902 |
022 |
361 |
361 |
361 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
316 |
240 |
0709 |
7951903 |
|
121 |
121 |
121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951903 |
022 |
121 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
316 |
240 |
0709 |
7951905 |
|
743 |
743 |
743 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951905 |
022 |
743 |
743 |
743 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы" |
316 |
240 |
0709 |
7951909 |
|
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
240 |
0709 |
7951909 |
022 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
316 |
|
|
|
|
10 261 |
10 261 |
10 261 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
316 |
020 |
|
|
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
316 |
|
|
|
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
316 |
020 |
0700 |
|
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
316 |
020 |
0702 |
|
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
020 |
0702 |
4230000 |
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
020 |
0702 |
4239900 |
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
020 |
0702 |
4239903 |
|
10 044 |
10 044 |
10 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
020 |
0702 |
4239903 |
001 |
10 044 |
10 044 |
10 044 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
316 |
450 |
|
|
|
217 |
217 |
217 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
316 |
450 |
0400 |
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
316 |
450 |
0410 |
|
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
316 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
316 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
63 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
Образование |
316 |
450 |
0700 |
|
|
154 |
154 |
154 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
316 |
450 |
0702 |
|
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
316 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
316 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
316 |
450 |
0702 |
4239903 |
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
316 |
450 |
0702 |
4239903 |
001 |
123 |
123 |
123 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
316 |
450 |
0709 |
|
|
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
316 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
316 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
316 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
316 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
31 |
31 |
31 |
|
|
|
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
|
|
165 702 |
156 982 |
24 675 |
132 307 |
0 |
8 720 |
|
|
Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в учреждениях департамента, (чел.) |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 206 |
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений учреждений департамента, (чел.) |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 179 |
|
Количество спортивных объектов учреждений департамента, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалидов), (ед.) |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством работы спортивных сооружений учреждений департамента (максимальный балл -10), (балл) |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число выявленных нарушений стандарта качества бюджетной услуги, (ед.) |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
|
|
|
|
32 612 |
23 892 |
23 892 |
0 |
0 |
8 720 |
|
|
Образование |
317 |
240 |
0700 |
|
|
7 792 |
36 |
36 |
0 |
0 |
7 756 |
|
|
Общее образование |
317 |
240 |
0702 |
|
|
7 792 |
36 |
36 |
0 |
0 |
7 756 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
317 |
240 |
0702 |
4230000 |
|
7 792 |
36 |
36 |
0 |
0 |
7 756 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
240 |
0702 |
4239900 |
|
7 792 |
36 |
36 |
0 |
0 |
7 756 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ |
317 |
240 |
0702 |
4239903 |
|
7 792 |
36 |
36 |
0 |
0 |
7 756 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
240 |
0702 |
4239903 |
001 |
7 792 |
36 |
36 |
|
|
7 756 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
240 |
0900 |
|
|
24 820 |
23 856 |
23 856 |
0 |
0 |
964 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
240 |
0908 |
|
|
24 820 |
23 856 |
23 856 |
0 |
0 |
964 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
240 |
0908 |
4820000 |
|
19 785 |
19 011 |
19 011 |
0 |
0 |
774 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
240 |
0908 |
4829900 |
|
19 785 |
19 011 |
19 011 |
0 |
0 |
774 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
240 |
0908 |
4829900 |
001 |
19 785 |
19 011 |
19 011 |
|
|
774 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
317 |
240 |
0908 |
5120000 |
|
5 035 |
4 845 |
4 845 |
0 |
0 |
190 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
317 |
240 |
0908 |
5129700 |
|
5 035 |
4 845 |
4 845 |
0 |
0 |
190 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
317 |
240 |
0908 |
5129700 |
500 |
5 035 |
4 845 |
4 845 |
|
|
190 |
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
317 |
|
|
|
|
133 090 |
133 090 |
783 |
132 307 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
317 |
020 |
|
|
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
317 |
|
|
|
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
020 |
0900 |
|
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
020 |
0908 |
|
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
020 |
0908 |
4820000 |
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
020 |
0908 |
4829900 |
|
726 |
726 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
020 |
0908 |
4829900 |
001 |
726 |
726 |
726 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
317 |
450 |
|
|
|
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
317 |
450 |
0400 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
317 |
450 |
0410 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
317 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
317 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
450 |
0900 |
|
|
44 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
450 |
0908 |
|
|
44 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
317 |
450 |
0908 |
4820000 |
|
44 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
317 |
450 |
0908 |
4829900 |
|
44 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
317 |
450 |
0908 |
4829900 |
001 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
317 |
460 |
|
|
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
317 |
460 |
0900 |
|
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
317 |
460 |
0908 |
|
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
317 |
460 |
0908 |
5220000 |
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
317 |
460 |
0908 |
5222600 |
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
317 |
460 |
0908 |
5222605 |
|
132 307 |
132 307 |
0 |
132 307 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
317 |
460 |
0908 |
5222605 |
003 |
132 307 |
132 307 |
|
132 307 |
|
|
|
2.8. |
Организация мероприятий по работе с молодежью |
318 |
|
|
|
|
83 233 |
79 134 |
79 134 |
0 |
0 |
4 099 |
|
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262 |
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 626 |
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в военно-патриотических и спортивно-технических клубах и центрах, (чел.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
384 |
|
Количество детей и молодежи, посетивших военно-спортивные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 700 |
|
Количество молодых семей, посещающих клуб молодых семей, (ед.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
|
Число пунктов предписаний органа Госпожнадзора в отношении клубов по месту жительства, (ед.) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальный балл - 10), (балл) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
|
|
|
|
78 151 |
74 052 |
74 052 |
0 |
0 |
4 099 |
|
|
Образование |
318 |
240 |
0700 |
|
|
78 151 |
74 052 |
74 052 |
0 |
0 |
4 099 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
240 |
0707 |
|
|
78 151 |
74 052 |
74 052 |
0 |
0 |
4 099 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
240 |
0707 |
4310000 |
|
77 883 |
73 784 |
73 784 |
0 |
0 |
4 099 |
0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
4310100 |
|
77 883 |
73 784 |
73 784 |
0 |
0 |
4 099 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
240 |
0707 |
4310100 |
001 |
77 188 |
73 089 |
73 089 |
|
|
4 099 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
318 |
240 |
0707 |
4310100 |
500 |
695 |
695 |
695 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
318 |
240 |
0707 |
7950000 |
|
268 |
268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
318 |
240 |
0707 |
7951900 |
|
268 |
268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
318 |
240 |
0707 |
7951903 |
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951903 |
447 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
318 |
240 |
0707 |
7951906 |
|
168 |
168 |
168 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
318 |
240 |
0707 |
7951906 |
447 |
168 |
168 |
168 |
|
|
|
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
318 |
|
|
|
|
5 082 |
5 082 |
5 082 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
318 |
020 |
|
|
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
318 |
|
|
|
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
318 |
020 |
0700 |
|
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
020 |
0707 |
|
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
020 |
0707 |
4310000 |
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
318 |
020 |
0707 |
4310100 |
|
4 895 |
4 895 |
4 895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
020 |
0707 |
4310100 |
001 |
4 895 |
4 895 |
4 895 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
318 |
450 |
|
|
|
187 |
187 |
187 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
318 |
450 |
0400 |
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
318 |
450 |
0410 |
|
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
318 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
318 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
Образование |
318 |
450 |
0700 |
|
|
141 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
318 |
450 |
0707 |
|
|
141 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
318 |
450 |
0707 |
4310000 |
|
141 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
318 |
450 |
0707 |
4310100 |
|
141 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
318 |
450 |
0707 |
4310100 |
001 |
141 |
141 |
141 |
|
|
|
|
2.9. |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время |
319 |
|
|
|
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
0 |
|
Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших в рамках ведомственной программы, (чел.) |
319 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
958 |
|
Количество подтвержденных случаев отклонения от стандарта качества предоставляемой услуги, (ед.) |
319 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность населения качеством оказания бюджетной услуги (максимальный балл - 10), (балл) |
319 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
|
|
|
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
|
|
Образование |
319 |
240 |
0700 |
|
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
319 |
240 |
0707 |
|
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
319 |
240 |
0707 |
4320000 |
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
|
|
Оздоровление детей |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
|
3 792 |
2 048 |
2 048 |
0 |
0 |
1 744 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
001 |
2 146 |
402 |
402 |
|
|
1 744 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
319 |
240 |
0707 |
4320200 |
500 |
1 646 |
1 646 |
1 646 |
|
|
|
|
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
|
|
859 703 |
726 086 |
722 736 |
3 350 |
29 314 |
104 303 |
|
|
Очередность на получение места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, (чел.) |
331 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 122 |
|
Уровень доступности услуги, (%) |
331 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
331 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес неисполненных пунктов предписаний органов государственного надзора, (%) |
331 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
|
|
|
|
752 889 |
619 272 |
619 272 |
0 |
29 314 |
104 303 |
|
|
Образование |
331 |
230 |
0700 |
|
|
726 803 |
619 272 |
619 272 |
0 |
3 228 |
104 303 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
230 |
0701 |
|
|
724 966 |
617 435 |
617 435 |
0 |
3 228 |
104 303 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
230 |
0701 |
4200000 |
|
724 966 |
617 435 |
617 435 |
0 |
3 228 |
104 303 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
230 |
0701 |
4209900 |
|
724 966 |
617 435 |
617 435 |
0 |
3 228 |
104 303 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
230 |
0701 |
4209900 |
001 |
724 966 |
617 435 |
617 435 |
|
3 228 |
104 303 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
331 |
230 |
0709 |
|
|
1 837 |
1 837 |
1 837 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
331 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
1 837 |
1 837 |
1 837 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
331 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
1 837 |
1 837 |
1 837 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |
331 |
230 |
0709 |
7951901 |
|
106 |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
331 |
230 |
0709 |
7951901 |
022 |
106 |
106 |
106 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" |
331 |
230 |
0709 |
7951908 |
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
331 |
230 |
0709 |
7951908 |
022 |
1 731 |
1 731 |
1 731 |
|
|
|
|
|
Социальная политика |
331 |
230 |
1000 |
|
|
26 086 |
0 |
0 |
0 |
26 086 |
0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
331 |
230 |
1004 |
|
|
26 086 |
0 |
0 |
0 |
26 086 |
0 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
331 |
230 |
1004 |
5200000 |
|
26 086 |
0 |
0 |
0 |
26 086 |
0 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
331 |
230 |
1004 |
5201000 |
|
26 086 |
0 |
0 |
0 |
26 086 |
0 |
|
|
Субвенция из федерального бюджета |
331 |
230 |
1004 |
5201001 |
|
26 086 |
0 |
0 |
0 |
26 086 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
331 |
230 |
1004 |
5201001 |
005 |
26 086 |
0 |
|
|
26 086 |
|
|
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
331 |
|
|
|
|
106 814 |
106 814 |
103 464 |
3 350 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
331 |
020 |
|
|
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
331 |
|
|
|
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
020 |
0700 |
|
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
020 |
0701 |
|
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
020 |
0701 |
4200000 |
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
020 |
0701 |
4209900 |
|
76 532 |
76 532 |
76 532 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
020 |
0701 |
4209900 |
001 |
76 532 |
76 532 |
76 532 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
331 |
450 |
|
|
|
561 |
561 |
561 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
450 |
0700 |
|
|
561 |
561 |
561 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
450 |
0701 |
|
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
331 |
450 |
0701 |
4200000 |
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
331 |
450 |
0701 |
4209900 |
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331 |
450 |
0701 |
4209900 |
001 |
447 |
447 |
447 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
331 |
450 |
0709 |
|
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
331 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
331 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
331 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
114 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
331 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
114 |
114 |
114 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
331 |
460 |
|
|
|
29 721 |
29 721 |
26 371 |
3 350 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
331 |
460 |
0700 |
|
|
29 721 |
29 721 |
26 371 |
3 350 |
0 |
0 |
|
|
Дошкольное образование |
331 |
460 |
0701 |
|
|
29 721 |
29 721 |
26 371 |
3 350 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
331 |
460 |
0701 |
5220000 |
|
24 725 |
24 725 |
21 375 |
3 350 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы |
331 |
460 |
0701 |
5224400 |
|
24 725 |
24 725 |
21 375 |
3 350 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
460 |
0701 |
5224400 |
003 |
24 725 |
24 725 |
21 375 |
3 350 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
331 |
460 |
0701 |
7950000 |
|
4 996 |
4 996 |
4 996 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 по 2015 год |
331 |
460 |
0701 |
7952500 |
|
4 996 |
4 996 |
4 996 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
331 |
460 |
0701 |
7952500 |
003 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
|
|
|
|
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
|
|
1 506 373 |
272 822 |
272 822 |
0 |
1 208 370 |
25 181 |
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля обучающихся, изучающих информатику и информационные технологии, от общего числа обучающихся, (%) |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, (ед.) |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля старшеклассников, обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, (%) |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
|
|
|
|
1 340 694 |
107 143 |
107 143 |
0 |
1 208 370 |
25 181 |
|
|
Образование |
332 |
230 |
0700 |
|
|
1 339 481 |
107 143 |
107 143 |
0 |
1 207 157 |
25 181 |
|
|
Общее образование |
332 |
230 |
0702 |
|
|
1 294 042 |
61 867 |
61 867 |
0 |
1 207 156 |
25 019 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
230 |
0702 |
4210000 |
|
1 168 751 |
43 354 |
43 354 |
0 |
1 100 378 |
25 019 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
230 |
0702 |
4219900 |
|
1 168 751 |
43 354 |
43 354 |
0 |
1 100 378 |
25 019 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
230 |
0702 |
4219901 |
|
830 327 |
32 854 |
32 854 |
0 |
791 420 |
6 053 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219901 |
001 |
830 327 |
32 854 |
32 854 |
|
791 420 |
6 053 |
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
230 |
0702 |
4219902 |
|
259 165 |
7 130 |
7 130 |
0 |
240 789 |
11 246 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219902 |
001 |
259 165 |
7 130 |
7 130 |
|
240 789 |
11 246 |
|
|
Вечерние школы |
332 |
230 |
0702 |
4219903 |
|
24 924 |
1 276 |
1 276 |
0 |
23 616 |
32 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219903 |
001 |
24 924 |
1 276 |
1 276 |
|
23 616 |
32 |
|
|
Школы-детские сады |
332 |
230 |
0702 |
4219904 |
|
54 335 |
2 094 |
2 094 |
0 |
44 553 |
7 688 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4219904 |
001 |
54 335 |
2 094 |
2 094 |
|
44 553 |
7 688 |
|
|
Мероприятия в области образования |
332 |
230 |
0702 |
4360000 |
|
102 031 |
18 513 |
18 513 |
0 |
83 518 |
0 |
|
|
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
332 |
230 |
0702 |
4361200 |
|
102 031 |
18 513 |
18 513 |
0 |
83 518 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
4361200 |
001 |
102 031 |
18 513 |
18 513 |
|
83 518 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
332 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
23 260 |
0 |
0 |
0 |
23 260 |
0 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
332 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
23 260 |
0 |
0 |
0 |
23 260 |
0 |
|
|
Субвенция из федерального бюджета |
332 |
230 |
0702 |
5200901 |
|
14 118 |
0 |
0 |
0 |
14 118 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
5200901 |
001 |
14 118 |
0 |
|
|
14 118 |
|
|
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
332 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
9 142 |
0 |
0 |
0 |
9 142 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
9 142 |
0 |
|
|
9 142 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
230 |
0709 |
|
|
45 439 |
45 276 |
45 276 |
0 |
1 |
162 |
|
|
Мероприятия в области образования |
332 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
1 879 |
1 814 |
1 814 |
0 |
0 |
65 |
|
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
332 |
230 |
0709 |
4360200 |
|
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4360200 |
001 |
65 |
0 |
|
|
|
65 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
332 |
230 |
0709 |
4360900 |
|
1 814 |
1 814 |
1 814 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
332 |
230 |
0709 |
4360900 |
500 |
1 814 |
1 814 |
1 814 |
|
|
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
230 |
0709 |
4520000 |
|
37 494 |
37 396 |
37 396 |
0 |
1 |
97 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
230 |
0709 |
4529900 |
|
37 494 |
37 396 |
37 396 |
0 |
1 |
97 |
|
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
230 |
0709 |
4529901 |
|
22 043 |
21 946 |
21 946 |
0 |
0 |
97 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4529901 |
001 |
22 043 |
21 946 |
21 946 |
|
|
97 |
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
230 |
0709 |
4529905 |
|
15 451 |
15 450 |
15 450 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
230 |
0709 |
4529905 |
001 |
15 451 |
15 450 |
15 450 |
|
1 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
332 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
6 066 |
6 066 |
6 066 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Дети-инвалиды" городской целевой программы "Дети Сургута" на 2004 - 2007 годы |
332 |
230 |
0709 |
7950201 |
|
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7950201 |
022 |
42 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
332 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
5 924 |
5 924 |
5 924 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка лучших работников образования" |
332 |
230 |
0709 |
7951902 |
|
887 |
887 |
887 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951902 |
022 |
887 |
887 |
887 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
332 |
230 |
0709 |
7951903 |
|
112 |
112 |
112 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951903 |
022 |
112 |
112 |
112 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
332 |
230 |
0709 |
7951905 |
|
735 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951905 |
022 |
735 |
735 |
735 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
332 |
230 |
0709 |
7951906 |
|
770 |
770 |
770 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951906 |
022 |
770 |
770 |
770 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" |
332 |
230 |
0709 |
7951908 |
|
3 360 |
3 360 |
3 360 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951908 |
022 |
3 360 |
3 360 |
3 360 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы" |
332 |
230 |
0709 |
7951909 |
|
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7951909 |
022 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Городская целевая программа "Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте" на 2007-2009 годы |
332 |
230 |
0709 |
7952300 |
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
230 |
0709 |
7952300 |
022 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Социальная политика |
332 |
230 |
1000 |
|
|
1 213 |
0 |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
332 |
230 |
1004 |
|
|
1 213 |
0 |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
332 |
230 |
1004 |
5200000 |
|
1 213 |
0 |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
332 |
230 |
1004 |
5201000 |
|
1 213 |
0 |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
|
|
Субвенция из федерального бюджета |
332 |
230 |
1004 |
5201001 |
|
1 213 |
0 |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
332 |
230 |
1004 |
5201001 |
005 |
1 213 |
0 |
|
|
1 213 |
|
|
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
332 |
|
|
|
|
165 679 |
165 679 |
165 679 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
332 |
020 |
|
|
|
151 208 |
151 208 |
151 208 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
332 |
|
|
|
|
151 208 |
151 208 |
151 208 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
332 |
020 |
0700 |
|
|
151 208 |
151 208 |
151 208 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
332 |
020 |
0702 |
|
|
148 722 |
148 722 |
148 722 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
020 |
0702 |
4210000 |
|
148 722 |
148 722 |
148 722 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
020 |
0702 |
4219900 |
|
148 722 |
148 722 |
148 722 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
020 |
0702 |
4219901 |
|
121 728 |
121 728 |
121 728 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0702 |
4219901 |
001 |
121 728 |
121 728 |
121 728 |
|
|
|
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
020 |
0702 |
4219902 |
|
20 775 |
20 775 |
20 775 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0702 |
4219902 |
001 |
20 775 |
20 775 |
20 775 |
|
|
|
|
|
Вечерние школы |
332 |
020 |
0702 |
4219903 |
|
2 269 |
2 269 |
2 269 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0702 |
4219903 |
001 |
2 269 |
2 269 |
2 269 |
|
|
|
|
|
Школы-детские сады |
332 |
020 |
0702 |
4219904 |
|
3 950 |
3 950 |
3 950 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0702 |
4219904 |
001 |
3 950 |
3 950 |
3 950 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
020 |
0709 |
|
|
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
020 |
0709 |
4520000 |
|
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
020 |
0709 |
4529900 |
|
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
020 |
0709 |
4529901 |
|
823 |
823 |
823 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0709 |
4529901 |
001 |
823 |
823 |
823 |
|
|
|
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
020 |
0709 |
4529905 |
|
1 663 |
1 663 |
1 663 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
020 |
0709 |
4529905 |
001 |
1 663 |
1 663 |
1 663 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
332 |
450 |
|
|
|
1 409 |
1 409 |
1 409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
332 |
450 |
0400 |
|
|
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
332 |
450 |
0410 |
|
|
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
332 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
332 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
Образование |
332 |
450 |
0700 |
|
|
1 345 |
1 345 |
1 345 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
332 |
450 |
0702 |
|
|
969 |
969 |
969 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
450 |
0702 |
4210000 |
|
969 |
969 |
969 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
450 |
0702 |
4219900 |
|
969 |
969 |
969 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
450 |
0702 |
4219901 |
|
640 |
640 |
640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219901 |
001 |
640 |
640 |
640 |
|
|
|
|
|
Гимназии, лицеи |
332 |
450 |
0702 |
4219902 |
|
260 |
260 |
260 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219902 |
001 |
260 |
260 |
260 |
|
|
|
|
|
Вечерние школы |
332 |
450 |
0702 |
4219903 |
|
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219903 |
001 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
Школы-детские сады |
332 |
450 |
0702 |
4219904 |
|
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0702 |
4219904 |
001 |
51 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
332 |
450 |
0709 |
|
|
376 |
376 |
376 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
332 |
450 |
0709 |
4520000 |
|
88 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
450 |
0709 |
4529900 |
|
88 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учебно-методические кабинеты |
332 |
450 |
0709 |
4529901 |
|
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0709 |
4529901 |
001 |
59 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
332 |
450 |
0709 |
4529905 |
|
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
450 |
0709 |
4529905 |
001 |
29 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
332 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
288 |
288 |
288 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
332 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
288 |
288 |
288 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
332 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
288 |
288 |
288 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
332 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
288 |
288 |
288 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
|
|
13 062 |
13 062 |
13 062 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
332 |
460 |
0700 |
|
|
13 062 |
13 062 |
13 062 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
332 |
460 |
0702 |
|
|
13 062 |
13 062 |
13 062 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
332 |
460 |
0702 |
1020000 |
|
12 552 |
12 552 |
12 552 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
332 |
460 |
0702 |
1020100 |
|
12 552 |
12 552 |
12 552 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
332 |
460 |
0702 |
1020102 |
|
12 552 |
12 552 |
12 552 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
332 |
460 |
0702 |
1020102 |
003 |
12 552 |
12 552 |
12 552 |
|
|
|
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
332 |
460 |
0702 |
4210000 |
|
510 |
510 |
510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
332 |
460 |
0702 |
4219900 |
|
510 |
510 |
510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Школы общеобразовательные |
332 |
460 |
0702 |
4219901 |
|
510 |
510 |
510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
332 |
460 |
0702 |
4219901 |
001 |
510 |
510 |
510 |
|
|
|
|
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
|
|
143 322 |
138 666 |
108 066 |
30 600 |
2 139 |
2 517 |
|
|
Доля микрорайонов города, не имеющих на своей территории учреждений дополнительного образования детей, оказывающих бюджетную услугу бесплатно, (%) |
333 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес воспитанников, завершивших обучение по итогам года, (%) |
333 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
Удельный вес воспитанников, занимающих призовые места в общей численности воспитанников учреждений дополнительного образования детей, (%) |
333 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
333 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
|
|
|
|
107 904 |
103 248 |
103 248 |
0 |
2 139 |
2 517 |
|
|
Образование |
333 |
230 |
0700 |
|
|
107 904 |
103 248 |
103 248 |
0 |
2 139 |
2 517 |
|
|
Общее образование |
333 |
230 |
0702 |
|
|
107 484 |
102 828 |
102 828 |
0 |
2 139 |
2 517 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
230 |
0702 |
4230000 |
|
105 345 |
102 828 |
102 828 |
0 |
0 |
2 517 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
230 |
0702 |
4239900 |
|
105 345 |
102 828 |
102 828 |
0 |
0 |
2 517 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
230 |
0702 |
4239901 |
|
105 345 |
102 828 |
102 828 |
0 |
0 |
2 517 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
230 |
0702 |
4239901 |
001 |
105 345 |
102 828 |
102 828 |
|
0 |
2 517 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
333 |
230 |
0702 |
5200000 |
|
2 139 |
0 |
0 |
0 |
2 139 |
0 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
333 |
230 |
0702 |
5200900 |
|
2 139 |
0 |
0 |
0 |
2 139 |
0 |
|
|
Субвенция из бюджета автономного округа |
333 |
230 |
0702 |
5200902 |
|
2 139 |
0 |
0 |
0 |
2 139 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
230 |
0702 |
5200902 |
001 |
2 139 |
0 |
|
|
2 139 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
333 |
230 |
0709 |
|
|
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области образования |
333 |
230 |
0709 |
4360000 |
|
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
333 |
230 |
0709 |
4360900 |
|
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
333 |
230 |
0709 |
4360900 |
500 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
333 |
230 |
0709 |
7950000 |
|
416 |
416 |
416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
333 |
230 |
0709 |
7951900 |
|
416 |
416 |
416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |
333 |
230 |
0709 |
7951901 |
|
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
7951901 |
022 |
199 |
199 |
199 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
333 |
230 |
0709 |
7951905 |
|
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
7951905 |
022 |
89 |
89 |
89 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
333 |
230 |
0709 |
7951906 |
|
128 |
128 |
128 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
230 |
0709 |
7951906 |
022 |
128 |
128 |
128 |
|
|
|
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
333 |
|
|
|
|
35 418 |
35 418 |
4 818 |
30 600 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
333 |
020 |
|
|
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
333 |
|
|
|
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
020 |
0700 |
|
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
020 |
0702 |
|
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
020 |
0702 |
4230000 |
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
020 |
0702 |
4239900 |
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
020 |
0702 |
4239901 |
|
4 640 |
4 640 |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
020 |
0702 |
4239901 |
001 |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
333 |
450 |
|
|
|
178 |
178 |
178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
450 |
0700 |
|
|
178 |
178 |
178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
450 |
0702 |
|
|
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
333 |
450 |
0702 |
4230000 |
|
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
333 |
450 |
0702 |
4239900 |
|
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
333 |
450 |
0702 |
4239901 |
|
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
333 |
450 |
0702 |
4239901 |
001 |
139 |
139 |
139 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
333 |
450 |
0709 |
|
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
333 |
450 |
0709 |
7950000 |
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
333 |
450 |
0709 |
7951900 |
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
333 |
450 |
0709 |
7951903 |
|
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
333 |
450 |
0709 |
7951903 |
022 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
333 |
460 |
|
|
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Образование |
333 |
460 |
0700 |
|
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Общее образование |
333 |
460 |
0702 |
|
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
333 |
460 |
0702 |
5220000 |
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы |
333 |
460 |
0702 |
5222600 |
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
333 |
460 |
0702 |
5222601 |
|
30 600 |
30 600 |
0 |
30 600 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
333 |
460 |
0702 |
5222601 |
003 |
30 600 |
30 600 |
|
30 600 |
|
|
|
3.4. |
Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время |
334 |
|
|
|
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих бюджетную услугу в лагерях с дневным пребыванием детей, (чел.) |
334 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Численность обучающихся, получивших отказ в оказании услуги организованного отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, (ед.) |
334 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества услуги по результатам социологического опроса, (балл) |
334 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
|
|
|
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Образование |
334 |
230 |
0700 |
|
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
334 |
230 |
0707 |
|
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
334 |
230 |
0707 |
4320000 |
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Оздоровление детей |
334 |
230 |
0707 |
4320200 |
|
10 270 |
53 |
53 |
0 |
0 |
10 217 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
334 |
230 |
0707 |
4320200 |
001 |
10 270 |
53 |
53 |
|
|
10 217 |
|
4. |
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов |
371 |
|
|
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Мощность муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов, (тыс.куб. м) |
371 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 172 |
|
Объем введенной мощности второй очереди полигона, (га) |
371 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Рекультивированная площадь полигона, (кв. м) |
371 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество образованных медицинских отходов (классов "Б" и "В") и биологических отходов, (тонн) |
371 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов, (кг/час) |
371 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
371 |
|
|
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
371 |
340 |
0500 |
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
371 |
340 |
0502 |
|
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
371 |
340 |
0502 |
5220000 |
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2012 годы |
371 |
340 |
0502 |
5222100 |
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятие "Развитие и модернизация системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
371 |
340 |
0502 |
5222105 |
|
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
371 |
340 |
0502 |
5222105 |
003 |
22 000 |
22 000 |
|
22 000 |
|
|
|
4.2. |
Благоустройство рекреационных зон (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зоны зеленых насаждений вдоль улиц и транспортных магистралей, набережные, лесопарки, лугопарки, гидропарки) |
372 |
|
|
|
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся на содержании, (га) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184,1 |
|
Площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящихся на содержании, (га) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179,9 |
|
Количество высаженных деревьев и планируемых к посадке, (шт.) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
Площадь посаженных и планируемых к посадке цветочных клумб и цветников, (кв. м) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 381 |
|
Площадь скверов и парков, подлежащая обустройству, (га) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,05 |
|
Количество жалоб населения на неудовлетворительное предоставление бюджетной услуги, (шт.) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
Обеспеченность зелеными насаждениями на 1 человека (кв.м/чел.) |
372 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,6 |
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
|
|
|
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
372 |
340 |
0500 |
|
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
372 |
340 |
0503 |
|
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
372 |
340 |
0503 |
7950000 |
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
372 |
340 |
0503 |
7951300 |
|
32 354 |
32 354 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
372 |
340 |
0503 |
7951300 |
003 |
3 914 |
3 914 |
3 914 |
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
372 |
340 |
0503 |
7951300 |
500 |
28 440 |
28 440 |
28 440 |
|
|
|
|
4.3. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
|
|
4 748 |
4 748 |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество населения, считающее проблемы экологического неблагополучия приоритетными над другими, (от 100%) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество отобранных проб на АЗС города, не соответствующих Госстандартам, (%) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество порывов трубопроводов, обнаруженных при ведении гидрогеологического мониторинга, (шт.) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество отобранных проб, не соответствующих нормативам, с целью выявления загрязненных почв, согласно данным геохимического мониторинга, (%) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень шумового загрязнения в жилых микрорайонах (безопасное значение шума - 55 децибел), (дцб.) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Общий уровень радиационного фона согласно данным анализа природного фона радона, (Бк/м куб.) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "экология", (шт.) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
Количество детей-победителей на окружных и всероссийских экологических конкурсах, олимпиадах, (чел.) |
373 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
|
|
|
|
4 748 |
4 748 |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Охрана окружающей среды |
373 |
340 |
0600 |
|
|
4 748 |
4 748 |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
373 |
340 |
0605 |
|
|
4 748 |
4 748 |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
373 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
4 748 |
4 748 |
4 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
373 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
4 621 |
4 621 |
4 621 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Природоохранные мероприятия |
373 |
340 |
0605 |
7951300 |
443 |
4 621 |
4 621 |
4 621 |
|
|
|
|
|
Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006 - 2010 годы |
373 |
340 |
0605 |
7951400 |
|
127 |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Природоохранные мероприятия |
373 |
340 |
0605 |
7951400 |
443 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
4.4. |
Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек |
374 |
|
|
|
|
2 248 |
2 248 |
2 248 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса о том, что экологическая обстановка в части рекультивации нарушенных и загрязненных земель улучшается, (%) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество опрошенных респондентов, которые высказали мнение при проведении социологического опроса о том, что экологическая обстановка в части очистки и обустройства рек улучшается, (%) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек", (шт.) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации, (га) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь водоемов, требующих обустройства, (га) |
374 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
374 |
|
|
|
|
2 248 |
2 248 |
2 248 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
374 |
340 |
0500 |
|
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
374 |
340 |
0503 |
|
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
374 |
340 |
0503 |
7950000 |
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
374 |
340 |
0503 |
7951300 |
|
730 |
730 |
730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
374 |
340 |
0503 |
7951300 |
500 |
730 |
730 |
730 |
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
374 |
340 |
0600 |
|
|
1 518 |
1 518 |
1 518 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
374 |
340 |
0605 |
|
|
1 518 |
1 518 |
1 518 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
374 |
340 |
0605 |
7950000 |
|
1 518 |
1 518 |
1 518 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006 - 2010 годы |
374 |
340 |
0605 |
7951300 |
|
1 518 |
1 518 |
1 518 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
374 |
340 |
0605 |
7951300 |
003 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
|
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
374 |
340 |
0605 |
7951300 |
443 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
5. |
Управление внутренних дел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа |
381 |
|
|
|
|
289 104 |
289 104 |
228 974 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Количество выставленных патрульно-постовых нарядов, (ед.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 555 |
|
Число встреч с населением и приемов граждан, проведенных участковыми уполномоченными, (ед.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
697 |
|
Среднее время прибытия патрульно-постовых нарядов, (мин.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Среднее количество часов работы одного участкового уполномоченного милиции по приему населения в неделю (среднее по году), (час.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Число зафиксированных случаев прибытия патрульно-постового наряда на место преступления, более чем 2 часа с момента вызова, (шт.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий патрульно-постовых нарядов, (шт.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий участковых уполномоченных милиции, (шт.) |
381 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
381 |
|
|
|
|
285 528 |
285 528 |
225 398 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
188 |
0300 |
|
|
277 329 |
277 329 |
217 199 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
188 |
0302 |
|
|
277 329 |
277 329 |
217 199 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
277 329 |
277 329 |
217 199 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
381 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
60 130 |
60 130 |
0 |
60 130 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
60 130 |
60 130 |
|
60 130 |
|
|
|
|
Военный персонал |
381 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
146 317 |
146 317 |
146 317 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
146 317 |
146 317 |
146 317 |
|
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
63 140 |
63 140 |
63 140 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
63 140 |
63 140 |
63 140 |
|
|
|
|
|
Вещевое обеспечение |
381 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
375 |
375 |
375 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
375 |
375 |
375 |
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
381 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
7 367 |
7 367 |
7 367 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
381 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
7 367 |
7 367 |
7 367 |
|
|
|
|
|
Социальная политика |
381 |
188 |
1000 |
|
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
381 |
188 |
1003 |
|
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальная помощь |
381 |
188 |
1003 |
5050000 |
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
381 |
188 |
1003 |
5058500 |
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Решение Думы города от 26.12.2006 N 142-IV ДГ "Об установлении социальной гарантии сотрудникам УВД г. Сургута, Сургутского линейного УВД на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, содержащимся за счет средств федерального бюджета" |
381 |
188 |
1003 |
5058570 |
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальная гарантия сотрудникам управления внутренних дел города Сургута, содержащимся за счет средств федерального бюджета |
381 |
188 |
1003 |
5058571 |
|
8 199 |
8 199 |
8 199 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
381 |
188 |
1003 |
5058571 |
005 |
8 199 |
8 199 |
8 199 |
|
|
|
|
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
381 |
|
|
|
|
3 576 |
3 576 |
3 576 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
381 |
020 |
|
|
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
381 |
|
|
|
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
381 |
020 |
0500 |
|
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
381 |
020 |
0503 |
|
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
381 |
020 |
0503 |
7950000 |
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010 годы |
381 |
020 |
0503 |
7951200 |
|
1 667 |
1 667 |
1 667 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
381 |
020 |
0409 |
7951200 |
500 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
381 |
450 |
|
|
|
764 |
764 |
764 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
450 |
0300 |
|
|
606 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
450 |
0302 |
|
|
606 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
450 |
0302 |
2020000 |
|
606 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
450 |
0302 |
2026700 |
|
606 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
450 |
0302 |
2026700 |
014 |
606 |
606 |
606 |
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
381 |
450 |
0400 |
|
|
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
381 |
450 |
0410 |
|
|
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
381 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
381 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
381 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
381 |
460 |
|
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
381 |
460 |
0300 |
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
381 |
460 |
0302 |
|
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
381 |
460 |
0302 |
2020000 |
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
381 |
460 |
0302 |
2026700 |
|
1 145 |
1 145 |
1 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
381 |
460 |
0302 |
2026700 |
014 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
|
|
|
|
5.2. |
Организация безопасности дорожного движения отдельным батальоном ГИБДД |
382 |
|
|
|
|
70 534 |
70 534 |
57 460 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Общее количество вызовов на места дорожно-транспортных происшествий, (ед.) |
382 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 511 |
|
Количество выявленных сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы нарушений ПДД, (ед.) |
382 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 396 |
|
Среднее время прибытия наряда дорожно-патрульной службы на место дорожно-траспортного происшествия, (мин.) |
382 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Удовлетворенность жителей г. Сургута работой ГИБДД в целом, (балл) |
382 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
|
Число признанных в судебном порядке случаев неправомерности действий сотрудников ГИБДД при исполнении служебных обязанностей, (ед.) |
382 |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
382 |
|
|
|
|
70 369 |
70 369 |
57 295 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382 |
188 |
0300 |
|
|
70 275 |
70 275 |
57 201 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
382 |
188 |
0302 |
|
|
70 275 |
70 275 |
57 201 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
382 |
188 |
0302 |
2020000 |
|
70 275 |
70 275 |
57 201 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
382 |
188 |
0302 |
2020100 |
|
13 074 |
13 074 |
0 |
13 074 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2020100 |
014 |
13 074 |
13 074 |
|
13 074 |
|
|
|
|
Военный персонал |
382 |
188 |
0302 |
2025800 |
|
31 283 |
31 283 |
31 283 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2025800 |
014 |
31 283 |
31 283 |
31 283 |
|
|
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
382 |
188 |
0302 |
2026700 |
|
24 120 |
24 120 |
24 120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2026700 |
014 |
24 120 |
24 120 |
24 120 |
|
|
|
|
|
Вещевое обеспечение |
382 |
188 |
0302 |
2027200 |
|
567 |
567 |
567 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
188 |
0302 |
2027200 |
014 |
567 |
567 |
567 |
|
|
|
|
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
382 |
188 |
0302 |
2027600 |
|
1 231 |
1 231 |
1 231 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
382 |
188 |
0302 |
2027600 |
005 |
1 231 |
1 231 |
1 231 |
|
|
|
|
|
Социальная политика |
382 |
188 |
1000 |
|
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
382 |
188 |
1003 |
|
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальная помощь |
382 |
188 |
1003 |
5050000 |
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
382 |
188 |
1003 |
5058500 |
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Решение Думы города от 26.12.2006 N 142-IV ДГ "Об установлении социальной гарантии сотрудникам УВД г. Сургута, Сургутского линейного УВД на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, содержащимся за счет средств федерального бюджета" |
382 |
188 |
1003 |
5058570 |
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальная гарантия сотрудникам управления внутренних дел города Сургута, содержащимся за счет средств федерального бюджета |
382 |
188 |
1003 |
5058571 |
|
94 |
94 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Социальные выплаты |
382 |
188 |
1003 |
5058571 |
005 |
94 |
94 |
94 |
|
|
|
|
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
382 |
|
|
|
|
165 |
165 |
165 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
382 |
450 |
|
|
|
165 |
165 |
165 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382 |
450 |
0300 |
|
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Органы внутренних дел |
382 |
450 |
0302 |
|
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
382 |
450 |
0302 |
2020000 |
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
382 |
450 |
0302 |
2026700 |
|
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
382 |
450 |
0302 |
2026700 |
014 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
382 |
450 |
0400 |
|
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
382 |
450 |
0410 |
|
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
382 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
382 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
382 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
6. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
|
|
11 224 |
10 962 |
10 962 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
Число зафиксированных нарушений стандарта качества услуги "Поисково-спасательные работы на воде", (случаи) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число жалоб, поданных на работу поисково-спасательных бригад, (случаи) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Износ материально-технической базы (автомобильного и водного транспорта, спасательного оборудования, снаряжения и инструментов), (%) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес специалистов I-II классов квалификации в поисково-спасательных бригадах, (%) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Оценка качества работы службы по 10 - балльной шкале согласно данным соц. опросов населения города, (балл) |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
|
|
|
|
10 651 |
10 389 |
10 389 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
020 |
0300 |
|
|
10 651 |
10 389 |
10 389 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
020 |
0309 |
|
|
10 651 |
10 389 |
10 389 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
10 651 |
10 389 |
10 389 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
10 651 |
10 389 |
10 389 |
0 |
0 |
262 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
10 651 |
10 389 |
10 389 |
|
|
262 |
|
6.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
391 |
|
|
|
|
573 |
573 |
573 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
020 |
0300 |
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
020 |
0309 |
|
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
536 |
536 |
536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
536 |
536 |
536 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
391 |
450 |
|
|
|
37 |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
391 |
450 |
0300 |
|
|
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
391 |
450 |
0309 |
|
|
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
391 |
450 |
0309 |
3020000 |
|
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
391 |
450 |
0309 |
3029900 |
|
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
450 |
0309 |
3029900 |
001 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
391 |
450 |
0400 |
|
|
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
391 |
450 |
0410 |
|
|
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
391 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
391 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
6.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
|
|
8 784 |
8 620 |
8 620 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Общее количество аварийно-спасательных услуг, (раз) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Среднее время прибытия смены спасателей, (мин.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
Время дежурства смены спасателей, (час) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
Количество жалоб по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество судебных решений по качеству оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество нарушений стандартов качества оказания бюджетной услуги, (ед.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Износ аварийно-спасательных машин (АСМ), (%) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Износ аварийно-спасательного инструмента и оборудования, (%) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень оснащенности взрывотехников специальным оборудованием, (%) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число взрывотехников, подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число спасателей, подлежащих очередной переаттестации, (чел.) |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
|
|
|
|
8 756 |
8 592 |
8 592 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
392 |
020 |
0300 |
|
|
8 756 |
8 592 |
8 592 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
392 |
020 |
0309 |
|
|
8 756 |
8 592 |
8 592 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
392 |
020 |
0309 |
3020000 |
|
8 756 |
8 592 |
8 592 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
392 |
020 |
0309 |
3029900 |
|
8 756 |
8 592 |
8 592 |
0 |
0 |
164 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
020 |
0309 |
3029900 |
001 |
8 756 |
8 592 |
8 592 |
|
|
164 |
|
6.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
392 |
|
|
|
|
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
392 |
450 |
|
|
|
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
392 |
450 |
0300 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
392 |
450 |
0309 |
|
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
392 |
450 |
0309 |
3020000 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
392 |
450 |
0309 |
3029900 |
|
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
450 |
0309 |
3029900 |
001 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
392 |
450 |
0400 |
|
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
392 |
450 |
0410 |
|
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
392 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
392 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Электроснабжение жителей и организаций города |
341 |
|
|
|
|
1 326 |
1 326 |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Установка узлов учета электроэнергии в поселках временного жилья, (шт.) |
341 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Содержание бесхозяйных сетей внутриквартального освещения, (км) |
341 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
Степень оснащенности приборами учета электрической энергии, (%) |
341 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством электроснабжения, (балл) |
341 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
341 |
|
|
|
|
1 326 |
1 326 |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
341 |
020 |
0500 |
|
|
1 326 |
1 326 |
1 326 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
341 |
020 |
0502 |
|
|
591 |
591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
341 |
020 |
0502 |
3510000 |
|
591 |
591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
341 |
020 |
0502 |
3510500 |
|
591 |
591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
341 |
020 |
0502 |
3510500 |
500 |
591 |
591 |
591 |
|
|
|
|
|
Благоустройство |
341 |
020 |
0503 |
|
|
735 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
341 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
735 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уличное освещение |
341 |
020 |
0503 |
6000100 |
|
735 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
341 |
020 |
0503 |
6000100 |
500 |
735 |
735 |
735 |
|
|
|
|
6.4. |
Газоснабжение жителей города |
342 |
|
|
|
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитальный ремонт и реконструкция групповых установок сжиженного газа, обеспечивающих передачу газа, (шт.) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Доля отремонтированных групповых установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов в общем числе групповых установок, требующих ремонта, (%) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Содержание и текущий ремонт сетей газоснабжения (пос. Снежный, СГМУП "Олимпия"), (погонных метров) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 704,5 |
|
Содержание и текущий ремонт установок сжиженного газа и газораспределительных пунктов, (шт.) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень удовлетворенности жителей услугами газоснабжения, (%) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество невыполненных предписаний надзорных органов по выполнению капитального ремонта установок сжиженного газа, (шт.) |
342 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
6.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
342 |
|
|
|
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
342 |
020 |
0500 |
|
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
342 |
020 |
0502 |
|
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
342 |
020 |
0502 |
3510000 |
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
342 |
020 |
0502 |
3510500 |
|
1 731 |
1 731 |
1 731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
342 |
020 |
0502 |
3510500 |
006 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
342 |
020 |
0502 |
3510500 |
500 |
258 |
258 |
258 |
|
|
|
|
6.5. |
Теплоснабжение жителей и организаций города |
343 |
|
|
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Реконструкция, строительство котельных, (шт.) |
343 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Выполнение обследований дымовых труб, (шт.) |
343 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Капитальный ремонт дымовых труб, (шт.) |
343 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством теплоснабжения, (балл) |
343 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
343 |
|
|
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
343 |
020 |
0500 |
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
343 |
020 |
0502 |
|
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
343 |
020 |
0502 |
5220000 |
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2012 годы |
343 |
020 |
0502 |
5222100 |
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятие "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
343 |
020 |
0502 |
5222103 |
|
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
343 |
020 |
0502 |
5222103 |
003 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
6.6. |
Водоснабжение и водоотведение для жителей и организаций города |
344 |
|
|
|
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Объем подвезенной воды жителям домов, в которых качество холодной воды не отвечает санитарным нормам, и жителям домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, (тыс. куб. м/год) |
344 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,220 |
|
Объем вывезенных сточных вод из домов с автономной системой канализации и общественных туалетов, (тыс. куб. м/год) |
344 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,270 |
|
Уровень удовлетворенности жителей и организаций города качеством водоснабжения и водоотведения, (балл) |
344 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
344 |
|
|
|
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
344 |
020 |
0500 |
|
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
344 |
020 |
0502 |
|
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
344 |
020 |
0502 |
3510000 |
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
344 |
020 |
0502 |
3510300 |
|
3 833 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
344 |
020 |
0502 |
3510300 |
006 |
3 833 |
3 833 |
3 833 |
|
|
|
|
6.7. |
Обустройство и содержание городского кладбища и крематория |
345 |
|
|
|
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество мест захоронений на кладбищах города, в отношении которых осуществляется текущее содержание, (шт.) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 496 |
|
Убираемая площадь на кладбищах (дорожно-тропиночная сеть), (кв. м) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255 044 |
|
Количество кремаций в год, (ед.) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
Количество нарушений по стандартам качества санитарным правилам и нормам при предоставлении ритуальных услуг, (раз) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число предписаний организаций, контролирующих санитарно-техническое состояние кладбищ и крематория, (шт.) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
345 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
345 |
|
|
|
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
345 |
020 |
0500 |
|
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
345 |
020 |
0502 |
|
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
345 |
020 |
0502 |
3510000 |
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
345 |
020 |
0502 |
3510500 |
|
18 149 |
18 149 |
18 149 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
345 |
020 |
0502 |
3510500 |
006 |
18 149 |
18 149 |
18 149 |
|
|
|
|
6.8. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
|
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, (голов) |
346 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
811 |
|
Число жалоб жителей города на работу организации, оказывающей бюджетную услугу, (шт.) |
346 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
346 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
346 |
|
|
|
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
346 |
020 |
0500 |
|
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
346 |
020 |
0503 |
|
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
346 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
346 |
020 |
0503 |
6000500 |
|
1 955 |
1 955 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
346 |
020 |
0503 |
6000500 |
500 |
1 955 |
1 955 |
1 955 |
|
|
|
|
6.9. |
Благоустройство придомовой территории жилищного фонда |
347 |
|
|
|
|
28 818 |
28 818 |
28 818 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь выполненного ремонта и асфальтирования проездов, тротуаров, площадок, выполненных в текущем году, (кв. м) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Площадь территории с выполненным в текущем году озеленением, (кв. м) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество дворовых территорий, обустроенных в текущем году детскими и спортивными площадками, (ед.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Площадь содержания (санитарно-технического) объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (кв. м) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 266 |
|
Площадь механизированной уборки придомовых территорий, (кв. м) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 549,5 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, площадок, озеленению, обустройству детских и спортивных площадок, наружному освещению в текущем году, (шт.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по механизированной уборке придомовых территорий, (шт.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество выполненных работ по санитарно-техническому содержанию объектов благоустройства муниципальной собственности, не относящихся к жилищному фонду (скверы, аллеи, пешеходные мосты), (шт.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество замечаний надзорных органов (ГИБДД УВД г. Сургута) к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Общий уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
347 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
347 |
|
|
|
|
28 818 |
28 818 |
28 818 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
347 |
020 |
0500 |
|
|
28 818 |
28 818 |
28 818 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
347 |
020 |
0503 |
|
|
28 818 |
28 818 |
28 818 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
347 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
28 818 |
28 818 |
28 818 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уличное освещение |
347 |
020 |
0503 |
6000100 |
|
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
347 |
020 |
0503 |
6000100 |
500 |
411 |
411 |
411 |
|
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
347 |
020 |
0503 |
6000500 |
|
28 407 |
28 407 |
28 407 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
347 |
020 |
0503 |
6000500 |
006 |
28 096 |
28 096 |
28 096 |
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
347 |
020 |
0503 |
6000500 |
500 |
311 |
311 |
311 |
|
|
|
|
6.10. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
|
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель в течение отчетного года, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Комплексный ремонт муниципальных помещений, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество обращений собственников помещений на низкое качество бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество аварийных ситуаций, возникших в межремонтный период на объектах после предоставления бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количество замечаний государственных надзорных органов, осуществляющих контроль объектов жилищного фонда, к качеству бюджетной услуги, (шт.) |
348 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
6.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
348 |
|
|
|
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
348 |
020 |
0500 |
|
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
348 |
020 |
0501 |
|
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
348 |
020 |
0501 |
3500000 |
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
348 |
020 |
0501 |
3500200 |
|
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
348 |
020 |
0501 |
3500200 |
500 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
6.12. |
Благоустройство территорий, занятых временным и ветхим жилищным фондом |
350 |
|
|
|
|
8 607 |
8 607 |
8 607 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь проездов, подлежащих зимней механизированной уборке, (тыс. кв. м) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
288,8 |
|
Количество дорог в поселках, требующих ремонта, (тыс. кв. м) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество контейнеров для сбора мусора, (шт.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
459 |
|
Количество общественных туалетов, (шт.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Количество водоотводных канав, отводящих воды от населенных пунктов в период разлива рек и таяния снега, (ед.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Устройство переходных мостиков, деревянных настилов в местах наибольшего скопления вод, (ед.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
Количество пожарных водоемов, (ед.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления бюджетной услуги, (балл) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число жалоб о некачественном выполнении работ по благоустройству территорий временного и ветхого жилищного фонда, (шт.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число нарушений Правил эксплуатации жилищного фонда и Правил предоставления жилищных услуг, (шт.) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число предписаний государственных органов в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности в отношении содержания пожарного оборудования, (пунктов) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Очистка пожарных водоемов от бытового мусора, (шт./год) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Откачка нечистот из выгребных ям общественных туалетов, (шт./год) |
350 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6.12.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
350 |
|
|
|
|
8 607 |
8 607 |
8 607 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
350 |
020 |
0500 |
|
|
8 607 |
8 607 |
8 607 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
350 |
020 |
0501 |
|
|
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
350 |
020 |
0501 |
3500000 |
|
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
350 |
020 |
0501 |
3500300 |
|
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
350 |
020 |
0501 |
3500300 |
500 |
192 |
192 |
192 |
|
|
|
|
|
Благоустройство |
350 |
020 |
0503 |
|
|
8 415 |
8 415 |
8 415 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
350 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
8 415 |
8 415 |
8 415 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
350 |
020 |
0503 |
6000500 |
|
8 415 |
8 415 |
8 415 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
350 |
020 |
0503 |
6000500 |
006 |
8 415 |
8 415 |
8 415 |
|
|
|
|
6.13. |
Содержание городских улиц, дорог (проезжая часть, автостоянки, инженерные сооружения) |
361 |
|
|
|
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее содержание дорог |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809,75 |
|
Дороги I категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 199,08 |
|
Дороги II категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261,19 |
|
Дороги III категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,7 |
|
Внутриквартальные проезды, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,78 |
|
Летнее содержание дорог |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 299,39 |
|
Дороги I категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Дороги II категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 253,15 |
|
Дороги III категории, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Внутриквартальные проезды, (тыс. кв. м) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,24 |
|
Доля дорог, не находящихся на зимнем содержании, (%) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Доля дорог, не находящихся на летнем содержании, (%) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,16 |
|
Доля ливневой канализации, в отношении которой содержание не осуществляется, (%) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество содержания городских улиц и дорог, (ед.) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (по результатам социологического опроса) (по 5 - балльной системе), (балл) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Доля некачественных работ по содержанию городских улиц и дорог (площадь улиц и дорог, в отношении которых содержание выполнялось некачественно, тыс. кв. м/площадь улиц и дорог, находящихся на содержании, тыс. кв. м*100%), (%) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, (км) |
361 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,385 |
6.13.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
361 |
|
|
|
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
361 |
020 |
0500 |
|
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
361 |
020 |
0503 |
|
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
361 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
361 |
020 |
0503 |
6000200 |
|
182 774 |
182 774 |
182 774 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
361 |
020 |
0503 |
6000200 |
500 |
182 774 |
182 774 |
182 774 |
|
|
|
|
6.14. |
Ремонт городских автомобильных дорог |
362 |
|
|
|
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущий ремонт |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямочный ремонт машиной RA- 200, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Ямочный ремонт дорожным ремонтером, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,170 |
|
Ремонт обочин щебнем, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,243 |
|
Ямочный ремонт сплошным асфальтированием, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,738 |
|
Восстановление и замена бордюрного камня, (погонных метров/шт.) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Средний ремонт |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидация колейности на дорогах, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,270 |
|
Средний ремонт дорог, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, (тыс. кв. м) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Капитальный ремонт |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт дорог, (км) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,28 |
|
Капитальный ремонт коллектора ливневой канализации, (км) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,44 |
|
Количество дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых стало несоответствие состояния дорожного покрытия требованиям действующих нормативных документов на отремонтированных участках, (ед.) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество дорожного покрытия дорог города на отремонтированнных участках, (ед.) |
362 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
6.14.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
362 |
|
|
|
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
362 |
020 |
0500 |
|
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
362 |
020 |
0503 |
|
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
362 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
362 |
020 |
0503 |
6000200 |
|
48 228 |
48 228 |
48 228 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
362 |
020 |
0503 |
6000200 |
500 |
48 228 |
48 228 |
48 228 |
|
|
|
|
6.15. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
363 |
|
|
|
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее число светофорных объектов, находящихся на содержании, (шт.) |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
Общее число дорожных знаков, находящихся на содержании, (шт.) |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 406 |
|
Выполнено дорожной разметки |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность линии, (км) |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество полос пешеходных переходов, (шт.) |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число зафиксированных дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых стало несоответствие средств регулирования дорожного движения нормативным требованиям, (ед.) |
363 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.15.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
363 |
|
|
|
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
363 |
020 |
0500 |
|
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
363 |
020 |
0503 |
|
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
363 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
363 |
020 |
0503 |
6000200 |
|
23 303 |
23 303 |
23 303 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
363 |
020 |
0503 |
6000200 |
500 |
23 303 |
23 303 |
23 303 |
|
|
|
|
6.16. |
Пассажирские перевозки общественным транспортом |
364 |
|
|
|
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Численность населения, проживающего вне зоны пешеходной доступности (не более 500 м), (тыс. чел.) |
364 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность жителей города качеством осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом (от 0 до 5 баллов), (балл) |
364 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Средняя скорость движения общественного транспорта, (км/час) |
364 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество выявленных нарушений стандарта качества бюджетной услуги "Пассажирские перевозки общественным транспортом", (ед.) |
364 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.16.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
364 |
|
|
|
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
364 |
020 |
0400 |
|
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Транспорт |
364 |
020 |
0408 |
|
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Автомобильный транспорт |
364 |
020 |
0408 |
3030000 |
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
364 |
020 |
0408 |
3030200 |
|
137 400 |
137 400 |
137 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
364 |
020 |
0408 |
3030200 |
006 |
137 400 |
137 400 |
137 400 |
|
|
|
|
6.17. |
Благоустройство улиц и дорог |
365 |
|
|
|
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на зимнем содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
486,06 |
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на летнем содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
486,06 |
|
Площадь посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности на содержании, (тыс. кв. м) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,93 |
|
Количество автопавильонов, находящихся в муниципальной собственности на содержании, (шт.) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
Количество урн, находящихся на содержании, (шт.) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
|
Доля объектов благоустройства, в отношении которых выполнены работы по ремонту |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тротуары, посадочные площадки, (%) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Урны (установка), (шт.) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Автопавильоны, (шт.) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число письменных жалоб на неудовлетворительное содержание объектов благоустройства, (ед.) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством благоустройства улиц и дорог (по результатам социологического опроса) (по 5 - балльной системе), (балл) |
365 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.17.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
365 |
|
|
|
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
365 |
020 |
0500 |
|
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
365 |
020 |
0503 |
|
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
365 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
365 |
020 |
0503 |
6000500 |
|
33 641 |
33 641 |
33 641 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
365 |
020 |
0503 |
6000500 |
500 |
33 641 |
33 641 |
33 641 |
|
|
|
|
6.18. |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт линий уличного освещения |
366 |
|
|
|
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, (км) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243,06 |
|
Содержание светового оформления города |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гирлянды, (км) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Панели-кронштейны, (шт.) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
Салютно-световая пушка, (шт.) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Текущий ремонт линий уличного освещения, (км) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,97 |
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения, (км) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Количество дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых стало отсутствие, отключение наружного освещения или недостаточная освещенность улиц и дорог города, (ед.) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Количество письменных жалоб получателей услуги на качество (отсутствие, недостаточность, позднее включение, длительный ремонт) освещения улиц в темное время суток, (ед.) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность жителей города качеством технической эксплуатации и содержания линий уличного освещения (по результатам социологического опроса) (по 5 - балльной системе), (балл) |
366 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
6.18.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
366 |
|
|
|
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
366 |
020 |
0500 |
|
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
366 |
020 |
0503 |
|
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Благоустройство |
366 |
020 |
0503 |
6000000 |
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уличное освещение |
366 |
020 |
0503 |
6000100 |
|
26 378 |
26 378 |
26 378 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
366 |
020 |
0503 |
6000100 |
500 |
26 378 |
26 378 |
26 378 |
|
|
|
|
7. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
|
|
120 754 |
120 450 |
113 610 |
6 840 |
0 |
304 |
|
|
Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, (мин.) |
410 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число случаев ожидания приезда скорой медицинской помощи, превышающих 20 минут, (вызов) |
410 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность качеством оказываемой услуги по данным социологического опроса, (баллы по 10 - балльной шкале) |
410 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Госпожнадзор), устранение которых возможно силами учреждения, (случаи) |
410 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Жалобы от населения в комитет по здравоохранению, (ед.) |
410 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
410 |
|
|
|
|
119 074 |
118 770 |
111 930 |
6 840 |
0 |
304 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
260 |
0900 |
|
|
119 074 |
118 770 |
111 930 |
6 840 |
0 |
304 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
260 |
0904 |
|
|
115 685 |
115 381 |
108 541 |
6 840 |
0 |
304 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
260 |
0904 |
4770000 |
|
108 845 |
108 541 |
108 541 |
0 |
0 |
304 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
260 |
0904 |
4779900 |
|
108 845 |
108 541 |
108 541 |
0 |
0 |
304 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0904 |
4779900 |
001 |
108 845 |
108 541 |
108 541 |
|
|
304 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
410 |
260 |
0904 |
5200000 |
|
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
0 |
0 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
410 |
260 |
0904 |
5201800 |
|
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0904 |
5201800 |
001 |
6 840 |
6 840 |
|
6 840 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
410 |
260 |
0910 |
|
|
3 389 |
3 389 |
3 389 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
410 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
3 389 |
3 389 |
3 389 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
3 389 |
3 389 |
3 389 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
3 389 |
3 389 |
3 389 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
410 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008-2010 годы |
410 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
410 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
410 |
|
|
|
|
1 680 |
1 680 |
1 680 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
410 |
020 |
|
|
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
410 |
|
|
|
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
410 |
020 |
0900 |
|
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
020 |
0904 |
|
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
410 |
020 |
0904 |
4770000 |
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
410 |
020 |
0904 |
4779900 |
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
410 |
020 |
0904 |
4779900 |
001 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
412 |
450 |
|
|
|
190 |
190 |
190 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
412 |
450 |
0400 |
|
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
412 |
450 |
0410 |
|
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
412 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
412 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
412 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
87 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
412 |
450 |
0900 |
|
|
103 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
412 |
450 |
0904 |
|
|
103 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Станции скорой и неотложной помощи |
412 |
450 |
0904 |
4770000 |
|
103 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
412 |
450 |
0904 |
4779900 |
|
103 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
412 |
450 |
0904 |
4779900 |
001 |
103 |
103 |
103 |
|
|
|
|
7.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
|
|
1 043 497 |
736 905 |
736 905 |
0 |
0 |
306 592 |
|
|
Уровень укомплектованности специалистами, (%) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,8 |
|
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, (день) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой по результатам социологических опросов, проведенных информационно-аналитическим управлением Администрации города, (баллы по 10 - балльной шкале) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (количество) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, Росздравнадзор, Роспотребнадзор), (ед.) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Охват населения диспансеризацией, (на 1000 населения) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Удельный вес диспансерных больных к общей численности населения, (%) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Охват детей профилактическими осмотрами в образовательных учреждениях, (% от подлежащих) |
420 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
7.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
420 |
|
|
|
|
1 005 812 |
699 220 |
699 220 |
0 |
0 |
306 592 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
260 |
0900 |
|
|
1 005 812 |
699 220 |
699 220 |
0 |
0 |
306 592 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
260 |
0901 |
|
|
330 843 |
249 514 |
249 514 |
0 |
0 |
81 329 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
287 845 |
222 068 |
222 068 |
0 |
0 |
65 777 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
287 845 |
222 068 |
222 068 |
0 |
0 |
65 777 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
287 845 |
222 068 |
222 068 |
|
|
65 777 |
|
|
Родильные дома |
420 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
42 998 |
27 446 |
27 446 |
0 |
0 |
15 552 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
42 998 |
27 446 |
27 446 |
0 |
0 |
15 552 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
42 998 |
27 446 |
27 446 |
|
|
15 552 |
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
260 |
0902 |
|
|
651 368 |
428 482 |
428 482 |
0 |
0 |
222 886 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
651 368 |
428 482 |
428 482 |
0 |
0 |
222 886 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
651 368 |
428 482 |
428 482 |
0 |
0 |
222 886 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
651 368 |
428 482 |
428 482 |
|
|
222 886 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
260 |
0910 |
|
|
23 601 |
21 224 |
21 224 |
0 |
0 |
2 377 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
14 582 |
12 205 |
12 205 |
0 |
0 |
2 377 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
14 582 |
12 205 |
12 205 |
0 |
0 |
2 377 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
14 582 |
12 205 |
12 205 |
|
|
2 377 |
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
420 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
765 |
765 |
765 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
420 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
765 |
765 |
765 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
765 |
765 |
765 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
420 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
8 254 |
8 254 |
8 254 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
420 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
8 254 |
8 254 |
8 254 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
8 254 |
8 254 |
8 254 |
|
|
|
|
|
Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2011 годы |
420 |
260 |
0910 |
7952400 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
260 |
0910 |
7952400 |
079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
420 |
|
|
|
|
37 685 |
37 685 |
37 685 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
420 |
020 |
|
|
|
24 243 |
24 243 |
24 243 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
420 |
|
|
|
|
24 243 |
24 243 |
24 243 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
020 |
0900 |
|
|
24 243 |
24 243 |
24 243 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
020 |
0901 |
|
|
9 776 |
9 776 |
9 776 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
020 |
0901 |
4700000 |
|
8 852 |
8 852 |
8 852 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
020 |
0901 |
4709900 |
|
8 852 |
8 852 |
8 852 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
020 |
0901 |
4709900 |
001 |
8 852 |
8 852 |
8 852 |
|
|
|
|
|
Родильные дома |
420 |
020 |
0901 |
4760000 |
|
924 |
924 |
924 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
020 |
0901 |
4769900 |
|
924 |
924 |
924 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
020 |
0901 |
4769900 |
001 |
924 |
924 |
924 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
020 |
0902 |
|
|
13 610 |
13 610 |
13 610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
020 |
0902 |
4710000 |
|
13 610 |
13 610 |
13 610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
020 |
0902 |
4719900 |
|
13 610 |
13 610 |
13 610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
020 |
0902 |
4719900 |
001 |
13 610 |
13 610 |
13 610 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
020 |
0910 |
|
|
857 |
857 |
857 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
020 |
0910 |
4690000 |
|
857 |
857 |
857 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
020 |
0910 |
4699900 |
|
857 |
857 |
857 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
020 |
0910 |
4699900 |
001 |
857 |
857 |
857 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
420 |
450 |
|
|
|
1 209 |
1 209 |
1 209 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
420 |
450 |
0400 |
|
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
420 |
450 |
0410 |
|
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
420 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
420 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
447 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
447 |
447 |
447 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
450 |
0900 |
|
|
762 |
762 |
762 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Амбулаторная помощь |
420 |
450 |
0902 |
|
|
675 |
675 |
675 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
450 |
0902 |
4710000 |
|
675 |
675 |
675 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
450 |
0902 |
4719900 |
|
675 |
675 |
675 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0902 |
4719900 |
001 |
675 |
675 |
675 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
450 |
0910 |
|
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
420 |
450 |
0910 |
4690000 |
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
450 |
0910 |
4699900 |
|
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
450 |
0910 |
4699900 |
001 |
87 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
420 |
450 |
0910 |
7950000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
420 |
450 |
0910 |
7951800 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
420 |
450 |
0910 |
7951800 |
079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
- |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
460 |
|
|
|
12 233 |
12 233 |
12 233 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
420 |
460 |
0900 |
|
|
12 233 |
12 233 |
12 233 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
420 |
460 |
0901 |
|
|
12 233 |
12 233 |
12 233 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
420 |
460 |
0901 |
4700000 |
|
11 347 |
11 347 |
11 347 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
460 |
0901 |
4709900 |
|
11 347 |
11 347 |
11 347 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
460 |
0901 |
4709900 |
001 |
11 347 |
11 347 |
11 347 |
|
|
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
420 |
460 |
0901 |
4710000 |
|
886 |
886 |
886 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
420 |
460 |
0901 |
4719900 |
|
886 |
886 |
886 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
420 |
460 |
0901 |
4719900 |
001 |
886 |
886 |
886 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
420 |
460 |
0910 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Региональные целевые программы |
420 |
460 |
0910 |
5220000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы |
420 |
460 |
0910 |
5222600 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
420 |
460 |
0910 |
5222604 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
420 |
460 |
0910 |
5222604 |
003 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
7.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
|
|
530 728 |
411 414 |
411 414 |
0 |
0 |
119 314 |
|
|
Число жалоб, признанных обоснованными Администрацией города, (шт.) |
430 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число пунктов предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор), (шт.) |
430 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
Число пролеченных больных, (тыс. чел.) |
430 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Удовлетворенность потребителей бюджетной услугой, (балл) |
430 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
7.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
430 |
|
|
|
|
512 134 |
392 820 |
392 820 |
0 |
0 |
119 314 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
260 |
0900 |
|
|
512 134 |
392 820 |
392 820 |
0 |
0 |
119 314 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
260 |
0901 |
|
|
485 176 |
365 862 |
365 862 |
0 |
0 |
119 314 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
222 752 |
204 437 |
204 437 |
0 |
0 |
18 315 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
222 752 |
204 437 |
204 437 |
0 |
0 |
18 315 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
222 752 |
204 437 |
204 437 |
|
|
18 315 |
|
|
Родильные дома |
430 |
260 |
0901 |
4760000 |
|
262 424 |
161 425 |
161 425 |
0 |
0 |
100 999 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0901 |
4769900 |
|
262 424 |
161 425 |
161 425 |
0 |
0 |
100 999 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0901 |
4769900 |
001 |
262 424 |
161 425 |
161 425 |
|
|
100 999 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
260 |
0910 |
|
|
26 958 |
26 958 |
26 958 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
260 |
0910 |
4690000 |
|
7 984 |
7 984 |
7 984 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
260 |
0910 |
4699900 |
|
7 984 |
7 984 |
7 984 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0910 |
4699900 |
001 |
7 984 |
7 984 |
7 984 |
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
430 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
18 974 |
18 974 |
18 974 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
430 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
18 974 |
18 974 |
18 974 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
18 974 |
18 974 |
18 974 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
430 |
260 |
0910 |
7950000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городская целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны" на 2006 - 2008 годы |
430 |
260 |
0910 |
7951100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
430 |
260 |
0910 |
7951100 |
079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Программа по реализации приоритетного национального проекта "Здравоохранение" в городе Сургуте на 2008 - 2010 годы |
430 |
260 |
0910 |
7951800 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
430 |
260 |
0910 |
7951800 |
079 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
430 |
|
|
|
|
18 594 |
18 594 |
18 594 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
430 |
020 |
|
|
|
17 431 |
17 431 |
17 431 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
430 |
|
|
|
|
17 431 |
17 431 |
17 431 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
020 |
0900 |
|
|
17 431 |
17 431 |
17 431 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
020 |
0901 |
|
|
17 248 |
17 248 |
17 248 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
020 |
0901 |
4700000 |
|
10 070 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
020 |
0901 |
4709900 |
|
10 070 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
020 |
0901 |
4709900 |
001 |
10 070 |
10 070 |
10 070 |
|
|
|
|
|
Родильные дома |
430 |
020 |
0901 |
4760000 |
|
7 178 |
7 178 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
020 |
0901 |
4769900 |
|
7 178 |
7 178 |
7 178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
020 |
0901 |
4769900 |
001 |
7 178 |
7 178 |
7 178 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
430 |
020 |
0910 |
|
|
183 |
183 |
183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
430 |
020 |
0910 |
4690000 |
|
183 |
183 |
183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
020 |
0910 |
4699900 |
|
183 |
183 |
183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
020 |
0910 |
4699900 |
001 |
183 |
183 |
183 |
|
|
|
|
- |
Управление по информатизации и сетевым ресурсам |
430 |
450 |
|
|
|
1 163 |
1 163 |
1 163 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Национальная экономика |
430 |
450 |
0400 |
|
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Связь и информатика |
430 |
450 |
0410 |
|
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
430 |
450 |
0410 |
3300000 |
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Информатика |
430 |
450 |
0410 |
3308200 |
|
417 |
417 |
417 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0410 |
3308200 |
001 |
417 |
417 |
417 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
430 |
450 |
0900 |
|
|
746 |
746 |
746 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
430 |
450 |
0901 |
|
|
746 |
746 |
746 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
430 |
450 |
0901 |
4700000 |
|
434 |
434 |
434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
450 |
0901 |
4709900 |
|
434 |
434 |
434 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0901 |
4709900 |
001 |
434 |
434 |
434 |
|
|
|
|
|
Родильные дома |
430 |
450 |
0901 |
4760000 |
|
312 |
312 |
312 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
430 |
450 |
0901 |
4769900 |
|
312 |
312 |
312 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430 |
450 |
0901 |
4769900 |
001 |
312 |
312 |
312 |
|
|
|
|
7.4. |
Бесплатное протезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
|
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, (чел.) |
440 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 602 |
|
Число лиц в очереди на бесплатное протезирование, (чел.) |
440 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Число обоснованных жалоб на услугу бесплатного протезирования, (ед.) |
440 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Удовлетворенность качеством предоставления бюджетной услуги по результатам социологических опросов, (балл) |
440 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
7.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
440 |
|
|
|
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
440 |
260 |
0900 |
|
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
440 |
260 |
0910 |
|
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
440 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
440 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
31 770 |
0 |
0 |
0 |
31 770 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
440 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
31 770 |
0 |
|
|
31 770 |
|
|
7.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
|
|
19 738 |
6 138 |
6 138 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Число детей до трех лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, (чел.) |
450 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 322 |
|
Максимальная затрата времени на дорогу для получения бюджетной услуги, (мин.) |
450 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, (мин.) |
450 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Число обоснованных жалоб, (шт.) |
450 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Количественный состав выдаваемой продукции (единица наименования в номенклатуре), (ед.) |
450 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
7.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
450 |
|
|
|
|
18 913 |
5 313 |
5 313 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
260 |
0900 |
|
|
18 913 |
5 313 |
5 313 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
260 |
0901 |
|
|
3 006 |
3 006 |
3 006 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
260 |
0901 |
4700000 |
|
3 006 |
3 006 |
3 006 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
260 |
0901 |
4709900 |
|
3 006 |
3 006 |
3 006 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0901 |
4709900 |
001 |
3 006 |
3 006 |
3 006 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
450 |
260 |
0902 |
|
|
2 307 |
2 307 |
2 307 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
260 |
0902 |
4710000 |
|
2 307 |
2 307 |
2 307 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
260 |
0902 |
4719900 |
|
2 307 |
2 307 |
2 307 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0902 |
4719900 |
001 |
2 307 |
2 307 |
2 307 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
450 |
260 |
0910 |
|
|
13 600 |
0 |
0 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
450 |
260 |
0910 |
4850000 |
|
13 600 |
0 |
0 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
450 |
260 |
0910 |
4859700 |
|
13 600 |
0 |
0 |
0 |
13 600 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
260 |
0910 |
4859700 |
001 |
13 600 |
0 |
|
|
13 600 |
|
|
7.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые иными главными распорядителями бюджетных средств |
450 |
|
|
|
|
825 |
825 |
825 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
Администрация города |
450 |
020 |
|
|
|
825 |
825 |
825 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
450 |
|
|
|
|
825 |
825 |
825 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
450 |
020 |
0900 |
|
|
825 |
825 |
825 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
450 |
020 |
0901 |
|
|
409 |
409 |
409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
450 |
020 |
0901 |
4700000 |
|
409 |
409 |
409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
020 |
0901 |
4709900 |
|
409 |
409 |
409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
450 |
020 |
0901 |
4709900 |
001 |
409 |
409 |
409 |
|
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
450 |
020 |
0902 |
|
|
416 |
416 |
416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
450 |
020 |
0902 |
4710000 |
|
416 |
416 |
416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
450 |
020 |
0902 |
4719900 |
|
416 |
416 |
416 |
0 |
0 |
0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.