Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в дошкольных
образовательных учреждениях"
Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных
образовательных учреждениях"
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2006 отчет |
2007 отчет |
2008 оценка |
2009 план |
2010 план |
2011 план |
Показатели объема оказания муниципальной услуги | |||||||
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
12 210 |
11 925* |
12 210 |
11 877** |
13 578 |
16 335 |
2. Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения от общего числа детей дошкольного возраста |
% |
61,0 |
56,6 |
57,2 |
59,3 |
60,0 |
67,0 |
Показатели доступности оказания муниципальной услуги | |||||||
3. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях |
% |
42,5 |
40,4 |
39,6 |
38,1 |
47,2 |
50,2 |
Показатели качества оказания муниципальной услуги | |||||||
4. Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги |
баллы (шкала от 0 до 10) |
7,6 |
7,9 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6. Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта |
% |
н/д |
н/д |
51,0 |
66,0 |
78,0 |
88,1 |
7. Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование) |
% |
н/д |
н/д |
6,4 |
30,0 |
51,0 |
63,0 |
Показатели себестоимости оказания муниципальной услуги | |||||||
8. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
1 173 039 |
1 241 593 |
3 453 711 |
3 831 618 |
4 392 833 |
2 317 524 |
8.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в том числе: |
тыс. руб. |
1 068 040 |
981 374 |
1 437 869 |
1 466 584 |
1 756 689 |
2 090 194 |
- средства бюджета города |
тыс. руб. |
901 491 |
771 190 |
1 122 373 |
1 204 129 |
1 466 989 |
1 703 925 |
- субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы |
тыс. руб. |
1 654 |
44 103 |
63 266 |
5 053 |
5 090 |
5 340 |
- средства от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
164 895 |
166 081 |
252 230 |
257 402 |
284 610 |
380 929 |
8.2 Объем расходов Соадминистраторов ведомственной целевой программы, в том числе: |
тыс. руб. |
104 999 |
260 219 |
2 015 842 |
2 365 034 |
2 636 144 |
227 330 |
- департамент городского хозяйства (ДГХ) |
тыс. руб. |
104 202 |
209 012 |
199 018 |
197 230 |
187 971 |
226 523 |
- департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ), |
тыс. руб. |
0 |
49 486 |
1 815 403 |
2 165 660 |
2 447 177 |
0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- капитальное строительство и реконструкция |
тыс. руб. |
0 |
49 486 |
1 815 403 |
2 165 660 |
2 447 177 |
0 |
- капитальный ремонт |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Управление связи и информатизации (УСИ) |
тыс. руб. |
797 |
1 721 |
1 421 |
2 144 |
996 |
807 |
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства) |
руб. |
96 072 |
99 967 |
134 178 |
140 268 |
143 295 |
141 875 |
Показатели стоимости муниципальной услуги для потребителя | |||||||
10. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении |
руб./чел. в месяц |
2 034 |
2 073 |
2 466 |
2 717 |
3 007 |
3 329 |
Показатели надежности/регулярности оказания муниципальной услуги | |||||||
11. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год |
дн. |
240 |
239 |
238 |
240 |
240 |
240 |
* Снижение численности детей в 2007 году по сравнению с 2006 году обусловлено снижением социального заказа на предоставление услуги в группах кратковременного пребывания и открытием групп компенсирующего назначения.
** Снижение численности детей в 2009 году обусловлено проведением реорганизации МОУ НОШ N 42 в форме присоединения МДОУ N 16 "Ласточка" (распоряжение Администрации города от 27.05.2008 N 1404 "О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы N 42" (с изменениями от 04.08.2008).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.