Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 августа 2009 г. N 3154
Исполнение по расходам бюджета городского округа город Сургут
на реализацию ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2009 года
Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы |
Код ведомственной программы |
Код ведомства |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. руб.) |
В том числе |
Кроме того, расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (тыс. руб.) |
||||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности |
|||||||
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
|||||||||
Всего расходов |
|
|
|
4 888 518 |
3 292 479 |
2 798 478 |
494 001 |
1 299 365 |
296 674 |
235 891 |
Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог |
301 |
|
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общая протяженность фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог, (км) |
301 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля построенных городских улиц и автомобильных дорог от требуемой протяженности для реализации Генерального плана города, (%) |
301 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
301 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения норм строительства, (%) |
301 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
301 |
460 |
|
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство жилых помещений отдельным категориям граждан |
302 |
|
|
4 315 |
4 315 |
4 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, (кв. м) |
302 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье, (кв. м) |
302 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения норм строительства, (%) |
302 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
302 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства, (%) |
302 |
460 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
302 |
460 |
|
4 315 |
4 315 |
4 315 |
|
|
0 |
0 |
Строительство инженерной инфраструктуры |
303 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Введено в эксплуатацию сетей водоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. (погонные метры) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Введено в эксплуатацию сетей водоотведения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. (погонные метры) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Введено в эксплуатацию сетей теплоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. (погонные метры) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество утвержденных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры (ед.) |
303 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов, (шт.) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства, (%) |
303 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
303 |
460 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
6 790 |
6 790 |
6 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, (ед.) |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, (ед.) |
304 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утвержденных схем территориального размещения объектов рекламы, (ед.) |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, (ед.) |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
304 |
460 |
|
6 790 |
6 790 |
6 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
3 040 |
3 040 |
3 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общее количество размещенных элементов праздничного оформления, (ед.) |
305 |
460 |
734 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
баннеры размером 3х6 м, (ед.) |
305 |
460 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
транспаранты-перетяжки 10х1 м, (ед.) |
305 |
460 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
панель - кронштейны, (ед.) |
305 |
460 |
634 |
|
|
|
|
|
|
|
брандмауэрные настенные панно, (ед.) |
305 |
460 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
снежные городки, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
елки в составе снежных городков, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
элементы в составе снежных городков, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
ледяные фигуры, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
пневмофигуры, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
елки, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
елочные гирлянды, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
комплекты елочных украшений, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установок элементов праздничного (новогоднего) освещения, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
305 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
архитектурные прожекторы, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
светодинамические установки, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
слайд - проекторы, (ед.) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы в части праздничного оформления города, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка населением художественной выразительности центрального снежного городка по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка населением художественной выразительности снежных городков (кроме центрального) по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10) |
305 |
460 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ) |
305 |
460 |
|
3 040 |
3 040 |
3 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта (ДКМПиС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
45 036 |
44 326 |
44 326 |
0 |
0 |
710 |
0 |
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, (чел.) |
311 |
240 |
36 989 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, (посещений) |
311 |
240 |
202 866 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями, (посещений) |
311 |
240 |
5 826 |
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, (ед.) |
311 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, (ед.) |
311 |
240 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
311 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
311 |
240 |
|
41 772 |
41 062 |
41 062 |
0 |
|
710 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
3 264 |
3 264 |
3 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
311 |
020 |
|
2 820 |
2 820 |
2 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
311 |
020 |
|
444 |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
29 607 |
29 077 |
29 077 |
0 |
0 |
530 |
0 |
Общее количество посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
28 770 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города, (чел.) |
312 |
240 |
15 162 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
312 |
240 |
|
27 127 |
26 597 |
26 597 |
|
|
530 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
2 480 |
2 480 |
2 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
312 |
020 |
|
2 345 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
312 |
020 |
|
135 |
135 |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
118 222 |
112 619 |
94 279 |
18 340 |
0 |
5 603 |
0 |
Количество потребителей услуги, (чел.) |
313 |
240 |
223 831 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, (чел.) |
313 |
240 |
209 512 |
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.) |
313 |
240 |
13 029 |
|
|
|
|
|
|
|
число лиц, занимающихся в клубных формированиях, (чел.) |
313 |
240 |
1 290 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части работы филармонического центра, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части работы клубных формирований, (баллы, от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
313 |
240 |
|
95 554 |
89 951 |
89 951 |
|
|
5 603 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
22 668 |
22 668 |
4 328 |
18 340 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
313 |
020 |
|
4 176 |
4 176 |
4 176 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
313 |
020 |
|
152 |
152 |
152 |
|
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
18 340 |
18 340 |
|
18 340 |
0 |
0 |
0 |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
8 866 |
8 866 |
8 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество массовых мероприятий, (ед.) |
314 |
240 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города, (ед.) |
314 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах, (ед.) |
314 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, (баллы, от 0 до 10) |
314 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, (баллы, от 0 до 10) |
314 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
314 |
240 |
|
8 679 |
8 679 |
8 679 |
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
187 |
187 |
187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
314 |
020 |
|
114 |
114 |
114 |
|
0 |
0 |
|
Управление связи и информатизации |
314 |
020 |
|
73 |
73 |
73 |
|
0 |
0 |
|
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
98 386 |
92 506 |
92 506 |
0 |
1 233 |
4 647 |
0 |
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.) |
315 |
240 |
2 117 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, (%) |
315 |
240 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов, (чел.) |
315 |
240 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.) |
315 |
240 |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
315 |
240 |
|
95 170 |
89 290 |
89 290 |
|
1 233 |
4 647 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
3 216 |
3 216 |
3 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
315 |
020 |
|
3 001 |
3 001 |
3 001 |
|
0 |
0 |
|
Управление связи и информатизации |
315 |
020 |
|
215 |
215 |
215 |
|
0 |
0 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
315 |
460 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
97 382 |
95 754 |
95 754 |
0 |
934 |
694 |
0 |
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, (чел.) |
316 |
240 |
3 330 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (%) |
316 |
240 |
39,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (чел.) |
316 |
240 |
1 302 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
316 |
240 |
|
86 273 |
84 645 |
84 645 |
|
934 |
694 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
11 109 |
11 109 |
11 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
316 |
020 |
|
10 869 |
10 869 |
10 869 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление связи и информатизации |
316 |
020 |
|
240 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
|
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
209 158 |
201 318 |
25 484 |
175 834 |
0 |
7 840 |
0 |
Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, (чел.) |
317 |
240 |
4 410 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе инвалиды, (чел.) |
317 |
240 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента, (посещения) |
317 |
240 |
31 345 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, (чел.) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, на базе которых предоставляется услуга, (ед.) |
317 |
240 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных объектов физкультурно-спортивных организаций, подведомственных департаменту, (чел.) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалиды) согласно строительных норм и правил (СНиП), (ед.) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, (%) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
317 |
240 |
|
32 410 |
24 570 |
24 570 |
|
|
7 840 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
176 748 |
176 748 |
914 |
175 834 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
317 |
020 |
|
856 |
856 |
856 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
317 |
020 |
|
58 |
58 |
58 |
|
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
317 |
460 |
|
175 834 |
175 834 |
|
175 834 |
0 |
0 |
0 |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью |
318 |
|
|
76 362 |
72 755 |
72 755 |
0 |
0 |
3 607 |
0 |
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест) |
318 |
240 |
186 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.) |
318 |
240 |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
7 784 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.) |
318 |
240 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
318 |
240 |
|
70 740 |
67 133 |
67 133 |
|
|
3 607 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
5 622 |
5 622 |
5 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
318 |
020 |
|
5 443 |
5 443 |
5 443 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
318 |
020 |
|
179 |
179 |
179 |
|
0 |
0 |
0 |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время |
319 |
|
|
5 801 |
2 436 |
2 436 |
0 |
0 |
3 365 |
0 |
Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, (чел.) |
319 |
240 |
915 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей, (чел.) |
319 |
240 |
697 |
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей, (чел.) |
319 |
240 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги, (%) |
319 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
319 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС) |
319 |
240 |
|
5 801 |
2 436 |
2 436 |
|
|
3 365 |
|
Департамент образования (ДО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
1 027 413 |
917 711 |
656 666 |
261 045 |
2 289 |
107 413 |
0 |
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, (чел.) |
331 |
230 |
10 171 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, (%) |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), (%) |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
331 |
230 |
|
661 313 |
551 611 |
527 381 |
24 230 |
2 289 |
107 413 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
366 100 |
366 100 |
129 285 |
236 815 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
331 |
020 |
|
68 136 |
68 136 |
68 136 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
331 |
020 |
|
486 |
486 |
486 |
|
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
331 |
460 |
|
297 478 |
297 478 |
60 663 |
236 815 |
0 |
0 |
0 |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
1 513 618 |
259 770 |
259 680 |
90 |
1 220 893 |
32 955 |
0 |
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, (чел.) |
332 |
230 |
33 430 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, (чел.) |
332 |
230 |
2 073 |
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, (чел.) |
332 |
230 |
31 357 |
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, (чел.) |
332 |
230 |
16 183 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, (%) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части дошкольного образования, (баллы, от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части общего образования, (баллы, от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части дополнительного образования, (баллы, от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
97,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике на "4" и "5" по 5-балльной шкале, в общей численности сдававших единый государственный экзамен, (%) |
332 |
230 |
н.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
44,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, в общей численности обучающихся профильных классов, (%) |
332 |
230 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, (%) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
332 |
230 |
|
1 333 278 |
79 430 |
79 340 |
90 |
1 220 893 |
32 955 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
180 340 |
180 340 |
180 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
332 |
020 |
|
134 272 |
134 272 |
134 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
332 |
020 |
|
1 013 |
1 013 |
1 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
45 055 |
45 055 |
45 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
127 082 |
121 192 |
98 657 |
22 535 |
2 677 |
3 213 |
0 |
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, (чел.) |
333 |
230 |
10 941 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, в которых предоставляется муниципальная услуга, (%) |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
333 |
230 |
|
102 633 |
96 743 |
89 853 |
6 890 |
2 677 |
3 213 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
24 449 |
24 449 |
8 804 |
15 645 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
333 |
020 |
|
4 860 |
4 860 |
4 860 |
|
|
|
0 |
Управление связи и информатизации |
333 |
020 |
|
139 |
139 |
139 |
|
|
|
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
333 |
460 |
|
19 450 |
19 450 |
3 805 |
15 645 |
|
|
0 |
Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время |
334 |
|
|
12 438 |
400 |
400 |
0 |
0 |
12 038 |
0 |
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, (чел.) |
334 |
230 |
4 594 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в лагерях с дневным пребыванием детей, (чел.) |
334 |
230 |
4 594 |
|
|
|
|
|
|
|
выездного отдыха в каникулярное время, (чел.) |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на предоставление услуги в лагерях с дневным пребыванием в общем числе запросов, (%) |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на предоставление услуги выездного отдыха в каникулярное время в общем числе запросов, (%) |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО) |
334 |
230 |
|
12 438 |
400 |
400 |
|
|
12 038 |
|
Комитет по природопользованию и экологии (КПиЭ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов |
371 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Введенная мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов, (кг/час) |
371 |
340 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона, (%) |
371 |
340 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса, (%) |
371 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
371 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
371 |
340 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
17 129 |
17 129 |
17 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, (га) |
372 |
340 |
225,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящихся на содержании, (га) |
372 |
340 |
162,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь созданных цветников, (кв. м) |
372 |
340 |
8263 |
|
|
|
|
|
|
|
Обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов, (га) |
372 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, (%) |
372 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
372 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
372 |
340 |
|
17 129 |
17 129 |
17 129 |
|
|
|
0 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
5 970 |
5 259 |
5 259 |
0 |
0 |
711 |
0 |
Количество модернизированных котельных, (ед.) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных водоемов, (ед.) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество утилизированных судов, (ед.) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отобранных проб при проведении геохимического мониторинга, (ед.) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах, (ед.) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество анализов по измерению природного фона радона, (ед.) |
373 |
340 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, (%) |
373 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, (%) |
373 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", (шт.) |
373 |
340 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, (чел.) |
373 |
340 |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
373 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
373 |
340 |
|
5 960 |
5 249 |
5 249 |
|
|
711 |
0 |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
373 |
|
|
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент культуры молодежной политики и спорта |
240 |
070 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
0 |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, (га) |
375 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности, (га) |
375 |
340 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество устраненных пожаров, произошедших в городских лесах, (ед.) |
375 |
340 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (%) |
375 |
340 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по тушению лесных пожаров, (дни) |
375 |
340 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, (дни) |
375 |
340 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений, (дни) |
375 |
340 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ) |
375 |
340 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
10 871 |
10 703 |
10 703 |
0 |
0 |
168 |
0 |
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, (раз) |
391 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
391 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, (раз) |
391 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск утонувших людей, (раз) |
391 |
020 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники, (раз) |
391 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на выполнение подводных работ, (раз) |
391 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество происшествий, последствия которых были ликвидированы, (шт.) |
391 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которой была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, (чел.) |
391 |
020 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.) |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, (%) |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, (%) |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность персоналом, (%) |
391 |
020 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
391 |
020 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС) |
391 |
020 |
|
10 244 |
10 076 |
10 076 |
|
|
168 |
0 |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
627 |
627 |
627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
572 |
572 |
572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
391 |
020 |
|
55 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
9 193 |
8 975 |
8 975 |
0 |
0 |
218 |
0 |
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, (раз) |
392 |
020 |
882 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
392 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов при дорожно-транспортных происшествиях , (раз) |
392 |
020 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, (раз) |
392 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, (раз) |
392 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях , (чел.) |
392 |
020 |
882 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, (%) |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС) |
392 |
020 |
|
9 146 |
8 928 |
8 928 |
|
|
218 |
0 |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
392 |
020 |
|
47 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства (ДГХ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация газоснабжения жителей города |
342 |
|
|
53 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых проведены работы по техническому освидетельствованию, (ед.) |
342 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
342 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
342 |
020 |
|
53 |
53 |
53 |
|
|
|
0 |
Организация теплоснабжения жителей и организаций города |
343 |
|
|
11 253 |
11 253 |
11 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество реконструированных муниципальных котельных, (ед.) |
343 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
343 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
343 |
020 |
|
11 253 |
11 253 |
11 253 |
|
0 |
0 |
0 |
Обустройство городских кладбищ и крематория |
345 |
|
|
3 855 |
3 855 |
3 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Площадь обустроенной территории кладбищ, (кв. м) |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, (%) |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
345 |
020 |
|
3 855 |
3 855 |
3 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
1 362 |
1 362 |
1 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество отловленных бесхозяйных животных, (голов) |
346 |
020 |
866 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, (%) |
346 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозяйных животных, (час) |
346 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
346 |
020 |
|
1 362 |
1 362 |
1 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
6 180 |
6 180 |
6 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, (ед.) |
348 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, (ед.) |
348 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, (ед.) |
348 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, (ед.) |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, (ед.) |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных помещений, в которых выполнен комплексный ремонт, (кв. м) |
348 |
020 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
348 |
020 |
|
6 180 |
6 180 |
6 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
601 |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество канализационных септиков, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, (ед.) |
351 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем строений, подвергшихся сносу, (куб. м) |
351 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
351 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
351 |
020 |
|
601 |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
243 565 |
243 565 |
243 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
3 118,59 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
2 300,85 |
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
360,34 |
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
172,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в летний период, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
2 672,19 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
2 461,27 |
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
210,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, (км) |
367 |
020 |
72,341 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированной проезжей части асфальтированием, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
17,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных обочин щебнем, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
0,634 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных ограждений, (шт.) |
367 |
020 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
2,519 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность восстановленных/замененных сбитых бордюрных камней, (погонные метры/погонные метры) |
367 |
020 |
32/59 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированной проезжей части способом нанесения тонкослойных защитных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены работы по капитальному ремонту, (км) |
367 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
8 887 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено дорожной разметки, в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность нанесенной линии дорожной разметки, (км) |
367 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесенных полос пешеходных переходов, (шт.) |
367 |
020 |
275 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных / установленных сигнальных столбиков, (шт.) |
367 |
020 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных / отремонтированных барьерных ограждений, (шт.) |
367 |
020 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, (км) |
367 |
020 |
307,59 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность отремонтированных линий уличного освещения (км) |
367 |
020 |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Световое оформление города, в отношении которого выполняются работы по содержанию, в том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гирлянды, (км.) |
367 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
панель - кронштейны, (шт.) |
367 |
020 |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
салютно-световая пушка, (комплекты) |
367 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на содержании, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
518,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, (кв. тыс. м) |
367 |
020 |
8,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество автопавильонов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, (шт.) |
367 |
020 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, (шт.) |
367 |
020 |
375 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы, (баллы, от 0 до 10) |
367 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ) |
367 |
020 |
|
243 565 |
243 565 |
243 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по здравоохранению (КЗ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
114 485 |
114 017 |
107 306 |
6 711 |
0 |
468 |
0 |
Общее количество вызовов, (вызовы) |
410 |
260 |
52 018 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
410 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, (%) |
410 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, (%) |
410 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, (%) |
410 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования станций скорой медицинской помощи от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
410 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
410 |
260 |
|
112 760 |
112 292 |
105 581 |
6 711 |
|
468 |
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
410 |
020 |
|
1 533 |
1 533 |
1 533 |
|
|
|
0 |
Управление связи и информатизации |
410 |
020 |
|
192 |
192 |
192 |
|
|
|
0 |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
769 813 |
662 441 |
652 995 |
9 446 |
0 |
107 372 |
208 337 |
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, (тыс. посещений) |
420 |
260 |
1 458,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
5,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся образовательных учреждений, охваченных профилактическими осмотрами, (тыс. чел.) |
420 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности (физическими лицами занятых штатных должностей), (%) |
420 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
420 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
420 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
420 |
260 |
|
722 477 |
615 105 |
615 105 |
|
|
107 372 |
208 337 |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
47 336 |
47 336 |
37 890 |
9 446 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
420 |
020 |
|
21 965 |
21 965 |
21 965 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
420 |
020 |
|
1 303 |
1 303 |
1 303 |
|
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
460 |
|
24 068 |
24 068 |
14 622 |
9 446 |
0 |
0 |
0 |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
239 325 |
234 203 |
234 203 |
0 |
0 |
5 122 |
27 554 |
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, (тыс. чел.) |
430 |
260 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, (%) |
430 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
430 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, (%) |
430 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
430 |
260 |
|
228 324 |
223 202 |
223 202 |
|
|
5 122 |
27 554 |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
11 001 |
11 001 |
11 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства |
430 |
020 |
|
10 397 |
10 397 |
10 397 |
|
0 |
0 |
0 |
Управление связи и информатизации |
430 |
020 |
|
604 |
604 |
604 |
|
0 |
0 |
0 |
Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
37 776 |
0 |
0 |
0 |
37 776 |
0 |
0 |
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, (чел.) |
440 |
260 |
2 929 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
440 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, (%) |
440 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, (%) |
440 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
440 |
260 |
|
37 776 |
0 |
0 |
0 |
37 776 |
0 |
0 |
Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
33 563 |
0 |
0 |
0 |
33 563 |
0 |
0 |
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, (чел.) |
450 |
260 |
4 050 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем выданной продукции, (тонны) |
450 |
260 |
70,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, (мин.) |
450 |
260 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, (шт.) |
450 |
260 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, (%) |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10) |
450 |
260 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) |
450 |
260 |
|
33 563 |
0 |
0 |
0 |
33 563 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.