Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 января 2010 г. N 179
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2006 факт |
2007 факт |
2008 оценка |
2009 план |
2010 план |
2011 план |
1. Объем оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара |
тыс. чел. |
30,3 |
31,6 |
25,4 |
13,2 |
13,3 |
13,4 |
2. Доступность муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
Доля принятых направлений на плановое лечение в общем количестве выданных направлений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество коек в лечебных учреждениях |
ед. |
760 |
775 |
385 |
385 |
385 |
385 |
Средний период ожидания плановой госпитализации |
дни |
не > 30 дней |
не > 30 дней |
не > 30 дней |
не > 30 дней |
не > 30 дней |
не > 30 дней |
Уровень укомплектованности штатных должностей физическими лицами |
% |
47,1 |
48 |
40 |
45 |
50 |
55 |
3. Качество оказываемой муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги |
баллы от 0 до 10 |
7,6 |
7,5 |
7,7 |
6,7 |
7,9 |
8,0 |
Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению |
% |
н/д |
н/д |
40 |
60 |
70 |
80 |
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний |
% |
н/д |
н/д |
40 |
45 |
50 |
55 |
Степень соблюдения стандарта качества |
% |
н/д |
н/д |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Себестоимость муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
529 964 |
887 573 |
985 681 |
649 749 |
715 207 |
802 931 |
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в т.ч. |
тыс. руб. |
529 964 |
887 573 |
953 947 |
624 547 |
687 275 |
771 348 |
- средства бюджета города |
тыс. руб. |
365 409 |
660 135 |
612 749 |
452 980 |
546 689 |
628 547 |
- средства от приносящей доход деятельности (в т.ч. средства ОМС) |
тыс. руб. |
164 555 |
227 438 |
341 198 |
171 567 |
140 586 |
142 801 |
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
31855 |
31 734 |
25 202 |
27 932 |
31 583 |
Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ), в т.ч. |
тыс. руб. |
- |
3038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- капитальное строительство и реконструкция |
тыс. руб. |
- |
3038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент городского хозяйства (ДГХ) |
тыс. руб. |
- |
26134 |
28 828 |
23 222 |
26 148 |
29 091 |
Управление связи и информатизации (УСИ) |
тыс. руб. |
- |
2683 |
2 906 |
1 880 |
1 784 |
2 492 |
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
руб. |
17 491 |
27 992 |
38 806 |
49 223 |
53 775 |
59 920 |
Стоимость муниципальной услуги для потребителя |
|
муниципальная услуга оказывается населению бесплатно |
|||||
5. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.