Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 августа 2010 г. N 3898
Исполнение по расходам бюджета городского округа город Сургут
на реализацию ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2010 года
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. руб.) |
В том числе |
Кроме того, расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (тыс. руб.) |
||||
расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
в том числе |
расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности |
||||||||
за счет средств местного бюджета |
за счет субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||||
|
Всего |
|
|
|
4 484 239 |
2 774 683 |
2 757 934 |
16 749 |
1 418 253 |
291 302 |
168 483 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
1 769 |
1 769 |
1 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств, объектов |
304 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утвержденных схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
460 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в пешеходной доступности которых присутствуют обустроенные места отдыха, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-либо монументально-декоративные объекты, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют объекты социальной рекламы, информационные объекты и иные средства визуальных коммуникаций, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которые разработаны и утверждены схемы размещения объектов рекламы от общего количества улиц жилой части города, % |
304 |
460 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закрепленных стандартом качества, % |
304 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
460 |
|
1 769 |
1 769 |
1 769 |
|
|
|
|
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
8 226 |
8 226 |
8 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество размещенных элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
460 |
294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баннеры размером 3х6 м |
305 |
460 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспаранты-перетяжки 10х1 м |
305 |
460 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
панель-кронштейны |
305 |
460 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
брандмауэрные настенные панно |
305 |
460 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снежные городки |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
елки в составе снежных городков |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
элементы в составе снежных городков |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
ледяные фигуры |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
пневмофигуры |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов светового оформления, ед. |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
архитектурные прожекторы |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
светодинамические установки |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
слайд-проекторы |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления от общего количества микрорайонов города, % |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города с размещенными элементами светового оформления от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
460 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оформленных общегородских мероприятий, ед. |
305 |
460 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
305 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
460 |
|
8 226 |
8 226 |
8 226 |
|
|
|
|
2. |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
44 494 |
43 620 |
43 620 |
0 |
0 |
874 |
0 |
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
240 |
49 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет |
311 |
240 |
12 098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
240 |
211 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями |
311 |
240 |
160 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество экземпляров библиотечного фонда, экз. |
311 |
240 |
430 838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выданных документов, экз. |
311 |
240 |
576 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число книг на 1 жителя города (норматив - 5), экз |
311 |
240 |
1,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек (норматив 2007 года - 29 единиц, с 2009 года - 30 единиц, с 2011 года - 31 единица), ед. |
311 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь помещений библиотек (норматив - 15 900 кв.м.), кв.м. |
311 |
240 |
7 398,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, ед. |
311 |
240 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, % |
311 |
240 |
98,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов отраженных в электронном каталоге, экз. |
311 |
240 |
424 693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
240 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
311 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги, дн. |
311 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня, час. |
311 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
240 |
|
40 926 |
40 052 |
40 052 |
|
|
874 |
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
3 568 |
3 568 |
3 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
020 |
|
3 052 |
3 052 |
3 052 |
|
|
|
|
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
020 |
|
516 |
516 |
516 |
|
|
|
|
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
37 761 |
32 133 |
32 133 |
0 |
0 |
5 628 |
0 |
|
Общее количество посещений музеев города, чел. |
312 |
240 |
26 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города |
312 |
240 |
11807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество галерей, музеев и структурных подразделений, ед. |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу, % |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество фондов музеев города, ед. хр. |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней представления муниципальной услуги в год, дн. |
312 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
240 |
|
34 878 |
29 250 |
29 250 |
|
|
5 628 |
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
2 883 |
2 883 |
2 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
020 |
|
2 733 |
2 733 |
2 733 |
|
|
|
|
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
020 |
|
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
95 488 |
90 391 |
90 391 |
0 |
0 |
5 096 |
0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
240 |
189 615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа |
313 |
240 |
174 716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры |
313 |
240 |
13 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число лиц, занимающихся в клубных формированиях |
313 |
240 |
1 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры, ед. |
313 |
240 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий на платной основе, ед. |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе, ед. |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культуры клубного типа, % |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявок желающих заниматься в творческих коллективах и любительских объединениях от общего числа заявок, % |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий хореографией, % |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством, % |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях, дн. |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, дн. |
313 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
240 |
|
90 982 |
85 885 |
85 885 |
|
|
5 096 |
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
4 506 |
4 506 |
4 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
020 |
|
4 270 |
4 270 |
4 270 |
|
|
|
|
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
020 |
|
236 |
236 |
236 |
|
|
|
|
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
27 482 |
27 480 |
27 480 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Количество массовых мероприятий (всего), ед. |
314 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города |
314 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах |
314 |
240 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля жителей города имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
314 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень выполнения утвержденного плана мероприятий, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
240 |
|
27 366 |
27 364 |
27 364 |
|
|
2 |
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
020 |
|
116 |
116 |
116 |
|
|
|
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
101 205 |
93 606 |
93 606 |
0 |
0 |
7 599 |
0 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, чел. |
315 |
240 |
2 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств, ед. |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений, % |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств, % |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, % |
315 |
240 |
12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов, чел. |
315 |
240 |
269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, ед. |
315 |
240 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
240 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в году, в течение которых оказывается муниципальная услуга, дн. |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней фактического оказания муниципальной услуги, дн. |
315 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
240 |
|
97 370 |
89 771 |
89 771 |
|
|
7 599 |
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
3 835 |
3 835 |
3 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
020 |
|
3 537 |
3 537 |
3 537 |
|
|
|
|
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
020 |
|
298 |
298 |
298 |
|
|
|
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
103 635 |
102 391 |
102 391 |
0 |
0 |
1 244 |
0 |
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
3 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений, % |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, % |
316 |
240 |
39,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
1 379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество штатных тренеров-преподавателей имеющих высшее образование |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля штатных тренеров-преподавателей имеющих высшее образование, % |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
316 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения, час/нед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивно-оздоровительный этап |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап начальной подготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй, третий год обучения |
316 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебно-тренировочный этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй год обучения |
316 |
240 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
третий год обучения |
316 |
240 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
четвертый год обучения |
316 |
240 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пятый год обучения |
316 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап спортивного совершенствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до года |
316 |
240 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше года |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап высшего спортивного мастерства, весь период |
316 |
240 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
240 |
|
89 038 |
87 794 |
87 794 |
|
|
1 244 |
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
14 597 |
14 597 |
14 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
020 |
|
14 322 |
14 322 |
14 322 |
|
|
|
|
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
020 |
|
275 |
275 |
275 |
|
|
|
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
38 199 |
27 602 |
27 602 |
0 |
0 |
10 597 |
0 |
|
Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, чел. |
317 |
240 |
4 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них инвалидов |
317 |
240 |
232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта, посещений |
317 |
240 |
36 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
317 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга, ед. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов, % |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявлений на прием в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства, и посещение спортивных сооружений, от общего количества заявлений, % |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед. |
317 |
240 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, кв.м. |
317 |
240 |
418,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу, кв.м. |
317 |
240 |
2 066,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля работников, имеющих специальное профессиональное образование, % |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников, имеющих специальное профессиональное образование, чел. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
240 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, руб. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
посещающего спортивные сооружения учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта, руб. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях, руб. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги, дн. |
317 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
240 |
|
37 096 |
26 499 |
26 499 |
|
|
10 597 |
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
1 103 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
020 |
|
1 018 |
1 018 |
1 018 |
|
|
|
|
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
020 |
|
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью |
318 |
|
|
79 689 |
75 422 |
75 422 |
0 |
0 |
4 267 |
0 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, чел. |
318 |
240 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодежи, чел. |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
240 |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
7 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
20 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений для занятий в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, % |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных заявлений от общего количества заявлений на трудоустройство, % |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, обеспеченных молодежно-подростковыми клубами и центрами, от общего количества микрорайонов города, % |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодежно-подростковых клубов, расположенных в жилом фонде, % |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивно-технических центров, не имеющих специализированных помещений для занятий, % |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трудоустроенного на рабочее место в муниципальное учреждение, руб. |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, руб. |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия, руб. |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
посетившего молодежные мероприятия, руб. |
318 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, час. |
318 |
240 |
8-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, руб. |
318 |
240 |
5-6 |
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
240 |
|
73 887 |
69 620 |
69 620 |
|
|
4 267 |
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
5 802 |
5 802 |
5 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
020 |
|
5 597 |
5 597 |
5 597 |
|
|
|
|
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
020 |
|
205 |
205 |
205 |
|
|
|
|
2.9. |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время |
319 |
|
|
13 739 |
6 970 |
3 523 |
3 447 |
6 065 |
704 |
0 |
|
Количество детей и молодежи в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел. |
319 |
240 |
906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
319 |
240 |
696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей |
319 |
240 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
319 |
240 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество загородных стационарных лагерей, ед. |
319 |
240 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
319 |
240 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга, мес. |
319 |
240 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных смен, ед. |
319 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней каждой смены, дн. |
319 |
240 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
240 |
|
13 739 |
6 970 |
3 523 |
3 447 |
6 065 |
704 |
|
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
714 100 |
620 391 |
620 391 |
0 |
1 522 |
92 187 |
0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
331 |
230 |
11 282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть, чел. |
331 |
230 |
11 282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вновь вводимые учреждения, чел |
331 |
230 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста, % |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, % |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, % к нормативу |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел. |
331 |
230 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта, % |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), % |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год, дн. |
331 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
230 |
|
642 801 |
549 092 |
549 092 |
|
1 522 |
92 187 |
|
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
71 299 |
71 299 |
71 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
020 |
|
70 467 |
70 467 |
70 467 |
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
020 |
|
832 |
832 |
832 |
|
|
|
|
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
1 614 716 |
241 334 |
241 334 |
0 |
1 328 181 |
45 201 |
0 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел. |
332 |
230 |
33 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования |
333 |
230 |
2 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования |
332 |
230 |
31 984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования |
332 |
230 |
16 628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5-9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля старшеклассников 10 - 11 классов, обучающихся в профильных классах в общей численности старшеклассников 10 - 11 классов, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся во вторую смену, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен, % |
332 |
230 |
95,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет на скорости 256 - 512 кбит/с по безлимитному тарифу, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников 11(12) классов, участвовавших в едином государственном экзамене по трем и более предметам, от общей численности выпускников, % |
332 |
230 |
85,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного учителя |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
332 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе/при 6-дневной учебной неделе), дн. |
332 |
230 |
5/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
230 |
|
1 451 409 |
78 027 |
78 027 |
|
1 328 181 |
45 201 |
|
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
163 307 |
163 307 |
163 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
020 |
|
161 636 |
161 636 |
161 636 |
|
|
|
|
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
020 |
|
1 671 |
1 671 |
1 671 |
|
|
|
|
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
114 648 |
112 061 |
111 561 |
500 |
0 |
2 587 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
230 |
10 654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, % |
333 |
230 |
15,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования, ед. |
333 |
230 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эколого-биологическое |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Художественно-эстетическое |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физкультурно-спортивное |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Научно-техническое |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
230 |
94,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб. |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы образовательного учреждения в год, дн. |
333 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
230 |
|
105 671 |
103 084 |
102 584 |
500 |
|
2 587 |
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
8 977 |
8 977 |
8 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
020 |
|
8 767 |
8 767 |
8 767 |
|
|
|
|
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
020 |
|
210 |
210 |
210 |
|
|
|
|
3.4. |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
334 |
|
|
22 878 |
13 802 |
1 000 |
12 802 |
8 265 |
811 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
334 |
230 |
4 683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
334 |
230 |
4 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в рамках образовательных и тематических программ (проектов) |
334 |
230 |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в организациях обеспечивающих отдых и оздоровление детей города Сургута |
334 |
230 |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6-17 лет, проживающих на территории города Сургута |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагрях# е с дневным пребыванием детей в расчете на 1 потребителя в год, руб./чел. |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчете на 1 потребителя в год, руб./чел. |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровления детей, в расчете на 1 ребенка в год, руб./чел. |
334 |
230 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
230 |
|
22 878 |
13 802 |
1 000 |
12 802 |
8 265 |
811 |
|
4. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
12 665 |
12 490 |
12 490 |
0 |
0 |
175 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, раз |
391 |
020 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду |
391 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск утонувших людей |
391 |
020 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники |
391 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на выполнение подводных работ |
391 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество происшествий, последствия которых были ликвидированы, происшествий |
391 |
020 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
391 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, мин |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
391 |
020 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
391 |
020 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закрепленных стандартами качества, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению, % |
391 |
020 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
020 |
66,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя себестоимость вызова поисково-спасательной бригады, руб. |
391 |
020 |
395,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
020 |
|
12 019 |
11 844 |
11 844 |
|
|
175 |
|
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
646 |
646 |
646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
602 |
602 |
602 |
|
|
|
|
4.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
020 |
|
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
4.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
10 594 |
10 313 |
10 313 |
0 |
0 |
281 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ |
392 |
020 |
822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов при дорожно-транспортных происшествиях, раз |
392 |
020 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, раз |
392 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, раз |
392 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
392 |
020 |
792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания смены спасателей, мин |
392 |
020 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
392 |
020 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закрепленных стандартами качества, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
392 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы из общего числа происшествий, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость муниципальной услуги на одного жителя города, руб. |
392 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость муниципальной услуги на одного потребителя, руб. |
392 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
020 |
|
10 553 |
10 272 |
10 272 |
|
|
281 |
|
4.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2.1. |
Управление связи и информатизации |
392 |
020 |
|
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Организация электроснабжения жителей и организаций города |
341 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, ед. |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов, ед. |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций, ед. |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность реконструированных сетей электроснабжения, км |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень оснащенности приборами учета электрической энергии , % |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муниципальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяженности отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяженности сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту, % |
341 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений, % |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов, % |
341 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
341 |
020 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.4. |
Обустройство городских кладбищ и крематория |
345 |
|
|
5 486 |
5 486 |
5 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь обустроенной территории кладбищ, кв.м |
345 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обустроенной территории кладбища от общей площади, требующей обустройства, % |
345 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений, % |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, % |
345 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
345 |
020 |
|
5 486 |
5 486 |
5 486 |
|
|
|
|
4.5. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
4 850 |
4 850 |
4 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
1 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных трупов бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отловленных бесхозяйных животных от общего количества бесхозяйных животных, подлежащих отлову, % |
346 |
020 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных трупов бесхозяйных животных от общего количества трупов бесхозяйных животных, подлежащих сбору, % |
346 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество диспетчерских служб по приему заявок на отлов бесхозяйных животных, ед. |
346 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, % |
346 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозяйных животных, час. |
346 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень заполненности вольеров для передержки бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
346 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов, затраченный на отлов одного бесхозяйного животного, руб. |
346 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объем расходов, затраченный на сбор и утилизацию трупа одного бесхозяйного животного, руб. |
346 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество часов работы в день, час. |
346 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней работы в неделю, дн. |
346 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы специализированной бригады по отлову бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
346 |
020 |
|
4 850 |
4 850 |
4 850 |
|
|
|
|
4.6. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, ед. |
348 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, ед. |
348 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт печей, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту кровель, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен ремонт фасадов от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту фасадов, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту инженерных систем, % |
348 |
020 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту электросетей и электрооборудования, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, где выполнен капитальный ремонт мест общего пользования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту мест общего пользования, % |
348 |
020 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, где выполнен капитальный ремонт печей от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту печей, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, где выполнен капитальный ремонт септиков от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту септиков, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля квартир, где выполнен ремонт для повторного заселения, от общего количества квартир, требующих ремонта для повторного заселения, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний, % |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков ремонтных работ конструктивных элементов, % |
348 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
348 |
020 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.7. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
560 |
560 |
560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование, ед. |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед. |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м |
351 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
9 844,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
10 506,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем строений, подвергшихся сносу, куб. м |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля общественных туалетов, находящихся на содержании от общего количества туалетов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании от общего количества домов, подключенных к канализационным септикам, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля пожарных водоемов, находящихся на содержании от общего количества пожарных водоемов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование от общего количества домов, подлежащих токсикологическому обследованию, % |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания, % |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади детских площадок, находящихся на содержании от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объема строений, подвергшихся сносу от общего объема строений подлежащих сносу , % |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации, % |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
351 |
020 |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
351 |
020 |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
351 |
020 |
|
560 |
560 |
560 |
|
|
|
|
4.8. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
191 836 |
191 836 |
191 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс.кв.м |
367 |
020 |
3101,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
2 274,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
173,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс.кв.м |
367 |
020 |
2 849,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
2 405,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
214,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
229,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании, км |
367 |
020 |
72,341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием, тыс.кв.м |
367 |
020 |
21,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь устраненных повреждений дорожных покрытий, тыс.кв.м |
367 |
020 |
15,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. погонных метров |
367 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь укрепленных обочин щебнем, тыс.кв.м |
367 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и замененных декоративных ограждений, шт. |
367 |
020 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс.кв.м |
367 |
020 |
6,493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность восстановленных/замененных разрушенных бордюрных камней, погонных метров |
367 |
020 |
10/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненной дорожной разметки, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность нанесенной линии дорожной разметки, км |
367 |
020 |
312,356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесенных полос пешеходных переходов, шт. |
367 |
020 |
4717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных/установленных сигнальных столбиков, шт. |
367 |
020 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/замененных барьерных ограждений, шт. |
367 |
020 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/замененных табло обратного отсчета, шт. |
367 |
020 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании, км |
367 |
020 |
120,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс.кв.м |
367 |
020 |
519,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, тыс.кв.м |
367 |
020 |
9,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, шт. |
367 |
020 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов |
367 |
020 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, шт. |
367 |
020 |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы), тыс.кв.м |
367 |
020 |
0,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяженности ливневой канализации, находящейся на содержании, от общей протяженности ливневой канализации, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади отремонтированных автодорог асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта, % |
367 |
020 |
5,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади устраненных повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений, % |
367 |
020 |
39,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяженности заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяженности швов в дорожном покрытии, требующих заполнению битумной мастикой, % |
367 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади укрепленных обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем, % |
3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.