Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 августа 2010 г. N 4064
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"
Наименование показателя |
Единица измерения |
2007 год (факт) |
2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
2010 год (план) |
Плановый период |
||
2011 год (план) |
2012 год (план) |
|||||||
1. Объем оказания муниципальной услуги | ||||||||
1.1. Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |
тыс. посещ. |
2 214,6 |
2 364,3 |
2 364,3 |
2 364,3 |
2 364,3 |
2 364,3 |
|
1.2. Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений |
тыс. посещ. |
2 732,4 |
2 794,5 |
2 988,0 |
2 891,0 |
2 914,1 |
2 937,4 |
|
1.3. Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях |
тыс. чел. |
8,8 |
10,2 |
11,0 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
|
1.4. Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья |
тыс. чел. |
160,0 |
160,0 |
281,0 |
288,0 |
288,0 |
288,0 |
|
1.5. Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами |
тыс. чел. |
64,5 |
64,8 |
66,2 |
64,7 |
64,9 |
65,0 |
|
1.6. Доля детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, от числа подлежащих профосмотрам |
% |
98,0 |
98,0 |
98,8 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
1.7. Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни |
% |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
1,4 |
2,7 |
2,7 |
|
2. Доступность муниципальной услуги | ||||||||
2.1. Уровень укомплектованности врачебными кадрами |
% |
59,6 |
65,1 |
66,7 |
65,6 |
65,7 |
65,8 |
|
2.2. Средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях |
день |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2.3. Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента |
день |
9 |
4 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2.4. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу |
% |
81 |
78 |
79 |
78 |
78 |
78 |
|
2.5. Коэффициент совместительства должностей всего, из них: |
коэффициент |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
2.5.1. Коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
коэффициент |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
2.5.2. Коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
коэффициент |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
3. Качество оказываемой муниципальной услуги | ||||||||
3.1. Степень соблюдения стандарта качества |
% |
н.д. |
н.д. |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2. Доля обновленного инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению |
% |
н.д. |
25 |
45 |
45 |
70 |
80 |
|
3.3. Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.4. Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования |
человек |
154 |
43 |
62 |
65 |
90 |
77 |
|
3.5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
балл (от 0 до 10) |
7,4 |
н.д. |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|
4. Себестоимость муниципальной услуги | ||||||||
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
1 904 590 |
2 505 359 |
2 348 093 |
2 174 153 |
2 180 593 |
2 189 855 |
|
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе: |
тыс. руб. |
1 783 968 |
2 084 354 |
2 098 455 |
2 097 747 |
2 112 357 |
2 124 017 |
|
4.1.1.1. Средства бюджета города |
тыс. руб. |
1 268 855 |
1 375 086 |
1 199 777 |
1 226 204 |
1 226 936 |
1 218 138 |
|
4.1.1.2. Средства от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
190 595 |
246 770 |
252 863 |
295 785 |
296 503 |
311 789 |
|
4.1.1.3. Средства ОМС |
тыс. руб. |
324 518 |
462 498 |
645 815 |
575 758 |
588 918 |
594 090 |
|
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе: |
тыс. руб. |
120 622 |
421 005 |
249 638 |
76 406 |
68 236 |
65 838 |
|
4.1.2.1. Департамент архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
70 781 |
366 190 |
191 541 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.2.2. Департамент городского хозяйства (ДГХ) |
тыс. руб. |
45 135 |
50 796 |
54 360 |
69 714 |
65 095 |
63 110 |
|
4.1.2.3. Управление связи и информатизации (УСИ) |
тыс. руб. |
4 706 |
4 019 |
3 737 |
6 692 |
3 141 |
2 728 |
|
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
руб. |
671 |
765 |
722 |
752 |
748 |
746 |
|
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя |
муниципальная услуга оказывается населению бесплатно |
|||||||
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги | ||||||||
Степень соблюдения графика работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.