Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы г. Сургута от 6 мая 2010 г. N 738-IVДГ приложение 12 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 12
к решению Думы г. Сургута
от 29 декабря 2009 г. N 663-IVДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город
Сургут на реализацию ведомственных целевых программ на 2011 год
6 мая 2010 г.
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
Кроме того, расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (тыс. рублей) |
||||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности |
||||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||||
|
Всего |
|
|
|
9 101 773 |
5 624 706 |
5 624 706 |
0 |
2 665 710 |
811 357 |
732 391 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
9 266 |
9 266 |
9 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, объектов |
304 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
460 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств, объектов |
304 |
460 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
460 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в пешеходной доступности которых присутствуют обустроенные места отдыха, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-либо монументально-декоративные объекты, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют объекты социальной рекламы, информационные объекты и иные средства визуальных коммуникаций, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которые разработаны и утверждены схемы размещения объектов рекламы, от общего количества улиц жилой части города, % |
304 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
460 |
6,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
304 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков строительства и реконструкции, % |
304 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
460 |
|
9 266 |
9 266 |
9 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
30 050 |
30 050 |
30 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество размещённых элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
460 |
1236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баннеры размером 3х6 м |
305 |
460 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспаранты-перетяжки 10х1 м |
305 |
460 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
панель-кронштейны |
305 |
460 |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
брандмауэрные настенные панно |
305 |
460 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
460 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снежные городки |
305 |
460 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ёлки в составе снежных городков |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
элементы в составе снежных городков |
305 |
460 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ледяные фигуры |
305 |
460 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пневмофигуры |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов светового оформления, ед. |
305 |
460 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
архитектурные прожекторы |
305 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
светодинамические установки |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
слайд-проекторы |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления, от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления, от общего количества микрорайонов города, % |
305 |
460 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города с размещёнными элементами светового оформления от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
460 |
7,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оформленных общегородских мероприятий, ед. |
305 |
460 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
305 |
460 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
460 |
|
30 050 |
30 050 |
30 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
90 472 |
88 162 |
88 162 |
0 |
0 |
2 310 |
0 |
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
240 |
59 435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет |
311 |
240 |
14 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
240 |
398 415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями |
311 |
240 |
10 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество экземпляров библиотечного фонда, экз. |
311 |
240 |
438 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выданных документов, экз. |
311 |
240 |
1 010 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число книг на 1 жителя города (норматив - 5), экз. |
311 |
240 |
1,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек (норматив 2007 года - 29 единиц, с 2009 года - 30 единиц, с 2011 года - 31 единица), ед. |
311 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь помещений библиотек (норматив - 15 900 кв.м), кв.м |
311 |
240 |
7 398,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, ед. |
311 |
240 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
240 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, % |
311 |
240 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов, отражённых в электронном каталоге, экз. |
311 |
240 |
438 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
240 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
311 |
240 |
1 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги, дн. |
311 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня, час. |
311 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
240 |
|
82 511 |
80 201 |
80 201 |
0 |
0 |
2 310 |
0 |
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
7 961 |
7 961 |
7 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
020 |
|
7 208 |
7 208 |
7 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
020 |
|
753 |
753 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
63 678 |
61 390 |
61 390 |
0 |
0 |
2 288 |
0 |
|
Общее количество посещений музеев города, чел. |
312 |
240 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города |
312 |
240 |
19 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество галерей, музеев и структурных подразделений, ед. |
312 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу, % |
312 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество фондов музеев города, ед. хр. |
312 |
240 |
88 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
240 |
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
312 |
240 |
1 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней представления муниципальной услуги в год, дн. |
312 |
240 |
257 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
240 |
|
57 795 |
55 507 |
55 507 |
0 |
0 |
2 288 |
0 |
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
5 883 |
5 883 |
5 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
020 |
|
5 628 |
5 628 |
5 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
020 |
|
255 |
255 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
211 835 |
197 374 |
197 374 |
0 |
0 |
14 461 |
0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
240 |
396 294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа |
313 |
240 |
374 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры |
313 |
240 |
21 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число лиц, занимающихся в клубных формированиях |
313 |
240 |
1 294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры, ед. |
313 |
240 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий на платной основе, ед. |
313 |
240 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий на бесплатной основе, ед. |
313 |
240 |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культуры клубного типа, % |
313 |
240 |
18,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявок желающих заниматься в творческих коллективах и любительских объединениях от общего числа заявок, % |
313 |
240 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий хореографией, % |
313 |
240 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством, % |
313 |
240 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
313 |
240 |
535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях, дн. |
313 |
240 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, дн. |
313 |
240 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
240 |
|
182 615 |
168 154 |
168 154 |
0 |
0 |
14 461 |
0 |
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
29 220 |
29 220 |
29 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
020 |
|
8 834 |
8 834 |
8 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
020 |
|
367 |
367 |
367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
20 019 |
20 019 |
20 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
15 856 |
15 856 |
15 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество массовых мероприятий (всего), ед. |
314 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города |
314 |
240 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах |
314 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля жителей города, имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
314 |
240 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень выполнения утверждённого плана мероприятий, % |
314 |
240 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
240 |
|
15 615 |
15 615 |
15 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
241 |
241 |
241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
020 |
|
182 |
182 |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2.2. |
Управление связи и информатизации |
314 |
020 |
|
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
184 722 |
170 240 |
170 240 |
0 |
29 |
14 453 |
0 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, чел. |
315 |
240 |
2 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств, ед. |
315 |
240 |
873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений, % |
315 |
240 |
44,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств, % |
315 |
240 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, % |
315 |
240 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов, чел. |
315 |
240 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, ед. |
315 |
240 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
240 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
240 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
240 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
315 |
240 |
93 679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в году, в течение которых оказывается муниципальная услуга, дн. |
315 |
240 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней фактического оказания муниципальной услуги, дн. |
315 |
240 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
240 |
|
177 656 |
163 174 |
163 174 |
0 |
29 |
14 453 |
0 |
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
7 066 |
7 066 |
7 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
020 |
|
6 605 |
6 605 |
6 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
020 |
|
461 |
461 |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
239 235 |
237 154 |
237 154 |
0 |
20 |
2 061 |
0 |
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений, % |
316 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, % |
316 |
240 |
38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
1 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование |
316 |
240 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование, % |
316 |
240 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
240 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
316 |
240 |
59 809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения, час/нед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивно-оздоровительный этап |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап начальной подготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй, третий годы обучения |
316 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебно-тренировочный этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй год обучения |
316 |
240 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
третий год обучения |
316 |
240 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
четвёртый год обучения |
316 |
240 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пятый год обучения |
316 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап спортивного совершенствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до года |
316 |
240 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше года |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап высшего спортивного мастерства, весь период |
316 |
240 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
240 |
|
201 055 |
198 974 |
198 974 |
0 |
20 |
2 061 |
0 |
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
38 180 |
38 180 |
38 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
020 |
|
37 675 |
37 675 |
37 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
020 |
|
505 |
505 |
505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
68 193 |
39 158 |
39 158 |
0 |
0 |
29 035 |
0 |
|
Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, чел. |
317 |
240 |
7 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них инвалидов |
317 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта, посещений |
317 |
240 |
61 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
240 |
8 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
317 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга, ед. |
317 |
240 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов |
317 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов, % |
317 |
240 |
16,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений на приём в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства, и посещение спортивных сооружений, от общего количества заявлений, % |
317 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед. |
317 |
240 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
317 |
240 |
1 462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, кв.м |
317 |
240 |
418,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу, кв.м |
317 |
240 |
2 066,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля работников, имеющих специальное профессиональное образование, % |
317 |
240 |
75,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников, имеющих специальное профессиональное образование, чел. |
317 |
240 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
240 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
240 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства), руб. |
317 |
240 |
5 523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
посещающего спортивные сооружения учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства), руб. |
317 |
240 |
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги, дн. |
317 |
240 |
298,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
240 |
|
66 164 |
37 129 |
37 129 |
0 |
0 |
29 035 |
0 |
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
2 029 |
2 029 |
2 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
020 |
|
1 884 |
1 884 |
1 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
020 |
|
145 |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью |
318 |
|
|
178 391 |
161 870 |
161 870 |
0 |
0 |
16 521 |
0 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи, чел. |
318 |
240 |
186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодёжи, чел. |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
240 |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
9 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
29 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений от общего числа заявлений для занятий в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, % |
318 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений от общего количества заявлений на трудоустройство, % |
318 |
240 |
91,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, обеспеченных молодёжно-подростковыми клубами и центрами, от общего количества микрорайонов города, % |
318 |
240 |
37,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
240 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодёжно-подростковых клубов, расположенных в жилом фонде, % |
318 |
240 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивно-технических центров, не имеющих специализированных помещений для занятий, % |
318 |
240 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трудоустроенного на рабочее место в муниципальное учреждение, руб. |
318 |
240 |
27 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, руб. |
318 |
240 |
18 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия, руб. |
318 |
240 |
5 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
посетившего молодёжные мероприятия, руб. |
318 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, час. |
318 |
240 |
8-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, руб. |
318 |
240 |
5-6 |
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
240 |
|
168 158 |
151 637 |
151 637 |
0 |
0 |
16 521 |
0 |
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
10 233 |
10 233 |
10 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
020 |
|
9 852 |
9 852 |
9 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
020 |
|
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время |
319 |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел. |
319 |
240 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей |
319 |
240 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
319 |
240 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество загородных стационарных лагерей, ед. |
319 |
240 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
240 |
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
319 |
240 |
19 919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга, мес. |
319 |
240 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных смен, ед. |
319 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней каждой смены, дн. |
319 |
240 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
240 |
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Департамент образования |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
1 536 505 |
1 282 694 |
1 282 694 |
0 |
5 408 |
248 403 |
0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
331 |
230 |
12 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть |
331 |
230 |
11 556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вновь вводимые учреждения |
331 |
230 |
1 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста, % |
331 |
230 |
41,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, % |
331 |
230 |
72,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, % к нормативу |
331 |
230 |
38,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел. |
331 |
230 |
21,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта, % |
331 |
230 |
64,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), % |
331 |
230 |
55,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
230 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
331 |
230 |
119 703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год, дн. |
331 |
230 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
230 |
|
1 393 826 |
1 140 015 |
1 140 015 |
0 |
5 408 |
248 403 |
0 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
142 679 |
142 679 |
142 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
020 |
|
141 131 |
141 131 |
141 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
020 |
|
1 548 |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
3 100 264 |
544 091 |
544 091 |
0 |
2 434 528 |
121 645 |
0 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел. |
332 |
230 |
35 533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования |
333 |
230 |
2 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования |
332 |
230 |
33 499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования |
332 |
230 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста, % |
332 |
230 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет, % |
332 |
230 |
90,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
51,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых индивидуальных запросов обучающихся 5-9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов, % |
332 |
230 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля старшеклассников 10-11 классов, обучающихся в профильных классах в общей численности старшеклассников 10-11 классов, % |
332 |
230 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся во вторую смену, % |
332 |
230 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
42,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся 11 (12) классов, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей численности обучающихся 11 (12) классов, сдававших единый государственный экзамен, % |
332 |
230 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, % |
332 |
230 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, подключённых к сети Интернет на скорости 256-512 кбит/с по безлимитному тарифу, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников 11 (12) классов, участвовавших в едином государственном экзамене по трём и более предметам, от общей численности выпускников, % |
332 |
230 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
81,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного учителя |
332 |
230 |
14,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
332 |
230 |
15,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
23,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
332 |
230 |
87 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе/при 6-дневной учебной неделе), дн. |
332 |
230 |
5/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
230 |
|
2 729 039 |
172 866 |
172 866 |
0 |
2 434 528 |
121 645 |
0 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
371 225 |
371 225 |
371 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
020 |
|
343 887 |
343 887 |
343 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
020 |
|
3 088 |
3 088 |
3 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.3 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
24 250 |
24 250 |
24 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
216 760 |
201 694 |
201 694 |
0 |
0 |
15 066 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
230 |
10 755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
25,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, % |
333 |
230 |
17,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
230 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
13,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования, ед. |
333 |
230 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эколого-биологическое |
333 |
230 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
художественно-эстетическое |
333 |
230 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
физкультурно-спортивное |
333 |
230 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
научно-техническое |
333 |
230 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
230 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
62,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля износа зданий учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
26,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
333 |
230 |
20 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы образовательного учреждения в год, дн. |
333 |
230 |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
230 |
|
204 839 |
189 773 |
189 773 |
0 |
0 |
15 066 |
0 |
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
11 921 |
11 921 |
11 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
020 |
|
11 553 |
11 553 |
11 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
020 |
|
368 |
368 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время |
334 |
|
|
40 903 |
7 725 |
7 725 |
0 |
0 |
33 178 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
334 |
230 |
7 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в лагерях с дневным пребыванием детей |
334 |
230 |
6 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
выездного отдыха в каникулярное время |
334 |
230 |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся 1-9 классов, чел. |
334 |
230 |
20,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, получивших услугу выездного отдыха, от общей численности обучающихся 1-10 классов, % |
334 |
230 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в лагерях с дневным пребыванием, в общем числе запросов, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, получивших услугу выездного отдыха в каникулярное время, в общей численности обучающихся 1-10 классов, % |
334 |
230 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
230 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в лагере с дневным пребыванием детей в расчёте на 1 потребителя в год, руб/чел. |
334 |
230 |
4 984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание услуги выездного отдыха в каникулярное время в расчёте на 1 потребителя в год, руб/чел. |
334 |
230 |
4 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество смен в лагерях с дневным пребыванием детей, ед. |
334 |
230 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика оказания услуги организованного отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика оказания услуги выездного отдыха в каникулярное время, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
230 |
|
40 903 |
7 725 |
7 725 |
0 |
0 |
33 178 |
0 |
4. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
26 593 |
25 403 |
25 403 |
0 |
0 |
1 190 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, раз |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду |
391 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск утонувших людей |
391 |
020 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники |
391 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на выполнение подводных работ |
391 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество происшествий, последствия которых были ликвидированы, происшествий |
391 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
391 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, мин. |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, % |
391 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
391 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению, % |
391 |
020 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
020 |
88,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
391 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя себестоимость вызова поисково-спасательной бригады, руб. |
391 |
020 |
265 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
020 |
|
25 433 |
24 243 |
24 243 |
0 |
0 |
1 190 |
0 |
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
1 160 |
1 160 |
1 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
1 074 |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
020 |
|
86 |
86 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
22 123 |
21 573 |
21 573 |
0 |
0 |
550 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ |
392 |
020 |
2057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов при дорожно-транспортных происшествиях, раз |
392 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, раз |
392 |
020 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, раз |
392 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
392 |
020 |
2 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания смены спасателей, мин. |
392 |
020 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
392 |
020 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
392 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы из общего числа происшествий, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость муниципальной услуги на одного жителя города, руб. |
392 |
020 |
72,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость муниципальной услуги на одного потребителя, руб. |
392 |
020 |
10 755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
020 |
|
22 000 |
21 450 |
21 450 |
0 |
0 |
550 |
0 |
4.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2.1. |
Управление связи и информатизации |
392 |
020 |
|
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Обустройство городских кладбищ и крематория |
345 |
|
|
18 113 |
18 113 |
18 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь обустроенной территории кладбищ, кв.м |
345 |
020 |
4 573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обустроенной территории кладбища от общей площади, требующей обустройства, % |
345 |
020 |
75,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения от общего количества обращений, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
345 |
020 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
345 |
020 |
|
18 113 |
18 113 |
18 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
3 718 |
3 718 |
3 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
1 098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных трупов бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отловленных бесхозяйных животных от общего количества бесхозяйных животных, подлежащих отлову, % |
346 |
020 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных трупов бесхозяйных животных от общего количества трупов бесхозяйных животных, подлежащих сбору, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество диспетчерских служб по приёму заявок на отлов бесхозяйных животных, ед. |
346 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозяйных животных, час. |
346 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень заполненности вольеров для передержки бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
346 |
020 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов, затраченный на отлов одного бесхозяйного животного, руб. |
346 |
020 |
3 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов, затраченный на сбор и утилизацию трупа одного бесхозяйного животного, руб. |
346 |
020 |
2 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество часов работы в день, час. |
346 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней работы в неделю, дней |
346 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы специализированной бригады по отлову бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
346 |
020 |
|
3 718 |
3 718 |
3 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
302 |
302 |
302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения, ед. |
348 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля квартир, где выполнен ремонт для повторного заселения, от общего количества квартир, требующих ремонта для повторного заселения, % |
348 |
020 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний, % |
348 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
348 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков ремонтных работ конструктивных элементов, % |
348 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
348 |
020 |
|
302 |
302 |
302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
6 619 |
6 619 |
6 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование, ед. |
351 |
020 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед. |
351 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м |
351 |
020 |
10 506,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
9 844,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
10 506,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём строений, подвергшихся сносу, куб.м |
351 |
020 |
2 995,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля общественных туалетов, находящихся на содержании от общего количества туалетов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании от общего количества домов, подключённых к канализационным септикам, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля пожарных водоёмов, находящихся на содержании от общего количества пожарных водоёмов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование от общего количества домов, подлежащих токсикологическому обследованию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания, % |
351 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади детских площадок, находящихся на содержании от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёма строений, подвергшихся сносу от общего объёма строений подлежащих сносу, % |
351 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
351 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
351 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
351 |
020 |
|
6 619 |
6 619 |
6 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
342 723 |
342 723 |
342 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс.кв.м |
367 |
020 |
3 145,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
2 274,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
412,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
173,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс.кв.м |
367 |
020 |
2 893,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
2 449,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
214,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
229,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км |
367 |
020 |
75,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием, тыс.кв.м |
367 |
020 |
19,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс.кв.м |
367 |
020 |
16,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. погонных метров |
367 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс.кв.м |
367 |
020 |
10,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, шт. |
367 |
020 |
257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс.кв.м |
367 |
020 |
9,404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость восстановленных/заменённых разрушенных бордюрных камней, погонных метров |
367 |
020 |
40/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выполненной дорожной разметки, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км |
367 |
020 |
656,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесённых полос пешеходных переходов, шт. |
367 |
020 |
7 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заменённых/установленных сигнальных столбиков, шт. |
367 |
020 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, шт. |
367 |
020 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, шт. |
367 |
020 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс.кв.м |
367 |
020 |
533,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, тыс.кв.м |
367 |
020 |
12,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, шт. |
367 |
020 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов |
367 |
020 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, шт. |
367 |
020 |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы), тыс.кв.м |
367 |
020 |
0,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости ливневой канализации, находящейся на содержании, от общей протяжённости ливневой канализации, требующей содержания, % |
367 |
020 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади отремонтированных автодорог асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта, % |
367 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади устранённых повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений, % |
367 |
020 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяжённости швов в дорожном покрытии, требующих заполнению битумной мастикой, % |
367 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади укреплённых обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества исправленных и заменённых декоративных ограждений от общего количества декоративных ограждений, требующих исправления и замены, % |
367 |
020 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади окрашенных ограждений от общей площади ограждений, требующих окраски, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости восстановленных/заменённых разрушенных бордюрных камней от общей протяженности разрушенных бордюрных камней, требующих восстановления/замены, % |
367 |
020 |
100/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёма нанесённой дорожной разметки от общего объёма дорожной разметки, требующего нанесения, % |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля протяжённости нанесённой линии дорожной разметки от общей протяжённости линии дорожной разметки, требующей нанесения, % |
367 |
020 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля количества нанесённых полос пешеходных переходов от общего количества полос пешеходных переходов, требующего нанесения, % |
367 |
020 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества заменённых/установленных сигнальных столбиков от общего количества сигнальных столбиков, требующих замены/установки, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества исправленных/заменённых барьерных ограждений от общего количества барьерных ограждений, требующих исправления/замены, % |
367 |
020 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества установленных/заменённых табло обратного отсчёта от общего количества табло обратного отсчёта, требующих установки/замены, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, от общей площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, требующей выполнения работ по уборке, % |
367 |
020 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, от общей площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, требующих содержания, % |
367 |
020 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, от общего количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, требующих содержания, % |
367 |
020 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества урн, находящихся на содержании от общего количества урн, требующих содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) от общего количества элементов обустройства автодорог, требующих ремонта, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля качественно выполненных работ по содержанию городских улиц и дорог от общего объёма выполненных работ, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированного покрытия проезжей части автодорог, соответствующего действующим нормативным документам в период гарантийного срока со дня окончания работ, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества муниципальной работы, % |
367 |
020 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 5) |
367 |
020 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
367 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
367 |
020 |
|
342 723 |
342 723 |
342 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8. |
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов) |
371 |
|
|
12 091 |
12 091 |
12 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб.м |
371 |
020 |
23 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них крупных габаритных отходов, куб.м |
371 |
020 |
2 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м |
371 |
020 |
5 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг |
371 |
020 |
44 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля введённой мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона, % |
371 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень заполнения первого пускового комплекса второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, % |
371 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов от общего объёма твёрдых бытовых отходов, требующих утилизации, % |
371 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А" от общего объёма медицинских и биологических отходов класса "А", требующих утилизации, % |
371 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б" от общего объёма медицинских и биологических отходов класса "Б", требующих утилизации, % |
371 |
020 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов от подлежащего приобретению и (или) обновлению инвентаря, оборудования и транспортных средств, % |
371 |
020 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
020 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, дней в году |
371 |
020 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов, дней в году |
371 |
020 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
371 |
020 |
|
12 091 |
12 091 |
12 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.9. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
106 225 |
106 225 |
106 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, га |
372 |
020 |
225,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустроенная площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, га |
372 |
020 |
162,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь созданных цветников, кв.м |
372 |
020 |
7 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля благоустроенной площади зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зелёных насаждений, подлежащих содержанию, % |
372 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию, % |
372 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения озеленёнными территориями общего пользования, кв.м/чел. |
372 |
020 |
12,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, обеспеченного зелёными насаждениями в соответствии с нормативами, % |
372 |
020 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, % |
372 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
372 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
020 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю |
372 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
372 |
020 |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
020 |
|
106 225 |
106 225 |
106 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
17 752 |
17 752 |
17 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед. |
373 |
020 |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество модернизированных котельных, ед. |
373 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
373 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных водоёмов, ед. |
373 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество взятых анализов по измерению природного фона радона, ед. |
373 |
020 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных средствах массовых информаций на тему "Экология", публикаций |
373 |
020 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, чел. |
373 |
020 |
9 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, % |
373 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, % |
373 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
373 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
373 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
020 |
|
17 752 |
17 752 |
17 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель |
374 |
|
|
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выданных предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства на выявленной площади свалок, шт. |
374 |
020 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных предписаний на устранение нарушений природоохранного законодательства |
374 |
020 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
374 |
020 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га |
374 |
020 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний |
374 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации комитетом по природопользованию и экологии |
374 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний нарушителями природоохранного законодательства от общего числа выданных предписаний, % |
374 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, % |
374 |
020 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, % |
374 |
020 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации |
374 |
020 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) комитетом по природопользованию и экологии, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации |
374 |
020 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, % |
374 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
374 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
374 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дн. |
374 |
020 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
4.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
374 |
020 |
|
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.12. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
4 888 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га |
375 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га |
375 |
020 |
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |
375 |
020 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед. |
375 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество предотвращённых возгораний, ед. |
375 |
020 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов, проводимых комитетом по природопользованию и экологии, ед. |
375 |
020 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га |
375 |
020 |
9,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу, % |
375 |
020 |
10,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, очищенная от захламлённости, в том числе санитарных рубок, от общей площади лесов, подлежащих очищению, % |
375 |
020 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию, % |
375 |
020 |
28,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период, от общей площади лесов, нуждающихся в пожаротушении, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства , от общей площади лесов, на которой выявлены нарушения, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения от общего числа обращений на неудовлетворительное состояние городских лесов, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству выполняемой муниципальной работы, закрепленных стандартом качества, % |
375 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн. |
375 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн. |
375 |
020 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений, дн. |
375 |
020 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
4.12.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
375 |
020 |
|
4 888 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
270 801 |
242 566 |
242 566 |
0 |
26 642 |
1 593 |
0 |
|
Общее количество вызовов, вызовов |
410 |
260 |
100 072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, мин. |
410 |
260 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля вызовов, ожидание приезда скорой помощи по которым составило более 20 минут в общем объёме вызовов, % |
410 |
260 |
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, находящихся в пределах 20-минутной транспортной доступности от станций скорой и неотложной медицинской помощи, % |
410 |
260 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
410 |
260 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
410 |
260 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
410 |
260 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, % |
410 |
260 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
260 |
17,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
260 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
410 |
260 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
410 |
260 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
410 |
260 |
2 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
410 |
260 |
|
266 405 |
238 170 |
238 170 |
0 |
26 642 |
1 593 |
0 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
4 396 |
4 396 |
4 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
410 |
020 |
|
4 013 |
4 013 |
4 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
410 |
020 |
|
383 |
383 |
383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
1 591 675 |
1 295 172 |
1 295 172 |
0 |
0 |
296 503 |
588 918 |
|
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений |
420 |
260 |
2 364,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений |
420 |
260 |
2 728,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс.чел. |
420 |
260 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел. |
420 |
260 |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс.чел. |
420 |
260 |
64,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся образовательных учреждений, охваченных профилактическими осмотрами, от числа подлежащих профосмотрам, % |
420 |
260 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни, % |
420 |
260 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
420 |
260 |
65,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания приёма в амбулаторно-поликлинических учреждениях, дн. |
420 |
260 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, дн. |
420 |
260 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу, % |
420 |
260 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
420 |
260 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
420 |
260 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
420 |
260 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, % |
420 |
260 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел. |
420 |
260 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
420 |
260 |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
420 |
260 |
802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
420 |
260 |
|
1 523 439 |
1 226 936 |
1 226 936 |
0 |
0 |
296 503 |
588 918 |
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
68 236 |
68 236 |
68 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
420 |
020 |
|
65 095 |
65 095 |
65 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
420 |
020 |
|
3 141 |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
486 437 |
474 337 |
474 337 |
0 |
0 |
12 100 |
143 473 |
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел. |
430 |
260 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения, чел. на 100 чел. населения |
430 |
260 |
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество коек в лечебных учреждениях, ед. |
430 |
260 |
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания плановой госпитализации, дн. |
430 |
260 |
14-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
430 |
260 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
430 |
260 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
430 |
260 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
430 |
260 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, % |
430 |
260 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
430 |
260 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
430 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
430 |
260 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
430 |
260 |
45 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
430 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
430 |
260 |
|
454 059 |
441 959 |
441 959 |
0 |
0 |
12 100 |
143 473 |
5.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
32 378 |
32 378 |
32 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
430 |
020 |
|
31 290 |
31 290 |
31 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
430 |
020 |
|
1 088 |
1 088 |
1 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
96 420 |
0 |
0 |
0 |
96 420 |
0 |
0 |
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, чел. |
440 |
260 |
5 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на бесплатное протезирование в общем числе обращений, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
440 |
260 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
440 |
260 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
440 |
260 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, % |
440 |
260 |
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, % |
440 |
260 |
24,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
440 |
260 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
440 |
260 |
16 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
440 |
260 |
|
96 420 |
0 |
0 |
0 |
96 420 |
0 |
0 |
5.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
102 663 |
0 |
0 |
0 |
102 663 |
0 |
0 |
|
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, чел. |
450 |
260 |
4 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выданной продукции, т |
450 |
260 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сухие смеси, сухие каши |
450 |
260 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, мин. |
450 |
260 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, шт. |
450 |
260 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, % |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ассортимент единицы выдаваемой продукции, ед. |
450 |
260 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
450 |
260 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
450 |
260 |
24 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
450 |
260 |
|
102 663 |
0 |
0 |
0 |
102 663 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.