Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению Думы г. Покачи
от 30 декабря 2010 г. N 118
Ведомственная структура расходов бюджета города Покачи на 2011 год
по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Сумма - всего |
в том числе: |
||
Расходы, направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения |
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов других уровней |
|||||||
|
Администрация города |
|
|
|
|
859 119 100,00 |
642 662 500,00 |
216 456 600,00 |
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
115 171 169,54 |
108 308 869,54 |
6 862 300,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 169 596,14 |
2 169 596,14 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 169 596,14 |
2 169 596,14 |
0,00 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
2 169 596,14 |
2 169 596,14 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
2 169 596,14 |
2 169 596,14 |
0,00 |
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
7 934 646,34 |
7 934 646,34 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
7 934 646,34 |
7 934 646,34 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
5 917 797,34 |
5 917 797,34 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
5 917 797,34 |
5 917 797,34 |
0,00 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021100 |
|
2 016 849,00 |
2 016 849,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0021100 |
500 |
2 016 849,00 |
2 016 849,00 |
0,00 |
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
35 927 987,72 |
35 927 987,72 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
35 927 987,72 |
35 927 987,72 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
35 927 987,72 |
35 927 987,72 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
35 927 987,72 |
35 927 987,72 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
12 540 158,12 |
12 540 158,12 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
12 540 158,12 |
12 540 158,12 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
12 540 158,12 |
12 540 158,12 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
12 540 158,12 |
12 540 158,12 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
55 098 781,22 |
48 236 481,22 |
6 862 300,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
0013800 |
|
2 665 000,00 |
0,00 |
2 665 000,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
01 |
13 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0013801 |
500 |
1 945 000,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
01 |
13 |
0013802 |
|
720 000,00 |
0,00 |
720 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0013802 |
500 |
720 000,00 |
0,00 |
720 000,00 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
13 |
0014301 |
|
173 900,00 |
0,00 |
173 900,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0014301 |
500 |
173 900,00 |
0,00 |
173 900,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0020000 |
|
51 787 881,22 |
47 779 481,22 |
4 008 400,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020400 |
|
51 787 881,22 |
47 779 481,22 |
4 008 400,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0020400 |
500 |
51 787 881,22 |
47 779 481,22 |
4 008 400,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900000 |
|
457 000,00 |
457 000,00 |
0,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
457 000,00 |
457 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0900200 |
500 |
457 000,00 |
457 000,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
01 |
13 |
5220000 |
|
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
Программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
01 |
13 |
5221400 |
|
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
5221400 |
500 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
II. |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 592 400,00 |
0,00 |
2 592 400,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 592 400,00 |
0,00 |
2 592 400,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 592 400,00 |
0,00 |
2 592 400,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 592 400,00 |
0,00 |
2 592 400,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
2 592 400,00 |
0,00 |
2 592 400,00 |
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
57 176 795,84 |
57 176 795,84 |
0,00 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
53 469 415,59 |
53 469 415,59 |
0,00 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
|
53 469 415,59 |
53 469 415,59 |
0,00 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
2020100 |
|
6 892 000,00 |
6 892 000,00 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
6 892 000,00 |
6 892 000,00 |
0,00 |
|
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
|
41 406 193,48 |
41 406 193,48 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
41 406 193,48 |
41 406 193,48 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
2026700 |
|
4 628 798,40 |
4 628 798,40 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
4 628 798,40 |
4 628 798,40 |
0,00 |
|
Продовольственное обеспечение |
03 |
02 |
2027100 |
|
24 699,26 |
24 699,26 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027100 |
014 |
24 699,26 |
24 699,26 |
0,00 |
|
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2027200 |
|
61 593,82 |
61 593,82 |
0,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
61 593,82 |
61 593,82 |
0,00 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
|
456 130,63 |
456 130,63 |
0,00 |
|
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
456 130,63 |
456 130,63 |
0,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
3 707 380,25 |
3 707 380,25 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
3 707 380,25 |
3 707 380,25 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
3 707 380,25 |
3 707 380,25 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
0020400 |
500 |
3 707 380,25 |
3 707 380,25 |
0,00 |
IV. |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
28 471 666,17 |
28 058 166,17 |
413 500,00 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
5 559 695,90 |
5 559 695,90 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
5 559 695,90 |
5 559 695,90 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
5 559 695,90 |
5 559 695,90 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
01 |
0020400 |
500 |
5 559 695,90 |
5 559 695,90 |
0,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
413 500,00 |
0,00 |
413 500,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
413 500,00 |
0,00 |
413 500,00 |
|
Программа "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" в 2011 - 2013 годах |
04 |
05 |
5223600 |
|
413 500,00 |
0,00 |
413 500,00 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
5223600 |
342 |
413 500,00 |
0,00 |
413 500,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
13 705 000,00 |
13 705 000,00 |
0,00 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
13 705 000,00 |
13 705 000,00 |
0,00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
13 705 000,00 |
13 705 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
13 705 000,00 |
13 705 000,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
585 894,74 |
585 894,74 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
5220000 |
|
585 894,74 |
585 894,74 |
0,00 |
|
Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2013 годы |
04 |
09 |
5226100 |
|
585 894,74 |
585 894,74 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
04 |
09 |
5226105 |
|
585 894,74 |
585 894,74 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
5226105 |
003 |
585 894,74 |
585 894,74 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
8 207 575,53 |
8 207 575,53 |
0,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
|
7 236 575,53 |
7 236 575,53 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
7 236 575,53 |
7 236 575,53 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
7 236 575,53 |
7 236 575,53 |
0,00 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономике |
04 |
12 |
3400000 |
|
971 000,00 |
971 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
971 000,00 |
971 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
971 000,00 |
971 000,00 |
0,00 |
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
76 836 213,37 |
76 836 213,37 |
0,00 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
27 566 841,38 |
27 566 841,38 |
0,00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
|
1 977 000,00 |
1 977 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
|
1 977 000,00 |
1 977 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500300 |
500 |
1 977 000,00 |
1 977 000,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
589 841,38 |
589 841,38 |
0,00 |
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
01 |
5227000 |
|
589 841,38 |
589 841,38 |
0,00 |
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
01 |
5227000 |
006 |
589 841,38 |
589 841,38 |
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Программа по проведению капитального ремонта жилого фонда |
05 |
01 |
7952100 |
|
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
7952100 |
500 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
8 590 000,00 |
8 590 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510500 |
|
590 000,00 |
590 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
590 000,00 |
590 000,00 |
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Городская целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2009 год" |
05 |
02 |
7950300 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7950300 |
003 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
35 984 000,00 |
35 984 000,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
18 563 000,00 |
18 563 000,00 |
0,00 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
5 899 000,00 |
5 899 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
5 899 000,00 |
5 899 000,00 |
0,00 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
6000300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000300 |
500 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
1 436 000,00 |
1 436 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
1 436 000,00 |
1 436 000,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
6 228 000,00 |
6 228 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
6 228 000,00 |
6 228 000,00 |
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
7950000 |
|
17 421 000,00 |
17 421 000,00 |
0,00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
7952500 |
|
17 421 000,00 |
17 421 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
7952500 |
500 |
17 421 000,00 |
17 421 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
4 695 371,99 |
4 695 371,99 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
4 695 371,99 |
4 695 371,99 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
4 695 371,99 |
4 695 371,99 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
4 695 371,99 |
4 695 371,99 |
0,00 |
VI. |
Образование |
07 |
|
|
|
372 514 844,51 |
217 357 444,51 |
155 157 400,00 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
106 671 818,90 |
106 198 818,90 |
473 000,00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
106 671 818,90 |
106 198 818,90 |
473 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
106 671 818,90 |
106 198 818,90 |
473 000,00 |
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
473 000,00 |
0,00 |
473 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
106 198 818,90 |
106 198 818,90 |
|
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
216 373 176,71 |
63 940 176,71 |
152 433 000,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
168 400 960,41 |
16 934 960,41 |
151 466 000,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
168 400 960,41 |
16 934 960,41 |
151 466 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
168 400 960,41 |
16 934 960,41 |
151 466 000,00 |
|
Субсидия на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов, по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений, на реализацию основных общеобразовательных программ |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
151 466 000,00 |
0,00 |
151 466 000,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
47 005 216,30 |
47 005 216,30 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
47 005 216,30 |
47 005 216,30 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
47 005 216,30 |
47 005 216,30 |
0,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
967 000,00 |
0,00 |
967 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
967 000,00 |
0,00 |
967 000,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
967 000,00 |
0,00 |
967 000,00 |
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
967 000,00 |
0,00 |
967 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200902 |
001 |
967 000,00 |
0,00 |
967 000,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
5 679 200,00 |
3 427 800,00 |
2 251 400,00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
5 679 200,00 |
3 427 800,00 |
2 251 400,00 |
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
5 679 200,00 |
3 427 800,00 |
2 251 400,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
07 |
4320200 |
500 |
5 679 200,00 |
3 427 800,00 |
2 251 400,00 |
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий на организацию отдыха и оздоровления детей |
07 |
07 |
4320200 |
500 |
2 251 400,00 |
0,00 |
2 251 400,00 |
|
Субсидия на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
07 |
07 |
4320200 |
500 |
3 427 800,00 |
3 427 800,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
43 790 648,90 |
43 790 648,90 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
5 719 719,96 |
5 719 719,96 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
5 719 719,96 |
5 719 719,96 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
5 719 719,96 |
5 719 719,96 |
0,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
13 911 328,94 |
13 911 328,94 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
13 911 328,94 |
13 911 328,94 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
13 911 328,94 |
13 911 328,94 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
24 159 600,00 |
24 159 600,00 |
0,00 |
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
09 |
5225600 |
|
24 159 600,00 |
24 159 600,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225600 |
|
289 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225600 |
|
289 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5225600 |
001 |
289 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
09 |
5225602 |
|
23 870 600,00 |
23 870 600,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
09 |
5225602 |
|
23 870 600,00 |
23 870 600,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5225602 |
001 |
23 870 600,00 |
23 870 600,00 |
0,00 |
VII. |
Культура, кинематография и ср-ва массовой информации |
08 |
|
|
|
39 240 418,07 |
39 240 418,07 |
0,00 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
30 473 799,84 |
30 473 799,84 |
0,00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
12 720 887,61 |
12 720 887,61 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
12 720 887,61 |
12 720 887,61 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
12 720 887,61 |
12 720 887,61 |
0,00 |
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
1 912 972,31 |
1 912 972,31 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
1 912 972,31 |
1 912 972,31 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
1 912 972,31 |
1 912 972,31 |
0,00 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
3 917 424,13 |
3 917 424,13 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
3 917 424,13 |
3 917 424,13 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
3 917 424,13 |
3 917 424,13 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
36 200,00 |
36 200,00 |
0,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4400200 |
|
36 200,00 |
36 200,00 |
0,00 |
|
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4400200 |
|
36 200,00 |
36 200,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4400200 |
001 |
36 200,00 |
36 200,00 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
11 886 315,79 |
11 886 315,79 |
0,00 |
|
Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы |
08 |
01 |
5222800 |
|
11 886 315,79 |
11 886 315,79 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
5222806 |
500 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
500 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" |
08 |
01 |
5222811 |
|
11 786 315,79 |
11 786 315,79 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222811 |
003 |
11 786 315,79 |
11 786 315,79 |
0,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" |
08 |
01 |
5222811 |
003 |
11 786 315,79 |
11 786 315,79 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
|
|
8 766 618,23 |
8 766 618,23 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
0020000 |
|
4 359 880,00 |
4 359 880,00 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020400 |
|
4 359 880,00 |
4 359 880,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
0020400 |
500 |
4 359 880,00 |
4 359 880,00 |
0,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
4520000 |
|
4 406 738,23 |
4 406 738,23 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
4 406 738,23 |
4 406 738,23 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
4 406 738,23 |
4 406 738,23 |
0,00 |
VIII. |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
54 426 158,60 |
52 207 158,60 |
2 219 000,00 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
21 895 913,38 |
21 895 913,38 |
0,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
21 895 913,38 |
21 895 913,38 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
21 895 913,38 |
21 895 913,38 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
21 895 913,38 |
21 895 913,38 |
0,00 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
16 629 179,19 |
16 629 179,19 |
0,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
16 178 523,95 |
16 178 523,95 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
16 178 523,95 |
16 178 523,95 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
16 178 523,95 |
16 178 523,95 |
0,00 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
|
450 655,24 |
450 655,24 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
450 655,24 |
450 655,24 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
450 655,24 |
450 655,24 |
0,00 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
1 456 048,71 |
1 456 048,71 |
0,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
1 456 048,71 |
1 456 048,71 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
1 456 048,71 |
1 456 048,71 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
1 456 048,71 |
1 456 048,71 |
0,00 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
14 445 017,32 |
12 226 017,32 |
2 219 000,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
|
12 226 017,32 |
12 226 017,32 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
12 226 017,32 |
12 226 017,32 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709900 |
001 |
12 226 017,32 |
12 226 017,32 |
0,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
|
2 219 000,00 |
0,00 |
2 219 000,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
2 219 000,00 |
0,00 |
2 219 000,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из федерального бюджета |
09 |
04 |
5201801 |
|
1 753 200,00 |
0,00 |
1 753 200,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201801 |
001 |
1 753 200,00 |
0,00 |
1 753 200,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
|
465 800,00 |
0,00 |
465 800,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201802 |
001 |
465 800,00 |
0,00 |
465 800,00 |
IX. |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
54 858 802,74 |
5 646 802,74 |
49 212 000,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
161 082,15 |
161 082,15 |
0,00 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
4910000 |
|
161 082,15 |
161 082,15 |
0,00 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
161 082,15 |
161 082,15 |
0,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
161 082,15 |
161 082,15 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
22 566 400,00 |
0,00 |
22 566 400,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053400 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
3 500 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
03 |
5053600 |
|
2 174 700,00 |
0,00 |
2 174 700,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
2 174 700,00 |
0,00 |
2 174 700,00 |
|
Субсидия на реализацию переданных государственных полномочий на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет |
10 |
03 |
5055409 |
|
11 995 900,00 |
0,00 |
11 995 900,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5055409 |
005 |
11 995 900,00 |
0,00 |
11 995 900,00 |
|
Реализация переданных государственных полномочий на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов |
10 |
03 |
5058005 |
|
2 430 000,00 |
0,00 |
2 430 000,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058005 |
005 |
2 430 000,00 |
0,00 |
2 430 000,00 |
|
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
5220000 |
|
2 465 800,00 |
0,00 |
2 465 800,00 |
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры" на 2011 - 2013 годы |
10 |
03 |
5222708 |
|
2 465 800,00 |
0,00 |
2 465 800,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" |
10 |
03 |
5222708 |
005 |
2 465 800,00 |
0,00 |
2 465 800,00 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
22 367 800,00 |
0,00 |
22 367 800,00 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
258 300,00 |
0,00 |
258 300,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
258 300,00 |
0,00 |
258 300,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
258 300,00 |
0,00 |
258 300,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
04 |
5140000 |
|
726 100,00 |
0,00 |
726 100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
04 |
5140100 |
|
726 100,00 |
0,00 |
726 100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5140100 |
005 |
726 100,00 |
0,00 |
726 100,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
21 383 400,00 |
0,00 |
21 383 400,00 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
7 378 000,00 |
0,00 |
7 378 000,00 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования из бюджета автономного округа |
10 |
04 |
5201002 |
|
7 378 000,00 |
0,00 |
7 378 000,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201002 |
005 |
7 378 000,00 |
0,00 |
7 378 000,00 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
5201300 |
|
14 005 400,00 |
0,00 |
14 005 400,00 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
10 |
04 |
5201310 |
|
14 005 400,00 |
0,00 |
14 005 400,00 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201300 |
|
14 005 400,00 |
0,00 |
14 005 400,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201300 |
005 |
14 005 400,00 |
0,00 |
14 005 400,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
9 763 520,59 |
5 485 720,59 |
4 277 800,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
9 763 520,59 |
5 485 720,59 |
4 277 800,00 |
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
9 763 520,59 |
5 485 720,59 |
4 277 800,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
9 763 520,59 |
5 485 720,59 |
4 277 800,00 |
X. |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
47 288 631,16 |
47 288 631,16 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
02 |
|
|
38 458 708,08 |
38 458 708,08 |
0,00 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
02 |
4820000 |
|
29 053 129,13 |
29 053 129,13 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
02 |
4829900 |
|
29 053 129,13 |
29 053 129,13 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
02 |
4829900 |
001 |
29 053 129,13 |
29 053 129,13 |
0,00 |
|
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
5220000 |
|
9 405 578,95 |
9 405 578,95 |
0,00 |
|
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы |
11 |
02 |
5223500 |
|
9 405 578,95 |
9 405 578,95 |
0,00 |
|
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы |
11 |
02 |
5223500 |
|
9 405 578,95 |
9 405 578,95 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
5223500 |
003 |
9 405 578,95 |
9 405 578,95 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
8 829 923,08 |
8 829 923,08 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11 |
05 |
0020000 |
|
3 574 497,06 |
3 574 497,06 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
0020400 |
|
3 574 497,06 |
3 574 497,06 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
05 |
0020400 |
500 |
3 574 497,06 |
3 574 497,06 |
0,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
4520000 |
|
5 255 426,02 |
5 255 426,02 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
|
5 255 426,02 |
5 255 426,02 |
0,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
05 |
4529900 |
001 |
5 255 426,02 |
5 255 426,02 |
0,00 |
XI. |
Средства массовой информации |
12 |
|
|
|
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
0,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
0,00 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
4570000 |
|
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 |
02 |
4578500 |
|
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
12 |
02 |
4578500 |
006 |
3 782 000,00 |
3 782 000,00 |
0,00 |
XII. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
6 760 000,00 |
6 760 000,00 |
0,00 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
6 760 000,00 |
6 760 000,00 |
0,00 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
0650000 |
|
6 760 000,00 |
6 760 000,00 |
0,00 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
0650300 |
|
6 760 000,00 |
6 760 000,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
13 |
01 |
0650300 |
013 |
6 760 000,00 |
6 760 000,00 |
0,00 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
859 119 100,00 |
642 662 500,00 |
216 456 600,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.