Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к решению Думы г. Сургута
от 3 июня 2011 г. N 51-VДГ
Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований городского округа
город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ и о достижении
показателей результатов деятельности главных распорядителей бюджетных
средств по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за 2010 год
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
Кроме того, расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (тыс. рублей) |
||||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
Расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности |
||||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||||
|
Всего |
|
|
|
9 434 629 |
6 259 894 |
6 020 416 |
239 478 |
2 496 137 |
678 598 |
831 798 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
8 458 |
8 458 |
8 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
460 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств, объектов |
304 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
460 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в пешеходной доступности которых присутствуют обустроенные места отдыха, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-либо монументально-декоративные объекты, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, в которых присутствуют объекты социальной рекламы, информационные объекты и иные средства визуальных коммуникаций, от общего количества микрорайонов города, % |
304 |
460 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которые разработаны и утверждены схемы размещения объектов рекламы от общего количества улиц жилой части города, % |
304 |
460 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
460 |
6,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закрепленных стандартом качества, % |
304 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
460 |
|
8 458 |
8 458 |
8 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
20 820 |
20 820 |
20 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество размещённых элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
460 |
386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баннеры размером 3х6 м |
305 |
460 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспаранты-перетяжки 10х1 м |
305 |
460 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
панель-кронштейны |
305 |
460 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
брандмауэрные настенные панно |
305 |
460 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
460 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снежные городки |
305 |
460 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ёлки в составе снежных городков |
305 |
460 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
элементы в составе снежных городков |
305 |
460 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ледяные фигуры |
305 |
460 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пневмофигуры |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных элементов светового оформления, ед. |
305 |
460 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
архитектурные прожекторы |
305 |
460 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
светодинамические установки |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
слайд-проекторы |
305 |
460 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления от общего количества микрорайонов города, % |
305 |
460 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля улиц города с размещёнными элементами светового оформления от общего количества улиц, % |
305 |
460 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
460 |
7,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оформленных общегородских мероприятий, ед. |
305 |
460 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
305 |
460 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
460 |
|
20 820 |
20 820 |
20 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
96 167 |
93 848 |
93 848 |
0 |
0 |
2 319 |
0 |
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
240 |
73 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет |
311 |
240 |
18 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
240 |
403 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями |
311 |
240 |
22 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество экземпляров библиотечного фонда, экз. |
311 |
240 |
502 999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выданных документов, экз. |
311 |
240 |
1 050 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число книг на 1 жителя города (норматив - 5), экз. |
311 |
240 |
1,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек (норматив 2007 года - 29 единиц, с 2009 года - 30 единиц, с 2011 года - 31 единица), ед. |
311 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу, % |
311 |
240 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь помещений библиотек (норматив - 15 900 кв.м.), кв.м. |
311 |
240 |
7 385,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, ед. |
311 |
240 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
240 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля библиотечного фонда, отражённого в электронном каталоге, % |
311 |
240 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов, отражённых в электронном каталоге, экз. |
311 |
240 |
437 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
240 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
311 |
240 |
1 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги, дн. |
311 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня, час. |
311 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
240 |
|
88 203 |
85 884 |
85 884 |
0 |
0 |
2 319 |
0 |
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
7 964 |
7 964 |
7 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
020 |
|
6 639 |
6 639 |
6 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
020 |
|
1 325 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
72 437 |
64 264 |
64 264 |
0 |
0 |
8 173 |
0 |
|
Общее количество посещений музеев города, чел. |
312 |
240 |
43 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города |
312 |
240 |
21 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество галерей, музеев и структурных подразделений, ед. |
312 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу, % |
312 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество фондов музеев города, ед. хр. |
312 |
240 |
86 683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
240 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
312 |
240 |
1 667,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней представления муниципальной услуги в год, дн. |
312 |
240 |
258 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
240 |
|
66 141 |
57 968 |
57 968 |
0 |
0 |
8 173 |
0 |
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
6 296 |
6 296 |
6 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
020 |
|
5 958 |
5 958 |
5 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
020 |
|
338 |
338 |
338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
189 501 |
179 639 |
179 639 |
0 |
0 |
9 862 |
0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
240 |
345 547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа |
313 |
240 |
321 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры |
313 |
240 |
22 533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число лиц, занимающихся в клубных формированиях |
313 |
240 |
1 355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры, ед. |
313 |
240 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий на платной основе, ед. |
313 |
240 |
699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий на бесплатной основе, ед. |
313 |
240 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культуры клубного типа, % |
313 |
240 |
18,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявок желающих заниматься в творческих коллективах и любительских объединениях от общего числа заявок, % |
313 |
240 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий хореографией, % |
313 |
240 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством, % |
313 |
240 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
240 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
313 |
240 |
548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях, дн. |
313 |
240 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, дн. |
313 |
240 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
240 |
|
181 067 |
171 205 |
171 205 |
0 |
0 |
9 862 |
0 |
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
8 434 |
8 434 |
8 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
020 |
|
7 175 |
7 175 |
7 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
020 |
|
549 |
549 |
549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
313 |
460 |
|
710 |
710 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
33 235 |
33 233 |
33 233 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Количество массовых мероприятий (всего), ед. |
314 |
240 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города |
314 |
240 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах |
314 |
240 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля жителей города, имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, балл (от 0 до 10) |
314 |
240 |
8,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
314 |
240 |
107,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень выполнения утверждённого плана мероприятий, % |
314 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
240 |
|
32 999 |
32 997 |
32 997 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
020 |
|
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.2.2. |
Управление связи и информатизации |
314 |
020 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
228 857 |
213 716 |
213 716 |
0 |
24 |
15 117 |
0 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, чел. |
315 |
240 |
2 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств, ед. |
315 |
240 |
932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений, % |
315 |
240 |
39,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств, % |
315 |
240 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, % |
315 |
240 |
14,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов, чел. |
315 |
240 |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, ед. |
315 |
240 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
240 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
240 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
240 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
315 |
240 |
105 854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в году, в течение которых оказывается муниципальная услуга, дн. |
315 |
240 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней фактического оказания муниципальной услуги, дн. |
315 |
240 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
240 |
|
185 308 |
170 167 |
170 167 |
0 |
24 |
15 117 |
0 |
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
43 549 |
43 549 |
43 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
020 |
|
7 267 |
7 267 |
7 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
020 |
|
799 |
799 |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
315 |
460 |
|
35 483 |
35 483 |
35 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
225 413 |
222 461 |
222 461 |
0 |
0 |
2 952 |
0 |
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
4 079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений, % |
316 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, % |
316 |
240 |
37,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
1 523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
240 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование |
316 |
240 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование, % |
316 |
240 |
84,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
240 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
316 |
240 |
55 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения, час/нед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивно-оздоровительный этап |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап начальной подготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй, третий годы обучения |
316 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебно-тренировочный этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первый год обучения |
316 |
240 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй год обучения |
316 |
240 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
третий год обучения |
316 |
240 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
четвёртый год обучения |
316 |
240 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пятый год обучения |
316 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап спортивного совершенствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до года |
316 |
240 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше года |
316 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап высшего спортивного мастерства, весь период |
316 |
240 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
240 |
|
195 840 |
192 888 |
192 888 |
0 |
0 |
2 952 |
0 |
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
29 573 |
29 573 |
29 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
020 |
|
28 854 |
28 854 |
28 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
020 |
|
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
91 562 |
64 908 |
64 908 |
0 |
0 |
26 654 |
0 |
|
Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, чел. |
317 |
240 |
7 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них инвалидов |
317 |
240 |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта, посещений |
317 |
240 |
61 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
240 |
9 062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
317 |
240 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга, ед. |
317 |
240 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов |
317 |
240 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов, % |
317 |
240 |
13,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений на приём в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства и посещений спортивных сооружений, от общего количества заявлений, % |
317 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед. |
317 |
240 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
317 |
240 |
1 824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, кв.м. |
317 |
240 |
418,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу, кв.м. |
317 |
240 |
2 066,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля работников, имеющих специальное профессиональное образование, % |
317 |
240 |
73,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников, имеющих специальное профессиональное образование, чел. |
317 |
240 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
240 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
240 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год |
317 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, рублей |
317 |
240 |
6 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
посещающего спортивные сооружения учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта, рублей |
317 |
240 |
435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях, рублей |
317 |
240 |
2 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней оказания муниципальной услуги, дн. |
317 |
240 |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
240 |
|
89 468 |
62 814 |
62 814 |
0 |
0 |
26 654 |
0 |
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
2 094 |
2 094 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
020 |
|
1 874 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
020 |
|
220 |
220 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью |
318 |
|
|
186 489 |
173 804 |
173 804 |
0 |
0 |
12 685 |
0 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи, мест |
318 |
240 |
204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодёжи, чел. |
318 |
240 |
2 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
240 |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
9 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел. |
318 |
240 |
28 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений от общего числа заявлений для занятий в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, % |
318 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений от общего количества заявлений на трудоустройство, % |
318 |
240 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, обеспеченных молодёжно-подростковыми клубами и центрами, от общего количества микрорайонов города, % |
318 |
240 |
23,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодёжно-подростковых клубов, расположенных в жилом фонде, % |
318 |
240 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спортивно-технических центров, не имеющих специализированных помещений для занятий, % |
318 |
240 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трудоустроенного на рабочее место в муниципальное учреждение, руб. |
318 |
240 |
26 649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, рублей |
318 |
240 |
19 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия, рублей |
318 |
240 |
4 755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
посетившего молодёжные мероприятия, рублей |
318 |
240 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность рабочего дня в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, час. |
318 |
240 |
8-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней в неделю оказания услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу, руб. |
318 |
240 |
5-6 |
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
240 |
|
173 817 |
161 132 |
161 132 |
0 |
0 |
12 685 |
0 |
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
12 672 |
12 672 |
12 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
020 |
|
12 194 |
12 194 |
12 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
020 |
|
478 |
478 |
478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время |
319 |
|
|
27 655 |
8 272 |
4 825 |
3 447 |
11 934 |
7 449 |
0 |
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел. |
319 |
240 |
1 790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
319 |
240 |
1 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей |
319 |
240 |
642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу, ед. |
319 |
240 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лагерей с дневным пребыванием детей, ед. |
319 |
240 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество загородных стационарных лагерей, ед. |
319 |
240 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, руб. |
319 |
240 |
15 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга, мес. |
319 |
240 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных смен, ед. |
319 |
240 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней каждой смены, дн. |
319 |
240 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
240 |
|
27 655 |
8 272 |
4 825 |
3 447 |
11 934 |
7 449 |
0 |
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
1 567 370 |
1 354 953 |
1 306 296 |
48 657 |
4 725 |
207 692 |
0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
331 |
230 |
11 823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть, чел. |
331 |
230 |
11 287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вновь вводимые учреждения, чел. |
331 |
230 |
536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста, % |
331 |
230 |
45,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, % |
331 |
230 |
68,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, % к нормативу |
331 |
230 |
46,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел. |
331 |
230 |
21,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта, % |
331 |
230 |
64,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), % |
331 |
230 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
230 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
331 |
230 |
132 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
331 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год, дн. |
331 |
230 |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
230 |
|
1 343 497 |
1 131 080 |
1 131 080 |
0 |
4 725 |
207 692 |
0 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
223 873 |
223 873 |
175 216 |
48 657 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
020 |
|
221 839 |
221 839 |
173 182 |
48 657 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
020 |
|
2 034 |
2 034 |
2 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
3 099 506 |
705 180 |
613 922 |
91 258 |
2 297 329 |
96 997 |
0 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел. |
332 |
230 |
34 408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования |
333 |
230 |
2 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования |
332 |
230 |
32 363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования |
332 |
230 |
16 628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста, % |
332 |
230 |
7,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
332 |
230 |
96,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
51,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов, % |
332 |
230 |
98,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля старшеклассников 10 - 11 классов, обучающихся в профильных классах в общей численности старшеклассников 10 - 11 классов, % |
332 |
230 |
70,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся во вторую смену, % |
332 |
230 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен, % |
332 |
230 |
95,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, % |
332 |
230 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
41,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, % |
332 |
230 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет на скорости 256 - 512 кбит/с по безлимитному тарифу, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников 11 (12)-х классов, участвовавших в едином государственном экзамене по трём и более предметам, от общей численности выпускников, % |
332 |
230 |
87,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150-ти человек в городской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
230 |
92,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного учителя |
332 |
230 |
16,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
332 |
230 |
11,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
332 |
230 |
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
332 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
230 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1-ого потребителя в год, руб. |
332 |
230 |
90 081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-тидневной учебной неделе/при 6-тидневной учебной неделе), дн. |
332 |
230 |
5/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, % |
332 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
230 |
|
2 619 791 |
225 465 |
213 182 |
12 283 |
2 297 329 |
96 997 |
0 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
479 715 |
479 715 |
400 740 |
78 975 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
020 |
|
474 438 |
474 438 |
395 463 |
78 975 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
020 |
|
3 828 |
3 828 |
3 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
332 |
460 |
|
1 449 |
1 449 |
1 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
225 368 |
217 692 |
216 432 |
1 260 |
20 |
7 656 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
230 |
10 688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, % |
333 |
230 |
15,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
230 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования, ед. |
333 |
230 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эколого-биологическое |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Художественно-эстетическое |
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физкультурно-спортивное |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Научно-техническое |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
230 |
96,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей, % |
333 |
230 |
62,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1-ого потребителя в год, рублей |
333 |
230 |
21 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжительность работы образовательного учреждения в год, дн. |
333 |
230 |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги, % |
333 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
230 |
|
207 414 |
199 738 |
198 478 |
1 260 |
20 |
7 656 |
0 |
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
17 954 |
17 954 |
17 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
020 |
|
17 480 |
17 480 |
17 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
020 |
|
474 |
474 |
474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
334 |
|
|
43 949 |
22 552 |
7 585 |
14 967 |
16 090 |
5 307 |
0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
334 |
230 |
9 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
334 |
230 |
7 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в рамках образовательных и тематических программ (проектов) |
334 |
230 |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей города Сургута |
334 |
230 |
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6 - 17 лет, проживающих на территории города Сургута, % |
|
|
24,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
230 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчёте на 1 потребителя в год, рублей/чел. |
334 |
230 |
2 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчёте на 1 потребителя в год, рублей/чел. |
334 |
230 |
4 532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчёте на 1 ребёнка в год, рублей/чел. |
334 |
230 |
18 929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги, % |
334 |
230 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
230 |
|
43 949 |
22 552 |
7 585 |
14 967 |
16 090 |
5 307 |
0 |
4. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
28 442 |
27 449 |
27 449 |
0 |
0 |
993 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, раз |
391 |
020 |
1 092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск утонувших людей |
391 |
020 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники |
391 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на выполнение подводных работ |
391 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов спасательной техники на патрулирование утверждённых маршрутов в летний и зимний период, а также в период летней навигации |
391 |
020 |
987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
391 |
020 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, мин. |
391 |
020 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
391 |
020 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I - II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
020 |
77,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя себестоимость вызова поисково-спасательной бригады, тыс. рублей |
391 |
020 |
26 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
020 |
|
26 700 |
25 707 |
25 707 |
0 |
0 |
993 |
0 |
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
1 742 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
020 |
|
1 625 |
1 625 |
1 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
020 |
|
117 |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
24 025 |
23 435 |
23 435 |
0 |
0 |
590 |
0 |
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ |
392 |
020 |
1 894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов при дорожно-транспортных происшествиях, раз |
392 |
020 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, раз |
392 |
020 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, раз |
392 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов на оказание помощи населению при различных происшествиях и ситуациях, раз |
392 |
020 |
1 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, чел. |
392 |
020 |
3 665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания смены спасателей, мин |
392 |
020 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, % |
392 |
020 |
84,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
392 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, из общего числа происшествий, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя себестоимость выезда аварийно-спасательной бригады, рублей |
392 |
020 |
12 685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
020 |
|
23 828 |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
590 |
0 |
4.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
197 |
197 |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2.1. |
Управление связи и информатизации |
392 |
020 |
|
97 |
97 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2.2. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
392 |
460 |
|
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Организация электроснабжения жителей и организаций города |
341 |
|
|
18 844 |
18 844 |
18 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, ед. |
341 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов, ед. |
341 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций, ед. |
341 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость реконструированных сетей электроснабжения, км |
341 |
020 |
3,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень оснащённости приборами учёта электрической энергии, % |
341 |
020 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муниципальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяжённости сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения от общего количества обращений, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
341 |
020 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов, % |
341 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
341 |
020 |
|
18 844 |
18 844 |
18 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Обустройство городских кладбищ и крематория |
345 |
|
|
31 399 |
31 399 |
31 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь обустроенной территории кладбищ, кв. м |
345 |
020 |
17 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обустроенной территории кладбища от общей площади, требующей обустройства, % |
345 |
020 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
345 |
020 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, % |
345 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
345 |
020 |
|
31 399 |
31 399 |
31 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Отлов и содержание бесхозяйных животных |
346 |
|
|
10 038 |
10 038 |
10 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отловленных бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
2 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных трупов бесхозяйных животных, голов |
346 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отловленных бесхозяйных животных от общего количества бесхозяйных животных, подлежащих отлову, % |
346 |
020 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных трупов бесхозяйных животных от общего количества трупов бесхозяйных животных, подлежащих сбору, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество диспетчерских служб по приёму заявок на отлов бесхозяйных животных, ед. |
346 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозяйных животных, час |
346 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень заполненности вольеров для передержки бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
346 |
020 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов, затраченный на отлов одного бесхозяйного животного, рублей |
346 |
020 |
3 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов, затраченный на сбор и утилизацию трупа одного бесхозяйного животного, рублей |
346 |
020 |
2 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество часов работы в день, час |
346 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней работы в неделю, дн. |
346 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы специализированной бригады по отлову бесхозяйных животных, % |
346 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
346 |
020 |
|
10 038 |
10 038 |
10 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |
348 |
|
|
6 583 |
6 583 |
6 224 |
359 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед. |
348 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, ед. |
348 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, ед. |
348 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, ед. |
348 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, ед. |
348 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт печей, ед. |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков, ед. |
348 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения, ед. |
348 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту кровель, % |
348 |
020 |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен ремонт фасадов от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту фасадов, % |
348 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту инженерных систем, % |
348 |
020 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту электросетей и электрооборудования, % |
348 |
020 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту мест общего пользования, % |
348 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт печей от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту печей, % |
348 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту септиков, % |
348 |
020 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения, от общего количества квартир, требующих ремонта для повторного заселения, % |
348 |
020 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
348 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний, % |
348 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативных (плановых) сроков ремонтных работ конструктивных элементов, % |
348 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
348 |
020 |
|
6 583 |
6 583 |
6 224 |
359 |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
7 100 |
7 100 |
7 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
020 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование, ед. |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед. |
351 |
020 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв. м |
351 |
020 |
10 506,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
9 844,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
10 506,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём строений, подвергшихся сносу, куб. м |
351 |
020 |
3 138,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб. м |
351 |
020 |
1 238,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля общественных туалетов, находящихся на содержании, от общего количества туалетов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании, от общего количества домов, подключенных к канализационным септикам, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля пожарных водоёмов, находящихся на содержании, от общего количества пожарных водоёмов, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование, от общего количества домов, подлежащих токсикологическому обследованию, % |
351 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания, % |
351 |
020 |
38,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади детских площадок, находящихся на содержании, от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зимнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
летнее содержание |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёма строений, подвергшихся сносу, от общего объёма строений, подлежащих сносу , % |
351 |
020 |
17,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объёма несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации, % |
351 |
020 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
351 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу, % |
351 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
351 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
351 |
020 |
|
7 100 |
7 100 |
7 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.8. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
550 217 |
550 217 |
470 687 |
79 530 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс. кв. м |
367 |
020 |
3101,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
2 274,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
173,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс. кв.м |
367 |
020 |
2 849,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
2 405,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
214,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
229,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км |
367 |
020 |
72,341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием, тыс. кв. м |
367 |
020 |
179,539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс. кв. м |
367 |
020 |
23,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. погонных метров |
367 |
020 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс. кв. м |
367 |
020 |
14,218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, шт. |
367 |
020 |
756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс. кв. м |
367 |
020 |
8,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость восстановленных/заменённых разрушенных бордюрных камней, погонных метров |
367 |
020 |
40/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выполненной дорожной разметки, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км |
367 |
020 |
624,098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесённых полос пешеходных переходов, шт. |
367 |
020 |
7 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заменённых/установленных сигнальных столбиков, шт. |
367 |
020 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, шт. |
367 |
020 |
259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, шт. |
367 |
020 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км |
367 |
020 |
120,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс. кв. м |
367 |
020 |
519,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, тыс. кв. м |
367 |
020 |
8,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, шт. |
367 |
020 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов |
367 |
020 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, шт. |
367 |
020 |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы), тыс. кв. м |
367 |
020 |
0,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды) |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости ливневой канализации, находящейся на содержании, от общей протяжённости ливневой канализации, требующей содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади отремонтированных автодорог асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта, % |
367 |
020 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади устранённых повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений, % |
367 |
020 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяжённости швов в дорожном покрытии, требующих заполнения битумной мастикой, % |
367 |
020 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади укреплённых обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества исправленных и заменённых декоративных ограждений от общего количества декоративных ограждений, требующих исправления и замены, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади окрашенных ограждений от общей площади ограждений, требующих окраски, % |
367 |
020 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости восстановленных/заменённых разрушенных бордюрных камней от общей протяжённости разрушенных бордюрных камней, требующих восстановления/замены, % |
367 |
020 |
100/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёма нанесённой дорожной разметки от общего объёма дорожной разметки, требующего нанесения |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
367 |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля протяжённости нанесенной линии дорожной разметки от общей протяжённости линии дорожной разметки, требующей нанесения, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля количества нанесённых полос пешеходных переходов от общего количества полос пешеходных переходов, требующего нанесения, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества заменённых/установленных сигнальных столбиков от общего количества сигнальных столбиков, требующих замены/установки, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества исправленных/заменённых барьерных ограждений от общего количества барьерных ограждений, требующих исправления/замены, % |
367 |
020 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества установленных/заменённых табло обратного отсчёта от общего количества табло обратного отсчёта, требующих установки/замены, % |
367 |
020 |
93,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля протяжённости линий уличного освещения, находящихся на содержании, от общей протяжённости линий уличного освещения, требующих содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, от общей площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, требующей выполнения работ по уборке, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, от общей площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, требующих содержания, % |
367 |
020 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, от общего количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, требующих содержания, % |
367 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов |
367 |
020 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля количества урн, находящихся на содержании, от общего количества урн, требующих содержания, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) от общего количества элементов обустройства автодорог, требующих ремонта, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 5) |
367 |
020 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля качественно выполненных работ по содержанию городских улиц и дорог от общего объёма выполненных работ, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированного покрытия проезжей части автодорог, соответствующего действующим нормативным документам в период гарантийного срока со дня окончания работ, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества муниципальной работы, % |
367 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, дней в году |
367 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, % |
367 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
367 |
020 |
|
550 217 |
550 217 |
470 687 |
79 530 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9. |
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов) |
371 |
|
|
18 726 |
18 726 |
18 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб. м |
371 |
020 |
27 818,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них крупных габаритных отходов, куб. м |
371 |
020 |
2 552,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб. м |
371 |
020 |
6 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг |
371 |
020 |
72 302,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, ед. |
371 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля введённой мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона, % |
371 |
020 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень заполнения первого пускового комплекса второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, % |
371 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов от общего объёма твёрдых бытовых отходов, требующих утилизации, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А" от общего объёма медицинских и биологических отходов класса "А", требующих утилизации, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б" от общего объёма медицинских и биологических отходов класса "Б", требующих утилизации, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов от подлежащего приобретению и (или) обновлению инвентаря, оборудования и транспортных средств, % |
371 |
020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
020 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, дней в году |
371 |
020 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов, дней в году |
371 |
020 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
371 |
020 |
|
18 726 |
18 726 |
18 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.10. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
131 815 |
131 815 |
131 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, га |
372 |
020 |
241,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустроенная площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, га |
372 |
020 |
162,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь созданных цветников, кв. м |
372 |
020 |
8110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов, га |
372 |
020 |
0,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля благоустроенной площади зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зелёных насаждений, подлежащих содержанию, % |
372 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию, % |
372 |
020 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения озеленёнными территориями общего пользования, кв. м/чел. |
372 |
020 |
12,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, обеспеченного зелёными насаждениями в соответствии с нормативами, % |
372 |
020 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
020 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, % |
372 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
372 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю |
372 |
020 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
372 |
020 |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
020 |
|
131 815 |
131 815 |
131 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.11. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
17 478 |
17 478 |
17 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед. |
373 |
020 |
17 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
373 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных водоёмов, ед. |
373 |
020 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации на тему "Экология", шт. |
373 |
020 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, чел. |
373 |
020 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, % |
373 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, % |
373 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля водоёмов, находящихся на содержании, от общего количества водоёмов, подлежащих содержанию, % |
373 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обустроенных водоёмов от общего количества водоёмов, требующих обустройства, % |
373 |
020 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
373 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
373 |
020 |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
4.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
020 |
|
17 478 |
17 478 |
17 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.12. |
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель |
374 |
|
|
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выданных предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства на выявленной площади свалок, шт. |
374 |
020 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных предписаний на устранение нарушений природоохранного законодательства |
374 |
020 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
374 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га |
374 |
020 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний |
374 |
020 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации комитетом по природопользованию и экологии |
374 |
020 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний нарушителями природоохранного законодательства от общего числа выданных предписаний, % |
374 |
020 |
85,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, % |
374 |
020 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, % |
374 |
020 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации |
374 |
020 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) комитетом по природопользованию и экологии, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации |
374 |
020 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, % |
374 |
020 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
374 |
020 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
374 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дн. |
374 |
020 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
4.12.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
374 |
020 |
|
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.13. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
6 554 |
6 554 |
6 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га |
375 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га |
375 |
020 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |
375 |
020 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед. |
375 |
020 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество предотвращённых возгораний, ед. |
375 |
020 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов, проводимых комитетом по природопользованию и экологии, ед. |
375 |
020 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га |
375 |
020 |
12,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу, % |
375 |
020 |
10,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, очищенная от захламленности, в том числе санитарных рубок, от общей площади лесов, подлежащей очищению, % |
375 |
020 |
0,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию, % |
375 |
020 |
28,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период, от общего площади лесов, нуждающихся в пожаротушении, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства от общей площади лесов, на которой выявлены нарушения, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения от общего числа обращений на неудовлетворительное состояние городских лесов, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
375 |
020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству выполняемой муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, % |
375 |
020 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн. |
375 |
020 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн. |
375 |
020 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений, дн. |
375 |
020 |
249 |
|
|
|
|
|
|
|
4.13.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
375 |
020 |
|
6 554 |
6 554 |
6 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
264 260 |
240 486 |
240 486 |
0 |
21 521 |
2 253 |
0 |
|
Общее количество вызовов, вызовов |
410 |
260 |
99 727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, мин. |
410 |
260 |
13,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля вызовов, ожидание приезда скорой помощи по которым составило более 20 минут в общем объёме вызовов, % |
410 |
260 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов города, находящихся в пределах 20-минутной транспортной доступности от станций скорой и неотложной медицинской помощи, % |
410 |
260 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей всего, коэффициент |
410 |
260 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
410 |
260 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
410 |
260 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, % |
410 |
260 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
260 |
17,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
260 |
8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования станций скорой медицинской помощи от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
260 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
410 |
260 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
410 |
260 |
8,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
410 |
260 |
2 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
410 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
410 |
260 |
|
258 903 |
235 129 |
235 129 |
0 |
21 521 |
2 253 |
0 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
5 357 |
5 357 |
5 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
410 |
020 |
|
4 789 |
4 789 |
4 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
410 |
020 |
|
568 |
568 |
568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
1 565 031 |
1 305 067 |
1 305 067 |
0 |
0 |
259 964 |
687 693 |
|
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений |
420 |
260 |
2 364,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений |
420 |
260 |
2 992,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел. |
420 |
260 |
13,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел. |
420 |
260 |
284,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел. |
420 |
260 |
65,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами от числа подлежащих профосмотрам, % |
420 |
260 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни, % |
420 |
260 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
420 |
260 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания приёма в амбулаторно-поликлинических учреждениях, дн. |
420 |
260 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, дн. |
420 |
260 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу, % |
420 |
260 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
420 |
260 |
1,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
420 |
260 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
420 |
260 |
1,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, % |
420 |
260 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел. |
420 |
260 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
420 |
260 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
420 |
260 |
753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
420 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
420 |
260 |
|
1 489 983 |
1 230 019 |
1 230 019 |
0 |
0 |
259 964 |
687 693 |
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
75 048 |
75 048 |
75 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
420 |
020 |
|
69 722 |
69 722 |
69 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
420 |
020 |
|
5 326 |
5 326 |
5 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
491 236 |
479 303 |
479 303 |
0 |
0 |
11 933 |
144 105 |
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел. |
430 |
260 |
14,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения, чел. на 100 чел. Населения |
430 |
260 |
4,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество коек в лечебных учреждениях, ед. |
430 |
260 |
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний период ожидания плановой госпитализации, дн. |
430 |
260 |
14-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
430 |
260 |
42,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
430 |
260 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
430 |
260 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
430 |
260 |
1,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, % |
430 |
260 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
430 |
260 |
42,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
430 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
430 |
260 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
430 |
260 |
44 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
430 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
430 |
260 |
|
456 481 |
444 548 |
444 548 |
0 |
0 |
11 933 |
144 105 |
5.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
34 755 |
34 755 |
34 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
430 |
020 |
|
32 605 |
32 605 |
32 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
430 |
020 |
|
1 332 |
1 332 |
1 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
430 |
460 |
|
818 |
818 |
818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан |
440 |
|
|
76 143 |
0 |
0 |
0 |
76 143 |
0 |
0 |
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, чел. |
440 |
260 |
4 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на бесплатное протезирование в общем числе обращений, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент |
440 |
260 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
440 |
260 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
440 |
260 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, % |
440 |
260 |
27,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, % |
440 |
260 |
22,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
440 |
260 |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
440 |
260 |
15 272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
440 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
440 |
260 |
|
76 143 |
0 |
0 |
0 |
76 143 |
0 |
0 |
5.5. |
Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями |
450 |
|
|
68 351 |
0 |
0 |
0 |
68 351 |
0 |
0 |
|
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, чел. |
450 |
260 |
5 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выданной продукции, т |
450 |
260 |
148,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сухие смеси, сухие каши |
450 |
260 |
148,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, мин. |
450 |
260 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, шт. |
450 |
260 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, % |
450 |
260 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ассортимент единицы выдаваемой продукции, ед. |
450 |
260 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
450 |
260 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год, рублей |
450 |
260 |
13 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения графика работы, % |
450 |
260 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
5.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
450 |
260 |
|
68 351 |
0 |
0 |
0 |
68 351 |
0 |
0 |
* Социологические исследования в 2010 году не проводились
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.