N п/п
|
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)
|
Код ведомственной программы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)
|
Сумма, всего (тыс. рублей)
|
В том числе
|
Кроме того, расходы за счёт средств территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования, приносящей доход деятельности
|
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения
|
В том числе
|
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
|
За счёт средств местного бюджета
|
За счёт субсидий из бюджетов других уровней
|
|
Всего
|
|
|
|
4 478 857,6
|
2 857 292,7
|
2 836 484,7
|
20808,0
|
1 621 564,9
|
842 796,9
|
1.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Декоративно-художественное оформление города
|
304
|
|
|
181,2
|
181,2
|
181,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовление новых, объект
|
304
|
046
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед.
|
304
|
046
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед.
|
304
|
046
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
304
|
046
|
*
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
304
|
046
|
|
181,2
|
181,2
|
181,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.
|
Праздничное оформление города
|
305
|
|
|
5 316,0
|
5 316,0
|
5 316,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед.
|
305
|
046
|
492
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед.
|
305
|
046
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов светового оформления, ед.
|
305
|
046
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
305
|
046
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0
до 10)
|
305
|
046
|
7,03
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
305
|
046
|
|
5 316,0
|
5 316,0
|
5 316,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
|
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Библиотечное обслуживание населения
|
311
|
|
|
47 092,4
|
47 092,4
|
47 092,4
|
0,0
|
0,0
|
721,4
|
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел.
|
311
|
044
|
50 403
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет, чел.
|
311
|
044
|
13 697
|
|
|
|
|
|
|
|
количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел.
|
311
|
044
|
10 653
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, пос.
|
311
|
044
|
224 877
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, пос.
|
311
|
044
|
17 352
|
|
|
|
|
|
|
|
Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, ед.
|
311
|
044
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед.
|
311
|
044
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
311
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
311
|
044
|
97,5
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
311
|
044
|
|
44 325,9
|
44 325,9
|
44 325,9
|
0,0
|
0,0
|
721,4
|
2.1.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
311
|
|
|
2 766,5
|
2 766,5
|
2 766,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
311
|
040
|
|
2 351,1
|
2 351,1
|
2 351,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
311
|
040
|
|
415,4
|
415,4
|
415,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.
|
Музейная деятельность
|
312
|
|
|
36 691,8
|
36 691,8
|
36 691,8
|
0,0
|
0,0
|
682,1
|
|
Общее количество посещений музеев города, чел.
|
312
|
044
|
46 458
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посещений музеев города, чел.
|
312
|
044
|
29 228
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
312
|
044
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
312
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
312
|
044
|
|
33 261,8
|
33 261,8
|
33 261,8
|
0,0
|
0,0
|
682,1
|
2.2.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
312
|
|
|
3 430,0
|
3 430,0
|
3 430,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
312
|
040
|
|
3 136,0
|
3 136,0
|
3 136,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
312
|
040
|
|
130,4
|
130,4
|
130,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.2.3.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
312
|
046
|
|
163,6
|
163,6
|
163,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.3.
|
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры
|
313
|
|
|
119 044,0
|
119 044,0
|
119 044,0
|
0,0
|
0,0
|
1 235,1
|
|
Количество потребителей услуги, чел.
|
313
|
044
|
261 570
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, чел.
|
313
|
044
|
216 952
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, чел.
|
313
|
044
|
16 779
|
|
|
|
|
|
|
|
занимающихся в клубных формированиях, чел.
|
313
|
044
|
1 365
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел.
|
313
|
044
|
26 474
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10)
|
313
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10)
|
313
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10)
|
313
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
313
|
044
|
94,8
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
313
|
044
|
|
116 666,8
|
116 666,8
|
116 666,8
|
0,0
|
0,0
|
1 235,1
|
2.3.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
313
|
|
|
2 377,3
|
2 377,3
|
2 377,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.3.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
313
|
040
|
|
2 316,1
|
2 316,1
|
2 316,1
|
|
|
|
2.3.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
313
|
040
|
|
61,2
|
61,2
|
61,2
|
|
|
|
2.4.
|
Организация массовых мероприятий
|
314
|
|
|
14 951,7
|
14 951,7
|
14 951,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество массовых мероприятий (всего), ед.
|
314
|
044
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города, ед.
|
314
|
044
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах, ед.
|
314
|
044
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, балл (от 0 до 10)
|
314
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, балл (от 0 до 10)
|
314
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, %
|
314
|
044
|
100
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
314
|
044
|
|
14 795,0
|
14 795,0
|
14 795,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
314
|
|
|
156,7
|
156,7
|
156,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
314
|
040
|
|
156,7
|
156,7
|
156,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Дополнительное образование детей в детских школах искусств
|
315
|
|
|
113 939,6
|
113 939,6
|
113 939,6
|
0,0
|
0,0
|
9 483,8
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, всего, чел.
|
315
|
044
|
2 663
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
315
|
044
|
2 163
|
|
|
|
|
|
|
|
по образовательным программам в рамках дополнительных образовательных услуг, чел.
|
315
|
044
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
|
315
|
044
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
315
|
044
|
173
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, всего, ед.
|
315
|
044
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по основной образовательной деятельности, ед.
|
315
|
044
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
в рамках дополнительных образовательных услуг, ед.
|
315
|
044
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
315
|
044
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
315
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
315
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
315
|
044
|
|
109 656,0
|
109 656,0
|
109 656,0
|
0,0
|
0,0
|
9 483,8
|
2.5.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
315
|
|
|
4 283,6
|
4 283,6
|
4 283,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
315
|
040
|
|
4 060,2
|
4 060,2
|
4 060,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
315
|
040
|
|
223,4
|
223,4
|
223,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Дополнительное образование в спортивных школах
|
316
|
|
|
123 322,9
|
123 322,9
|
123 322,9
|
0,0
|
0,0
|
363,2
|
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.
|
316
|
044
|
3 699
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, %
|
316
|
044
|
39,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел.
|
316
|
044
|
1 473
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
316
|
044
|
94,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
316
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
316
|
044
|
|
109 617,9
|
109 617,9
|
109 617,9
|
0,0
|
0,0
|
363,2
|
2.6.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
316
|
|
|
13 705,0
|
13 705,0
|
13 705,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.2.1
|
Департамент городского хозяйства
|
316
|
040
|
|
13 512,6
|
13 512,6
|
13 512,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
316
|
040
|
|
192,4
|
192,4
|
192,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.2.3.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
316
|
046
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.
|
Организация занятий физической культурой и массовым спортом
|
317
|
|
|
36 904,0
|
36 904,0
|
36 904,0
|
0,0
|
0,0
|
15 596,5
|
|
Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта, всего, чел.
|
317
|
044
|
5 630
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в физкультурно-спортивных клубах и физкультурно-оздоровительных объединениях по месту жительства, чел.
|
317
|
044
|
4 336
|
|
|
|
|
|
|
|
из них инвалидов, чел.
|
317
|
044
|
213
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга, ед.
|
317
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов на колясках, ед.
|
317
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых заявлений на приём в физкультурно-спортивные и физкультурно-оздоровительные объединения по месту жительства, от общего количества заявлений, %
|
317
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных объектов физкультурно-спортивных организаций, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.
|
317
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
317
|
044
|
91,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
317
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
317
|
044
|
|
32 929,4
|
32 929,4
|
32 929,4
|
0,0
|
0,0
|
15 596,5
|
2.7.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
317
|
|
|
3 974,6
|
3 974,6
|
3 974,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
317
|
040
|
|
3 896,4
|
3 896,4
|
3 896,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
317
|
040
|
|
78,2
|
78,2
|
78,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.
|
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью
|
318
|
|
|
87 219,2
|
87 219,2
|
87 219,2
|
0,0
|
0,0
|
1 862,3
|
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи, мест
|
318
|
044
|
186
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодёжи, чел.
|
318
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
|
318
|
044
|
3 900
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел.
|
318
|
044
|
7 784
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел.
|
318
|
044
|
22 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
318
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
318
|
044
|
100
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
318
|
044
|
|
83 584,6
|
83 584,6
|
83 584,6
|
0,0
|
0,0
|
1 862,3
|
2.8.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
318
|
|
|
3 634,6
|
3 634,6
|
3 634,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
318
|
040
|
|
3 491,3
|
3 491,3
|
3 491,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
318
|
040
|
|
143,3
|
143,3
|
143,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
|
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время
|
319
|
|
|
14 907,6
|
2 967,5
|
0,0
|
2 967,5
|
11 940,1
|
647,2
|
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел.
|
319
|
044
|
778
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
|
319
|
044
|
568
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе загородных стационарных лагерей, чел.
|
319
|
044
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
319
|
044
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной
услуги, балл (от 0 до 10)
|
319
|
044
|
*
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
319
|
044
|
|
14 907,6
|
2 967,5
|
0,0
|
2 967,5
|
11 940,1
|
647,2
|
3.
|
Департамент образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях
|
331
|
|
|
750 683,5
|
748 912,6
|
747 236,7
|
1 675,8
|
1 770,9
|
104 189,4
|
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел.
|
331
|
043
|
11 068
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть
|
331
|
043
|
10 331
|
|
|
|
|
|
|
|
вновь вводимые учреждения
|
331
|
043
|
737
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %
|
331
|
043
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта, %
|
331
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), %
|
331
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
331
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
331
|
043
|
|
677 007,5
|
675 236,6
|
673 560,7
|
1 675,8
|
1 770,9
|
104 189,4
|
3.1.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
331
|
|
|
73 676,0
|
73 676,0
|
73 676,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
331
|
040
|
|
72 902,4
|
72 902,4
|
72 902,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
331
|
040
|
|
773,6
|
773,6
|
773,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.
|
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях
|
332
|
|
|
1 738 190,7
|
223 293,7
|
221 848,2
|
1 445,5
|
1 514 897,0
|
48 309,4
|
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел.
|
332
|
043
|
35 159
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, чел.
|
332
|
043
|
2 036
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, чел.
|
332
|
043
|
33 123
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования, чел.
|
332
|
043
|
16 628
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %
|
332
|
043
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %
|
332
|
043
|
45,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %
|
332
|
043
|
98,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен, %
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, %
|
332
|
043
|
45,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, %
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
|
332
|
043
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10)
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10)
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10)
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе учреждений, имеющих начальные классы, %
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых реализуется программа духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе учреждений, %
|
332
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
332
|
043
|
|
1 586 632,5
|
71 735,5
|
70 290,0
|
1 445,5
|
1 514 897,0
|
48 309,4
|
3.2.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
332
|
|
|
151 558,2
|
151 558,2
|
151 558,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
332
|
040
|
|
149 885,1
|
149 885,1
|
149 885,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
332
|
040
|
|
1 251,2
|
1 251,2
|
1 251,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.2.3.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
332
|
046
|
|
421,9
|
421,9
|
421,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.
|
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
|
333
|
|
|
124 989,6
|
124 989,6
|
124 984,2
|
5,4
|
0,0
|
4 448,6
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел.
|
333
|
043
|
10 688
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
333
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %
|
333
|
043
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед.
|
333
|
043
|
170
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %
|
333
|
043
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей, %
|
333
|
043
|
62,5
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
333
|
043
|
|
119 007,2
|
119 007,2
|
119 001,8
|
5,4
|
0,0
|
4 448,6
|
3.3.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
333
|
|
|
5 982,4
|
5 982,4
|
5 982,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
333
|
040
|
|
5 816,7
|
5 816,7
|
5 816,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
333
|
040
|
|
165,7
|
165,7
|
165,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
|
Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время
|
334
|
|
|
31 648,8
|
15 559,9
|
846,1
|
14 713,8
|
16 088,9
|
247,8
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел.
|
334
|
043
|
5 963
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, чел.
|
334
|
043
|
5 967
|
|
|
|
|
|
|
|
в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, чел.
|
334
|
043
|
266
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
334
|
043
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %
|
334
|
043
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
334
|
043
|
|
31 648,8
|
15 559,9
|
846,1
|
14 713,8
|
16 088,9
|
247,8
|
4.
|
Администрация города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Организация электроснабжения жителей и организаций города
|
341
|
|
|
98,9
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, ед.
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций, ед.
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость реконструированных сетей электроснабжения, км
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных повысительных станций, ед.
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных муниципальных объектов производственного назначения, ед.
|
341
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
341
|
040
|
|
98,9
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
|
Организация теплоснабжения жителей и организаций города
|
343
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество муниципальных котельных, ед.
|
343
|
040
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных труб, ед.
|
343
|
040
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дымовых труб, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
343
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дымовых труб, в отношении которых выполнена реконструкция и замена ствола, ед.
|
343
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
343
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %
|
343
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
343
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
343
|
040
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.
|
Отлов и содержание безнадзорных животных
|
346
|
|
|
4 502,9
|
4 502,9
|
4 502,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество безнадзорных животных, требующих отлова
|
346
|
040
|
1 623
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отловленных безнадзорных животных, голов
|
346
|
040
|
1 623
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля отловленных безнадзорных животных от общего количества безнадзорных животных, подлежащих отлову, %
|
346
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество диспетчерских служб по приёму заявок на отлов безнадзорных животных, ед.
|
346
|
040
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, %
|
346
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову безнадзорных животных, час
|
346
|
040
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень заполненности вольеров для передержки безнадзорных животных, %
|
346
|
040
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
346
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
346
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %
|
346
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
346
|
040
|
|
4 502,9
|
4 502,9
|
4 502,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.4.
|
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений
|
348
|
|
|
50,2
|
50,2
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед.
|
348
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, ед.
|
348
|
040
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, ед.
|
348
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, ед.
|
348
|
040
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт элементов фундаментов, ед.
|
348
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков, ед.
|
348
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, в которых выполнен ремонт, ед.
|
348
|
040
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний, %
|
348
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
348
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
348
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
348
|
040
|
|
50,2
|
50,2
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.5.
|
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства
|
351
|
|
|
1 110,1
|
1 110,1
|
1 110,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед.
|
351
|
040
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед.
|
351
|
040
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед.
|
351
|
040
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед.
|
351
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м
|
351
|
040
|
9 844,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м
|
351
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)
|
351
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
351
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
351
|
040
|
|
1 110,1
|
1 110,1
|
1 110,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.6.
|
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог
|
367
|
|
|
189 831,9
|
189 831,9
|
189 831,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
3 185,17
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории, тыс.кв. м
|
367
|
040
|
2 319,08
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
384,71
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
284,70
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс.кв.м
|
367
|
040
|
195,97
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
3 211,99
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
2 735,24
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
214,63
|
|
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс.кв.м
|
367
|
040
|
262,12
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км
|
367
|
040
|
74,21
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
13,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс.п.м
|
367
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, ед.
|
367
|
040
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость восстановленных разрушенных бордюрных камней, п.м
|
367
|
040
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заменённых разрушенных бордюрных камней, п.м
|
367
|
040
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, ед.
|
367
|
040
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, ед.
|
367
|
040
|
197
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём нанесённой дорожной разметки
|
367
|
040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км
|
367
|
040
|
242,61
|
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесённых полос пешеходных переходов, ед.
|
367
|
040
|
4 815
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество замененных/установленных сигнальных столбиков, ед.
|
367
|
040
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, ед.
|
367
|
040
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, ед.
|
367
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км
|
367
|
040
|
133,79
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
10,26
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс.кв.м
|
367
|
040
|
534,78
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся
в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, ед.
|
367
|
040
|
114
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов, ед.
|
367
|
040
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, ед.
|
367
|
040
|
522
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы), тыс.кв.м
|
367
|
040
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом), балл (от 0 до 5)
|
367
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной работы, %
|
367
|
040
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, дн.
|
367
|
040
|
181
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, %
|
367
|
040
|
88
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
367
|
040
|
|
189 831,9
|
189 831,9
|
189 831,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по природопользованию и экологии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)
|
371
|
|
|
12 975,0
|
12 975,0
|
12 975,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб.м
|
371
|
040
|
13 018
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них крупных габаритных отходов, куб.м
|
371
|
040
|
572
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м
|
371
|
040
|
3 728
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг
|
371
|
040
|
34 098
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза отходов, ед.
|
371
|
040
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, дней в году
|
371
|
040
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, %
|
371
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов, %
|
371
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
371
|
040
|
|
12 975,0
|
12 975,0
|
12 975,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.8.
|
Благоустройство рекреационных зон
|
372
|
|
|
30 280,2
|
30 280,2
|
30 280,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Содержание мест общего пользования, га
|
372
|
040
|
241,02
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз), га
|
372
|
040
|
216,91
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза), га
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Уход за деревьями вдоль улиц, магистралей, шт.
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт.
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарное содержание мест общего пользования, га
|
372
|
040
|
241,02
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание и содержание цветников, кв.м
|
372
|
040
|
8 110
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га
|
372
|
040
|
162,52
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, %
|
372
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю
|
372
|
040
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году
|
372
|
040
|
156
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %
|
372
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
4.8.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
372
|
040
|
|
30 280,2
|
30 280,2
|
30 280,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.9.
|
Организация мероприятий по охране окружающей среды
|
373
|
|
|
54 515,3
|
54 515,3
|
54 515,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед.
|
373
|
040
|
11 291
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустраиваемых водоёмов, ед.
|
373
|
040
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", публикаций
|
373
|
040
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, посещений
|
373
|
040
|
75 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, %
|
373
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %
|
373
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий экологической направленности, ед.
|
373
|
040
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел.
|
373
|
040
|
9 800
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество изданной печатной продукции экологической направленности, ед.
|
373
|
040
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, %
|
373
|
040
|
90
|
|
|
|
|
|
|
4.9.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
373
|
040
|
|
54 515,3
|
54 515,3
|
54 515,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.10.
|
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель
|
374
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество выданных уведомлений по устранению нарушений природоохранного законодательства на выявленной площади свалок, шт.
|
374
|
040
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
|
374
|
040
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га
|
374
|
040
|
0,51
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных уведомлений нарушителями природоохранного законодательства от общего числа уведомлений выданных комитетом по природопользованию и экологии, %
|
374
|
040
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, %
|
374
|
040
|
5,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, %
|
374
|
040
|
1,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, %
|
374
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %
|
374
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
374
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
4.10.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
374
|
040
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.11.
|
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов
|
375
|
|
|
2 355,7
|
2 355,7
|
2 355,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га
|
375
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га
|
375
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га
|
375
|
040
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед.
|
375
|
040
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество предотвращённых возгораний, ед.
|
375
|
040
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов, проводимых комитетом по природопользованию и экологии, ед.
|
375
|
040
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га
|
375
|
040
|
7,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %
|
375
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн.
|
375
|
040
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн.
|
375
|
040
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений, дн.
|
375
|
040
|
118
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполняемой муниципальной работы, %
|
375
|
040
|
85
|
|
|
|
|
|
|
4.11.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
375
|
040
|
|
2 355,7
|
2 355,7
|
2 355,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.
|
Поисково-спасательные работы на воде
|
391
|
|
|
13 653,0
|
13 653,0
|
13 653,0
|
0,0
|
0,0
|
417,3
|
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
|
391
|
040
|
470
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, мин.
|
391
|
040
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, %
|
391
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности кадрами, %
|
391
|
040
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества муниципальной услуги, %
|
391
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
|
391
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, %
|
391
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спаса-тельных бригад, %
|
391
|
040
|
88,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению, %
|
391
|
040
|
20
|
|
|
|
|
|
|
4.12.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
391
|
040
|
|
12 936,3
|
12 936,3
|
12 936,3
|
0,0
|
0,0
|
417,3
|
4.12.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
391
|
|
|
716,7
|
716,7
|
716,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.12.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
391
|
040
|
|
668,5
|
668,5
|
668,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.12.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
391
|
040
|
|
48,2
|
48,2
|
48,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.13.
|
Выполнение аварийно-спасательных работ
|
392
|
|
|
11 351,5
|
11 351,5
|
11 351,5
|
0,0
|
0,0
|
223,4
|
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, раз
|
392
|
040
|
818
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, %
|
392
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
|
392
|
040
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги, %
|
392
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
|
392
|
040
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации, %
|
392
|
040
|
100
|
|
|
|
|
|
|
4.13.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
392
|
040
|
|
10 985,6
|
10 985,6
|
10 985,6
|
0,0
|
0,0
|
223,4
|
4.13.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
392
|
|
|
365,9
|
365,9
|
365,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.13.2.1
|
Департамент городского хозяйства
|
392
|
040
|
|
325,8
|
325,8
|
325,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.13.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
392
|
040
|
|
40,1
|
40,1
|
40,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Комитет по здравоохранению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Скорая медицинская помощь
|
410
|
|
|
131 973,0
|
121 496,3
|
121 496,3
|
0,0
|
10 476,7
|
701,8
|
|
Общее количество вызовов, вызовы
|
410
|
045
|
55 962
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, %
|
410
|
045
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, %
|
410
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, %
|
410
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
410
|
045
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, %
|
410
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
410
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
410
|
045
|
|
130 006,1
|
119 529,4
|
119 529,4
|
0,0
|
10 476,7
|
701,8
|
5.1.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
410
|
|
|
1 966,9
|
1 966,9
|
1 966,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
410
|
040
|
|
1 819,2
|
1 819,2
|
1 819,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
410
|
040
|
|
147,7
|
147,7
|
147,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.
|
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь
|
420
|
|
|
553 909,2
|
553 909,2
|
553 909,2
|
0,0
|
0,0
|
509 603,5
|
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений
|
420
|
045
|
1 442,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс.чел.
|
420
|
045
|
7,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс.чел.
|
420
|
045
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс.чел.
|
420
|
045
|
42,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля приобретённого инвентаря и оборудования от общей потребности, %
|
420
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
420
|
045
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, %
|
420
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел.
|
420
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
420
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
420
|
045
|
|
519 355,2
|
519 355,2
|
519 355,2
|
0,0
|
0,0
|
509 603,5
|
5.2.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
420
|
|
|
34 554,0
|
34 554,0
|
34 554,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
420
|
040
|
|
32 064,0
|
32 064,0
|
32 064,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
420
|
040
|
|
2 317,8
|
2 317,8
|
2 317,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.2.3.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
420
|
046
|
|
172,2
|
172,2
|
172,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.
|
Стационарная медицинская помощь
|
430
|
|
|
160 776,5
|
160 776,5
|
160 776,5
|
0,0
|
0,0
|
144 064,1
|
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс.чел.
|
430
|
045
|
7,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %
|
430
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
430
|
045
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
430
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
430
|
045
|
|
148 750,2
|
148 750,2
|
148 750,2
|
0,0
|
0,0
|
144 064,1
|
5.3.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
430
|
|
|
12 026,3
|
12 026,3
|
12 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
430
|
040
|
|
11 430,6
|
11 430,6
|
11 430,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.2.2.
|
Управление связи и информатизации
|
430
|
040
|
|
576,7
|
576,7
|
576,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.2.3.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
430
|
046
|
|
19,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.4.
|
Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан
|
440
|
|
|
49 417,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49 417,8
|
0,0
|
|
Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, чел.
|
440
|
045
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
440
|
045
|
3008
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, %
|
440
|
045
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, %
|
440
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
440
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
440
|
045
|
|
49 417,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49 417,8
|
0,0
|
5.5.
|
Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями
|
450
|
|
|
16 973,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 973,5
|
0,0
|
|
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, чел.
|
450
|
045
|
4 326
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выданной продукции, тонн
|
450
|
045
|
76,25
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, мин.
|
450
|
045
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, день
|
450
|
045
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, %
|
450
|
045
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, %
|
450
|
045
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)
|
450
|
045
|
*
|
|
|
|
|
|
|
5.5.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
450
|
045
|
|
16 973,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 973,5
|
0,0
|
Примечание: * - отчетный период показателя 9 месяцев, год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|