Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к распоряжению администрации г. Радужный
от 1 ноября 2011 г. N 2607р
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Радужный на 2012 год, плановый
период 2013 - 2014 годов
Прогноз социально-экономического развития городского округа города Радужный на 2012 год на период до 2014 года как составная часть прогноза субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.07.95 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2007 N 327-п "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением администрации города от 23.09.2008 N 1289 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Радужный", на основе данных социально-экономического развития муниципального образования за последний отчетный период, оценке социально-экономического развития территории до конца базового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на перспективу с индексами - дефляторами изменения макроэкономических показателей, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации и предшествует составлению проекта бюджета.
Прогноз социально-экономического развития городского округа города Радужный на период 2012-2014 годов разработан на вариантной основе. В условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев развития положена различная динамика цен на нефть.
Первый вариант консервативный - разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса. Годовые темпы роста экономики могут остаться на достигнутом уровне. Второй вариант - основной вариант прогноза, отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов.
Демографическая ситуация
Демографическая динамика муниципального образования в прогнозируемом периоде будет носить позитивный характер и в основном формироваться за счет естественного прироста и миграционной убыли населения.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года откорректирована численность населения на конец 2009 года. В результате среднегодовая численность населения за 2010 год уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 4,5 тыс. чел. и составила 43,45 тыс. чел., против 47,95 тыс. чел. за 2009 год.
В 2011 году ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения составит 43,75 тыс. человек. В перспективе среднегодовое население возрастёт по 2 варианту с 43,88 тыс. человек в 2012 году до 44 тыс. человек в 2014 году. Основными факторами, определяющими рост численности населения города в прогнозируемом периоде, останутся положительные показатели естественного прироста.
"Естественное движение населения"
Молодая возрастная структура населения, успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости, укрепление института семьи, пропаганда здорового образа позволят увеличить рождаемость с 16 родившихся на 1000 человек населения в 2011 году до 16,4 по второму варианту прогноза в 2014 году. В области снижения смертности основные направления связаны с увеличением продолжительности жизни за счет повышения качества жизни, реализации национального проекта "Здоровье", ряда программ, внепрограммных мероприятий, создания надлежащих условий труда для работающего населения. Смертность населения в прогнозируемом периоде будет варьироваться от 4,6 умерших на 1000 человек населения до 4,5.
Устойчивой позитивной тенденцией демографического развития города является на протяжении многих лет превышение числа родившихся над количеством умерших. В 2010 году количество родившихся в 4 раза превысило число умерших. Эта тенденция сохранится на весь прогнозный период.
В среднесрочном периоде в объёме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения по-прежнему будет преобладать над притоком. Подобная ситуация связана с оттоком населения в крупные экономические центры Российской Федерации с более мягкими климатическими условиями, широким спектром возможностей профессиональной самореализации, обеспечивающий достаточный уровень доходов. Из-за того, что город имеет низкий статус миграционной привлекательности, в прогнозируемом периоде приток трудовых мигрантов будет ослабевать, т.о. численность выбывшего населения будет превышать прибывшее.
"Миграционное движение населения города, человек"
Промышленность
По оценке в текущем году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий - производителей промышленной продукции составит в действующих ценах 49 383,8 млн. рублей. Индекс промышленного производства (по разделам: C, D, E) в классификации общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) по оценке увеличится к уровню 2010 года на 2,3%. По виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" (раздел "С") индекс производства по оценке в 2011 году составит 102,6%, к уровню предыдущего года, по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" (раздел "D") индекс производства - 99,2%, по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (раздел "Е") индекс производства - 100,8%.
Структура промышленного комплекса характеризуется преобладанием добывающих производств, их доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет 84,3%. Доля остальных видов экономической деятельности менее значительна: на обрабатывающий сектор приходится 9,8% всего промышленного производства, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 5,9%.
"Структура промышленного производства"
В прогнозируемом периоде 2012 - 2014 г.г. структура промышленности города сохранит свою зависимость от сырьевого сектора, который в среднесрочной перспективе станет основным фактором экономического роста.
По прогнозу на 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит в действующих ценах по 1-му варианту 42 562,5 млн. руб., по 2 варианту 44 640,5 млн. руб. или в сопоставимых ценах к оценке 2011 года 94,8% и 99,8% соответственно.
В 2013 году прогнозируется следующие темпы промышленного производства к уровню предыдущего года: по 1-му варианту - 99,4%, по 2-му варианту - 103,1%. Рост производства в 2014 году составит по 1 варианту - 7% к уровню предыдущего года, по 2-му варианту - 11%.
Добычу углеводородного сырья на территории муниципального образования обеспечивают нефтегазодобывающие предприятия: ОАО "Варьёганнефтегаз", ОАО "Варьёганнефть", ОАО "Негуснефть", ООО "Белые ночи", ООО "Валюнинское". С начала 2009 года ООО "Белые ночи" перешли на операторскую систему услуг. Услуги по добыче нефти оказывает главный оператор услуг ОАО "Варьёганнефть".
"Удельный вес нефтяных предприятий в общем объеме добычи нефти на территории города"
По оценке в 2011 году из всех нефтегазодобывающих предприятий города, положительную динамику покажет лишь ООО "Белые ночи" (+548,2 тыс. тонн), за счет бурения новых эксплуатационных скважин существующих объектов, по остальным предприятиям добыча будет сокращаться: ОАО "Варьеганнефтегаз" (-276,4 тыс.тонн), ОАО "Варьеганнефть" (-44,7 тыс. тонн), ОАО "Негуснефть" (-76,2 тыс.тонн), ООО "Валюнинское" (-4,4 тыс.тонн).
Падающая добыча нефти по нефтегазодобывающим предприятиям обусловлена истощением запасов вследствие интенсивности извлечения нефти в предыдущие годы, ростом потерь по обводнению. Объем бурения и геолого-технологические мероприятия не компенсируют падение по базовой добыче нефти. Начиная с 2006 года, прослеживается тенденция падения добычи нефти по ОАО "Негуснефть", так как разрабатываемое им Варынгское месторождение находится в стадии падающей добычи, а бурение новых скважин не планируется.
С добычей нефти в настоящее время связаны две основные проблемы:
- сокращение объемов поисково-разведочных работ, особенно количества скважин глубокого бурения;
- высокая освоенность сырьевой базы территории (половина начального оцененного потенциала недр уже передана в выявленные запасы). Для выявления залежей более сложного геологического строения требуется значительное увеличение объемов поисково-разведочных работ.
При разработке планов деятельности на 2011 год нефтегазодобывающими предприятиями города за основу взята концепция поддержания объемов производства с одновременным снижением удельных затрат на добычу нефти. Поставленная задача будет достигаться как за счет мероприятий по интенсификации выработки остаточных запасов на зрелых месторождениях, так и с вовлечением в активную разработку новых залежей и пластов.
Приоритетной задачей на 2012 год является минимизация рисков при проведении геолого-технических мероприятий и обеспечение получения запланированной эффективности. В первую очередь это касается бурения новых скважин.
По прогнозу на 2012 год добыча нефти составит:
- по консервативному варианту - 5 393,7 тыс. тонн или 94% к оценке 2011 года,
- по умеренно-оптимистичному варианту добыча нефти составит 5 716,1 тыс. тонн или 99,6% к оценке 2011 года.
Основной задачей в 2012 году будет минимизация падения добычи нефти по разработанным месторождениям с помощью эффективного управления базовой добычей и реализации рентабельных мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи.
Согласно 1-му варианту прогноза предполагается объем добычи нефти на территории города в 2013 году - 5 359,2 тыс.тонн, в 2014 году - 5 787,5 тыс. тонн. Согласно 2 варианту уровень добычи нефти на территории города может составить в 2013 году 5 911,2 тыс.тонн, в 2014 году - 6 636,8 тыс. тонн. Рост добычи в 2013 - 2014 годах запланирован за счет реализации программ развития производства - бурение новых эксплуатационных скважин на участках месторождений с уже доказанными значительными запасами углеводородного сырья, а также проведения сейсморазведочных работ и разведочного бурения для подтверждения запасов УВС и более уверенного их извлечения.
"Добыча нефти и газа"
Объем добычи газа по оценке в 2011 году увеличится на 14,5% и составит 2 787 млн. куб.м. По 2-му варианту рост объема добычи газа к уровню предыдущего года составит в 2012 году - 5,9%, в 2013 году - 3,2%, в 2014 году - 7,9%.
По оценке в 2011 году объём отгруженной продукции предприятиями обрабатывающих производств составит 4 859,7 млн. рублей или 99,2 % к уровню 2010 года. В 2012 году по 1-му варианту - 5 180,1 млн. рублей, по 2-му варианту 5 197 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню оценки 2011 года 101,2% и 101,8% соответственно. По 2-му варианту объем производства по данному виду деятельности составит в 2013 году 101,9% к уровню предыдущего года, в 2014 году - 102,8 %.
Значительная доля всей отгруженной продукции обрабатывающих производств (более 80%) приходится на подраздел "производство машин и оборудования". Объем производства по этому виду экономической деятельности включает в себя, в основном, объемы производства по структурным подразделениям нефтегазодобывающих и иных промышленных предприятий, осуществляющих ремонт машин, нефтепромыслового и бурового оборудования. Общий объём выпуска продукции выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг, и практически целиком зависит от положения дел в нефтедобывающей отрасли.
В пищевой отрасли объем производства по оценке в 2011 году в составит 3,2 млн. рублей или 95,5% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. Объем производства в 2012 году прогнозируется по 1 варианту 3,2 млн. руб. - 94,6% к уровню оценки 2011 года, по 2-му варианту 3,3 млн. руб. или 98,5% в сопоставимых ценах. В 2013 году по 2 варианту индекс промышленного производства составит 100% к уровню предыдущего года, в 2014 году - 101% к уровню 2013 года.
Основным предприятием пищевой отрасли в городе является ОАО "Хлебозавод", который выпускает широкий ассортимент хлебобулочной, кондитерской продукции. Руководство предприятия проводит активную работу по улучшению технологий производства, расширению ассортимента и повышению качества выпускаемой продукции. Однако снижение производства обусловлено поступлением в торговую сеть города конкурентоспособной хлебопродукции из других регионов. В 2011 году по оценке будет произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1 575,6 тонн, что на 4,5% меньше уровня предыдущего года. Производство кондитерских изделий увеличится на 0,4 % к предыдущему году и составит 55,9 тонны. В течение прогнозного периода прогнозируется сохранение умеренных темпов роста производства хлеба. За период 2012-2014 годы средний темп роста производства составит 1-3 % в год.
Предприятиями полиграфической отрасли по оценке в 2011 году будет выпущено продукции на 23,1 млн. рублей, что на 0,2% больше уровня 2010 года в сопоставимых ценах. Рост объема производства связан с дополнительным выпуском газеты "Новости Радужного", который именуется "Новости Радужного. Официальная среда", а также печатанием прочего издания "Вестник молодежи".
Консервативный вариант прогноза выпуска газет до 2014 года учитывает факторы риска связанные с возможными сбоями в работе оборудования. К 2014 году срок службы печатной машины составит 6 лет (амортизация данного оборудования рассчитана на 7 лет). С учетом неутешительного прогноза в инвестиционной деятельности предприятия МУП "Редакция газеты "Новости Радужного" риск возникновения поломок действующего оборудования возрастает, что приведет к снижению объемов производства.
Оптимистический вариант прогноза предусматривает выпуск газет в объемах уровня 2010 года с учетом работы собственной типографии без сбоев, с незначительным снижением спроса на печатные издания.
В 2011 году объём нефтепереработки ожидается в размере 469,3 млн. рублей или 94,1% относительно уровня прошлого года. Выпуск дизельного топлива ОАО "Варьеганнефть" составит 24,8 тыс. тонн. В 2012-2014 годах индекс производства составит: по первому варианту - 99,2-98,9%, по второму варианту - 100%.
Отгрузка по подразделу "Химическое производство" по оценке в 2011 году составит 3,6 млн. рублей, или 129,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. На 2012 - 2014 годы прогнозируется умеренный рост объема химической продукции 100-102%.
В стоимостном выражении объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "производство и распределении электроэнергии, газа и воды" оценивается на 2011 год 2 904 млн. рублей, что составляет 100,8% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. В 2012 году по 1-му варианту - 3 161,9 млн. рублей, по 2-му варианту 3 177,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню оценки 2011 года 99,9% и 100,4% соответственно. По 2-му варианту объем производства по данному виду деятельности составит в 2013 и 2014 годах 100% к уровню предыдущего года.
Предприятиями теплоэнергетики по оценке в 2011 году будет выработано 460,9 тыс. Гкал или 96,2% к уровню 2010 года. Умеренный рост объёмов производства в прогнозируемом периоде связан с сохранением объёмов жилищного строительства и социальной инфраструктуры. На период до 2014 года прогнозируются следующие темпы роста объемов производства тепловой энергии по основному варианту: 2012 год - 100,4%, 2013 -2014 годы - 100%.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2011 году оценивается в сумме 7 125,5 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал без учета инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составят 6 643,6 млн. рублей или 101,9% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах.
Структура инвестиций по видам экономической деятельности по оценке в 2011 году будет выглядеть следующим образом:
- добыча полезных ископаемых - 83,2 %;
- обрабатывающие производства - 0,7%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,5%;
- строительство - 7,1%;
- транспорт и связь - 0,3%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг -6,2%.
"Структура инвестиций по видам экономической деятельности"
На период до 2014 года прогнозируются следующие темпы роста (падения) объемов инвестиций по основному варианту: 2012 год - 117,7%, 2013 год - 89,1%, 2014 год - 97,2%.
"Инвестиции в основной капитал"
В отраслевой структуре инвестиций сохраняется доминирующее положение предприятий топливно-энергетического комплекса. ОАО "Варьеганнефтегаз", ООО "Белые ночи", ООО "Валюнинское", ООО Ново-Аганское" планируют в ближайшие три года рост объемов добычи углеводородного сырья, а значит, и осуществлять реализацию программ развития производства - бурение новых эксплуатационных скважин, строительство новых и реконструкцию действующих объектов добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа и других объектов промышленного назначения, закупку оборудования, а также проведения сейсморазведочных работ и разведочного бурения до подтверждения запасов углеводородного сырья и более уверенного их извлечения. Инвестиции запланированы в четырех основных направлениях - обустройство кустовых площадок после эксплуатационного бурения, создание инфраструктуры для сбора и подготовки нефти, объектов сбора и транспортировки (в том числе и для увеличения процента утилизации) попутного нефтяного газа, а также создание объектов малой генерации электроэнергии на месторождениях. Кроме того, в прогнозируемом периоде будут продолжены работы по реконструкции автодорог к месторождениям. При реализации долгосрочных планов предполагается внедрение и использование новых технологий при бурении, капитальных ремонтах скважин, эксплуатации оборудования и объектов, а также строительство сооружений по программам энергосбережения. На период до 2014 года по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" прогнозируются следующие темпы роста (снижения) объемов инвестиций по основному варианту: 2012 год - 131,2%, 2013 год - 88,2%, 2014 год - 96,8%.
По предварительной оценке в 2011 году капитальные вложения в обрабатывающие производства составят 59,3% к уровню 2010 года. В последующие годы прогнозируется инвестиции в данную отрасль на уровне 100,3-101% ежегодно, и будут направлены на обновление существующих производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов.
В 2012 - 2014 годы капитальные вложения в производство и распределение электроэнергии, газа и воды планируется направлять на реконструкцию и модернизацию существующих линий электропередач и подстанций, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. Темпы роста объемов инвестиций по основному варианту составят: 2012 год - 100,2%, 2013 год - 100,5%, 2014 год - 100,3%.
По оценке в 2011 году в отрасль "Строительство" будет направлено 468,6 млн. рублей, что в 10,9 раз выше соответствующего показателя 2010 года, из них 357,9 млн. рублей - на реконструкцию моста через реку Аган.
Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования в 2011 году будут занимать собственные средства предприятий - порядка 85%, на долю привлеченных средств приходиться 15%. Значительную долю привлечённых средств будут составлять бюджетные средства (около 80%). Инвестиции за счёт бюджетных средств расходуются в основном на финансирование объектов социального значения и жилищные программы города Радужный.
Бюджетные инвестиции в 2011 году оцениваются в 780,1 млн. рублей, что в 1,7 раза больше соответствующего показателя 2010 года в сопоставимых ценах.
На период до 2014 прогнозируются следующие темпы роста (снижения) объемов бюджетных инвестиций по основному варианту: 2012 год - 14,1%, 2013 год - 89,8%, 2014 год - 100%.
В 2011 - 2014 годах бюджетные инвестиции сформированы с учетом оживления в экономике вследствие продолжения инвестиционных программ, поддержки государством внутреннего спроса и расширения банковского кредита.
В рамках целевой программы "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы" подпрограммы "Развитие материально - технической базы сферы образования" в 2011 году в велся в действие детский сад на 200 мест, в 2012 году в ведутся два детских дошкольных образовательных учреждения на 480 мест. В 2011 году планируется ввод инфекционного отделения на 40 коек в рамках программы "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2012 годы. В рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы в 2011 году планируется начать строительство модульной лыжной базы. В рамках программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" в 2012 году планируется начать строительство детской поликлиники на 200 мест. Кроме того бюджетные инвестиции планируется направить реконструкцию автодорог, строительство жилья и другое.
По оценке в 2011 году за счет бюджетных средств, средств граждан ожидается ввод порядка 3 тыс.кв. м общей площади жилых домов. На период 2012-2014 годы прогнозируется увеличение ввода жилья на 6,67 тыс.кв. метров.
Денежные доходы и расходы населения
По оценке в 2011 году денежные доходы населения составят 13 831,9 млн. рублей, расходы - 13 334,2 млн. рублей или 105,6% и 105,9% соответственно уровня 2010 года. В расчете на одного жителя города денежные доходы оцениваются в размере 26 346,5 рублей, номинально увеличатся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Денежные расходы на одного жителя составят 25 398,5 рублей, рост составит 5,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения, скорректированные на уровень инфляции, составят - 96,9%, в то время как в аналогичном периоде 2010 года сложились на уровне 95,4%.
Состав денежных доходов населения на 2011 год по сравнению с 2010 годом оценивается следующим образом:
- оплата труда - 9 910,3 млн. рублей или 71,6% от общего объема доходов, при этом рост составил 2,7%;
- социальные трансферты - 2 025,9 млн. рублей или 14,6% от общего объема доходов, при этом рост составит 22,7%;
- доходы от предпринимательской деятельности - 761,6 млн. рублей или 5,5% от общего объема доходов, при этом рост составит 5,5%;
- другие доходы (доходы от собственности, продажи валюты и прочие) - 1 134,1 млн. рублей или 8,3% от общего объема доходов, рост составил 5,2%.
Главный элемент в структуре доходов населения - оплата труда. По оценке, в 2011 году начисленная среднемесячная заработная плата составит 40 949,4 рублей, номинально увеличится на 3%, реально снизится на 5,8% по сравнению с 2010 годом. Номинальный рост оплаты труда будет обусловлен, сохраняющимися высокими темпами роста заработной платы на нефтегазодобывающих предприятиях города.
В структуре доходов населения по оценке в 2011 году возрастет доля социальных трансфертов (с 12,5% в 2010 году до 14,6 в 2011 году). Это станет результатом принимаемых мер Правительством РФ и правительством автономного округа по сглаживанию последствий экономического кризиса для незащищенных категорий населения.
Наибольший удельный вес в расходах населения в оценочном 2011 году продолжают занимать потребительские расходы (68,5%). В натуральном выражении они составят 9 130,4 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 6,2%. В 2011 году наблюдается незначительное увеличение доли потребительских расходов в структуре использования денежных доходов, которая составит 68,5% в 2011 году против 68,2 в 2010 году.
Показатели |
2010 отчет |
2011 оценка |
2012 |
2013 |
2014 |
прогноз (2 вариант) | |||||
Денежные доходы в расчете на душу населения, рублей |
25 095 |
26 346,5 |
27 777,1 |
29 605,2 |
31 769 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % |
95,4 |
96,9 |
100,1 |
101,3 |
102,5 |
Средний размер назначенных месячных пенсии пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, рублей |
11 158,2 |
12 843 |
14 705,3 |
17 396,3 |
21 153,9 |
Реальный размер назначенных пенсий, % |
100,2 |
105,3 |
108 |
111,7 |
115,6 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей |
8 626 |
9 644 |
10 464 |
11 792 |
12 700 |
После сокращения доходов населения в 2009 году их восстановление в прогнозируемом периоде будет идти умеренными темпами. Прогноз показателей на 2012-2014 годы по обоим вариантам предусматривает повышение жизненного уровня населения. Прослеживается тенденция увеличения реальных располагаемых доходов населения; по второму варианту, который является основным. На прогнозируемый период темпы роста реальных располагаемых доходов населения по второму варианту приняты (год к году): 2012 год - 100,1%, 2013 год - 101,3%, 2014 год - 102,5%.
"Темпы роста реальных располагаемых доходов населения"
По мере стабилизации экономики в 2012 - 2014 годах ожидается восстановление тенденции роста заработной платы. С 2011 года реальная заработная плата будет год от года повышаться и к 2014 году составит 101% к уровню предыдущего года. В 2012 - 2014 годах будут реализовываться меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии. В целом за 2012 - 2014 годы средний размер дохода пенсионера увеличится в 1,9 раза к уровню 2010 года. Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволит не допустить роста бедного населения. В результате, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума будет ежегодно снижаться. В результате, уровень бедности по второму варианту 2014 года может составить 4,5%, улучшив показатель 2010 года - 6%.
Малое и среднее предпринимательство
Малые и средние предприятия города составляют существенную часть сектора розничной и мелкооптовой торговли, в значительной мере формируют рынок услуг, занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также транспорта. Чем устойчивее позиция и активнее участие малого и среднего бизнеса в экономике города, тем стабильнее ситуация в обществе. Кроме того, малый и средний бизнес рассматривается как почва, на которой решаются социальные вопросы обеспечение занятости населения, сглаживается высокая дифференциация в доходах населения, формируется средний класс.
По оценке в 2011 году на территории города осуществляют свою деятельность 259 предприятий малого бизнеса и 12 средних предприятий, что составит порядка 35% от общего количества действующих предприятий и организаций города. В прогнозируемом периоде продолжится рост числа малых и средних предприятий, который будет сопровождаться ростом численности занятых на них. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого бизнеса по оценке в 2011 году составит 2 860 человек, на средних предприятиях - 1 370 человек. В 2011 году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей оценивается 1 500 человек и около 3 000 человек будут заняты трудом по найму у отдельных граждан. Таким образом, малый и средний бизнес охватил порядка 35% работающего населения города.
В течение прогнозируемого периода средний темп роста числа малых и средних предприятий составит порядка 101%. Количество малых и средних предприятий на территории муниципального образования на период до 2014 года будет расти и составит 261 и 13 предприятий соответственно по первому варианту, 266 предприятия и 15 по второму варианту. Численность занятых на малых предприятиях возрастёт с 2,86 тыс. человек в 2011 году до 3,1 тыс. человек в 2014 году, а на средних с 1,37 тыс. человек в 2011 году до 1,42 тыс. человек к 2014 году.
Вслед за падением оборота малых и средних предприятий в 2009 году только к 2011 году прогнозируется постепенное восстановление экономического роста с темпами 101-102% ежегодно по второму варианту.
Динамичному развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования в немалой степени будет способствовать реализация мероприятий городской целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2011 - 2015 годы". Целью данной программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города Радужный.
В муниципальном образовании в целях создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, совершенствования механизмов его поддержки, более широкого привлечения предпринимательских структур к решению городских проблем создан Совет предпринимателей при Главе муниципального образования. Основными задачами Совета являются: содействие установлению взаимодействия между органом местного самоуправления и предпринимательскими структурами, вовлечение предпринимательских структур в решение экономических и хозяйственных проблем города и программ развития, проводимых органом местного самоуправления.
В 2010 году в городе Радужный открыто представительство Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры. Для проведения согласованной политики по поддержке и развитию предпринимательской деятельности администрацией города заключены Соглашения с Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Деятельность администрации города, направленная на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", деятельность Совета предпринимателей при Главе муниципального образования, работа в городе представительства Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры будут способствовать в прогнозируемом периоде развитию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и устойчивую деятельность малых и средних предприятий, что приведет к увеличению объёма выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, повысит просвещённость представителей малого и среднего бизнеса, население заинтересуется в создании собственного бизнеса в связи с чем увеличится количество индивидуальных предпринимателей, соответственно и занятости населения.
Прогнозируя основные показатели деятельности малых предприятий города на период 2012-2014 годы, можно сказать, что малое предпринимательство будет развивается устойчиво с тенденцией стабильного роста основных показателей экономического развития.
Потребительский рынок
Торговля и общественное питание
Последствия мирового финансового кризиса оказали влияние на развитие потребительского рынка. На фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов и достаточно высоких темпов роста инфляции произошло существенное снижение покупательского спроса населения и, как следствие, сокращение оборота розничной торговли. Розничный товарооборот в 2010 году составил 6 828,6 млн. рублей или 87,7% к уровню 2009 года. По предварительной оценке в 2011 году оборот розничной торговли составит 7 199,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2010 года снизится на 4,5%.
На протяжении последних лет в городе сложилась благоприятная экономическая конъюнктура, рост реальной заработной платы и пенсий, что способствовало не обвальному, а постепенному снижению темпов роста показателей потребительского рынка.
Несмотря на замедление динамики оборота торговли, сектор характеризуется наименьшим уровнем бизнес - риска в целом, благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости работников торговли по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания оборотов торговли на относительно стабильном уровне.
На потребительском рынке города сохраняется высокая насыщенность основными продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью соответствует спросу населения.
По состоянию на 01.01.2011 потребительский рынок города насчитывает 212 магазинов (81 - продовольственный, 118 - непродовольственных, 13 - со смешанным ассортиментом товаров), 14 торговых центров, 35 павильонов, 3 киоска, 9 объектов мелкорозничной торговли, 1 рынок оптовой торговли, 1 универсальный рынок, 1 магазин - склад, 70 предприятий общественного питания на 4550 посадочных мест.
На территории города сформировалась сеть из крупных универсальных магазинов, торговых центров. Особая роль в торговле отводится внедрению прогрессивных форм обслуживания покупателей - это самообслуживание с применением автоматизированной системы учета товародвижения и электронной защиты товаров.
Положительные тенденции, характеризующие развитие промышленного производства, рост доходов населения, позволят в прогнозируемом периоде увеличить темпы роста потребительского рынка. В структуре оборота розничной торговли происходит смещение потребительского спроса в сторону продовольственных товаров.
В фактических ценах продажа товаров по основному варианту в 2012 году составит 7 617,4 млн. рублей, в 2013 году - 8 116,7 млн. рублей, в 2014 году - 8 668,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100%, 101%, 102% соответственно.
В расчёте на душу населения оборот розничной торговли возрастёт с 157,2 тыс. рублей в 2010 году до 197 тыс. рублей в 2014 году.
"Оборот розничной торговли"
Оборот общественного питания по оценке в 2011 году составит 248,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах составит 95,5% к уровню 2010 года. Наиболее вероятно, что и оборот торговли ресторанов, кафе и баров возобновят позитивную динамику ростра в 2012 - 2014 годах со среднегодовым темпом роста на 1%.
Платные услуги
Несмотря на прогнозируемое некоторое замедление роста реальных располагаемых денежных доходов и сохранение высокой динамики роста цен и тарифов на платные услуги населению, динамика развития рынка платных услуг будет позитивной. Ожидаемый объём платных услуг населению в 2011 году составит 1 695,6 млн. рублей или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В 2011 году самыми востребованными будут услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные услуги (41,4%), услуги связи (22,9%), услуги транспорта (13,3%), бытовые услуги (3,6%). Такие виды услуг, как услуги в системе образования, медицинские услуги, услуги учреждений культуры, физической культуры и спорта в общем объеме платных услуг в 2011 году серьёзных изменений не претерпят.
"Структура платных услуг населению"
В 2012 году темпы роста объёма платных услуг прогнозируются на уровне 101,4% с последующим увеличением к 2014 году до 102,5%. Доминирующую роль в формировании объёма платных услуг, как и в прежние годы, будут играть жилищно-коммунальные услуги. Достаточно высокими темпами будут развиваться услуги связи, а также сектор услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.
На территории города динамично развивается сфера бытовых услуг, акцент направлен на развитие качественных параметров отрасли, комфортности при оказании услуг для удовлетворения высокого спроса населения на данный вид услуг. Доля бытовых услуг в общем объеме по оценке в 2011 году составит 3,6%. По оценке в 2012 году объем бытовых услуг составит 65,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня оценки 2011 года на 1,2%. В 2013-2014 годах развитие бытовых услуг будет проходить нарастающими темпами и к 2014 году сформируется в размере 78,4 млн. рублей.
В расчете на одного жителя города объем реализации платных услуг по оценке составит в 2011 году 38,8 тыс. руб. в месяц. В 2014 году по второму варианту, по прогнозируемой оценке, на одного жителя города объем платных услуг в действующих ценах в среднем за год, будет приходиться 50,6 тыс. рублей или 4,2 тыс. рублей в месяц.
"Объем реализации платных услуг"
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда формируется в зависимости от демографических и социально-экономических факторов. Несмотря на тенденции роста численности жителей города, число граждан трудоспособного возраста в 2011 году уменьшится на 2,7% по сравнению с 2010 годом и составит 31,8 тыс. человек, так как соотношение групп населения, вступающего и выбывающего из трудоспособного возраста, имеет понижающую тенденцию. Экономический кризис оказал существенное влияние на снижение спроса на трудовые ресурсы. В 2011 году с учётом реализации мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, предусматривается сохранение количества занятого в экономике населения на уровне 25 тыс. человек, что на 2,9% меньше аналогичного показателя 2010 года. В дальнейшем, в связи с ростом производства и следовательно увеличения спроса на труд, численность занятых в экономике постепенно возрастёт, и составит по второму варианту в 2012 году - 25,25 тыс. человек, в 2013 году - 25,46 тыс. человек, в 2014 году - 25,64 тыс. человек.
Ожидается, что к концу 2011 года численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, составит 450 человек, что на 33,1% ниже соответствующего показателя 2010 года. В рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда, улучшения экономической ситуации в дальнейшем планируется постепенное снижение количества безработных до 415 человек. Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 1,8% в 2011 году до 1,6% в 2014 году по 2 варианту.
"Уровень зарегистрированной безработицы"
В прогнозируемом периоде среднесписочная численность работников предприятий и организаций города будет нарастать и составит по 2 варианту в 2012 году - 20,7 тыс. человек, в 2013 году - 20,8 тыс. человек, в 2014 году - 21 тыс. человек. Ожидается увеличение числа работающих в организациях муниципальной формы собственности, в связи с вводом в действие 3 детских дошкольных учреждений.
Реализация мер, направленных на поддержку и развитие субъектов малого бизнеса, на организацию собственного дела заинтересует население города в создании собственного бизнеса, следовательно, в прогнозируемом периоде увеличится число лиц, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан.
Социальная сфера
Образование
Система образования города Радужного в 2011 году и на период до 2014 года сохранит все свои основные параметры деятельности и продолжит развиваться, обеспечивая непрерывность образования, многообразие и вариативность образовательных программ, совершенствуя материально-техническую базу, обеспечивая равный доступ молодых людей к качественному образованию.
Сфера образования города Радужный представлена 25 образовательными учреждениям, 19 из которых подведомственны управлению образования администрации города Радужный.
Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2011 года на территории городского округа город Радужный функционируют 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1955 мест с численностью 2 276 детей. Охват детей дошкольным образованием составил в 2010 году 62% (в 2009 году - 57,9%). Дети с 4-х лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100%. Особое внимание обращено на создание условий в организации ухода за детьми ясельного возраста. В 2010 году начал работу "Центр семейного воспитания "Антошка". В течение 2010 года 29 детей посещали группы кратковременного пребывания, 15 - группы выходного дня, 11 детей занималось в группах полного дня. Кроме этого, с целью выравнивания образовательных возможностей детей предшкольного возраста, не посещающих ДОУ в каждом общеобразовательном учреждении организована работа "Школы будущего первоклассника". В 2010/11 учебном году здесь занималось 192 ребенка дошкольного возраста, это на 45 человек больше по сравнению с прошлым годом. В МОУ СОШ N 4 10 детей обучалось по программе "Скоро в школу".
В 2011 году детский сад на 95 мест, находящийся в ветхом здании переехал в новое помещение. В 2012 году будут введены в действие еще два новых детских дошкольных образовательных учреждений на 480 мест. В результате количество дошкольных образовательных учреждений на конец 2012 года составит 12 единиц. Прогнозируемая численность детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях в среднесрочном периоде имеет положительную динамику и возрастет к 2014 году на 21% к уровню 2010 года. В связи вводом новых объектов обеспеченность местами в детских садах к 2014 году увеличится до 651,3 места на 1000 детей дошкольного возраста.
Общее образование
В 2011-2014 годах количество общеобразовательных учреждений не изменится и составит 8 единиц, из которых 7 - дневные школы. Обучение воспитанников с отклонениями в развитии осуществляет государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Все общеобразовательные школы города были успешно пролицензированы, в результате чего определена численность обучающихся в одну смену, она составила 4 825 мест в 7-ми дневных общеобразовательных учреждениях и 84 места в образовательном учреждении для детей с отклонениями в развитии. В школах города на начало 2011 года обучалось 5483 учащихся 1-12 классов, из них 165 по заочной форме обучения. Качественное школьное образование доступно всем детям города: школьники занимаются в образовательных учреждениях, оснащённых учебным и технически современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программно-методической литературой, кадровыми ресурсами. Успеваемость и качество остаются стабильными в течение ряда лет: 98,1%, и 39,7% соответственно. В городе нет детей в возрасте 7-15 лет, не посещающих школу по неуважительным причинам.
Средняя наполняемость классов в 2010 году составила 22,8 человек, в прогнозируемом периоде будет постепенно приближаться к нормативам, утверждённым Правительством Ханты-Мансийского округа - Югры (24 человека).
Условия, в которых учатся школьники, непосредственно влияют на результаты их обучения и состояние здоровья. Так, численность учащихся, занимающихся в первую смену, увеличилась в 2010 году на 11,9 % по сравнению с 2009 годом и составила 82,1%. В школах была проведена работа по высвобождению дополнительных площадей и переоборудованию их под учебные кабинеты.
На период до 2014 года предусматривается увеличение численности учащихся до 5 518.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей обеспечивает условия для формирования лидерских качеств, развития творчества, формирует социальные компетенции.
Охват детей услугами дополнительного образования в 5 учреждениях различной ведомственной принадлежности составил в 2010 году 69% от общего числа школьников. Дополнительное образование детей и подростков в городе реализуется через работу кружков, секций, студий, клубов, объединений по 9 различным направленностям.
Школьникам предоставлены дополнительные образовательные услуги в соответствии с их запросами. Учреждение дополнительного образования детей АУ "Городской дом детского творчества" в планируемый период продолжит работу по расширению спектра предоставляемых услуг для детей, количество занимающихся детей, составит 800 человек.
Дополнительное образование в сфере культуры
Основной вклад в эстетическое и творческое развитие детей города вносят муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (функционирует 9 отделений) на 255 мест и "Детская художественная школа" на 150 мест.
На базе школ проходят семинары, выставки, конкурсы, концерты, которые повышают уровень профессиональной подготовки учащихся школ. Учащиеся и преподаватели школ вносят заметный вклад в культурную жизнь города и округа, принимая активное участие во многих праздничных мероприятиях, концертах, торжествах, конкурсах, фестивалях.
В 2010 году по сравнению с соответствующим периодом 2009 года уменьшилась численность обучающихся на 0,4% и составила 961 человек. Численность занимающихся в прогнозируемом периоде будет увеличиваться и к 2014 году составит 1002 человека или 104,3% к уровню 2010 году.
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Основным направлением работы учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта являются оздоровление, гармоничное воспитание здорового и физически крепкого поколения. На 01.01.2011 года на территории городского округа город Радужный дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта ведется в 2 детско-юношеских спортивных школах - АУДОД ДЮСШ "Факел", АУДОД ДЮСШ "Юность" с единовременной пропускной способностью 445 человек. "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" образована путём проведения реорганизации, слияния муниципального учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" и муниципального учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Спарта" и расположилась в новом физкультурно-спортивном комплексе площадью 4 400 квадратных метров.
В 2010 году детско-юношеские спортивные школы осуществляли образовательный процесс по 16 видам спорта. Общее число занимающихся в 2010 году выросло на 4,7% по сравнению с 2009 годом и составило 1410 человек.
К 2014 году численность занимающихся увеличится относительно 2010 года на 3,2% и составит 1455 человек.
Профессиональное образование
На территории городского округа город Радужный начальное профессиональное обучение производится в государственном образовательном учреждении начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинский профессиональный лицей - 8". Действующая лицензия на образовательную деятельность позволяет учреждению готовить рабочие кадры для нужд, в первую очередь, города и района по 26 специальностям. В настоящее время ведется обучение по 15 профессиям, в частности: повар-кондитер, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтяных и газовых скважин, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобиля, автомеханик, портной, закройщик, секретарь-референт и др. В 2011 году численность студентов начального профессионального образования по предварительной оценке составит 473 человека, в 2012-2014 годах численность студентов прогнозируется на уровне 453, 441, 410 человек соответственно.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения муниципального образования включает в себя два муниципальных учреждения:
- МУЗ "Центральная городская больница",
- МУ "Стоматологическая поликлиника".
Учреждения оказывают первичную медико-санитарную помощь населению, участвуют в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. По прогнозу в 2012-2014 годах количество больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений не изменится.
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города составляет 882 посещения в смену.
На начало 2011 года коечный фонд составлял 310 больничных коек. Кроме того, функционируют 9 реанимационных коек, 25 коек дневного пребывания при стационарах, 3 койки для недоношенных детей, 15 коек - для новорожденных в родильном отделении.
В 2012-2014 годах обеспеченность учреждениями здравоохранения в связи с ростом численности населения города будет иметь тенденцию к снижению, так в 2012 году обеспеченность больничными койками составит 52,5% и снизится до 52,3% в 2014 году. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2012 году составит 110,7 %, в 2013-2014 годы - 110,5 % и 110,4% соответственно.
В прогнозируемый период планируется увеличение обеспеченности медицинскими кадрами за счёт укомплектования штатных должностей. Продолжится реформирование первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной практики. В 2012-2014 годах численность врачей общей практики или семейных врачей возрастет до 5 человек.
Основным направлением деятельности на прогнозируемый период является реализация муниципальной программы комплексного развития здравоохранения на территории города Радужный на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением администрации города от 13.11.2010 N530. Основные мероприятия программы направлены на совершенствование мер противодействия распространению социально-значимых заболеваний, их выявления и лечения; реализацию отдельных направлений приоритетного национального проекта в здравоохранении города; обеспечение комплексной безопасности и создание комфортной среды пребывания в учреждениях здравоохранения; развитие материально - технической базы объектов здравоохранения.
В 2011 году планируется ввод инфекционного отделения на 40 коек в рамках программы "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2012 годы. В рамках программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" в 2012 году планируется начать строительство детской поликлиники на 200.
Культура
Главной целью в сфере культуры и искусства города в прогнозируемом периоде станет сохранение и развитие культурного наследия региона, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. Продолжится реализация мероприятий по проведению конкурсов, фестивалей, литературных и других праздников, посвящённых памятным датам в истории России и города.
В 2010 году проведена оптимизация сети библиотек путём объединения городской и детской библиотек, в результате число библиотек в городе снизилось и составило 3 единицы. По прогнозу в 2011 году изменений в сети учреждений культуры не произойдет.
Культурная сфера города в прогнозируемом периоде будет представлена 2 автономными учреждениями культурно-досугового типа и бюджетным учреждением культуры "Библиотечно-музейный центр", который объединяет центральную библиотеку с 2 филиалами и эколого-этнографический музей.
Обеспеченность населения города библиотеками в 2011 году составит 150% к нормативу, учреждениями культурно-досугового типа - 22,6%, музеями - 50%.
Услугами муниципальных библиотек пользуются 12,3 тыс. человек, т.е. каждый четвертый житель города. Каждому читателю предоставлена свобода выбора библиотеки, отвечающей конкретным интересам и потребностям. В 2011 году планируется увеличить книжный фонд библиотек на 1,2 % или до 94,8 тыс. единиц, в 2012 году - до 96,9 тыс. ед., в 2013-2014 годы - до 99,3 тыс. ед. и 102,3 тыс. ед. соответственно.
Количество экспонатов эколого-этнографического музея в 2011 году составит 5599 единиц. В планируемый период ожидается увеличение единиц хранения музейного фонда, который к 2014 году возрастет до 6000 единиц.
С целью удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой самореализации в перспективе будет продолжено проведение городских праздников, представлений, конкурсов и фестивалей.
В клубных формированиях каждый житель города сможет найти себе занятие по душе: это хоровые, вокальные, хореографические, театральные, фольклорные коллективы, кружки и студии изобразительного искусства.
Физкультура и спорт
В прогнозируемом периоде развитие физической культуры и спорта будет направлено на качественное улучшение физического состояния населения и, в первую очередь молодого поколения путём вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.
Для занятий физической культурой и массовым спортом в городе имеется 71 спортивный объект. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет 1563 человека.
В сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта входят МУ "Дворец спорта", МУ "Плавательный бассейн "Аган", спортивный комплекс "Сибирь".
Дальнейшему успешному развитию физической культуры и спорта будет способствовать укрепление материально-технической базы и строительство новых спортивных сооружений. В 2012 - 2014 годах предполагается ввести в действие модульную лыжную базу и три универсальных игровых площадки. Количество спортивных объектов увеличится до 75. Единовременная пропускная способность спортсооружений увеличится к 2014 году до 1678 человек. В 2014 году уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта составит 20,1%, что на 1,2% больше соответствующего показателя 2010 года.
Муниципальный сектор
В 2010 году на территории муниципального образования городской округ город Радужный осуществляли деятельность 48 предприятий и организации муниципальной формы собственности. Из числа организаций муниципальной формы собственности 39 приходится на муниципальные учреждения, которые созданы для осуществления функций некоммерческого характера в таких социально значимых сферах как здравоохранении, образование, культура, спорт, молодежная политика.
По состоянию на 01.01.2011 года муниципальное образование являлось собственником девяти унитарных муниципальных предприятий, однако одно предприятие МУП "Ремонтно-строительное управление" числится в государственном реестре юридических лиц, но не осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Из 8 действующих муниципальных унитарных предприятий 4 - предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
Унитарное предприятие по утилизации отходов,
Унитарное предприятие специализированное автотранспортное по обслуживанию объектов городского хозяйства,
Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть",
Унитарное предприятие "Горводоканал".
В связи с реорганизацией унитарного предприятия "Капитальное строительство" в бюджетное учреждение в 2011 году количество муниципальных унитарных предприятий составило 8 единиц.
В 2011 году количество муниципальных учреждений уменьшилось за счет укрупнения учреждений социальной сферы, путем их слияния. Так путем слияния МУК "Эколого-этнографический музей" с МУК "Централизованная библиотечная система" образовалось БУ "Библиотечно-музейный центр". Управление образования объединилось с Комитетом по молодежной политике. Ликвидированы 3 учреждения - МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства", МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта", МУ "Централизованная бухгалтерия комитета по молодежной политике". В 2011 году в ведутся в действие три новый детский сада. В результате преобразований количество организаций социальной сферы к концу 2011 года составит 36 учреждений.
В 2012 году запланирована реорганизация организационно - правовой формы двух унитарных предприятий - УП "Комбинат общественного питания" и Унитарного предприятия специализированного автотранспортного по обслуживанию объектов городского хозяйства в автономные учреждения. Таким образом, в 2012 - 2014 годах количество муниципальных унитарных предприятий составит 6 единиц.
Удельный вес муниципального сектора экономики в промышленности города составляет около 1%. Наиболее крупными являются предприятия, действующие в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, такие как УП "Радужныйтеплосеть" и УП "Горводоканал". Кроме того, муниципальное унитарное предприятие "Редакция газеты "Новости Радужного" занимается издательской и полиграфической деятельностью. На долю предприятия приходится порядка 3% объёма продукции промышленного производства муниципального сектора экономики. В 2011 году по оценке объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности, составит 545,6 млн. рублей или 100,8% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. В прогнозируемом периоде по-прежнему, основную долю объёма отгруженной продукции в промышленном производстве муниципального сектора будут вырабатывать муниципальные предприятия тепло- и водоснабжения. По 2-му варианту объем производства составит в 2012 году 100,4 % к уровню предыдущего года, в 2013 -2014 годах - порядка 100% уровня соответствующих лет.
Общая площадь муниципального жилищного фонда по оценке в 2011 году составит 179,7 тыс. кв.м, прогнозируется в 2012 году - 178,1 тыс. кв.м, в 2013 году - 176,5 тыс. кв.м, в 2014 году - 174,9 тыс. кв.м.
На 01.01.2011 года в реестре аварийных и непригодных для проживания жилых домов значится 58 строений общей площадью 12562,8 кв. метров. В целях снижения количества жилых домов непригодных для проживания в прогнозируемом периоде, разрабатывается муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в 2012 - 2015 годах". Согласно программе собственникам жилых домов признанных непригодными для проживания будет выплачена выкупная стоимость, а гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях непригодных для проживания, будут приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья. Таким образом, общая площадь непригодного жилого фонда будет уменьшаться ежегодно на 1600 кв. метров.
В 2011 году ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по оценке составит 3 тыс. кв.м общей площади, в 2012 году прогнозируется порядка 4,17 тыс. кв.м, в 2013 году - 0,6 тыс. кв.м, в 2014 году - 1,9 тыс. кв.м.
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности (МУП "Редакция газеты" "Новости Радужного", МУП "Комбинат общественного питания") в 2011 году по оценке возрастёт к уровню 2010 года на 0,9% в сопоставимых ценах и составит 103,9 млн. рублей. В фактических ценах продажа товаров по основному варианту в 2012 году составит 111,2 млн. рублей, в 2013 году - 119,1 млн. рублей, в 2014 году - 127 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 101%, 101,5%, 102% соответственно.
Сохранятся позитивные направления развития рынка платных услуг предлагаемых населению муниципальными предприятиями и организациями города. В 2011 году объём платных услуг прогнозируется в сумме 532,8 млн. рублей или 102,1% в сопоставимых ценах 2010 года. В прогнозируемом периоде по основному варианту прогнозируются следующие темпы роста объема платных услуг: 2012 год - 101,2%, 2013 год - 101,8 %, 2014 год - 102,3%. Доминирующую роль в формировании объема платных услуг муниципального сектора экономики, как и в прежние годы, будут играть жилищно-коммунальные услуги.
Одним из критериев эффективного использования объектов муниципальной собственности является динамика доходов от её использования.
Источниками доходов от использования муниципального имущества являются арендная плата, дивиденды по акциям, отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, продажа имущества, прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования. Доходы от использования муниципальной собственности служат экономической базой деятельности органов местного самоуправления, однако в последние годы необходимо отметить ряд тенденций:
- сумма доходов от использования имущества в структуре местного бюджета сокращается;
- непосредственно в структуре доходов от использования муниципального имущества сокращается доля, так называемых невозобновляемых доходов бюджета (доходы от приватизации муниципального имущества, продажи земельных участков);
- возрастает доля доходов в местный бюджет от сдачи в аренду земельных участков.
В 2011 году в бюджет муниципального образования по оценке поступит 8,5 млн. рублей от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. В соответствии с нормами положения Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", близятся к моменту завершения приватизационные процессы. В 2011 году доля средств от приватизации муниципального имущества оценивается порядка 8% от общей суммы доходов администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом и к 2014 году ожидается снижение до 1,5%, тогда как в 2009 - 2010 годах доля доходов от приватизации муниципального имущества составляла 20 - 30%. В 2012 - 2014 годах ожидаются только поступления доходов, полученных от ранее проданного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в рассрочку платежа на три года, в качестве имущественной поддержки, в соответствии Федеральным Законом N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Доля поступлений в бюджет от продажи земельных участков не велика. В последние годы составляла не более 8 -10 % от общей массы доходов от использования муниципального имущества. Столь не значительные суммы доходов от продажи земельных участков обусловлены особенностью продажи земельных участков. Так, земельные участки могут быть проданы в порядке приватизации, одномоментно с расположенными на них муниципальными объектами. В 2011 году, в виду уменьшения количества объектов приватизации, доля от продажи таких участков составила всего 2,01 %. В 2012-2014 годах таких участков будет еще меньше, план составлен с учетом объектов подлежащих приватизации. Кроме этого, выкупить в собственность земельные участки могут юридические и физические лица, имеющие расположенные на этих участках объекты недвижимости. В 2011 году, доля от продажи таких участков оценивается 7,45 % от общей суммы доходов полученных от использования имущества. Продажа таких участков носит заявительный характер. В виду заявительности получения этого вида доходов, а так же в связи с не значительным спросом и не высокой рыночной стоимостью земли в городе, на 2012 - 2014 годы прогнозируется не большие суммы доходов от таких продаж.
Прогноз объёмов продукции, закупаемой для муниципальных нужд
Формирование прогноза объемов продукции осуществлялось в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке прогнозов объёмов продукции, закупаемых для муниципальных нужд за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на основе номенклатуры продукции для муниципальных нужд. Объём закупок рассчитан исходя из обоснованной платёжеспособной потребности в товарах, работах, услугах с применением метода индексации расходов и планового метода.
При заполнении данных за 2010 год представлены фактические объёмы закупок продукции муниципальных учреждений по фактическим закупленным позициям номенклатуры продукции для государственных и муниципальных нужд, в стоимостном и натуральном выражении, произведённые в отчётном году за счёт средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
За текущий 2011 год (оценка) представлены объёмы закупок продукции по произведённым и ожидаемым до конца года закупкам по позициям из состава номенклатуры продукции.
Объемы прогнозируемых закупок на 2012-2014 годы определены из анализа данных за отчётный и текущие годы, принятых долгосрочных обязательств (долгосрочных контрактов), расчётов потребности муниципального образования в закупках важнейших видов продукции и реальной возможности их финансирования с учётом показателей предложения товаров, работ и услуг на внешнем и внутреннем рынке (цены, качества, сроков поставки и др.)
Прогнозирование объёмов продукции осуществлялось без учёта расходов на заработную плату, проезд, выплачиваемый жителям районов Крайнего Севера и других районов, установленных отчислений в Пенсионный и другие фонды, стипендий и т.п., средств, затраченных на аренду недвижимого имущества.
В связи с изменением организационно-правовой формы собственности с 01.01.2011 двадцать одно муниципальное учреждение преобразовано в статус автономного, три учреждения ликвидированы. В объеме прогнозируемых закупок затраты по данным учреждениям не отражены.
Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городского округа города Радужный на 2012 год
и на плановый период 2013 - 2014 годов
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|
|
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
2013 |
|
2014 |
|
||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
|||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. человек |
47,95 |
43,45 |
43,75 |
43,82 |
43,88 |
43,85 |
43,96 |
43,89 |
44,01 |
|
% к предыдущему году |
100,31 |
90,62 |
100,69 |
100,16 |
100,30 |
100,07 |
100,18 |
100,09 |
100,11 |
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское |
тыс. человек |
47,95 |
43,45 |
43,75 |
43,82 |
43,88 |
43,85 |
43,96 |
43,89 |
44,01 |
|
% к предыдущему году |
100,31 |
90,62 |
100,69 |
100,16 |
100,30 |
100,07 |
100,18 |
100,09 |
100,11 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
14,0 |
16,5 |
16,0 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
16,3 |
16,3 |
16,4 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
4,7 |
3,8 |
4,5 |
4,7 |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
4,6 |
4,5 |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
9,3 |
12,7 |
11,5 |
11,5 |
11,6 |
11,6 |
11,7 |
11,7 |
11,8 |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10 000 человек населения |
-3,33 |
-7,84 |
-8,16 |
-9,20 |
-9,12 |
-10,50 |
-10,42 |
-11,10 |
-11,02 |
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Промышленное производство |
млн. руб. |
50 418,9 |
49 037,0 |
49 383,8 |
42 562,5 |
44 640,5 |
48 045,5 |
52 218,5 |
57 914,8 |
65 263,9 |
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
92,4 |
96,2 |
102,3 |
94,8 |
99,8 |
99,4 |
103,1 |
107,0 |
111,0 |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
44 207,1 |
42 257,1 |
41 620,1 |
34 220,5 |
36 265,9 |
39 101,9 |
43 129,4 |
48 307,5 |
55 396,5 |
Индекс производства - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
91,8 |
95,9 |
102,6 |
94,0 |
99,6 |
99,4 |
103,4 |
108,0 |
112,3 |
Индекс-дефлятор - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
89,2 |
99,6 |
96,0 |
87,5 |
87,5 |
115,0 |
115,0 |
114,4 |
114,4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
44 207,1 |
42 257,1 |
41 620,1 |
34 220,5 |
36 265,9 |
39 101,9 |
43 129,4 |
48 307,5 |
55 396,5 |
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
91,8 |
95,9 |
102,6 |
94,0 |
99,6 |
99,4 |
103,4 |
108,0 |
112,3 |
Индекс-дефлятор - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
89,2 |
99,6 |
96,0 |
87,5 |
87,5 |
115,0 |
115,0 |
114,4 |
114,4 |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
4 065,4 |
4 299,9 |
4 859,7 |
5 180,1 |
5 197,0 |
5 490,9 |
5 565,2 |
5 865,0 |
6 005,2 |
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
97,7 |
97,1 |
99,2 |
101,2 |
101,8 |
100,9 |
101,9 |
101,7 |
102,8 |
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
116,1 |
109,0 |
113,9 |
105,3 |
105,0 |
105,1 |
105,1 |
105,0 |
105,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
3,0 |
2,9 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
3,5 |
3,4 |
3,6 |
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
91,4 |
89,8 |
95,5 |
94,6 |
98,5 |
97,8 |
100,0 |
100,0 |
101,0 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
108,4 |
104,5 |
115,9 |
105,7 |
105,7 |
105,2 |
105,2 |
104,2 |
104,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
18,1 |
21,0 |
23,1 |
22,1 |
24,5 |
20,8 |
26,0 |
19,2 |
27,4 |
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
91,3 |
107,8 |
100,2 |
90,0 |
100,0 |
88,9 |
100,0 |
87,5 |
100,0 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
103,8 |
128,6 |
110,1 |
106,1 |
106,1 |
105,9 |
105,9 |
105,6 |
105,6 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
млн. руб. |
293,0 |
409,0 |
469,3 |
466,5 |
453,9 |
477,6 |
466,6 |
500,7 |
494,6 |
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
100,9 |
120,0 |
94,1 |
99,2 |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
98,9 |
100,0 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
86,4 |
116,3 |
122,0 |
96,7 |
96,7 |
102,8 |
102,8 |
106,0 |
106,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
2,3 |
2,4 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
87,6 |
93,4 |
129,5 |
100,0 |
101,5 |
101,0 |
102,5 |
101,0 |
102,0 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
90,5 |
111,0 |
115,1 |
103,1 |
103,1 |
104,0 |
104,0 |
104,1 |
104,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
305,8 |
294,2 |
313,6 |
319,2 |
320,8 |
342,9 |
347,9 |
368,7 |
377,8 |
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
113,1 |
78,5 |
89,5 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
103,0 |
102,5 |
103,5 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
82,5 |
122,6 |
119,1 |
100,3 |
100,3 |
105,3 |
105,3 |
104,9 |
104,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
млн. руб. |
3 329,5 |
3 429,3 |
3 902,7 |
4 218,7 |
4 239,5 |
4 491,0 |
4 557,8 |
4 809,8 |
4 929,2 |
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
95,7 |
96,1 |
104,6 |
101,5 |
102,0 |
101,0 |
102,0 |
102,0 |
103,0 |
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
119,1 |
107,2 |
108,8 |
106,5 |
106,5 |
105,4 |
105,4 |
105,0 |
105,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
113,5 |
141,0 |
144,0 |
146,5 |
151,1 |
151,3 |
159,3 |
158,9 |
168,1 |
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
111,1 |
115,9 |
93,9 |
95,5 |
98,5 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,5 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
119,1 |
107,2 |
108,8 |
106,5 |
106,5 |
105,4 |
105,4 |
105,0 |
105,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
66,3 |
101,9 |
88,2 |
95,0 |
100,0 |
98,0 |
101,0 |
98,5 |
102,0 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
119,1 |
107,2 |
108,8 |
106,5 |
106,5 |
105,4 |
105,4 |
105,0 |
105,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
2 146,4 |
2 480,0 |
2 904,0 |
3 161,9 |
3 177,6 |
3 452,7 |
3 523,9 |
3 742,3 |
3 862,2 |
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
88,4 |
100,7 |
100,8 |
99,9 |
100,4 |
98,5 |
100,0 |
98,9 |
100,0 |
Индекс-дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
122,6 |
114,7 |
116,2 |
109,0 |
109,0 |
110,9 |
110,9 |
109,6 |
109,6 |
Потребление электроэнергии |
млн.кВт.ч. |
257,5 |
261,8 |
233,8 |
242,7 |
245,1 |
242,7 |
245,1 |
242,7 |
245,1 |
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
млн. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
млн. кВт. ч. |
48,4 |
53,8 |
54,3 |
53,8 |
54,3 |
53,8 |
54,3 |
53,8 |
54,3 |
Прочие потребители |
млн. кВт. ч. |
209,1 |
208,0 |
179,5 |
188,9 |
190,8 |
188,9 |
190,8 |
188,9 |
190,8 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей |
руб./тыс.кВт.ч |
1 676,6 |
2 010,2 |
2 460,1 |
2 632,3 |
2 780,0 |
2 842,9 |
3 113,5 |
3 084,6 |
3 424,9 |
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
руб./тыс.кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
руб./тыс.кВт.ч |
909,7 |
1 003,0 |
1 094,1 |
1 203,5 |
1 203,5 |
1 323,9 |
1 323,9 |
1 482,7 |
1 482,7 |
Прочие потребители |
руб./тыс.кВт.ч |
1 838,3 |
2 270,9 |
2 873,4 |
3 074,5 |
3 246,9 |
3 320,5 |
3 636,5 |
3 586,1 |
3 982,0 |
Индекс тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по категориям потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% |
|
119,90 |
122,38 |
107,00 |
113,00 |
108,00 |
112,00 |
108,50 |
110,00 |
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% |
|
123,53 |
126,53 |
107,00 |
113,00 |
108,00 |
112,00 |
108,00 |
109,50 |
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% |
|
123,53 |
126,53 |
107,00 |
113,00 |
108,00 |
112,00 |
108,00 |
109,50 |
электроэнергия, отпущенная транспорту |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% |
|
123,53 |
126,53 |
107,00 |
113,00 |
108,00 |
112,00 |
108,00 |
109,50 |
электроэнергия, отпущенная населению |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,% |
|
110,26 |
109,09 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
112,00 |
112,00 |
2.2. Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения |
км |
41,5 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,9 |
44,7 |
44,9 |
44,7 |
44,9 |
в том числе федерального значения |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
километров дорог на 1 000 квадратных километров территории |
245,7 |
264,7 |
264,7 |
264,7 |
265,8 |
264,7 |
265,8 |
264,7 |
265,8 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2.2. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтовая связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
22,2 |
21,2 |
22,1 |
21,0 |
22,0 |
20,0 |
23,0 |
19,0 |
24,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
96,7 |
95,5 |
104,2 |
95,0 |
100,0 |
95,0 |
105,0 |
95,0 |
104,0 |
Количество почтовых ящиков на 10000 человек |
единиц |
3,34 |
3,68 |
3,66 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,64 |
3,65 |
3,64 |
2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча нефти, включая газовый конденсат |
тыс. тонн |
5 830,4 |
5 593 |
5 740 |
5 393,7 |
5 716,1 |
5 359,2 |
5 911,2 |
5 787,5 |
6 636,8 |
Добыча газа горючего природного (естественного) |
млн. куб. м |
2 231,5 |
2 434,0 |
2 787,0 |
2 854,8 |
2 950,8 |
2 930,5 |
3 044,1 |
3 063,0 |
3 198,2 |
Производство дизельного топлива |
тыс. тонн |
22,0 |
26,4 |
24,8 |
24,6 |
24,8 |
24,5 |
24,8 |
24,3 |
24,8 |
2.7. Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
млн. руб. |
701,8 |
813,3 |
1779,5 |
1451,0 |
1547,1 |
1546,4 |
1682,3 |
1660,9 |
1677,5 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
77,0 |
90,0 |
2р. |
75,5 |
80,5 |
98,5 |
100,5 |
100,0 |
101,0 |
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году |
105,2 |
128,8 |
109,4 |
108,0 |
108,0 |
108,2 |
108,2 |
107,4 |
107,4 |
3. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
108,8 |
108,8 |
107,5 |
105,7 |
105,7 |
105,6 |
105,6 |
105,0 |
105,0 |
Индекс потребительских цен за период с начала года |
к соответствующему периоду предыдущего года, % |
111,7 |
106,8 |
109,3 |
106,0 |
106,0 |
105,9 |
105,9 |
105,2 |
105,2 |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
7 226,3 |
6 828,8 |
7 199,8 |
7 503,1 |
7 617,4 |
7 915,8 |
8 116,7 |
8 370,7 |
8 668,1 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
81,6 |
87,7 |
95,5 |
98,5 |
100,0 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
110,3 |
107,8 |
110,4 |
105,8 |
105,8 |
105,5 |
105,5 |
104,7 |
104,7 |
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
231,1 |
229,5 |
248,3 |
255,1 |
263,5 |
262,9 |
278,5 |
276,6 |
294,5 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
65,4 |
92,5 |
95,5 |
96,8 |
100,0 |
97,5 |
100,0 |
100,5 |
101,0 |
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
111,6 |
107,4 |
113,3 |
106,1 |
106,1 |
105,7 |
105,7 |
104,7 |
104,7 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
1 441,0 |
1 536,1 |
1 695,6 |
1 831,6 |
1 851,7 |
2 002,2 |
2 034,2 |
2 174,8 |
2 226,8 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,8 |
102,2 |
102,3 |
100,3 |
101,4 |
101,5 |
102,0 |
101,7 |
102,5 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг |
% к предыдущему году |
106,6 |
104,3 |
107,9 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
106,8 |
106,8 |
Объем платных услуг населению, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
53,47 |
54,83 |
59,93 |
64,87 |
65,32 |
70,84 |
71,62 |
76,80 |
78,40 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,5 |
102,7 |
101,3 |
100,5 |
101,2 |
101,4 |
101,8 |
101,5 |
102,5 |
транспортные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
180,35 |
199,78 |
223,11 |
240,53 |
245,09 |
261,90 |
267,93 |
284,18 |
293,01 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,2 |
106,2 |
103,5 |
100,1 |
102,0 |
101,1 |
101,5 |
101,6 |
102,4 |
услуги связи |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
323,10 |
349,82 |
385,00 |
415,48 |
418,79 |
450,60 |
455,55 |
493,27 |
503,56 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,70 |
103,80 |
102,00 |
100,20 |
101,00 |
100,70 |
101,00 |
102,50 |
103,50 |
жилищные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
230,91 |
246,39 |
273,30 |
298,17 |
303,47 |
330,12 |
336,97 |
361,38 |
372,48 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
107,80 |
102,30 |
102,80 |
101,30 |
103,10 |
102,80 |
103,10 |
102,50 |
103,50 |
коммунальные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
389,90 |
391,23 |
422,56 |
457,38 |
460,56 |
497,52 |
505,95 |
536,66 |
548,45 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,70 |
96,20 |
100,10 |
100,50 |
101,20 |
101,00 |
102,00 |
101,00 |
101,50 |
услуги учреждений культуры |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
5,01 |
5,41 |
5,93 |
6,43 |
6,45 |
6,98 |
7,03 |
7,54 |
7,68 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,90 |
103,50 |
101,50 |
100,70 |
101,00 |
100,80 |
101,20 |
101,20 |
102,30 |
туристские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
15,65 |
14,66 |
15,11 |
15,88 |
16,27 |
17,19 |
17,70 |
18,63 |
19,33 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,50 |
89,80 |
95,50 |
97,60 |
100,00 |
100,50 |
101,00 |
101,50 |
102,30 |
услуги физической культуры и спорта |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
19,54 |
20,67 |
22,61 |
24,41 |
24,65 |
26,68 |
27,02 |
29,09 |
29,58 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,20 |
101,40 |
101,40 |
100,20 |
101,20 |
101,50 |
101,80 |
102,10 |
102,50 |
медицинские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
78,22 |
82,57 |
89,80 |
96,82 |
98,07 |
105,52 |
107,74 |
114,84 |
117,71 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,40 |
101,20 |
100,80 |
100,10 |
101,40 |
101,20 |
102,00 |
101,90 |
102,30 |
санаторно-оздоровительные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
3,01 |
3,21 |
3,48 |
3,76 |
3,79 |
4,07 |
4,14 |
4,41 |
4,51 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
104,10 |
102,30 |
100,50 |
100,20 |
101,00 |
100,50 |
101,50 |
101,50 |
102,00 |
ветеринарные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
0,59 |
0,52 |
0,51 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,54 |
0,53 |
0,58 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
88,20 |
85,60 |
89,40 |
89,70 |
92,50 |
95,50 |
99,40 |
99,50 |
100,00 |
услуги правового характера |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
3,45 |
3,86 |
4,35 |
4,85 |
4,89 |
5,40 |
5,47 |
5,99 |
6,11 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
134,00 |
107,40 |
104,50 |
103,40 |
104,20 |
103,50 |
104,00 |
103,80 |
104,60 |
услуги в системе образования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
91,03 |
98,56 |
109,96 |
121,39 |
122,22 |
135,31 |
136,63 |
149,57 |
152,05 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
106,50 |
103,80 |
103,40 |
102,50 |
103,20 |
103,50 |
103,80 |
103,50 |
104,20 |
прочие виды платных услуг населению |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
46,76 |
64,59 |
79,92 |
81,19 |
81,64 |
89,61 |
89,90 |
91,84 |
93,35 |
4. Малое и среднее предпринимательство * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число средних предприятий (на конец года) |
единиц |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
12 |
14 |
13 |
15 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
обрабатывающие производства |
единиц |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
строительство |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорт и связь |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
научные исследования и разработки |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
255 |
257 |
259 |
258 |
261 |
259 |
264 |
261 |
266 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
обрабатывающие производства |
единиц |
22 |
22 |
23 |
22 |
23 |
23 |
24 |
23 |
24 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
строительство |
единиц |
56 |
56 |
56 |
55 |
56 |
56 |
57 |
57 |
58 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
61 |
61 |
62 |
61 |
62 |
61 |
62 |
62 |
63 |
транспорт и связь |
единиц |
35 |
35 |
36 |
35 |
36 |
35 |
37 |
36 |
37 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
единиц |
37 |
38 |
38 |
38 |
39 |
38 |
39 |
39 |
40 |
научные исследования и разработки |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий |
тыс. человек |
1,32 |
1,34 |
1,37 |
1,38 |
1,39 |
1,38 |
1,41 |
1,40 |
1,42 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
0,25 |
0,27 |
0,28 |
0,27 |
0,28 |
0,28 |
0,29 |
0,31 |
0,32 |
обрабатывающие производства |
тыс. человек |
0,34 |
0,32 |
0,34 |
0,35 |
0,37 |
0,37 |
0,38 |
0,39 |
0,41 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. человек |
0,08 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
строительство |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорт и связь |
тыс. человек |
0,14 |
0,12 |
0,14 |
0,14 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
тыс. человек |
0,40 |
0,42 |
0,44 |
0,44 |
0,45 |
0,44 |
0,46 |
0,44 |
0,47 |
научные исследования и разработки |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий включая микропредприятия |
тыс. человек |
2,80 |
2,84 |
2,86 |
2,85 |
2,87 |
2,90 |
2,95 |
2,95 |
3,10 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,15 |
0,16 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
обрабатывающие производства |
тыс. человек |
0,20 |
0,22 |
2,23 |
0,22 |
0,24 |
0,23 |
0,25 |
0,24 |
0,26 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. человек |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
строительство |
тыс. человек |
0,90 |
0,92 |
0,94 |
0,93 |
0,94 |
0,93 |
0,95 |
0,94 |
0,95 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
0,44 |
0,45 |
0,46 |
0,46 |
0,47 |
0,46 |
0,48 |
0,47 |
0,49 |
транспорт и связь |
тыс. человек |
0,29 |
0,30 |
0,32 |
0,31 |
0,32 |
0,32 |
0,34 |
0,33 |
0,34 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
тыс. человек |
0,39 |
0,41 |
0,42 |
0,43 |
0,44 |
0,43 |
0,45 |
0,44 |
0,46 |
научные исследования и разработки |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот средних предприятий |
млн. руб. |
1 107,2 |
1 329,6 |
1 521,0 |
1 595,2 |
1 613,1 |
1 710,9 |
1 745,2 |
1 828,7 |
1 879,5 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
109,6 |
128,8 |
165,3 |
154,9 |
156,4 |
165,2 |
168,5 |
178,4 |
182,9 |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
305,8 |
355,6 |
414,2 |
431,7 |
436,0 |
460,1 |
466,9 |
488,4 |
499,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
149,5 |
170,0 |
197,5 |
211,0 |
216,4 |
231,7 |
240,0 |
250,1 |
264,3 |
строительство |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорт и связь |
млн. руб. |
170,2 |
191,8 |
206,5 |
221,5 |
222,6 |
237,8 |
241,4 |
257,9 |
263,0 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
372,2 |
483,4 |
537,5 |
576,0 |
581,7 |
616,1 |
628,4 |
653,9 |
670,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научные исследования и разработки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия |
млн. руб. |
3 792,9 |
4 142,1 |
4 580,4 |
4 796,5 |
4 867,8 |
5 101,9 |
5 255,9 |
5 362,9 |
55,95,4 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
91,4 |
107,5 |
137,9 |
129,2 |
130,5 |
137,8 |
140,6 |
148,8 |
152,5 |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
218,0 |
253,5 |
295,3 |
307,8 |
310,8 |
328,0 |
332,9 |
348,2 |
355,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
14,9 |
17,0 |
19,7 |
21,0 |
21,6 |
23,1 |
23,9 |
24,9 |
26,4 |
строительство |
млн. руб. |
1 022,2 |
1 058,9 |
1 170,0 |
1 238,3 |
1 269,9 |
1 299,6 |
1 374,0 |
1 374,9 |
1 483,1 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
1 022,9 |
1 047,6 |
1 110,2 |
1 145,3 |
1 162,9 |
1 196,2 |
1 226,8 |
1 233,6 |
1 290,9 |
транспорт и связь |
млн. руб. |
401,9 |
436,3 |
467,4 |
501,4 |
503,9 |
538,3 |
546,3 |
583,7 |
595,3 |
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
893,3 |
1 160,3 |
1 290,2 |
1 382,6 |
1 396,3 |
1 478,8 |
1 508,3 |
1 569,5 |
1 608,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научные исследования и разработки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
4 871,2 |
6 488,2 |
7 125,5 |
9 332,7 |
9 978,0 |
8 855,3 |
9 510,5 |
8 314,0 |
8 949,5 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
47,2 |
123,1 |
101,5 |
121,5 |
129,9 |
88,1 |
88,5 |
87,5 |
87,7 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
107,8 |
108,2 |
108,2 |
107,8 |
107,8 |
107,7 |
107,7 |
107,3 |
107,3 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего |
млн. руб. |
4 502,7 |
6 026,2 |
6 643,6 |
7 948,1 |
8 431,1 |
7 414,1 |
8 093,5 |
7 812,1 |
8 437,8 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
48,6 |
123,7 |
101,9 |
111,0 |
117,7 |
86,6 |
89,1 |
98,2 |
97,2 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
107,8 |
108,2 |
108,2 |
107,8 |
107,8 |
107,7 |
107,7 |
107,3 |
107,3 |
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. |
0,15 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
18,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел B: Рыболовство, рыбоводство |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
3 648,3 |
5 179,3 |
5 528,3 |
7 359,9 |
7 818,8 |
6 777,3 |
7 427,2 |
7 123,7 |
7 713,3 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
49,7 |
131,2 |
98,6 |
123,5 |
131,2 |
85,5 |
88,2 |
98,0 |
96,8 |
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
3 648,3 |
5 179,3 |
5 528,3 |
7 359,9 |
7 818,8 |
6 777,3 |
7 427,2 |
7 123,7 |
7 713,3 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
49,7 |
131,2 |
98,6 |
123,5 |
131,2 |
85,5 |
88,2 |
98,0 |
96,8 |
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
82,0 |
69,4 |
44,5 |
46,8 |
48,2 |
50,6 |
52,4 |
54,7 |
56,7 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
30,3 |
78,2 |
59,3 |
97,6 |
100,3 |
100,3 |
100,9 |
100,9 |
101,0 |
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
2,6 |
66,2 |
871,9 |
92,0 |
92,7 |
92,0 |
92,9 |
92,0 |
93,2 |
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
1,0 |
23,1 |
6,5 |
7,0 |
7,1 |
7,6 |
7,7 |
8,2 |
8,4 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
30,2 |
2 182,6 |
26,1 |
100,2 |
100,7 |
100,5 |
101,1 |
100,6 |
101,5 |
Подраздел DK: Производство машин и оборудования |
млн. руб. |
79,5 |
46,3 |
24,9 |
25,7 |
26,9 |
27,8 |
29,2 |
30,1 |
31,5 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
30,3 |
53,8 |
49,8 |
95,5 |
100,0 |
100,5 |
101,0 |
101,0 |
100,5 |
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
1,4 |
0,0 |
12,6 |
13,7 |
13,7 |
14,7 |
14,9 |
15,9 |
16,3 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
100,5 |
101,0 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
172,5 |
152,1 |
167,0 |
171,7 |
180,4 |
185,5 |
195,3 |
199,3 |
210,1 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
132,6 |
81,5 |
101,5 |
95,4 |
100,2 |
100,3 |
100,5 |
100,1 |
100,3 |
Раздел F: Строительство |
млн. руб. |
49,0 |
43,1 |
468,6 |
45,0 |
46,5 |
48,9 |
51,1 |
53,3 |
55,9 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
37,9 |
81,3 |
1 005,1 |
8,9 |
9,2 |
101,0 |
102,0 |
101,5 |
102,0 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
0,7 |
1,5 |
2,2 |
2,4 |
2,4 |
2,6 |
2,6 |
2,8 |
2,9 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
115,2 |
183,1 |
136,6 |
101,0 |
102,0 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
103,0 |
Раздел H: Гостиницы и рестораны |
млн. руб. |
0,4 |
13,5 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
13,8 |
3 356,1 |
12,4 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
101,5 |
102,5 |
Раздел I: Транспорт и связь |
млн. руб. |
12,6 |
32,8 |
19,2 |
19,7 |
20,8 |
21,4 |
22,8 |
23,2 |
25,1 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
14,0 |
241,0 |
54,2 |
95,2 |
100,3 |
101,0 |
102,0 |
101,0 |
102,5 |
Раздел J: Финансовая деятельность |
млн. руб. |
12,5 |
7,5 |
6,9 |
7,1 |
7,5 |
7,7 |
8,1 |
8,3 |
8,8 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
56,6 |
55,5 |
85,6 |
95,2 |
100,0 |
100,0 |
100,5 |
101,0 |
101,5 |
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
168,1 |
161,5 |
147,3 |
151,8 |
159,1 |
164,3 |
173,4 |
178,4 |
190,3 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
29,0 |
88,8 |
84,3 |
95,6 |
100,2 |
100,5 |
101,2 |
101,2 |
102,3 |
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. |
9,3 |
6,0 |
6,5 |
7,1 |
7,1 |
7,7 |
7,8 |
8,3 |
8,4 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
46,5 |
60,2 |
100,3 |
100,2 |
101,0 |
101,0 |
101,5 |
100,5 |
101,0 |
Раздел M: Образование |
млн. руб. |
184,8 |
312,1 |
188,1 |
80,1 |
83,6 |
86,4 |
90,4 |
92,8 |
97,5 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
61,5 |
156,1 |
55,7 |
39,5 |
41,2 |
100,2 |
100,5 |
100,0 |
100,5 |
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб. |
115,3 |
37,4 |
40,9 |
44,3 |
44,6 |
48,5 |
48,9 |
53,0 |
53,8 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
80,4 |
30,0 |
101,2 |
100,5 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
102,5 |
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
млн. руб. |
47,1 |
10,0 |
22,2 |
10,2 |
10,3 |
11,1 |
11,4 |
12,0 |
12,4 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
19,0 |
19,7 |
204,5 |
42,5 |
43,2 |
101,0 |
102,0 |
101,0 |
101,5 |
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): |
проверка |
4 502,7 |
6 026,2 |
6 643,6 |
7 948,1 |
8 431,1 |
7 414,1 |
8 093,5 |
7 812,1 |
8 437,8 |
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций |
млн. руб. |
3 848,3 |
4 780,7 |
5 659,1 |
7 830,9 |
8 108,4 |
7 298,7 |
7 751,2 |
7 441,9 |
8 041,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
млн. руб. |
1 207,0 |
2 161,8 |
2 647,5 |
4 551,0 |
4 656,0 |
3 953,2 |
4 160,7 |
3 996,1 |
4 271,8 |
амортизация |
млн. руб. |
2 641,3 |
2 618,8 |
3 011,6 |
3 279,9 |
3 452,4 |
3 345,5 |
3 590,5 |
3 445,9 |
3 770,0 |
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств |
млн. руб. |
654,4 |
1 245,5 |
984,5 |
117,2 |
322,7 |
115,4 |
342,3 |
370,2 |
396,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
млн. руб. |
89,9 |
46,9 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе кредиты иностранных банков |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций |
млн. руб. |
66,4 |
0,0 |
204,4 |
1,7 |
204,2 |
1,8 |
227,7 |
248,3 |
273,1 |
бюджетные средства |
млн. руб. |
427,4 |
429,8 |
780,1 |
115,5 |
118,5 |
113,6 |
114,6 |
121,9 |
122,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
млн. руб. |
5,2 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
из него по федеральной адресной инвестиционной программе |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджетов субъектов федерации |
млн. руб. |
422,2 |
428,6 |
780,1 |
115,5 |
118,5 |
113,6 |
114,6 |
121,9 |
122,9 |
средства внебюджетных фондов |
млн. руб. |
39,0 |
29,8 |
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
млн. руб. |
31,7 |
739,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн. руб. |
5 240,3 |
4 458,7 |
5 460,0 |
550,0 |
5 678,0 |
5 678,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 720,0 |
Прибыль (убыток) - сальдо |
млн. руб. |
4 704,7 |
4 311,8 |
5 310,0 |
5 400,0 |
5 528,0 |
5 528,0 |
5 908,0 |
5 908,0 |
6 570,0 |
Амортизационные отчисления |
млн. руб. |
2 641,3 |
2 618,8 |
3 190,3 |
3 279,9 |
3 452,4 |
3 345,5 |
3 590,5 |
3 445,9 |
3 770,0 |
Налоговые доходы, в т.ч. |
млн. руб. |
17 216,1 |
20 407,9 |
26 393,8 |
26 632,5 |
27 740,0 |
27 270,2 |
28 836,3 |
27 544,4 |
29 425,2 |
Налог на прибыль организаций |
млн. руб. |
959,4 |
- 150,2 |
887,0 |
895,0 |
905,0 |
897,0 |
910,0 |
920,0 |
940,0 |
Налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
885,8 |
962,8 |
975,3 |
995,0 |
1 004,6 |
1 015,0 |
1 034,7 |
1 035,3 |
1 065,4 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
млн. руб. |
3 769,2 |
4 202,6 |
6 126,1 |
6 309,0 |
6 427,0 |
6 558,0 |
6 813,0 |
6 676,0 |
7 016,0 |
Налоги на имущество |
млн. руб. |
276,0 |
284,0 |
291,1 |
321,2 |
328,4 |
323,0 |
335,7 |
345,7 |
363,8 |
Налоги на совокупный доход |
млн. руб. |
57,0 |
71,7 |
69,8 |
72,1 |
79,9 |
76,8 |
82,6 |
75,0 |
84,9 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн. руб. |
11 261,5 |
15 022,0 |
18 027,0 |
18 028,7 |
18 983,2 |
18 388,7 |
19 647,6 |
18 480,6 |
19 942,3 |
Государственная пошлина |
млн. руб. |
5,9 |
15,0 |
16,9 |
11,5 |
11,9 |
11,7 |
12,7 |
11,8 |
12,8 |
Прочие налоги и сборы |
млн. руб. |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Неналоговые доходы |
млн. руб. |
133,4 |
150,8 |
118,5 |
92,5 |
102,4 |
88,6 |
99,7 |
84,6 |
98,5 |
Налоги и взносы на социальные нужды (ЕСН) |
млн. руб. |
1 424,2 |
1 787,7 |
2 484,0 |
2 559,0 |
2 610,0 |
2 623,0 |
2 674,0 |
2 712,5 |
2 778,4 |
Итого доходов |
млн. руб. |
18 889,2 |
29 423,9 |
37 646,6 |
33 113,9 |
39 582,8 |
39 005,3 |
41 258,5 |
39 845,4 |
42 792,1 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень |
млн. руб. |
15 954,1 |
19 067,2 |
24 228,7 |
24 413,1 |
25 486,0 |
25 022,3 |
26 536,9 |
25 234,5 |
27 037,6 |
Налоги и взносы на социальные нужды, передаваемые во внебюджетные фонды |
млн. руб. |
1 226,8 |
1 795,8 |
2 484,0 |
2 559,0 |
2 610,0 |
2 623,0 |
2 674,0 |
2 712,5 |
2 778,4 |
Средства, передаваемые в бюджет автономного округа |
млн. руб. |
1 202,4 |
540,8 |
1 139,7 |
1 137,1 |
1 152,2 |
1 127,0 |
1 152,3 |
1 168,0 |
1 205,9 |
Средства, передаваемые в областной бюджет |
млн. руб. |
823,2 |
- 7,3 |
235,1 |
237,2 |
239,8 |
237,7 |
241,2 |
243,8 |
249,1 |
Средства, остающиеся в местном бюджете (городской округ, муниципальный район) |
млн. руб. |
909,5 |
949,9 |
908,8 |
937,6 |
964,4 |
971,8 |
1 005,6 |
982,7 |
1 031,1 |
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн. руб. |
6 386,6 |
7 227,7 |
7 763,3 |
2 934,9 |
8 225,4 |
8 126,5 |
8 738,5 |
8 583,9 |
9 550,0 |
7. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные доходы населения |
млн. руб. |
12 938,1 |
13 099,6 |
13 831,9 |
14 435,4 |
14 626,3 |
15 227,1 |
15 617,3 |
16 212,4 |
16 777,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности |
млн. руб. |
680,6 |
721,9 |
761,6 |
799,7 |
807,3 |
835,7 |
851,7 |
869,1 |
894,3 |
оплата труда, включая скрытую заработную плату |
млн. руб. |
9 427,3 |
9 649,8 |
9 910,3 |
10 059,0 |
10 177,9 |
10 260,2 |
10 483,3 |
10 496,2 |
10 776,8 |
социальные выплаты - всего |
млн. руб. |
1 378,1 |
1 650,5 |
2 025,9 |
2 389,1 |
2 440,9 |
2 893,4 |
3 024,9 |
3 566,3 |
3 797,4 |
пенсии |
млн. руб. |
869,2 |
1 117,1 |
1 355,1 |
1 591,9 |
1 636,9 |
1 925,8 |
2 037,2 |
2 377,3 |
2 563,9 |
пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
503,7 |
528,0 |
665,3 |
791,7 |
798,3 |
961,9 |
982,0 |
1 183,1 |
1 227,4 |
стипендии |
млн. руб. |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
доходы от собственности |
млн. руб. |
403,0 |
358,1 |
371,9 |
400,0 |
404,9 |
421,4 |
430,6 |
438,3 |
452,2 |
другие доходы |
млн. руб. |
1 049,1 |
719,3 |
762,1 |
787,6 |
795,3 |
816,4 |
826,8 |
842,5 |
857,2 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыдущему году |
86,8 |
95,4 |
96,9 |
98,7 |
100,1 |
100,1 |
101,3 |
101,5 |
102,5 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
22 462,0 |
25 095,0 |
26 346,5 |
27 452,2 |
27 777,1 |
28 937,8 |
29 605,2 |
30 782,2 |
31 769,0 |
Расходы населения |
млн. руб. |
12 503,1 |
12 596,5 |
13 334,2 |
13 796,1 |
13 970,0 |
14 518,8 |
14 849,7 |
15 338,8 |
15 813,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
8 898,4 |
8 594,5 |
9 130,4 |
9 575,5 |
9 718,1 |
10 165,2 |
10 413,5 |
10 805,0 |
11 172,0 |
из них покупка товаров |
млн. руб. |
7 226,3 |
6 828,8 |
7 199,8 |
7 503,1 |
7 617,4 |
7 915,8 |
8 116,7 |
8 370,7 |
8 668,1 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1 525,6 |
1 521,7 |
1 575,6 |
1 609,3 |
1 627,6 |
1 628,5 |
1 671,5 |
1 692,3 |
1 738,3 |
прочие расходы |
млн. руб. |
2 079,1 |
2 480,4 |
2 628,2 |
2 611,4 |
2 624,3 |
2 725,1 |
2 764,7 |
2 841,5 |
2 903,0 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
435,0 |
503,1 |
497,7 |
639,3 |
656,3 |
708,3 |
767,7 |
873,6 |
964,6 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
руб. |
10 425,2 |
11 158,2 |
12 843,0 |
14 576,8 |
14 705,3 |
17 054,9 |
17 396,3 |
20 380,6 |
21 153,9 |
Реальный размер назначенных пенсий |
% к предыдущему году |
137,1 |
100,2 |
105,3 |
107,1 |
108,0 |
110,5 |
111,7 |
113,6 |
115,6 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
8 017,0 |
8 626,0 |
9 643,9 |
10 367,2 |
10 463,6 |
11 580,1 |
11 792,5 |
12 356,0 |
12 700,5 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению |
% ко всему населению |
4,2 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
5,0 |
4,5 |
5,0 |
4,5 |
8. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
33,74 |
32,71 |
31,83 |
31,79 |
32,05 |
31,95 |
32,17 |
32,04 |
32,30 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
25,87 |
25,74 |
25,00 |
25,04 |
25,25 |
25,30 |
25,46 |
25,45 |
25,64 |
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс. человек |
5,79 |
5,61 |
5,86 |
5,86 |
5,88 |
5,88 |
5,91 |
5,92 |
5,95 |
в общественных объединениях и организациях |
тыс. человек |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс. человек |
0,92 |
0,81 |
0,74 |
0,75 |
0,80 |
0,82 |
0,85 |
0,83 |
0,88 |
в предприятиях с иностранным участием |
тыс. человек |
1,54 |
1,78 |
0,73 |
0,73 |
0,75 |
0,75 |
0,77 |
0,80 |
0,82 |
в частном секторе |
тыс. человек |
17,59 |
17,52 |
17,64 |
17,67 |
17,79 |
17,82 |
17,90 |
17,87 |
17,96 |
в том числе занятые: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на частных предприятиях |
тыс. человек |
13,19 |
13,01 |
13,10 |
13,12 |
13,20 |
13,21 |
13,25 |
13,22 |
13,27 |
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) |
тыс. человек |
4,40 |
4,50 |
4,54 |
4,55 |
4,59 |
4,61 |
4,65 |
4,65 |
4,69 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
2,59 |
2,50 |
2,43 |
2,45 |
2,50 |
2,40 |
2,45 |
2,35 |
2,40 |
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
5,28 |
4,46 |
4,40 |
4,30 |
4,30 |
4,25 |
4,26 |
4,24 |
4,26 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
5,7 |
2,5 |
1,8 |
2,0 |
1,7 |
1,9 |
1,6 |
1,9 |
1,6 |
Численность безработных (по методологии МОТ) |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) |
тыс. человек |
1,45 |
0,67 |
0,45 |
0,5 |
0,43 |
0,5 |
0,42 |
0,5 |
0,42 |
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (на конец года) |
человек |
10,06 |
3,40 |
3,20 |
3,10 |
3,00 |
2,90 |
2,70 |
2,60 |
2,40 |
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
21,47 |
21,24 |
20,46 |
20,49 |
20,66 |
20,69 |
20,81 |
20,80 |
20,95 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
9 427,3 |
9 649,8 |
9 910,3 |
10 059,0 |
10 177,9 |
10 260,2 |
10 483,3 |
10 496,2 |
10 776,8 |
Выплаты социального характера - всего |
млн. руб. |
245,3 |
250,2 |
257,7 |
262,9 |
265,4 |
268,1 |
272,1 |
273,5 |
280,2 |
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) на конец года |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
2 105 |
2 276 |
2 274 |
2 754 |
2 754 |
2 754 |
2 754 |
2 754 |
2 754 |
Численность обучающихся в образовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственных и муниципальных (без вечерних (сменных) |
человек |
5 339 |
5 318 |
5 322 |
5 410 |
5 416 |
5 435 |
5 446 |
5 505 |
5 518 |
вечерних (сменных) |
человек |
182 |
165 |
122 |
145 |
150 |
145 |
150 |
145 |
150 |
негосударственных |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность обучающихся в образовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
человек |
489 |
470 |
473 |
448 |
453 |
436 |
441 |
405 |
410 |
среднего профессионального образования |
человек |
|
|
17 |
65 |
67 |
115 |
117 |
164 |
166 |
высшего профессионального образования |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск специалистов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с высшим профессиональным образованием |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) |
% |
70,2 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
город |
% |
70,2 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
село |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом |
единиц на 100 тыс. населения |
874,9 |
1021,1 |
989 |
992 |
879 |
995 |
860 |
996 |
840 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
72,6 |
71,7 |
71,0 |
70,7 |
70,7 |
70,6 |
70,6 |
70,5 |
70,5 |
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
1,9 |
2,1 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,4 |
1,6 |
1,4 |
1,6 |
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
10,5 |
11,6 |
11,4 |
11,4 |
12,5 |
10,2 |
12,5 |
10,2 |
12,5 |
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. Населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стационаров дневного пребывания |
мест на 10 тыс. населения |
5,2 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
9,1 |
5,7 |
9,1 |
5,7 |
9,1 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
184,5 |
204,0 |
201,9 |
201,8 |
201,9 |
201,2 |
201,3 |
200,7 |
200,8 |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
43,7 |
44,2 |
42,4 |
41,1 |
42,2 |
42,1 |
43,2 |
42,1 |
43,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
123,8 |
136,3 |
135,1 |
132,3 |
134,6 |
129,7 |
133,2 |
131,8 |
133,0 |
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
8,3 |
9,2 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
4,2 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет |
504,9 |
528,7 |
666,8 |
651,4 |
666,7 |
632,5 |
651,3 |
620,9 |
651,3 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м общей площади |
9,89 |
2,40 |
3,0 |
4,17 |
4,17 |
0,60 |
0,60 |
1,9 |
1,9 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
9,01 |
2,09 |
2,2 |
1,77 |
1,77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
2,4 |
2,4 |
0,6 |
0,6 |
1,9 |
1,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) |
кв. м |
18,2 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам |
тыс. руб. |
606 357,7 |
669 753,4 |
707 540 |
801 400 |
844 400 |
897 600 |
985 300 |
1 005 300 |
1 172 000 |
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги |
% |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Число зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 тыс. населения |
1 922,4 |
2 119,7 |
2 098,3 |
2 046,5 |
2 085,2 |
2 024,4 |
2 058,5 |
2 001,8 |
2 026,8 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
тыс. чел. |
7,92 |
8,37 |
8,79 |
9,10 |
9,28 |
9,41 |
9,76 |
9,72 |
10,10 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
человек на 1 000 человек населения |
165,0 |
192,7 |
201,0 |
207,4 |
211,4 |
214,0 |
222,0 |
220,9 |
229,5 |
10. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
232,73 |
170,0 |
170,0 |
150,0 |
160,0 |
150,0 |
160,0 |
160,0 |
170,0 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
млн. руб. |
31,46 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
собственных средств предприятий |
млн. руб. |
201,27 |
150,0 |
150,0 |
130,0 |
135,0 |
130,0 |
135,0 |
135,0 |
140,0 |
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
тыс.т. |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,47 |
0,48 |
0,46 |
0,47 |
0,46 |
0,47 |
|
% к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
97,9 |
100,0 |
97,9 |
97,9 |
100,0 |
100,0 |
11. Муниципальный сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. Институциональная структура муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по типам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные районы |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городские округа |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
городские поселения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сельские поселения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутригородская территория города федерального значения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего |
единиц |
911 |
773 |
795 |
810 |
815 |
825 |
830 |
835 |
843 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
46 |
48 |
44 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
единиц |
37 |
39 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
11.2. Эффективность использования муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
10 176,8 |
33 221,5 |
8 532 |
3 220 |
3 220 |
1 975 |
1 975 |
1 808 |
1 808 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа земельных участков |
тыс. руб. |
4 041,3 |
7 737,3 |
4 286 |
657 |
657 |
770 |
770 |
808 |
808 |
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
84 138,3 |
62 637,3 |
64 912 |
65 084 |
65 084 |
65 080 |
65 084 |
65 084 |
65 084 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за земли |
тыс. руб. |
77 434,9 |
58 095,5 |
60 673 |
60 845 |
60 845 |
60 845 |
60 845 |
60 845 |
60 845 |
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3. Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
444,5 |
465,8 |
545,6 |
594,1 |
597,1 |
649,0 |
662,2 |
703,5 |
725,8 |
11.4. Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
637,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы населения муниципальных образований, всего |
млн. руб. |
12 938,1 |
13 099,6 |
13 831,9 |
14 435,4 |
14 626,3 |
15 227,1 |
15 617,3 |
16 212,4 |
16 777,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн. руб. |
9 427,3 |
9 649,8 |
9 910,3 |
10 059,0 |
10 177,9 |
10 260,2 |
10 483,3 |
10 496,2 |
10 776,8 |
пенсии и пособия |
млн. руб. |
1 372,9 |
1 645,1 |
2 020,4 |
2 383,6 |
2 435,3 |
2 887,7 |
3 019,1 |
3 560,4 |
3 791,4 |
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: ипотечное жилищное кредитование |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы населения муниципальных образований, всего |
млн. руб. |
12 503,1 |
12 596,5 |
13 334,2 |
13 796,1 |
13 970,0 |
14 518,8 |
14 849,7 |
15 338,8 |
15 813,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Покупка товаров |
млн. руб. |
7 226,3 |
6 828,8 |
7 199,8 |
7 503,1 |
7 617,4 |
7 915,8 |
8 116,7 |
8 370,7 |
8 668,1 |
2.2. Платные услуги, всего |
млн. руб. |
1 441,0 |
1 536,1 |
1 695,6 |
1 831,6 |
1 851,7 |
2 002,2 |
2 034,2 |
2 174,8 |
2 226,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата жилья и коммунальных услуг |
млн. руб. |
620,8 |
637,6 |
695,9 |
755,5 |
764,0 |
827,6 |
842,9 |
898,0 |
920,9 |
оплата бытовых услуг |
млн. руб. |
53,5 |
54,8 |
59,9 |
64,9 |
65,3 |
70,8 |
71,6 |
76,8 |
78,4 |
расходы на транспорт |
млн. руб. |
180,4 |
199,8 |
223,1 |
240,5 |
245,1 |
261,9 |
267,9 |
284,2 |
293,0 |
2.3. Обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1 525,6 |
1 521,7 |
1 575,6 |
1 609,3 |
1 627,6 |
1 628,5 |
1 671,5 |
1 692,3 |
1 738,3 |
3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) |
руб/чел |
22 462,0 |
25 095,0 |
26 346,5 |
27 452,2 |
27 777,1 |
28 937,8 |
29 605,2 |
30 782,2 |
31 769,0 |
4.Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования |
% |
4,2 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
5,0 |
4,5 |
5,0 |
4,5 |
11.6. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
87 |
91,4 |
103,9 |
109,9 |
111,2 |
116,7 |
119,1 |
123,3 |
127,0 |
1.1. Продовольственные товары |
млн. руб. |
80 |
84 |
96,1 |
102,0 |
103,0 |
108,3 |
110,5 |
114,6 |
118,0 |
1.2. Непродовольственные товары |
млн. руб. |
7 |
7,4 |
7,8 |
8,0 |
8,2 |
8,3 |
8,6 |
8,7 |
9,0 |
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
422,0 |
483,6 |
532,8 |
570,6 |
580,7 |
622,0 |
636,7 |
674,2 |
695,6 |
11.7. Рынок труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Численность постоянного населения муниципальных образований |
тыс. чел. |
47,95 |
43,45 |
43,75 |
43,82 |
43,88 |
43,85 |
43,96 |
43,89 |
44,01 |
2. Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
27,33 |
26,42 |
25,45 |
25,54 |
25,68 |
25,80 |
25,88 |
25,95 |
26,06 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занятые |
тыс. чел. |
25,87 |
25,74 |
25,00 |
25,04 |
25,25 |
25,30 |
25,46 |
25,45 |
25,64 |
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости |
тыс. чел. |
1,45 |
0,67 |
0,45 |
0,50 |
0,43 |
0,50 |
0,42 |
0,50 |
0,42 |
4.Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности |
тыс. чел. |
4,49 |
4,44 |
4,69 |
4,69 |
4,71 |
4,71 |
4,75 |
4,75 |
4,8 |
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых |
% |
17,3 |
17,2 |
18,8 |
18,7 |
18,7 |
18,6 |
18,7 |
18,7 |
18,7 |
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
11.8. Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
9,89 |
2,40 |
3,0 |
4,17 |
4,17 |
0,6 |
0,6 |
1,9 |
1,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов |
тыс.кв.м общей площади |
2,1 |
0,59 |
1,45 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов |
тыс.кв.м общей площади |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
2,4 |
2,4 |
0,6 |
0,6 |
1,9 |
1,9 |
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда |
тыс.кв. м |
179,9 |
178 |
179,7 |
178,1 |
178,1 |
176,5 |
176,5 |
174,9 |
174,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс.кв. м |
16,3 |
0,8 |
12,56 |
10,95 |
10,95 |
9,34 |
9,34 |
7,73 |
7,73 |
12. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования |
млн. руб. |
950,6 |
1157,5 |
1186,2 |
925,4 |
925,4 |
1289,6 |
1289,6 |
1253,1 |
1253,1 |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 ноября 2011 г. N 2607р "О прогнозе... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.