Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 мая 2012 г. N 3310
Отчет об исполнении по расходам бюджета городского
округа город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ
за 1 квартал 2012 года
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
За счет средств местного бюджета |
За счет субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
1 821 268,2 |
1 008 731,4 |
1 004 548,3 |
4 183,1 |
812 536,8 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
3 861,0 |
3 861,0 |
3 861,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
993,9 |
993,9 |
993,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовление новых, объект |
304 |
046 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
046 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса скульптуры из дерева, ед. |
304 |
046 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
046 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
046 |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, объект |
304 |
046 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
304 |
046 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
046 |
|
993,9 |
993,9 |
993,9 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
2 867,1 |
2 867,1 |
2 867,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
046 |
183 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
046 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов светового оформления, ед. |
305 |
046 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
046 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
046 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
046 |
|
2 867,1 |
2 867,1 |
2 867,1 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
294 592,4 |
294 592,4 |
294 422,4 |
170,0 |
0,0 |
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
22 013,0 |
22 013,0 |
22 013,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
044 |
37 976 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет, чел. |
311 |
044 |
9 445 |
|
|
|
|
|
|
количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел. |
311 |
044 |
13 713 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
044 |
128 526 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений |
311 |
044 |
20 820 |
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет |
311 |
044 |
11 |
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
044 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
044 |
97,5 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
044 |
|
20 828,3 |
20 828,3 |
20 828,3 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
1 184,7 |
1 184,7 |
1 184,7 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
040 |
|
996,0 |
996,0 |
996,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
040 |
|
188,7 |
188,7 |
188,7 |
0,0 |
0,0 |
2.2. |
Музейная деятельность |
312 |
|
|
15 302,4 |
15 302,4 |
15 132,4 |
170,0 |
0,0 |
|
Количество потребителей услуги всего, чел. |
312 |
044 |
34 215 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. |
312 |
044 |
28 785 |
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. |
312 |
044 |
23 181 |
|
|
|
|
|
|
количество участников культурно-просветительских мероприятий музеев города, чел. |
312 |
044 |
5 430 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
044 |
|
13 857,3 |
13 857,3 |
13 687,3 |
170,0 |
0,0 |
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
1 445,1 |
1 445,1 |
1 445,1 |
0,0 |
0,0 |
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
040 |
|
1 344,2 |
1 344,2 |
1 344,2 |
0,0 |
0,0 |
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
040 |
|
100,9 |
100,9 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
49 102,0 |
49 102,0 |
49 102,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
044 |
87 075 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, чел. |
313 |
044 |
63 808 |
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, чел. |
313 |
044 |
8 452 |
|
|
|
|
|
|
занимающихся в клубных формированиях, чел. |
313 |
044 |
1 378 |
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел. |
313 |
044 |
13 437 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
044 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
044 |
|
47 921,9 |
47 921,9 |
47 921,9 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
1 180,1 |
1 180,1 |
1 180,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
040 |
|
1 149,8 |
1 149,8 |
1 149,8 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
040 |
|
30,3 |
30,3 |
30,3 |
0,0 |
0,0 |
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
4 482,5 |
4 482,5 |
4 482,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество массовых мероприятий, ед. |
314 |
044 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
314 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, % |
314 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
044 |
|
4 427,0 |
4 427,0 |
4 427,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
55,5 |
55,5 |
55,5 |
0,0 |
0,0 |
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
040 |
|
55,5 |
55,5 |
55,5 |
0,0 |
0,0 |
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
46 087,9 |
46 087,9 |
46 087,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
044 |
2 162 |
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, % |
315 |
044 |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
044 |
108 |
|
|
|
|
|
|
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности, ед. |
315 |
044 |
69 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
044 |
99 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
044 |
|
44 526,7 |
44 526,7 |
44 526,7 |
0,0 |
0,0 |
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
1 561,2 |
1 561,2 |
1 561,2 |
0,0 |
0,0 |
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
040 |
|
1 421,7 |
1 421,7 |
1 421,7 |
0,0 |
0,0 |
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
040 |
|
139,5 |
139,5 |
139,5 |
0,0 |
0,0 |
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
78 271,4 |
78 271,4 |
78 271,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
044 |
8 372 |
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
044 |
3 073 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, % |
316 |
044 |
36,7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
044 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
044 |
|
72 127,3 |
72 127,3 |
72 127,3 |
0,0 |
0,0 |
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
6 144,1 |
6 144,1 |
6 144,1 |
0,0 |
0,0 |
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
040 |
|
5 808,2 |
5 808,2 |
5 808,2 |
0,0 |
0,0 |
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
040 |
|
335,9 |
335,9 |
335,9 |
0,0 |
0,0 |
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
40 204,2 |
40 204,2 |
40 204,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
317 |
044 |
16 998 |
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
044 |
91,3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
044 |
|
32 481,3 |
32 481,3 |
32 481,3 |
0,0 |
0,0 |
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
7 722,9 |
7 722,9 |
7 722,9 |
0,0 |
0,0 |
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
040 |
|
7 579,3 |
7 579,3 |
7 579,3 |
0,0 |
0,0 |
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
040 |
|
143,6 |
143,6 |
143,6 |
0,0 |
0,0 |
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью |
318 |
|
|
39 129,0 |
39 129,0 |
39 129,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи, мест |
318 |
044 |
186 |
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных подростков и молодёжи, чел. |
318 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
044 |
3 950 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
044 |
4 384 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел. |
318 |
044 |
7 300 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
044 |
|
37 543,0 |
37 543,0 |
37 543,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
1 586,0 |
1 586,0 |
1 586,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
040 |
|
1 374,0 |
1 374,0 |
1 374,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
040 |
|
212,0 |
212,0 |
212,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
318 |
046 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.9. |
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время |
319 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел. |
319 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
319 |
044 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
044 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
044 |
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
044 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Департамент образования |
|
|
|
1 161 076,5 |
494 059,4 |
490 046,3 |
4 013,1 |
667 017,1 |
3.1. |
Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях |
331 |
|
|
367 065,5 |
366 180,2 |
364 917,9 |
1 262,3 |
885,3 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
331 |
043 |
12 972 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующая сеть |
331 |
043 |
12 972 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
331 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля дошкольных образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений, % |
331 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
043 |
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
043 |
|
337 943,9 |
337 058,6 |
335 796,3 |
1 262,3 |
885,3 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
29 121,6 |
29 121,6 |
29 121,6 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
040 |
|
28 281,1 |
28 281,1 |
28 281,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
040 |
|
840,5 |
840,5 |
840,5 |
0,0 |
0,0 |
3.2. |
Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
761 216,6 |
95 084,8 |
92 334,0 |
2 750,8 |
666 131,8 |
|
Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел. |
332 |
043 |
36 674 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, чел. |
332 |
043 |
2 020 |
|
|
|
|
|
|
общего образования, чел. |
332 |
043 |
34 654 |
|
|
|
|
|
|
Из них дополнительного образования, чел. |
332 |
043 |
17 424 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
332 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
043 |
* |
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
дошкольного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
* |
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
043 |
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
043 |
|
705 873,3 |
39 741,5 |
39 741,5 |
0,0 |
666 131,8 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
55 343,3 |
55 343,3 |
52 592,5 |
2 750,8 |
0,0 |
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
040 |
|
54 408,1 |
54 408,1 |
51 657,3 |
2 750,8 |
0,0 |
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
040 |
|
935,2 |
935,2 |
935,2 |
0,0 |
0,0 |
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
32 042,5 |
32 042,5 |
32 042,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
043 |
5 777 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
333 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед. |
333 |
043 |
* |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
043 |
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
043 |
|
30 617,1 |
30 617,1 |
30 617,1 |
0,0 |
0,0 |
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
1 425,4 |
1 425,4 |
1 425,4 |
0,0 |
0,0 |
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
040 |
|
1 321,0 |
1 321,0 |
1 321,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
040 |
|
104,4 |
104,4 |
104,4 |
0,0 |
0,0 |
3.4. |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
334 |
|
|
751,9 |
751,9 |
751,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
334 |
043 |
2 075 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в весенний период, чел. |
334 |
043 |
2 075 |
|
|
|
|
|
|
в летний период, чел. |
334 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
в осенний период, чел. |
334 |
043 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
334 |
043 |
100 |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
043 |
|
751,9 |
751,9 |
751,9 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Администрация города |
|
|
|
162 307,5 |
162 307,5 |
162 307,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Администрация города |
|
|
|
5 973,0 |
5 973,0 |
5 973,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1. |
Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей |
381 |
|
|
5 973,0 |
5 973,0 |
5 973,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
381 |
040 |
23 975 |
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований учреждения, ед. |
381 |
040 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед. |
381 |
040 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
381 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
381 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
381 |
040 |
|
5 817,2 |
5 817,2 |
5 817,2 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
381 |
|
|
155,8 |
155,8 |
155,8 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
381 |
040 |
|
115,0 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
381 |
040 |
|
40,8 |
40,8 |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
118 706,3 |
118 706,3 |
118 706,3 |
0,0 |
0,0 |
4.2. |
Организация электроснабжения жителей и организаций города |
341 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, ед. |
341 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
341 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
341 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
341 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
341 |
040 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3. |
Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города |
344 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Протяжённость водопроводных сетей (одиночные водоводы и уличная водопроводная сеть), км. |
344 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательской документации, проект |
344 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
344 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
344 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
344 |
040 |
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
344 |
040 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.4. |
Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства |
351 |
|
|
108,4 |
108,4 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
48 |
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
351 |
040 |
21 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед. |
351 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м. |
351 |
040 |
8 262 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
351 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м |
351 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
351 |
040 |
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
351 |
040 |
|
108,4 |
108,4 |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
4.5. |
Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог |
367 |
|
|
118 597,9 |
118 597,9 |
118 597,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс. кв.м |
367 |
040 |
3 512,51 |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги I категории, тыс. кв.м |
367 |
040 |
2 634,91 |
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс. кв.м |
367 |
040 |
384,71 |
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс. кв.м |
367 |
040 |
284,7 |
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс. кв.м |
367 |
040 |
208,19 |
|
|
|
|
|
|
Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс. кв.м |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дороги II категории, тыс. кв.м |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
дороги III категории, тыс. кв.м |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
внутриквартальные проезды (в том числе с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс. кв.м |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км |
367 |
040 |
81,41 |
|
|
|
|
|
|
Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс. кв.м |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. п.м |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс. кв.м |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, ед. |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь окрашенных ограждений, тыс. кв.м |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость восстановленных разрушенных бордюрных камней, п.м |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость заменённых разрушенных бордюрных камней, п.м |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
27 |
|
|
|
|
|
|
Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
989 |
|
|
|
|
|
|
Объём нанесённой дорожной разметки |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
количество нанесённых полос пешеходных переходов, ед. |
367 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество заменённых/установленных сигнальных столбиков, ед. |
367 |
040 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, ед. |
367 |
040 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, ед. |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км |
367 |
040 |
155,3 |
|
|
|
|
|
|
Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс. кв.м |
367 |
040 |
570,12 |
|
|
|
|
|
|
Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, тыс. кв.м |
367 |
040 |
11,25 |
|
|
|
|
|
|
Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, ед. |
367 |
040 |
125 |
|
|
|
|
|
|
Из них с наличием автопавильонов, ед. |
367 |
040 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Количество урн, находящихся на содержании, ед. |
367 |
040 |
24 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, дн. |
367 |
040 |
91 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом), балл (от 0 до 5) |
367 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, % |
367 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
367 |
040 |
75 |
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
367 |
040 |
|
118 597,9 |
118 597,9 |
118 597,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
26 437,2 |
26 437,2 |
26 437,2 |
0,0 |
0,0 |
4.6. |
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов) |
371 |
|
|
4 290,0 |
4 290,0 |
4 290,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб.м |
371 |
040 |
8 306 |
|
|
|
|
|
|
Из них крупных габаритных отходов, куб.м |
371 |
040 |
385 |
|
|
|
|
|
|
Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м |
371 |
040 |
2 707 |
|
|
|
|
|
|
Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг |
371 |
040 |
21 638 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, дней в году |
371 |
040 |
77 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |
371 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов, % |
371 |
040 |
|
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
371 |
040 |
|
4 290,0 |
4 290,0 |
4 290,0 |
0,0 |
0,0 |
4.7. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
17 580,6 |
17 580,6 |
17 580,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, % |
372 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю |
372 |
040 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
372 |
040 |
77 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
040 |
70 |
|
|
|
|
|
|
Содержание мест общего пользования, га |
372 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз), га |
372 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза), га |
372 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га |
372 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Санитарное содержание мест общего пользования, га |
372 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Создание и содержание цветников, кв.м |
372 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га |
372 |
040 |
162,52 |
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
040 |
|
17 580,6 |
17 580,6 |
17 580,6 |
0,0 |
0,0 |
4.8. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
1 467,3 |
1 467,3 |
1 467,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед. |
373 |
040 |
4 665 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустраиваемых водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
373 |
040 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", публикаций |
373 |
040 |
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений городского сайта с экологической информацией, посещений |
373 |
040 |
30 652 |
|
|
|
|
|
|
Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, % |
373 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
373 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий экологической направленности, ед. |
373 |
040 |
25 |
|
|
|
|
|
|
Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел. |
373 |
040 |
700 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданной печатной продукции экологической направленности, ед. |
373 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
373 |
040 |
90 |
|
|
|
|
|
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
040 |
|
1 467,3 |
1 467,3 |
1 467,3 |
0,0 |
0,0 |
4.9. |
Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель |
374 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество снесённых самовольно установленных металлических гаражей, ед. |
374 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
374 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество ликвидированных незаконных рекламных конструкций с рекультивацией нарушенных земельных участков, ед. |
374 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га |
374 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, % |
374 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, % |
374 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, % |
374 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
374 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
374 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
374 |
040 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.10. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
3 099,3 |
3 099,3 |
3 099,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га |
375 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га |
375 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |
375 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед. |
375 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га |
375 |
040 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
375 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн. |
375 |
040 |
* |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн. |
375 |
040 |
33 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений, дн. |
375 |
040 |
56 |
|
|
|
|
|
|
Устройство минерализованных полос, км |
375 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
375 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
375 |
040 |
|
3 099,3 |
3 099,3 |
3 099,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
0,0 |
0,0 |
4.11. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
5 468,0 |
5 468,0 |
5 468,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
391 |
040 |
209 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
040 |
88,9 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
040 |
|
5 116,9 |
5 116,9 |
5 116,9 |
0,0 |
0,0 |
4.11.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
351,1 |
351,1 |
351,1 |
0,0 |
0,0 |
4.11.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
040 |
|
327,5 |
327,5 |
327,5 |
0,0 |
0,0 |
4.11.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
040 |
|
23,6 |
23,6 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
4.12. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
5 723,0 |
5 723,0 |
5 723,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, раз |
392 |
040 |
425 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
040 |
100 |
|
|
|
|
|
4.12.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
040 |
|
5 504,0 |
5 504,0 |
5 504,0 |
0,0 |
0,0 |
4.12.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
219,0 |
219,0 |
219,0 |
0,0 |
0,0 |
4.12.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
392 |
040 |
|
200,9 |
200,9 |
200,9 |
0,0 |
0,0 |
4.12.2.2. |
Управление связи и информатизации |
392 |
040 |
|
18,1 |
18,1 |
18,1 |
0,0 |
0,0 |
5. |
комитет по здравоохранению |
|
|
|
199 430,8 |
53 911,1 |
53 911,1 |
0,0 |
145 519,7 |
5.1. |
Скорая медицинская помощь |
410 |
|
|
59 701,9 |
3 496,1 |
3 496,1 |
0,0 |
56 205,8 |
|
Общее количество вызовов, вызовы |
410 |
045 |
31 249 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, % |
410 |
045 |
75 |
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, % |
410 |
045 |
* |
|
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % |
410 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, % |
410 |
045 |
* |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
410 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
410 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
410 |
045 |
|
58 686,8 |
2 481,0 |
2 481,0 |
0,0 |
56 205,8 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
410 |
|
|
1 015,1 |
1 015,1 |
1 015,1 |
0,0 |
0,0 |
5.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
410 |
040 |
|
928,7 |
928,7 |
928,7 |
0,0 |
0,0 |
5.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
410 |
040 |
|
86,4 |
86,4 |
86,4 |
0,0 |
0,0 |
5.2. |
Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь |
420 |
|
|
102 638,3 |
32 225,2 |
32 225,2 |
0,0 |
70 413,1 |
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений |
420 |
045 |
732,2 |
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел. |
420 |
045 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел. |
420 |
045 |
58 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел. |
420 |
045 |
18,1 |
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел. |
420 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля амбулаторно-поликлинических учреждения, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелями оснащения, % |
420 |
045 |
* |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, % |
420 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
420 |
045 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
420 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
420 |
045 |
|
89 206,9 |
18 793,8 |
18 793,8 |
0,0 |
70 413,1 |
5.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
420 |
|
|
13 431,4 |
13 431,4 |
13 431,4 |
0,0 |
0,0 |
5.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
420 |
040 |
|
12 750,7 |
12 750,7 |
12 750,7 |
0,0 |
0,0 |
5.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
420 |
040 |
|
680,7 |
680,7 |
680,7 |
0,0 |
0,0 |
5.2.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
420 |
046 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3. |
Стационарная медицинская помощь |
430 |
|
|
37 090,6 |
18 189,8 |
18 189,8 |
0,0 |
18 900,8 |
|
Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел. |
430 |
045 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
430 |
045 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля приобретённого инвентари и оборудования от общего числа, подлежащего приобретению, % |
430 |
045 |
* |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
430 |
045 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
430 |
045 |
|
|
|
|
|
|
5.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
430 |
045 |
|
31 685,3 |
12 784,5 |
12 784,5 |
0,0 |
18 900,8 |
5.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
430 |
|
|
5 405,3 |
5 405,3 |
5 405,3 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
430 |
040 |
|
5 276,8 |
5 276,8 |
5 276,8 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
430 |
040 |
|
128,5 |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
430 |
046 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* - отчетный период- полугодие, 9 месяцев, год
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.