Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 12
к решению Думы г. Сургута
от 27 июня 2012 г. N 205-VДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год
N п/п |
Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Код долгосрочной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
1 595 949,3 |
1 546 088,3 |
822 930,3 |
723 158,0 |
49 861,0 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
504 |
|
|
693 286,0 |
693 286,0 |
391 466,0 |
301 820,0 |
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед. |
504 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед. |
504 |
|
14 |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
504 |
046 |
|
693 286,0 |
693 286,0 |
391 466,0 |
301 820,0 |
|
1.2. |
Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы |
507 |
|
|
207 171,0 |
207 171,0 |
84 746,0 |
122 425,0 |
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
507 |
|
1,55 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
507 |
|
0,39 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
507 |
|
4,41 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
507 |
|
2,5 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
507 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
507 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект |
507 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию газораспределительного пункта, шт. |
507 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км |
507 |
|
1,18 |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
507 |
046 |
|
136 028,0 |
136 028,0 |
13 603,0 |
122 425,0 |
|
1.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
507 |
|
|
71 143,0 |
71 143,0 |
71 143,0 |
|
|
1.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
507 |
040 |
|
71 143,0 |
71 143,0 |
71 143,0 |
|
|
1.3. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы |
517 |
|
|
426 155,9 |
426 155,9 |
167 242,9 |
258 913,0 |
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц, км |
517 |
|
0,23 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м |
517 |
|
178,29 |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
517 |
046 |
|
215 182,2 |
215 182,2 |
21 607,2 |
193 575,0 |
|
1.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
517 |
|
|
210 973,7 |
210 973,7 |
145 635,7 |
65 338,0 |
|
1.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
517 |
040 |
|
210 973,7 |
210 973,7 |
145 635,7 |
65 338,0 |
|
1.4. |
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы |
519 |
|
|
41 553,0 |
41 553,0 |
41 553,0 |
|
|
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений здравоохранения, % |
519 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, % |
519 |
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
доля зданий и помещений административного значения, % |
519 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. |
519 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м. |
519 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт. |
519 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт. |
519 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, % |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % |
519 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел. |
519 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, % |
519 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во |
519 |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, % |
519 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доступности в учреждения здравоохранения, % |
519 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доступности в учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
519 |
046 |
|
26 100,0 |
26 100,0 |
26 100,0 |
|
|
1.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
519 |
|
|
15 453,0 |
15 453,0 |
15 453,0 |
|
|
1.4.2.1. |
Департамент образования |
519 |
043 |
|
1 083,0 |
1 083,0 |
1 083,0 |
|
|
1.4.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
519 |
040 |
|
14 370,0 |
14 370,0 |
14 370,0 |
|
|
2. |
Администрация города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление кадров и муниципальной службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургуте на 2012-2014 годы |
522 |
|
|
3 420,0 |
3 420,0 |
3 420,0 |
|
|
|
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. |
522 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, % |
522 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % |
522 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел. |
522 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, % |
522 |
|
33,3 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед. |
522 |
|
6 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
522 |
040 |
|
3 080,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
|
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
522 |
|
|
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|
|
2.1.2.1. |
Дума города |
522 |
011 |
|
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
|
2.1.2.2. |
Контрольно-счётная палата города |
522 |
042 |
|
124,0 |
124,0 |
124,0 |
|
|
|
Управление бюджетного учёта и отчётности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
521 |
|
|
30 668,0 |
30 668,0 |
30 668,0 |
|
|
|
Количество ТОС, ед. |
521 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, % |
521 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед. |
521 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), % |
521 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед. |
521 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
Численность актива ТОС, чел. |
521 |
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
Охват территории ТОС от общей территории города, % |
521 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, % |
521 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
25 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
521 |
|
|
30 668,0 |
30 668,0 |
30 668,0 |
|
|
2.2.1.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
521 |
046 |
|
26 020,0 |
26 020,0 |
26 020,0 |
|
|
2.2.1.2. |
Управление информационной политики |
521 |
040 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
2.2.1.3. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
521 |
040 |
|
3 948,0 |
3 948,0 |
3 948,0 |
|
|
2.2.1.4. |
Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр" |
521 |
040 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
Управление учёта и распределения жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы |
501 |
|
|
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте, чел. |
501 |
|
3 336 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, получивших субсидию, чел. |
501 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, выбывших по иным причинам, чел. |
501 |
|
50 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
501 |
040 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы |
506 |
|
|
14 862,5 |
14 862,5 |
14 862,5 |
|
|
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м |
506 |
|
161 772 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
587 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт. |
506 |
|
3 709 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
102 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт. |
506 |
|
553 |
|
|
|
|
|
|
Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей |
506 |
|
1 493 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей |
506 |
|
553 |
|
|
|
|
|
|
Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв.м |
506 |
|
33 762,3 |
|
|
|
|
|
|
Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозяйного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
787 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт. |
506 |
|
805 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, шт. |
506 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство |
506 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, признавших право собственности на бесхозяйные строения в судебном порядке, шт. |
506 |
|
101 |
|
|
|
|
|
|
Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозяйные строения, шт. |
506 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт. |
506 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел. |
506 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих сносу, шт. |
506 |
|
97 |
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
506 |
040 |
|
14 862,5 |
14 862,5 |
14 862,5 |
|
|
2.5. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы |
515 |
|
|
28 834,4 |
28 834,4 |
28 834,4 |
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, % |
515 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, % |
515 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, % |
515 |
|
93 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления газа, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
515 |
040 |
|
28 834,4 |
28 834,4 |
28 834,4 |
|
|
2.6. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы |
516 |
|
|
4 085,5 |
4 085,5 |
4 085,5 |
|
|
|
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объемов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % |
516 |
|
99,15 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
0,19 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
-0,01 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
9,42 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
20,1 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
-0,08 |
|
|
|
|
|
|
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта |
516 |
|
2,13 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. |
516 |
|
491,81 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, % |
516 |
|
3,16 |
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, % |
516 |
|
2,88 |
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, тыс.руб. |
516 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс.руб. |
516 |
|
68,79 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками |
516 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел. |
516 |
|
4,74 |
|
|
|
|
|
|
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
0,34 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
516 |
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м |
516 |
|
60,56 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
516 |
|
52,16 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал |
516 |
|
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч |
516 |
|
9 211 430 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при ее передаче, Гкал |
516 |
|
-84 368 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м |
516 |
|
331 390 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч |
516 |
|
1 433 306 |
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км |
516 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, % |
516 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб.м. воды, кВтч/куб.м |
516 |
|
1,62 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км |
516 |
|
12,82 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м |
516 |
|
0,68 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
516 |
|
134 |
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объема потерь тепловой энергии при передачи (транспортировке), % |
516 |
|
9 |
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
516 |
040 |
|
3 574,0 |
3 574,0 |
3 574,0 |
|
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
516 |
|
|
511,5 |
511,5 |
511,5 |
|
|
2.6.2.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
516 |
040 |
|
511,5 |
511,5 |
511,5 |
|
|
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы |
518 |
|
|
49 492,0 |
49 492,0 |
9 492,0 |
40 000,0 |
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
518 |
040 |
|
49 492,0 |
49 492,0 |
9 492,0 |
40 000,0 |
|
3. |
Департамент имущественных и земельных отношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы |
503 |
|
|
74 861,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
49 861,0 |
|
Производство овощей, тн |
503 |
|
856 |
|
|
|
|
|
|
Реализация овощей, тн |
503 |
|
809 |
|
|
|
|
|
|
Производство молока, тн |
503 |
|
1 035 |
|
|
|
|
|
|
Реализация молока, тн |
503 |
|
969 |
|
|
|
|
|
|
Производство мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
627 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
617,6 |
|
|
|
|
|
|
Производство яйца, тыс.шт. |
503 |
|
325 |
|
|
|
|
|
|
Реализация яйца, тыс.шт. |
503 |
|
325 |
|
|
|
|
|
|
Производство рыбопродукции, тн |
503 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
Реализация рыбопродукции, тн |
503 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед. |
503 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед. |
503 |
|
3 |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
503 |
070 |
|
74 861,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
49 861,0 |
4. |
Департамент финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года |
520 |
|
|
1 560,0 |
1 560,0 |
1 560,0 |
|
|
|
Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, % |
520 |
|
не более 1,1 |
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма муниципального долго городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), % |
520 |
|
не более 10 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платежеспособности бюджета, порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, % |
520 |
|
5-10 |
|
|
|
|
|
|
Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, % |
520 |
|
не менее 105 |
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, % |
520 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб. |
520 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий) |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
МУП городского округа город Сургут |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
ОАО |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, % |
520 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения , % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, % |
520 |
|
не менее 0,95 |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), % |
520 |
|
7,5 |
|
|
|
|
|
|
Доля казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казённых учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), % |
520 |
|
16,7 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, % |
520 |
|
92,5 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
520 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет" |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
520 |
050 |
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
|
4.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
520 |
|
|
660,0 |
660,0 |
660,0 |
|
|
4.1.2.1. |
Управление связи и информатизации |
520 |
040 |
|
660,0 |
660,0 |
660,0 |
|
|
<< Приложение 11 Приложение 11 |
Приложение 13 >> Приложение 13 |
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2012 г. N 205-VДГ "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.