Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы г. Сургута от 27 сентября 2013 г. N 369-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 16
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2015 год
30 апреля, 20 июня, 27 сентября 2013 г.
N п/п |
Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Код долгосрочной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
2 029 390,4 |
1 985 680,1 |
1 399 354,6 |
586 325,5 |
43 710,3 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
504 |
|
|
343 807,1 |
343 807,1 |
69 807,1 |
274 000,0 |
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед. |
|
046 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед. |
|
046 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию площадей под захоронения, га |
|
046 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации, комплект |
|
046 |
1 |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
504 |
046 |
|
333 807,1 |
333 807,1 |
59 807,1 |
274 000,0 |
|
1.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
|
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
1.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
504 |
040 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
1.2. |
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы |
519 |
|
|
56 605,0 |
56 605,0 |
56 605,0 |
|
|
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений здравоохранения, % |
519 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, % |
519 |
|
9,7 |
|
|
|
|
|
|
доля зданий и помещений административного назначения, % |
519 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. |
519 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м |
519 |
|
1,25 |
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт. |
519 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт. |
519 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, % |
519 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
Доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % |
519 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел. |
519 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, % |
519 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во |
519 |
|
1 100 |
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, % |
519 |
|
52,3 |
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, % |
519 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
40 |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
519 |
046 |
|
36 400,0 |
36 400,0 |
36 400,0 |
|
|
1.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
519 |
|
|
20 205,0 |
20 205,0 |
20 205,0 |
|
|
1.2.2.1. |
Департамент образования |
519 |
043 |
|
5 640,0 |
5 640,0 |
5 640,0 |
|
|
1.2.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
519 |
040 |
|
14 170,0 |
14 170,0 |
14 170,0 |
|
|
1.2.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
519 |
044 |
|
395,0 |
395,0 |
395,0 |
|
|
2. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы |
506 |
|
|
16 925,6 |
16 925,6 |
16 925,6 |
|
|
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв. м |
506 |
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
450 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт. |
506 |
|
1 436 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
880 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. |
506 |
|
880 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей |
506 |
|
880 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей |
506 |
|
880 |
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей |
506 |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей |
506 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество актов об оценке жилых помещений, шт. |
506 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, в которых проведено санитарно-эпидемиологическое обследование, шт. |
506 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными, или жилых помещений - непригодными для проживания, шт. |
506 |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт. |
506 |
|
72 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
506 |
040 |
|
16 925,6 |
16 925,6 |
16 925,6 |
|
|
2.2. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы |
515 |
|
|
38 192,0 |
36 846,7 |
35 056,7 |
1 790,0 |
1 345,3 |
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, % |
515 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, % |
515 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт объектов благоустройства, дворов |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Асфальтирование дворовых территорий, кв. м |
515 |
|
7 720,1 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проездов, кв. м |
515 |
|
4 863,7 |
|
|
|
|
|
|
тротуаров, кв. м |
515 |
|
1 034,4 |
|
|
|
|
|
|
парковочных площадок, кв. м |
515 |
|
1 622 |
|
|
|
|
|
|
обустройство водоотводов, кв. м |
515 |
|
200 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
515 |
040 |
|
38 192,0 |
36 846,7 |
35 056,7 |
1 790,0 |
1 345,3 |
2.3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
516 |
|
|
33 612,5 |
33 612,5 |
33 612,5 |
|
|
|
Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % |
516 |
|
88,5 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,16 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
8,5 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. |
516 |
|
491,81 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, % |
516 |
|
3,16 |
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, % |
516 |
|
2,88 |
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс. руб. |
516 |
|
68,79 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед. |
516 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел. |
516 |
|
4,74 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов), % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,34 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв. м |
516 |
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м |
516 |
|
60,56 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ, т.у.т./Гкал |
516 |
|
2,4 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч |
516 |
|
9 211 430 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал |
516 |
|
-84 368,4 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м |
516 |
|
331 390 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч |
516 |
|
1 433 306 |
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км |
516 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/м3 |
516 |
|
1,36 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км |
516 |
|
12,7 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м сточных вод, кВтч/м3 |
516 |
|
0,63 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
516 |
|
157 |
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), % |
516 |
|
8,2 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
516 |
040 |
|
33 162,5 |
33 162,5 |
33 162,5 |
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
516 |
|
|
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
2.3.2.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
516 |
040 |
|
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
2.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы |
517 |
|
|
1 274 600,1 |
1 274 600,1 |
1 017 381,1 |
257 219,0 |
|
|
Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
517 |
|
1,95 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
517 |
|
2,97 |
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
517 |
|
122,24 |
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
517 |
|
4 164,838 |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
517 |
040 |
|
865 435,3 |
865 435,3 |
800 097,3 |
65 338,0 |
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
517 |
|
|
409 164,8 |
409 164,8 |
217 283,8 |
191 881,0 |
|
2.4.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
517 |
046 |
|
409 164,8 |
409 164,8 |
217 283,8 |
191 881,0 |
|
2.5. |
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы |
525 |
|
|
34 322,3 |
34 322,3 |
34 322,3 |
|
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект |
525 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных трансформаторных подстанций, ед. |
525 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость отремонтированного газопровода низкого давления, км |
525 |
|
1,16 |
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
525 |
040 |
|
20 284,5 |
20 284,5 |
20 284,5 |
|
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
525 |
|
|
14 037,8 |
14 037,8 |
14 037,8 |
|
|
2.5.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
525 |
046 |
|
14 037,8 |
14 037,8 |
14 037,8 |
|
|
|
Департамент по экономической политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года |
502 |
|
|
4 078,0 |
4 078,0 |
4 078,0 |
|
|
|
Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. |
502 |
|
12 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. |
502 |
|
10 062 |
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед. |
502 |
|
248 |
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед. |
502 |
|
645,2 |
|
|
|
|
|
|
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
76 081,3 |
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, % |
502 |
|
21,8 |
|
|
|
|
|
|
Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
1 382,9 |
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
502 |
040 |
|
4 078,0 |
4 078,0 |
4 078,0 |
|
|
|
Управление по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы |
518 |
|
|
45 425,0 |
45 425,0 |
|
45 425,0 |
|
|
Объём утилизированных отходов, % |
518 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. |
518 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), % |
518 |
|
100 |
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
518 |
040 |
|
45 425,0 |
45 425,0 |
|
45 425,0 |
|
|
Управление общественных связей |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы |
524 |
|
|
1 636,0 |
1 636,0 |
1 636,0 |
|
|
|
Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел. |
524 |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, % |
524 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
524 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед. |
524 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел. |
524 |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
524 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед. |
524 |
|
570 |
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
524 |
040 |
|
|
|
|
|
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
524 |
|
|
1 636,0 |
1 636,0 |
1 636,0 |
|
|
2.8.2.1. |
Департамент образования |
524 |
043 |
|
386,0 |
386,0 |
386,0 |
|
|
2.8.2.2. |
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
524 |
040 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
2.8.2.3. |
Управление информационной политики |
524 |
040 |
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
|
2.8.2.4. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
524 |
040 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 - 2014 годы |
536 |
|
|
2 006,0 |
2 006,0 |
1 950,0 |
56,0 |
|
|
Численность потерпевших (на 10 тыс. населения), чел. |
536 |
|
106 |
|
|
|
|
|
|
Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения), шт. |
536 |
|
8 686 |
|
|
|
|
|
|
Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт. |
536 |
|
1 193 |
|
|
|
|
|
|
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, % |
536 |
|
27 |
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
536 |
|
|
2 006,0 |
2 006,0 |
1 950,0 |
56,0 |
|
2.9.1.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
536 |
040 |
|
2 006,0 |
2 006,0 |
1 950,0 |
56,0 |
|
|
Управление учёта и распределения жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10. |
Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы |
501 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей |
501 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, % |
501 |
|
3 |
|
|
|
|
|
2.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
501 |
040 |
|
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
2.11. |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011 - 2013 и на период до 2015 года |
523 |
|
|
10 815,8 |
10 815,8 |
2 980,3 |
7 835,5 |
|
|
Площадь жилых помещений, построенных (приобретённых) участниками программы, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
молодыми семьями, кв. м |
523 |
|
5 508 |
|
|
|
|
|
|
Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, граждан |
523 |
|
298 |
|
|
|
|
|
|
- семей, семей |
523 |
|
93 |
|
|
|
|
|
|
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, % |
523 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
- семей, % |
523 |
|
23 |
|
|
|
|
|
2.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
523 |
040 |
|
10 815,8 |
10 815,8 |
2 980,3 |
7 835,5 |
|
3. |
Департамент имущественных и земельных отношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" |
503 |
|
|
67 365,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
42 365,0 |
|
Производство мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
637,6 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
627,1 |
|
|
|
|
|
|
Производство молока, тн |
503 |
|
1 035 |
|
|
|
|
|
|
Реализация молока, тн |
503 |
|
969 |
|
|
|
|
|
|
Производство овощей, тн |
503 |
|
860 |
|
|
|
|
|
|
Реализация овощей, тн |
503 |
|
809 |
|
|
|
|
|
|
Производство яйца, тыс. шт. |
503 |
|
325 |
|
|
|
|
|
|
Реализация яйца, тыс. шт. |
503 |
|
325 |
|
|
|
|
|
|
Производство рыбопродукции, тн |
503 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
Реализация рыбопродукции, тн |
503 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед. |
503 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед. |
503 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых выставок, ярмарок продукции из дикоросов, ед. |
503 |
|
1 |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
503 |
070 |
|
67 365,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
42 365,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.