Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 декабря 2012 г. N 9659
Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2009 год (факт) |
2010 год (факт) |
2011 год (факт) |
2012 год (план) |
Плановый период |
|
2013 год (план)* |
2014 год (план)* |
|||||||
1. |
Объем оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений |
тыс. посещений |
2 988,0 |
2 992,3 |
2 860,7 |
2 897,0 |
2 908,7 |
2 904,6 |
1.2. |
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях |
тыс. чел. |
11,0 |
13,3 |
14,3 |
13,3 |
13,5 |
13,5 |
1.3. |
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья |
тыс. чел. |
281,0 |
284,5 |
288,3 |
288,0 |
288,0 |
288,0 |
1.4. |
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами |
тыс. чел. |
66,2 |
65,9 |
68,0 |
65,4 |
65,5 |
65,5 |
1.5. |
Доля детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, от числа подлежащих профосмотрам |
% |
98,8 |
98,9 |
98,5 |
99,4 |
99,3 |
99,4 |
1.6. |
Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни |
% |
н.д. |
1,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
2. |
Доступность муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях |
день |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
7 |
2.2. |
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента |
день |
7 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
2.3. |
Уровень загруженности муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений |
% |
111 |
108 |
107 |
108 |
108 |
108 |
2.4. |
Уровень укомплектованности врачебными кадрами |
% |
66,7 |
66 |
68,8 |
71,6 |
73,1 |
74,6 |
2.5. |
Коэффициент совместительства должностей всего, из них: |
коэффициент |
1,4 |
1,42 |
1,35 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
2.5.1. |
коэффициент совместительства должностей врачебного персонала |
коэффициент |
1,5 |
1,5 |
1,46 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
2.5.2. |
коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала |
коэффициент |
1,5 |
1,47 |
1,36 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
3. |
Качество оказываемой муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Степень соблюдения стандарта качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению |
% |
45 |
45 |
31,6 |
4 |
0 |
0 |
3.3. |
Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.4. |
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования |
человек |
62 |
65 |
133 |
220 |
355 |
333 |
3.5. |
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
% |
64 |
64 |
69 |
67 |
67 |
67 |
4. |
Себестоимость муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
2 348 093 |
2 252 724 |
2 696 085,3 |
2 995 368,0 |
2 191 712,5 |
2 218 906,2 |
4.1.1. |
Объем расходов администратора ведомственной программы, в том числе: |
тыс. руб. |
2 098 455 |
2 177 676 |
2 592 767,4 |
2 895 733,8 |
2 114 062,7 |
2 142 579,6 |
4.1.1.1. |
средства бюджета |
тыс. руб. |
1 199 777 |
1 230 019 |
1 090 288,4 |
593 600,4 |
477 625,4 |
506 142,3 |
4.1.1.2. |
средства от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
252 863 |
259 964 |
267 691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1.3. |
средства государственных внебюджетных фондов |
тыс. руб. |
645 815 |
687 693 |
1 234 787,3 |
2 302 133,4 |
1 636 437,3 |
1 636 437,3 |
4.1.2. |
Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе: |
тыс. руб. |
249 638 |
75 048 |
103 317,9 |
99 634,2 |
77 649,8 |
76 326,6 |
4.1.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
191 541 |
0 |
24 797,8 |
18 513,2 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2.2. |
Департамент городского хозяйства (ДГХ) |
тыс. руб. |
54 360 |
69 722 |
73 255,5 |
75 075,9 |
73 333,9 |
72 010,7 |
4.1.2.3. |
Управление связи и информатизации (УСИ) |
тыс. руб. |
3 737 |
5 326 |
5 264,6 |
6 045,1 |
4 315,9 |
4 315,9 |
4.2. |
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
руб. |
722 |
753 |
942 |
1 034,0 |
753,5 |
763,9 |
5. |
Стоимость муниципальной услуги для потребителя |
муниципальная услуга оказывается населению бесплатно |
||||||
6. |
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Степень соблюдения графика работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Примечание*: улучшение показателей на 2013 - 2014 годы по результатам ввода в эксплуатацию нового объекта - поликлиники "Нефтяник" (мощность - 700 посещений в смену) не планируется. Действующая поликлиника "Нефтяник" переедет во вновь построенное здание, при этом здание, расположенное по проспекту Набережному, 41, на базе которого оказывается услуга, будет закрыто для проведения ремонтных работ.
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 декабря 2012 г. N 9659 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.