С изменениями и дополнениями от:
1 апреля, 4 июля, 25 августа, 27 ноября, 15 декабря 2014 г., 25 февраля, 26 июня, 27 августа, 13 ноября, 10 декабря 2015 г., 9 июня, 9 августа, 1 декабря 2016 г., 31 января, 29 мая, 11 августа, 27 октября 2017 г.
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Наименование показателя, ед.измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с положением о департаменте
|
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг
|
всего, в том числе
|
84 811
|
84 811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
за счет средств местного бюджета
|
84 811
|
84 811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Основное мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Основное мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Основное мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
|
91
|
96
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
104
|
117
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Основное мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
1 665 414 778,14
|
100 654 392,00
|
100 319 012
|
97 293 760,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
1 665 414 778,14
|
100 654 392,00
|
100 319 012
|
97 293 760,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
97 653 401,00
|
количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры
|
всего, в том числе
|
1 484 134 583,11
|
82 200 488,00
|
82 474 567
|
86 838 180,84
|
87 617 572,16
|
88 101 637,61
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %
|
87
|
96
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
за счет средств местного бюджета
|
1 484 134 583,11
|
82 200 488,00
|
82 474 567
|
86 838 180,84
|
87 617 572,16
|
88 101 637,61
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
88 075 178,13
|
Основное мероприятие 8. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
1 349 944 532,03
|
72 083 365,00
|
72 941 901
|
75 668 592,06
|
81 736 953,87
|
80 241 902,65
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %
|
95
|
96
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
за счет средств местного бюджета
|
1 349 944 532,03
|
72 083 365,00
|
72 941 901
|
75 668 592,06
|
81 736 953,87
|
80 241 902,65
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
80 605 984,77
|
Всего по задаче
|
всего, в том числе
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
4 499 578 704,28
|
255 023 056,00
|
255 735 480
|
259 800 532,90
|
267 007 927,03
|
265 996 941,26
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
266 334 563,90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|