Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
1033
|
977
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
19853
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
840
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики.
|
Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу (работ)"
|
всего, в том числе
|
4 512 451 270,87
|
247 735 542,00
|
266 732 941,00
|
263 144 234,06
|
266 621 513,85
|
266 502 696,92
|
266 805 696,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
отдел молодёжной политики
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
|
1015
|
1033
|
977
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
1202
|
19853
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 764 230,00
|
343 730,00
|
913 000,00
|
507 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 510 687 040,87
|
247 391 812,00
|
265 819 941,00
|
262 636 734,06
|
266 621 513,85
|
266 502 696,92
|
266 805 696,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики"
|
всего, в том числе
|
4 512 048 770,87
|
247 505 542,00
|
266 617 941,00
|
263 086 734,06
|
266 621 513,85
|
266 502 696,92
|
266 805 696,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.
|
1820
|
1952
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
1803
|
30817
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 361 730,00
|
113 730,00
|
798 000,00
|
450 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
|
370
|
370
|
370
|
370
|
370
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
6650
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
|
3000
|
3270
|
3270
|
3270
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
3580
|
59350
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
|
34484
|
41466
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
29630
|
520400
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 510 687 040,87
|
247 391 812,00
|
265 819 941,00
|
262 636 734,06
|
266 621 513,85
|
266 502 696,92
|
266 805 696,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
266 809 876,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"
|
всего, в том числе
|
402 500,00
|
230 000,00
|
115 000,00
|
57 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел молодёжной политики
|
количество временно трудоустроенных, чел.
|
31
|
15
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
402 500,00
|
230 000,00
|
115 000,00
|
57 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики
|
всего, в том числе
|
88 864 755,93
|
10 856 067,00
|
10 960 583,00
|
12 347 688,31
|
4 495 724,24
|
4 086 590,02
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
департамент городского хозяйства
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
88 864 755,93
|
10 856 067,00
|
10 960 583,00
|
12 347 688,31
|
4 495 724,24
|
4 086 590,02
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
3 843 175,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий
|
всего, в том числе
|
1 365 375,98
|
15 486,00
|
30 969,00
|
15 422,00
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
департамент городского хозяйства
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
5
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 365 375,98
|
15 486,00
|
30 969,00
|
15 422,00
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
93 107,07
|
|
соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Основное мероприятие 1.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
всего, в том числе
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел молодёжной политики
|
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
|
всего, в том числе
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел молодёжной политики
|
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
|
всего, в том числе
|
4 602 881 402,78
|
258 607 095,00
|
277 924 493,00
|
275 507 344,37
|
271 210 345,16
|
270 682 394,01
|
270 741 979,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 964 230,00
|
343 730,00
|
1 113 000,00
|
507 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 600 917 172,78
|
258 263 365,00
|
276 811 493,00
|
274 999 844,37
|
271 210 345,16
|
270 682 394,01
|
270 741 979,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
270 746 159,27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики
|
всего, в том числе
|
43 192 453,00
|
9 151 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
43 192 453,00
|
9 151 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"
|
всего, в том числе
|
2 172 889,00
|
2 172 889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 172 889,00
|
2 172 889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"
|
всего, в том числе
|
14 673 703,00
|
6 896 750,00
|
7 776 953,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 673 703,00
|
6 896 750,00
|
7 776 953,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
степень готовности объекта, %
|
40
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"
|
всего, в том числе
|
81 870,00
|
81 870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
81 870,00
|
81 870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"
|
всего, в том числе
|
18 985 026,00
|
0,00
|
18 985 026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 985 026,00
|
0,00
|
18 985 026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы)
|
всего, в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел молодёжной политики
|
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"
|
всего, в том числе
|
7 278 965,00
|
0,00
|
1 679 795,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 278 965,00
|
0,00
|
1 679 795,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
26
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Основное мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
|
всего, в том числе
|
383 941 800,00
|
8 700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
188 888 900,00
|
186 352 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 547 600,00
|
7 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170 000 000,00
|
167 717 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 394 200,00
|
870 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 888 900,00
|
18 635 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"
|
всего, в том числе
|
383 941 800,00
|
8 700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
188 888 900,00
|
186 352 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество выполненных проектных работ, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 547 600,00
|
7 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170 000 000,00
|
167 717 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 394 200,00
|
870 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 888 900,00
|
18 635 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,3
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
|
всего, в том числе
|
427 134 253,00
|
17 851 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
188 888 900,00
|
186 352 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 547 600,00
|
7 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170 000 000,00
|
167 717 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
81 586 653,00
|
10 021 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
18 888 900,00
|
18 635 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1.
"Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)"
|
всего, в том числе
|
5 619 188,00
|
2 809 594,00
|
2 809 594,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел молодёжной политики
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
|
420
|
420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
840
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420,00
|
798 210,00
|
798 210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 972 768,00
|
1 486 384,00
|
1 486 384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000,00
|
525 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей"
|
всего, в том числе
|
3 192 840,00
|
1 596 420,00
|
1 596 420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420,00
|
798 210,00
|
798 210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 596 420,00
|
798 210,00
|
798 210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.2.
"Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"
|
всего, в том числе
|
2 426 348,00
|
1 213 174,00
|
1 213 174,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 376 348,00
|
688 174,00
|
688 174,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000,00
|
525 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)"
|
всего, в том числе
|
5 619 188,00
|
2 809 594,00
|
2 809 594,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420,00
|
798 210,00
|
798 210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 972 768,00
|
1 486 384,00
|
1 486 384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000,00
|
525 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики"
|
всего, в том числе
|
176 629 987,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
отдел молодёжной политики
|
Количество администрируемых программ, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
176 629 987,24
|
|
|
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
|
Доля реализованных полномочий и прав, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 4.1.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики"
|
всего, в том числе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики"
|
всего, в том числе
|
176 629 987,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
176 629 987,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
12 616 427,66
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:
|
всего, в том числе
|
5 212 264 831,02
|
279 268 198,00
|
309 175 861,00
|
281 106 514,37
|
283 826 772,82
|
472 187 721,67
|
469 711 306,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
349 108 250,00
|
8 971 940,00
|
1 911 210,00
|
507 500,00
|
0,00
|
170 000 000,00
|
167 717 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 862 106 581,02
|
269 771 258,00
|
306 739 651,00
|
280 599 014,37
|
283 826 772,82
|
302 187 721,67
|
301 993 706,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
283 362 586,93
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000,00
|
525 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики
|
всего, в том числе
|
4 694 900 446,11
|
250 545 136,00
|
269 742 535,00
|
263 144 234,06
|
279 237 941,51
|
279 119 124,58
|
279 422 124,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 560 650,00
|
1 141 940,00
|
1 911 210,00
|
507 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 690 289 796,11
|
248 878 196,00
|
267 306 325,00
|
262 636 734,06
|
279 237 941,51
|
279 119 124,58
|
279 422 124,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
279 426 304,58
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
1 050 000,00
|
525 000,00
|
525 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
90 230 131,91
|
10 871 553,00
|
10 991 552,00
|
12 363 110,31
|
4 588 831,31
|
4 179 697,09
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
90 230 131,91
|
10 871 553,00
|
10 991 552,00
|
12 363 110,31
|
4 588 831,31
|
4 179 697,09
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
3 936 282,35
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
427 134 253,00
|
17 851 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
188 888 900,00
|
186 352 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 547 600,00
|
7 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170 000 000,00
|
167 717 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
81 586 653,00
|
10 021 509,00
|
28 441 774,00
|
5 599 170,00
|
0,00
|
18 888 900,00
|
18 635 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|