Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования, (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
555 018
|
481 000
|
570 000
|
570 020
|
570 040
|
570 060
|
570 080
|
570 100
|
570 120
|
590 000
|
590 020
|
590 040
|
590 060
|
590 080
|
590 100
|
590 120
|
9 696 903
|
количество проведенных выставок, ед.
|
91
|
97
|
54
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
1 012
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 726
|
2 074
|
1 849
|
1 860
|
1 867
|
1 868
|
1 870
|
1 872
|
1 874
|
1 876
|
1 878
|
1 888
|
1 890
|
1 892
|
1 894
|
1 896
|
1 898
|
31 972
|
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.
|
2180
|
2257
|
2257
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
2742
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
10
|
11
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Администрации города, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, %
|
|
|
|
5,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
8
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
127
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
250
|
350
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
4 090
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
|
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе
|
2 957 331 169,90
|
139 060 951,00
|
154 238 197,00
|
175 450 671,60
|
179 294 885,90
|
171 796 698,48
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
администратор (ККиТ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
265 200,00
|
0,00
|
81 700,00
|
85 800,00
|
97 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
11 805 740,00
|
2 578 140,00
|
948 300,00
|
3 827 500,00
|
2 267 000,00
|
2 184 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
2 945 260 229,90
|
136 482 811,00
|
153 208 197,00
|
171 537 371,60
|
176 930 185,90
|
169 611 898,48
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе
|
2 881 598 612,06
|
129 904 413,00
|
147 037 014,00
|
165 352 362,00
|
173 068 037,25
|
164 483 153,37
|
164 930 806,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
555 018
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
8 310 063
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 939 540,00
|
287 540,00
|
400 000,00
|
1 252 000,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
|
35
|
35
|
37
|
36
|
36
|
35
|
35
|
34
|
34
|
51
|
51
|
50
|
50
|
49
|
49
|
48
|
64
|
64
|
за счет средств местного бюджета
|
2 879 659 072,06
|
129 616 873,00
|
146 637 014,00
|
164 100 362,00
|
173 068 037,25
|
164 483 153,37
|
164 930 806,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
176 074 802,37
|
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
|
319
|
373
|
426
|
476
|
526
|
576
|
591
|
596
|
601
|
606
|
611
|
615
|
619
|
624
|
629
|
631
|
635
|
635
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
|
73
|
73
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
75
|
70
|
71
|
71
|
72
|
72
|
72
|
73
|
69
|
69
|
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел.
|
194 333
|
199 904
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
225 100
|
228 100
|
247 200
|
250 200
|
253 700
|
257 200
|
260 700
|
264 200
|
267 700
|
287 300
|
3 692 608
|
количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел.
|
142 089
|
145 724
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
171 000
|
174 000
|
177 000
|
180 500
|
184 000
|
187 500
|
191 000
|
194 500
|
198 000
|
2 587 313
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
|
12
|
10
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед.
|
43 430
|
55 390
|
49 500
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
872 530
|
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных общедоступных библиотек
|
всего, в том числе
|
63 895 286,84
|
6 496 938,00
|
6 474 424,00
|
6 982 509,60
|
3 462 089,65
|
4 743 192,11
|
13 193 340,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
63 895 286,84
|
6 496 938,00
|
6 474 424,00
|
6 982 509,60
|
3 462 089,65
|
4 743 192,11
|
13 193 340,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
2 049 344,79
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 1.1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
|
всего, в том числе
|
11 837 271,00
|
2 659 600,00
|
726 759,00
|
3 115 800,00
|
2 764 759,00
|
2 570 353,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
|
1 632
|
1 630
|
1 620
|
1 639
|
1 658
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 658
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
265 200,00
|
|
81 700,00
|
85 800,00
|
97 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных баз данных, ед.
|
2
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 866 200,00
|
2 290 600,00
|
548 300,00
|
2 575 500,00
|
2 267 000,00
|
2 184 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
|
1
|
-
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
1 705 871,00
|
369 000,00
|
96 759,00
|
454 500,00
|
400 059,00
|
385 553,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед.
|
3 118
|
3 740
|
3 000
|
3 100
|
3 100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16 058
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед.
|
33
|
-
|
2
|
5
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41
|
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего, в том числе
|
2 957 331 169,90
|
139 060 951,00
|
154 238 197,00
|
175 450 671,60
|
179 294 885,90
|
171 796 698,48
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
265 200,00
|
0,00
|
81 700,00
|
85 800,00
|
97 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
11 805 740,00
|
2 578 140,00
|
948 300,00
|
3 827 500,00
|
2 267 000,00
|
2 184 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
2 945 260 229,90
|
136 482 811,00
|
153 208 197,00
|
171 537 371,60
|
176 930 185,90
|
169 611 898,48
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
178 124 147,16
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
|
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе
|
1 681 686 710,63
|
113 271 008,00
|
114 705 284,00
|
104 201 016,63
|
105 787 563,22
|
99 538 764,68
|
100 437 099,43
|
95 158 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 815 000,00
|
0,00
|
700 000,00
|
515 000,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
1 675 893 279,63
|
111 628 808,00
|
111 669 053,00
|
103 686 016,63
|
105 487 563,22
|
99 538 764,68
|
100 437 099,43
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 978 431,00
|
1 642 200,00
|
2 336 231,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе
|
1 617 442 317,57
|
99 726 603,00
|
106 967 474,00
|
95 215 401,26
|
102 624 787,39
|
97 103 718,46
|
97 179 718,46
|
92 874 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество проведенных выставок, ед.
|
91
|
97
|
54
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
1 012
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
|
1 255
|
1 447
|
767
|
771
|
782
|
790
|
800
|
817
|
831
|
847
|
865
|
890
|
913
|
938
|
984
|
1 013
|
1 045
|
15 755
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 815 000,00
|
|
700 000,00
|
515 000,00
|
300 000,00
|
|
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество потребителей услуги, чел.
|
59 555
|
54 876
|
34 352
|
34 404
|
34 456
|
34 608
|
34 660
|
34 813
|
34 866
|
34 919
|
34 972
|
35 025
|
35 178
|
35 231
|
35 394
|
35 437
|
35 490
|
638 236
|
за счет средств местного бюджета
|
1 611 648 886,57
|
98 084 403,00
|
103 931 243,00
|
94 700 401,26
|
102 324 787,39
|
97 103 718,46
|
97 179 718,46
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
92 574 965,00
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
|
26,1
|
35,9
|
19,3
|
19,6
|
19,6
|
19,6
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 978 431,00
|
1 642 200,00
|
2 336 231,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, %
|
16,7
|
43,3
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 2.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных музейных учреждений
|
всего, в том числе
|
64 244 393,06
|
13 544 405,00
|
7 737 810,00
|
8 985 615,37
|
3 162 775,83
|
2 435 046,22
|
3 257 380,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
64 244 393,06
|
13 544 405,00
|
7 737 810,00
|
8 985 615,37
|
3 162 775,83
|
2 435 046,22
|
3 257 380,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
2 283 759,97
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2016-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи" - создание информационной базы "Солдат Отечества"
|
всего, в том числе
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - модернизация муниципальных музеев
|
всего, в том числе
|
2 605 964,72
|
221 300,00
|
0,00
|
0,00
|
1 305 882,36
|
890 541,18
|
188 241,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед.
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 033 600,00
|
221 300,00
|
|
|
1 110 000,00
|
702 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество модернизированных сайтов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет средств местного бюджета
|
572 364,72
|
|
|
|
195 882,36
|
188 241,18
|
188 241,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
|
всего, в том числе
|
1 684 392 675,35
|
113 592 308,00
|
114 705 284,00
|
104 201 016,63
|
107 093 445,58
|
100 429 305,86
|
100 625 340,61
|
95 158 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 948 600,00
|
321 300,00
|
700 000,00
|
515 000,00
|
1 410 000,00
|
702 300,00
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 676 465 644,35
|
111 628 808,00
|
111 669 053,00
|
103 686 016,63
|
105 683 445,58
|
99 727 005,86
|
100 625 340,61
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
94 858 724,97
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
3 978 431,00
|
1 642 200,00
|
2 336 231,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута
|
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
|
всего, в том числе
|
6 265 399 261,79
|
334 912 517,00
|
374 761 185,00
|
361 871 404,54
|
433 600 468,99
|
401 089 813,52
|
400 049 665,56
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
217 603 826,00
|
0,00
|
63 603 036,00
|
39 286 190,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
6 047 795 435,79
|
334 912 517,00
|
311 158 149,00
|
322 585 214,54
|
395 362 268,99
|
362 851 613,52
|
361 811 465,56
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств
|
всего, в том числе
|
5 874 120 210,29
|
324 408 470,00
|
258 178 448,00
|
311 237 794,89
|
382 509 393,93
|
352 113 684,06
|
352 107 870,69
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
администратор (ККиТ)
|
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.
|
2 180
|
2 257
|
2 257
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
2 742
|
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час
|
-
|
-
|
-
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
1 842 922
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, %
|
24
|
29
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 647 990,00
|
|
600 000,00
|
1 047 990,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе, %
|
80
|
83
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
5 872 472 220,29
|
324 408 470,00
|
257 578 448,00
|
310 189 804,89
|
382 509 393,93
|
352 113 684,06
|
352 107 870,69
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
353 960 413,52
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
4,3
|
2,1
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,9
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед.
|
47
|
50
|
38
|
42
|
38
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
39
|
677
|
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)
|
всего, в том числе
|
267 898 940,00
|
0,00
|
106 896 000,00
|
40 250 735,00
|
40 250 735,00
|
40 250 735,00
|
40 250 735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.
|
-
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
215 955 836,00
|
|
63 003 036,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
51 943 104,00
|
|
43 892 964,00
|
2 012 535,00
|
2 012 535,00
|
2 012 535,00
|
2 012 535,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.3. Организация комплексного содержания объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)
|
всего, в том числе
|
123 380 111,50
|
10 504 047,00
|
9 686 737,00
|
10 382 874,65
|
10 840 340,06
|
8 725 394,46
|
7 691 059,87
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
123 380 111,50
|
10 504 047,00
|
9 686 737,00
|
10 382 874,65
|
10 840 340,06
|
8 725 394,46
|
7 691 059,87
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
5 959 059,86
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства
|
всего, в том числе
|
4 472 282,00
|
2 665 000,00
|
581 400,00
|
1 225 882,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.
|
11
|
4
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 799 300,00
|
2 263 100,00
|
494 200,00
|
1 042 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
672 982,00
|
401 900,00
|
87 200,00
|
183 882,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего, в том числе
|
6 269 871 543,79
|
337 577 517,00
|
375 342 585,00
|
363 097 286,54
|
433 600 468,99
|
401 089 813,52
|
400 049 665,56
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
221 403 126,00
|
2 263 100,00
|
64 097 236,00
|
40 328 190,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
38 238 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
6 048 468 417,79
|
335 314 417,00
|
311 245 349,00
|
322 769 096,54
|
395 362 268,99
|
362 851 613,52
|
361 811 465,56
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
359 919 473,38
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
|
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
|
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, культуры коренных малочисленных народов Севера.
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе
|
3 828 379 750,30
|
240 891 157,00
|
229 960 159,00
|
225 464 608,58
|
238 099 330,78
|
222 026 651,72
|
222 532 185,95
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 400 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
1 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 776 714 269,30
|
217 159 002,00
|
203 226 833,00
|
224 264 608,58
|
238 099 330,78
|
222 026 651,72
|
222 532 185,95
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
222 673 241,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
50 265 481,00
|
23 732 155,00
|
26 533 326,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе
|
3 577 982 247,07
|
234 481 398,00
|
224 036 855,00
|
218 820 594,32
|
217 402 374,64
|
205 255 493,33
|
205 186 993,33
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
администратор (ККиТ)
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., из них:
|
1 083
|
1 243
|
1 228
|
1 228
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
1 233
|
20 811
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
|
250
|
252
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
4 252
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 400 000,00
|
|
200 000,00
|
1 200 000,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество клубных формирований, ед.
|
69
|
71
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
за счет средств местного бюджета
|
3 526 316 766,07
|
210 749 243,00
|
197 303 529,00
|
217 620 594,32
|
217 402 374,64
|
205 255 493,33
|
205 186 993,33
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
206 618 048,95
|
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
|
393 683
|
338 697
|
328 622
|
331 622
|
334 822
|
337 822
|
340 822
|
343 822
|
347 822
|
350 822
|
353 822
|
355 000
|
356 000
|
357 000
|
358 000
|
359 000
|
360 000
|
5 947 378
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
50 265 481,00
|
23 732 155,00
|
26 533 326,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
|
1 642
|
1 526
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
1 465
|
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 4.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе
|
236 349 525,65
|
5 911 206,00
|
5 392 878,00
|
6 124 719,26
|
19 804 120,17
|
15 878 322,42
|
16 452 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
236 349 525,65
|
5 911 206,00
|
5 392 878,00
|
6 124 719,26
|
19 804 120,17
|
15 878 322,42
|
16 452 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
15 162 356,65
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 4.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего, в том числе
|
14 047 977,58
|
498 553,00
|
530 426,00
|
519 295,00
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
157
|
169
|
124
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет
|
|
|
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
14 047 977,58
|
498 553,00
|
530 426,00
|
519 295,00
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
892 835,97
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
|
всего, в том числе
|
6 000 000,00
|
6 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 940 000,00
|
5 940 000,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
60 000,00
|
60 000,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 5. Поддержка и развитие профессионального искусства
|
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство
|
всего, в том числе
|
4 005 031 076,76
|
293 736 486,00
|
263 495 453,00
|
237 991 308,45
|
250 796 335,55
|
227 230 055,14
|
227 310 055,14
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
администратор (ККиТ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 119 840,00
|
0,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
1 119 840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
3 914 984 828,76
|
251 685 406,00
|
218 620 125,00
|
235 991 308,45
|
249 676 495,55
|
227 230 055,14
|
227 310 055,14
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
86 926 408,00
|
42 051 080,00
|
44 875 328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство
|
всего, в том числе
|
4 005 031 076,76
|
293 736 486,00
|
263 495 453,00
|
237 991 308,45
|
250 796 335,55
|
227 230 055,14
|
227 310 055,14
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
администратор (ККиТ)
|
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
|
643
|
831
|
621
|
632
|
634
|
635
|
637
|
639
|
641
|
643
|
645
|
655
|
657
|
659
|
661
|
663
|
665
|
11 161
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел.
|
109 060
|
113 449
|
102 660
|
107 500
|
111 700
|
116 300
|
117 500
|
118 700
|
119 900
|
121 100
|
122 300
|
134 300
|
135 500
|
136 700
|
137 900
|
139 100
|
140 300
|
2 083 969
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 119 840,00
|
|
|
2 000 000,00
|
1 119 840,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 914 984 828,76
|
251 685 406,00
|
218 620 125,00
|
235 991 308,45
|
249 676 495,55
|
227 230 055,14
|
227 310 055,14
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
227 679 216,68
|
количество новых постановок, ед.
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
692
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
86 926 408,00
|
42 051 080,00
|
44 875 328,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реализованных проектов, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Основное мероприятие 5.2. "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре на 2016 - 2020 годы"
|
всего, в том числе
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000 000,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000 000,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы")
|
всего, в том числе
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000 000,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество учреждений, реализациющих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед.
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000 000,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 5.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры
|
всего, в том числе
|
372 340,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
372 340,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, чел.
|
-
|
-
|
-
|
85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
85
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
372 340,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
372 340,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
|
всего, в том числе
|
7 842 283 167,86
|
540 627 643,00
|
493 455 612,00
|
464 455 917,03
|
490 768 007,13
|
449 256 706,86
|
449 842 241,09
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
12 959 840,00
|
5 940 000,00
|
200 000,00
|
4 200 000,00
|
2 619 840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
7 692 131 438,86
|
468 904 408,00
|
421 846 958,00
|
460 255 917,03
|
488 148 167,13
|
449 256 706,86
|
449 842 241,09
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
450 352 458,25
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
137 191 889,00
|
65 783 235,00
|
71 408 654,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма"
|
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
|
Задача 6. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города
|
Основное мероприятие 6.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
|
всего, в том числе
|
9 949 490,00
|
0,00
|
447 782,00
|
1 101 708,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
8
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
132
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
|
5
|
6
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.
|
4 000
|
2 300
|
3 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
37 300
|
за счет средств местного бюджета
|
9 949 490,00
|
|
447 782,00
|
1 101 708,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма"
|
всего, в том числе
|
9 949 490,00
|
0,00
|
447 782,00
|
1 101 708,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
9 949 490,00
|
0,00
|
447 782,00
|
1 101 708,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
600 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
Задача 7. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
|
Основное мероприятие 7.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе
|
491 987 005,66
|
50 796 000,00
|
259 071 486,00
|
174 883 698,38
|
7 235 821,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 500,00
|
45 716 000,00
|
139 069 500,00
|
160 337 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
146 776 605,45
|
5 080 000,00
|
120 001 986,00
|
14 546 698,38
|
7 235 821,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 7.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС
|
всего, в том числе
|
104 542 280,00
|
0,00
|
104 542 280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
104 542 280,00
|
|
104 542 280,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС
|
всего, в том числе
|
374 101 006,00
|
50 796 000,00
|
154 529 206,00
|
168 775 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
степень готовности объекта,%
|
15
|
63,5
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 500,00
|
45 716 000,00
|
139 069 500,00
|
160 337 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет
|
-
|
да
|
да
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
28 978 506,00
|
5 080 000,00
|
15 459 706,00
|
8 438 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 7.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25
|
всего, в том числе
|
8 594 451,28
|
0,00
|
0,00
|
1 358 630,00
|
7 235 821,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
количество выполненных проектных работ, проект
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, %
|
-
|
-
|
13
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
8 594 451,28
|
|
|
1 358 630,00
|
7 235 821,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Мероприятие 7.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут"
|
всего, в том числе
|
4 661 368,17
|
0,00
|
0,00
|
4 661 368,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
-
|
17,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,5
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 661 368,17
|
|
|
4 661 368,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе
|
27 825 608,09
|
0,00
|
4 372 308,00
|
6 077 299,00
|
5 989 133,76
|
10 802 592,38
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
27 825 608,09
|
0,00
|
4 372 308,00
|
6 077 299,00
|
5 989 133,76
|
10 802 592,38
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 7.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1"
|
всего, в том числе
|
1 803 021,00
|
0,00
|
0,00
|
1 803 021,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по установке ограждения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 803 021,00
|
|
|
1 803 021,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12"
|
всего, в том числе
|
4 278 241,00
|
0,00
|
4 278 241,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 278 241,00
|
|
4 278 241,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр"
|
всего, в том числе
|
94 067,00
|
0,00
|
94 067,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
94 067,00
|
|
94 067,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.4. "МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция
|
всего, в том числе
|
359 903,00
|
0,00
|
0,00
|
359 903,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
359 903,00
|
|
0,00
|
359 903,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх"
|
всего, в том числе
|
3 914 375,00
|
0,00
|
0,00
|
3 914 375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 914 375,00
|
|
0,00
|
3 914 375,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 4, ул. Энтузиастов, 47"
|
всего, в том числе
|
3 532 742,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 532 742,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 532 742,73
|
|
0,00
|
|
|
3 532 742,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.7. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 25, ул. Островского, 3"
|
всего, в том числе
|
6 315 476,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 315 476,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 315 476,70
|
|
0,00
|
|
|
6 315 476,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.8. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 5, пр. Мира, 35"
|
всего, в том числе
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных проектно-сметных работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
584 274,95
|
|
0,00
|
|
|
|
584 274,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.9. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 21, ул. Бажова, 17"
|
всего, в том числе
|
303 512,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
303 512,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество выполненных проектных работ, проект
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
303 512,95
|
|
0,00
|
|
|
303 512,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.10. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1"
|
всего, в том числе
|
5 989 133,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 989 133,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 989 133,76
|
|
|
|
5 989 133,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.2.11. МАУ "Сургутская филармония"
|
всего, в том числе
|
650 860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
650 860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
650 860,00
|
|
|
|
|
650 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.3. Снос объектов недвижимости
|
всего, в том числе
|
490 968,62
|
0,00
|
245 867,00
|
245 101,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет средств местного бюджета
|
490 968,62
|
0,00
|
245 867,00
|
245 101,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 7.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5)
|
всего, в том числе
|
245 867,00
|
0,00
|
245 867,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
245 867,00
|
|
245 867,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16
|
всего, в том числе
|
245 101,62
|
|
|
245 101,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ)
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
245 101,62
|
|
|
245 101,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
всего, в том числе
|
520 303 582,37
|
50 796 000,00
|
263 689 661,00
|
181 206 099,00
|
13 224 955,04
|
10 802 592,38
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 500,00
|
45 716 000,00
|
139 069 500,00
|
160 337 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
175 181 082,37
|
5 080 000,00
|
124 620 161,00
|
20 869 099,00
|
13 224 955,04
|
10 802 592,38
|
584 274,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
|
Задача 8. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
|
Основное мероприятие 8.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений
|
всего, в том числе
|
20 282 330,00
|
1 103 035,00
|
1 103 605,00
|
1 173 798,00
|
1 643 239,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 493 773,00
|
227 490,00
|
228 060,00
|
586 899,00
|
821 656,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
за счет средств местного бюджета
|
10 488 557,00
|
725 545,00
|
725 545,00
|
586 899,00
|
821 583,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
300 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 8.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
|
всего, в том числе
|
18 987 360,00
|
455 550,00
|
456 120,00
|
1 173 798,00
|
1 643 239,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
администратор (ККиТ)
|
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед.
|
3
|
3
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 493 773,00
|
227 490,00
|
228 060,00
|
586 899,00
|
821 656,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
за счет средств местного бюджета
|
9 493 587,00
|
228 060,00
|
228 060,00
|
586 899,00
|
821 583,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
|
|
250
|
350
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
3 840
|
Мероприятие 8.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
|
всего, в том числе
|
1 294 970,00
|
647 485,00
|
647 485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
994 970,00
|
497 485,00
|
497 485,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
300 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
всего, в том числе
|
20 282 330,00
|
1 103 035,00
|
1 103 605,00
|
1 173 798,00
|
1 643 239,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
1 173 742,50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 493 773,00
|
227 490,00
|
228 060,00
|
586 899,00
|
821 656,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
10 488 557,00
|
725 545,00
|
725 545,00
|
586 899,00
|
821 583,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
586 845,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
300 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города"
|
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
|
Задача 9: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм.
|
Основное мероприятие 9.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма
|
всего, в том числе
|
413 908 292,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29 606 330,70
|
29 606 330,70
|
29 606 330,70
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
администратор (ККиТ)
|
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед.
|
|
|
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед.
|
|
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
224
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год
|
|
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
за счет средств местного бюджета
|
413 908 292,68
|
|
|
|
29 606 330,70
|
29 606 330,70
|
29 606 330,70
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
29 553 572,78
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 9.2. Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культуры
|
всего, в том числе
|
375 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
375 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
администратор (ККиТ)
|
количество муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг, ед.
|
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
375 000,00
|
|
|
|
375 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 9.3. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма
|
всего, в том числе
|
3 596 740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
администратор (ККиТ)
|
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел.
|
|
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
224
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 596 740,00
|
|
|
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
256 910,00
|
за счет других источников
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города"
|
всего, в том числе
|
417 880 032,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30 238 240,70
|
29 863 240,70
|
29 863 240,70
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
417 880 032,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30 238 240,70
|
29 863 240,70
|
29 863 240,70
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
29 810 482,78
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
19 722 293 991,95
|
1 182 757 454,00
|
1 402 982 726,00
|
1 290 686 496,80
|
1 256 463 242,84
|
1 165 012 100,30
|
1 160 862 652,57
|
1 115 139 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
1 114 839 029,04
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
265 200,00
|
0,00
|
81 700,00
|
85 800,00
|
97 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
604 733 579,00
|
57 046 030,00
|
205 243 096,00
|
209 794 589,00
|
45 356 696,50
|
41 712 197,50
|
38 825 097,50
|
886 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
18 975 824 892,95
|
1 058 135 989,00
|
1 123 763 045,00
|
1 080 806 107,80
|
1 211 008 846,34
|
1 123 299 902,80
|
1 122 037 555,07
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
1 114 252 131,54
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
141 470 320,00
|
67 575 435,00
|
73 894 885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма
|
всего, в том числе
|
18 685 982 047,10
|
1 095 006 305,00
|
1 113 843 098,00
|
1 086 952 048,30
|
1 164 759 218,56
|
1 132 337 309,12
|
1 119 375 678,32
|
1 088 791 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
1 088 491 671,80
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
265 200,00
|
0,00
|
81 700,00
|
85 800,00
|
97 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
259 611 079,00
|
11 330 030,00
|
66 173 596,00
|
49 457 589,00
|
45 356 696,50
|
41 712 197,50
|
38 825 097,50
|
886 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
586 897,50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
18 284 635 448,10
|
1 016 100 840,00
|
973 692 917,00
|
1 037 408 659,30
|
1 119 304 822,06
|
1 090 625 111,62
|
1 080 550 580,82
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
1 087 904 774,30
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников (плата потребителей услуги)
|
141 470 320,00
|
67 575 435,00
|
73 894 885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
508 017 985,52
|
36 955 149,00
|
29 822 275,00
|
32 995 013,88
|
44 262 852,57
|
32 674 791,18
|
41 486 974,25
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
508 017 985,52
|
36 955 149,00
|
29 822 275,00
|
32 995 013,88
|
44 262 852,57
|
32 674 791,18
|
41 486 974,25
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
26 347 357,24
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
488 088 608,90
|
50 796 000,00
|
259 317 353,00
|
170 739 434,62
|
7 235 821,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 500,00
|
45 716 000,00
|
139 069 500,00
|
160 337 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
142 966 108,90
|
5 080 000,00
|
120 247 853,00
|
10 402 434,62
|
7 235 821,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет других источников
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|