Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы г. Сургута от 20 июня 2013 г. N 344-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 12
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ на 2014 год
30 апреля, 20 июня 2013 г.
N п/п |
Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |
Код ведомственной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
13 030 911,9 |
7 532 677,1 |
7 523 125,2 |
9 551,9 |
5 498 234,8 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Декоративно-художественное оформление города |
304 |
|
|
27 309,6 |
27 309,6 |
27 309,6 |
|
|
|
Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовленных новых, объект |
304 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, объект |
304 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество скульптурных композиций созданных |
304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед. |
304 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
в рамках конкурса садово-парковой скульптуры, ед. |
304 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных (размещённых) объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, объект |
304 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед. |
304 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
304 |
|
7,27 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
304 |
|
100 |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
304 |
046 |
|
27 309,6 |
27 309,6 |
27 309,6 |
|
|
1.2. |
Праздничное оформление города |
305 |
|
|
29 887,0 |
29 887,0 |
29 887,0 |
|
|
|
Количество оформленных общегородских мероприятий, ед. |
305 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы, кол-во дней в год |
305 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед. |
305 |
|
1 300 |
|
|
|
|
|
|
Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед. |
305 |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снежных городков, ед. |
305 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
305 |
|
7,5 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
305 |
|
100 |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
305 |
046 |
|
29 887,0 |
29 887,0 |
29 887,0 |
|
|
1.3. |
Ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства |
306 |
|
|
264 350,1 |
264 350,1 |
264 350,1 |
|
|
|
Количество администрируемых ведомственных/долгосрочных программ, шт. |
306 |
|
3/5 |
|
|
|
|
|
|
Количество утверждённой градостроительной документации, шт. |
306 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество произведённых расчётов и платежей НДС по договорам на распространение наружной рекламы, шт. |
306 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
Количество рассмотренных документов/выданных разрешений на строительство (ввод), реконструкцию объектов капитального строительства, шт. |
306 |
|
1 080 |
|
|
|
|
|
|
Количество рассмотренных документов/выданных разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, шт. |
306 |
|
148 |
|
|
|
|
|
|
Количество рассмотренных/выданных документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, шт. |
306 |
|
1 590 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных/аннулированных разрешений на установку рекламных конструкций, шт. |
306 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
Количество сформированных земельных участков для строительства/для размещения движимых объектов (на торгах), шт. |
306 |
|
115 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных разрешений на установку передвижных объектов, шт. |
306 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
Количество рассмотренных обращений/оформленных нормативных правовых актов муниципального образования город Сургут о присвоении/уточнении почтовых адресов, шт. |
306 |
|
460 |
|
|
|
|
|
|
Количество информации внесенной в базы данные о присвоении/уточнении почтовых адресов, шт. |
306 |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
Количество предоставленных сведений об адресации, из ИСОГД, материалах инженерных изысканий, присвоении названий топонимическим объектам на запросы граждан, юридических лиц, шт. |
306 |
|
410 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленной аналитической информации о ходе строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, ед. |
306 |
|
336 |
|
|
|
|
|
|
Количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
306 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество сформированных муниципальных заказов, ед. |
306 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверенных смет, ед. |
306 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
Количество полученных технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения по объектам финансируемым за счёт средств окружного и (или) городского бюджетов, ед. |
306 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых публичных обсуждений, ед. |
306 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество организованных мероприятий в области архитектуры и градостроительства, ед. |
306 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество заключённых муниципальных контрактов (договоров, соглашений), шт. |
306 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных эскизных проектов и паспортов отделки фасадов зданий, шт. |
306 |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных и архивированных проектов планировки, эскизных проектов и паспортов отделки фасадов зданий, шт. |
306 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных архитектурно-планировочных заданий, шт. |
306 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных в электронном виде границ красных линий, ед. |
306 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков, шт. |
306 |
|
275 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверенных материалов геодезических съёмок, поступивших в информационную систему "Единое окно ДИЗО", шт. |
306 |
|
1 060 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверенных, сформированных и предоставленных материалов топографической съёмки CREDO в МКУ "АСУ-город" для ведения информационной системы "Цифровая карта города Сургута", шт. |
306 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверенных, учтённых, систематизированных (с предоставлением справок) данных инженерных изысканий, завершённых строительством или реконструируемых объектов, шт. |
306 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
Количество отсканированных и внесённых сведений (утверждённой градостроительной документации) в разделы, подсистемы (реестры) ИСОГД, шт. |
306 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний городской комиссии по топонимике, шт. |
306 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество принятых решений об изъятии, в том числе путём выкупа земельных участков для муниципальных нужд, шт. |
306 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество внесений изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с решениями Думы города Сургута, шт. |
306 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
Количество постановлений Администрации города о разрешении на условно-разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, шт. |
306 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество постановлений Администрации города о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, шт. |
306 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверок соответствия предоставленного решения инженерного обеспечения территориальной единицы, утверждённым схемам развития инженерных сетей города, шт. |
306 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество заключений о соответствии земельных участков, предназначенных под строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с разработанной проектной документацией, генеральным схемам инженерного обеспечения, шт. |
306 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Количество внесённых изменений в дежурный план линий градостроительного регулирования, шт. |
306 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество предоставленных субсидий на оказание муниципальных услуг, ед. |
306 |
|
2 |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
306 |
046 |
|
264 350,1 |
264 350,1 |
264 350,1 |
|
|
2. |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
311 |
|
|
155 659,1 |
155 659,1 |
155 099,8 |
559,3 |
|
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. |
311 |
|
93 000 |
|
|
|
|
|
|
Из них: |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пользователей до 14 лет, чел. |
311 |
|
21 900 |
|
|
|
|
|
|
количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел. |
311 |
|
41 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений муниципальных библиотек, посещений |
311 |
|
415 000 |
|
|
|
|
|
|
Из них: |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений |
311 |
|
61 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет, ед. |
311 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед. |
311 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
311 |
|
8,2 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
311 |
|
97,5 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
311 |
044 |
|
148 854,3 |
148 854,3 |
148 295,0 |
559,3 |
|
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
311 |
|
|
6 804,8 |
6 804,8 |
6 804,8 |
|
|
2.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
311 |
040 |
|
5 479,7 |
5 479,7 |
5 479,7 |
|
|
2.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
311 |
040 |
|
1 325,1 |
1 325,1 |
1 325,1 |
|
|
2.2. |
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия |
312 |
|
|
101 413,7 |
101 413,7 |
101 413,7 |
|
|
|
Количество потребителей услуги всего, чел. |
312 |
|
60 450 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. |
312 |
|
39 350 |
|
|
|
|
|
|
Из них: |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. |
312 |
|
23 800 |
|
|
|
|
|
|
количество участников просветительных мероприятий музеев города, чел. |
312 |
|
21 100 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых выставок и просветительских мероприятий, ед. |
312 |
|
845 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
312 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
312 |
|
8,8 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
312 |
044 |
|
93 572,4 |
93 572,4 |
93 572,4 |
|
|
2.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
312 |
|
|
7 841,3 |
7 841,3 |
7 841,3 |
|
|
2.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
312 |
040 |
|
7 109,5 |
7 109,5 |
7 109,5 |
|
|
2.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
312 |
040 |
|
731,8 |
731,8 |
731,8 |
|
|
2.3. |
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры |
313 |
|
|
351 148,6 |
351 148,6 |
351 148,6 |
|
|
|
Количество потребителей услуги, чел. |
313 |
|
548 935 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на платной основе, чел. |
313 |
|
443 500 |
|
|
|
|
|
|
посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел. |
313 |
|
103 850 |
|
|
|
|
|
|
занимающихся в клубных формированиях, чел. |
313 |
|
1 585 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
313 |
|
98,1 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10) |
313 |
|
8,4 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10) |
313 |
|
8,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10) |
313 |
|
7,1 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
313 |
044 |
|
345 671,3 |
345 671,3 |
345 671,3 |
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
313 |
|
|
5 477,3 |
5 477,3 |
5 477,3 |
|
|
2.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
313 |
040 |
|
5 258,3 |
5 258,3 |
5 258,3 |
|
|
2.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
313 |
040 |
|
219,0 |
219,0 |
219,0 |
|
|
2.4. |
Организация массовых мероприятий |
314 |
|
|
24 631,8 |
24 631,8 |
24 631,8 |
|
|
|
Количество массовых мероприятий, ед. |
314 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
314 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
314 |
|
8,2 |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
314 |
044 |
|
24 184,0 |
24 184,0 |
24 184,0 |
|
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
314 |
|
|
447,8 |
447,8 |
447,8 |
|
|
2.4.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
314 |
040 |
|
447,8 |
447,8 |
447,8 |
|
|
2.5. |
Дополнительное образование детей в детских школах искусств |
315 |
|
|
279 096,5 |
279 096,5 |
279 096,5 |
|
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
|
2 540 |
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, % |
315 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
315 |
|
204 |
|
|
|
|
|
|
Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности, ед. |
315 |
|
69 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
315 |
|
4,8 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
315 |
|
99 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
315 |
|
8,1 |
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
315 |
044 |
|
269 412,0 |
269 412,0 |
269 412,0 |
|
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
315 |
|
|
9 684,5 |
9 684,5 |
9 684,5 |
|
|
2.5.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
315 |
040 |
|
8 743,1 |
8 743,1 |
8 743,1 |
|
|
2.5.2.2. |
Управление связи и информатизации |
315 |
040 |
|
941,4 |
941,4 |
941,4 |
|
|
2.6. |
Дополнительное образование в спортивных школах |
316 |
|
|
488 682,4 |
488 682,4 |
488 682,4 |
|
|
|
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
|
8 613 |
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
316 |
|
3 068 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, % |
316 |
|
35,6 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
316 |
|
94,8 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
316 |
|
7,3 |
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
316 |
044 |
|
451 522,0 |
451 522,0 |
451 522,0 |
|
|
2.6.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
316 |
|
|
37 160,4 |
37 160,4 |
37 160,4 |
|
|
2.6.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
316 |
040 |
|
35 716,8 |
35 716,8 |
35 716,8 |
|
|
2.6.2.2. |
Управление связи и информатизации |
316 |
040 |
|
1 443,6 |
1 443,6 |
1 443,6 |
|
|
2.7. |
Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
317 |
|
|
268 490,4 |
268 490,4 |
268 490,4 |
|
|
|
Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
317 |
|
33 401 |
|
|
|
|
|
|
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. |
317 |
|
9 500 |
|
|
|
|
|
|
Доля штатных тренеров и педагогов-организаторов, имеющих специальное профессиональное образование, от общего количества штатных тренеров и педагогов-организаторов муниципальных учреждений, % |
317 |
|
67,4 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
317 |
|
91,3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
317 |
|
8 |
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
317 |
044 |
|
254 647,8 |
254 647,8 |
254 647,8 |
|
|
2.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
317 |
|
|
13 842,6 |
13 842,6 |
13 842,6 |
|
|
2.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
317 |
040 |
|
12 988,7 |
12 988,7 |
12 988,7 |
|
|
2.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
317 |
040 |
|
853,9 |
853,9 |
853,9 |
|
|
2.8. |
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью |
318 |
|
|
258 736,4 |
258 736,4 |
258 736,4 |
|
|
|
Количество подростков и молодёжи трудоустроенных на рабочие места, чел. |
318 |
|
2 232 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
трудоустроенных на временные рабочие места, чел. |
318 |
|
1 272 |
|
|
|
|
|
|
Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодёжи, мест |
318 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
318 |
|
3 270 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений молодёжно-подростковых клубов и центров по месту жительства, чел./посещений |
318 |
|
251 840 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел. |
318 |
|
9 224 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел. |
318 |
|
30 730 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
318 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
318 |
|
6,5 |
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
318 |
044 |
|
241 287,0 |
241 287,0 |
241 287,0 |
|
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
318 |
|
|
17 449,4 |
17 449,4 |
17 449,4 |
|
|
2.8.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
318 |
040 |
|
8 135,5 |
8 135,5 |
8 135,5 |
|
|
2.8.2.2. |
Управление связи и информатизации |
318 |
040 |
|
1 313,9 |
1 313,9 |
1 313,9 |
|
|
2.8.2.3. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
318 |
046 |
|
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
|
2.9. |
Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время |
319 |
|
|
6 323,9 |
6 323,9 |
6 323,9 |
|
|
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
319 |
|
1 621 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
319 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
319 |
|
6,9 |
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
319 |
044 |
|
6 323,9 |
6 323,9 |
6 323,9 |
|
|
2.10. |
Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
320 |
|
|
111 254,6 |
101 568,0 |
101 568,0 |
|
9 686,6 |
|
Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед. |
320 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, шт. |
320 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий, шт. |
320 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
Количество курируемых объектов муниципальных учреждений, шт. |
320 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных публичных докладов, шт. |
320 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
Количество программ развития муниципальных учреждений, прошедших экспертизу, шт. |
320 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Количество проверенных финансово-экономических отчётов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; сформированных сводных отчётов; составленных финансово-экономических отчётов департамента, шт. |
320 |
|
578 |
|
|
|
|
|
|
Количество комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту |
320 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодёжи в возрасте 6 - 17 лет, отдохнувших в загородных, специализированных (профильных) спортивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях, человек |
320 |
|
419 |
|
|
|
|
|
2.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
320 |
044 |
|
111 254,6 |
101 568,0 |
101 568,0 |
|
9 686,6 |
3. |
Департамент образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |
331 |
|
|
2 832 893,7 |
2 534 518,7 |
2 534 518,7 |
|
298 375,0 |
|
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, чел. |
331 |
|
18 789 |
|
|
|
|
|
|
существующая сеть, чел. |
331 |
|
17 119 |
|
|
|
|
|
|
вновь вводимая сеть, чел. |
331 |
|
1 670 |
|
|
|
|
|
|
Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, % |
331 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
331 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
331 |
|
7,6 |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
331 |
043 |
|
2 531 451,6 |
2 233 076,6 |
2 233 076,6 |
|
298 375,0 |
3.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
331 |
|
|
301 442,1 |
301 442,1 |
301 442,1 |
|
|
3.1.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
331 |
040 |
|
295 528,5 |
295 528,5 |
295 528,5 |
|
|
3.1.2.2. |
Управление связи и информатизации |
331 |
040 |
|
5 913,6 |
5 913,6 |
5 913,6 |
|
|
3.2. |
Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях |
332 |
|
|
4 501 001,4 |
582 413,1 |
582 413,1 |
|
3 918 588,3 |
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу общего образования, чел. |
332 |
|
39 405 |
|
|
|
|
|
|
из них дополнительного образования, чел. |
332 |
|
20 354 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
332 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, % |
332 |
|
98 |
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, % |
332 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
332 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги: |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общего образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
дополнительного образования, балл (от 0 до 10) |
332 |
|
7 |
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
332 |
043 |
|
4 144 562,9 |
225 974,6 |
225 974,6 |
|
3 918 588,3 |
3.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
332 |
|
|
356 438,5 |
356 438,5 |
356 438,5 |
|
|
3.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
332 |
040 |
|
349 725,9 |
349 725,9 |
349 725,9 |
|
|
3.2.2.2. |
Управление связи и информатизации |
332 |
040 |
|
6 712,6 |
6 712,6 |
6 712,6 |
|
|
3.3. |
Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей |
333 |
|
|
178 536,1 |
178 536,1 |
178 536,1 |
|
|
|
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел. |
333 |
|
5 954 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
333 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
333 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед. |
333 |
|
131 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
333 |
|
96 |
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
333 |
043 |
|
170 175,8 |
170 175,8 |
170 175,8 |
|
|
3.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
333 |
|
|
8 360,3 |
8 360,3 |
8 360,3 |
|
|
3.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
333 |
040 |
|
7 513,5 |
7 513,5 |
7 513,5 |
|
|
3.3.2.2. |
Управление связи и информатизации |
333 |
040 |
|
846,8 |
846,8 |
846,8 |
|
|
3.4. |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
334 |
|
|
27 073,3 |
27 073,3 |
18 080,7 |
8 992,6 |
|
|
Численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел. |
334 |
|
9 400 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в весенний период, чел. |
334 |
|
2 375 |
|
|
|
|
|
|
в летний период, чел. |
334 |
|
4 025 |
|
|
|
|
|
|
в осенний период, чел. |
334 |
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10) |
334 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, % |
334 |
|
100 |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
334 |
043 |
|
27 073,3 |
27 073,3 |
18 080,7 |
8 992,6 |
|
3.5. |
Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования |
335 |
|
|
777 558,9 |
382 289,2 |
382 289,2 |
|
395 269,7 |
|
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учётом МУК), ед. |
335 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед. |
335 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество образовательных учреждений, в которых осуществляется подвоз обучающихся, % |
335 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учёбе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, не менее, чел. |
335 |
|
616 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед. |
335 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных образовательных учреждений, ед. |
335 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, ед. |
335 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед. |
335 |
|
47 |
|
|
|
|
|
|
Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Численность детей, направленных по путёвкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путёвки, не менее, чел. |
335 |
|
329 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, не менее, шт. |
335 |
|
329 |
|
|
|
|
|
|
Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед. |
335 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
335 |
|
109 |
|
|
|
|
|
|
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объёме, ед. |
335 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учёта и отчётности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений, % |
335 |
|
98 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных бюджетных, казённых учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших, разместивших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении, % |
335 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
335 |
|
14 |
|
|
|
|
|
3.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
335 |
043 |
|
777 558,9 |
382 289,2 |
382 289,2 |
|
395 269,7 |
4. |
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 - 2015 годы |
347 |
|
|
14 012,5 |
14 012,5 |
14 012,5 |
|
|
|
Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед. |
347 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед. |
347 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
347 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м |
347 |
|
8 262 |
|
|
|
|
|
|
Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м |
347 |
|
1 103 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения, ед. |
347 |
|
230 |
|
|
|
|
|
|
Количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед. |
347 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв.м |
347 |
|
90 437,56 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10) |
347 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества, % |
347 |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
347 |
040 |
|
14 012,5 |
14 012,5 |
14 012,5 |
|
|
4.2. |
Ведомственная целевая программа функционирования департамента городского хозяйства |
368 |
|
|
911 568,4 |
911 568,4 |
911 568,4 |
|
|
|
Количество предоставленных ответов, информаций, ед. |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в государственные органы власти (в т.ч. контрольные, надзорные), ед. |
368 |
|
1 871 |
|
|
|
|
|
|
в органы местного самоуправления (в т.ч. структурные подразделения Администрации города, контрольные, надзорные), ед., в т.ч.: |
368 |
|
1 511 |
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед. |
368 |
|
1 458 |
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности куратора, ед. |
368 |
|
53 |
|
|
|
|
|
|
иным юридическим лицам, физическим лицам, ед., в т.ч.: |
368 |
|
2 868 |
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед. |
368 |
|
2 845 |
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности куратора, ед. |
368 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых проверок, в т.ч. выездных, ед. |
368 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
Количество состоявшихся совещаний, комиссий, рабочих групп, ед. |
368 |
|
331 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданных муниципальных правовых актов, ед., в т.ч.: |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед. |
368 |
|
549 |
|
|
|
|
|
|
в рамках деятельности куратора, ед. |
368 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, и бесхозяйным жилищным фондом, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество заключённых договоров управления (дополнительных соглашений к договорам) с управляющими организациями и товариществами собственниками жилья от лица собственника помещений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. |
368 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в отношении которых по итогам открытых конкурсов "по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут" заключены договоры управления и осуществляется контроль, за исполнением договорных отношений, ед. |
368 |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
Количество формируемых реестров многоквартирных жилых домов и организаций (ТСЖ, жилищных кооперативов, иных потребительских кооперативов), осуществляющих их управление, ед. |
368 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в которых доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество которых составляет более чем пятьдесят процентов, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, введенными в эксплуатацию, ед. |
368 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных муниципальных правовых актов по утверждению технических заданий на разработку (корректировку) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. |
368 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных правовых актов по утверждению (корректировке) долгосрочных целевых программ, ед. |
368 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество утверждённых сводных планов вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей с изданием муниципального правового акта, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество утверждённых сводных планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального комплекса с изданием муниципального правового акта, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество заявок, поданных собственниками источников тепловой энергии и тепловых сетей, ед. |
368 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых комиссионных обследований состояния объектов улично-дорожной сети города, внутриквартальных проездов общего пользования, линий уличного освещения, ж/д переездов на их соответствие требованиям нормативных правовых актов, ед. |
368 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
Количество брошенных, бесхозяйных транспортных средств, в отношении которых на комиссии принято решение о вывозе, ед. |
368 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласований (с 01.01.2013 выдача разрешений) по перевозкам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с указанием маршрута (части маршрута), проходящего по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городского округа города Сургут, ед. |
368 |
|
6 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных и утверждённых городских маршрутов на маршрутной сети города, ед. |
368 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
Количество комиссионных обследований дорожных условий на маршрутах городского пассажирского транспорта на соответствие их требованиям безопасности дорожного движения с составлением актов, ед. |
368 |
|
126 |
|
|
|
|
|
|
Количество утверждённых расписаний (графиков) движения городского транспорта общего пользования, ед. |
368 |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных маршрутов и расписаний движения пригородного, межмуниципального и вахтового пассажирского автомобильного маршрутного транспорта, ед. |
368 |
|
130 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города, ед. |
368 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных и заключённых договоров на оказание транспортных услуг пассажирским транспортом общего пользования с победителями конкурса, ед. |
368 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
Количество выборочных проверок качества предоставления транспортных услуг населению на регулярной маршрутной сети (санитарное состояние, экипировка, культура обслуживания), ед. |
368 |
|
46 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных рациональных схем изменения автобусных маршрутов в связи с проведением общегородских мероприятий и ремонтных работ, ед. |
368 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
Доля финансового обеспечения организаций-перевозчиков от общего финансирования расходов на осуществление пассажирских перевозок, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля финансового обеспечения управляющих организаций от общего финансирования недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля финансового обеспечения содержания муниципального имущества, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля финансового обеспечения предоставления компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля получателей, которым своевременно предоставлена субсидия на возмещение расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля объектов жизнеобеспечения города, обеспеченных необходимым оборудованием, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество подведомственных муниципальных казённых учреждений, в отношении которых департамент городского хозяйства выполняет функции куратора, ед. |
368 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных казённых учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на выполнение муниципальных работ, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество администрируемых долгосрочных целевых программ, ед. |
368 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед. |
368 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных и представленных отчётов, форм отчётности по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство, "Дорожное хозяйство (дорожные фонды), "Транспорт", % |
368 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных заявок по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед. |
368 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных разъяснений гражданам по вопросам переселения, улучшения жилищных условий, ед. |
368 |
|
1 080 |
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
368 |
040 |
|
911 568,4 |
911 568,4 |
911 568,4 |
|
|
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Благоустройство рекреационных зон |
372 |
|
|
159 251,9 |
159 251,9 |
159 251,9 |
|
|
|
Содержание мест общего пользования, занятых зелёными насаждениями вдоль улиц и магистралей, га |
372 |
|
251,32 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (первый раз), га |
372 |
|
226,19 |
|
|
|
|
|
|
Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (второй раза), га |
372 |
|
226,19 |
|
|
|
|
|
|
Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га |
372 |
|
24,12 |
|
|
|
|
|
|
Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
|
109 790 |
|
|
|
|
|
|
Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт. |
372 |
|
219 583 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт газонов с завозом растительной земли 5 см, м2 |
372 |
|
3 573 |
|
|
|
|
|
|
Уход за деревьями вдоль улиц "в первые 5 лет" посадки, шт. |
372 |
|
6 094 |
|
|
|
|
|
|
Формирование крон крупноразмерных деревьев, шт. |
372 |
|
425 |
|
|
|
|
|
|
Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон, п.м. |
372 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Санитарное содержание мест общего пользования, га |
372 |
|
130,98 |
|
|
|
|
|
|
Санитарное содержание "бесхозяйных территорий", га |
372 |
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
Создание и содержание цветников, кв.м |
372 |
|
8 110 |
|
|
|
|
|
|
Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га |
372 |
|
167,15 |
|
|
|
|
|
|
Содержание земельных участков, сформированных под парки и скверы, га |
372 |
|
77,53 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустраиваемых водоёмов, находящихся на содержании, ед. |
372 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, % |
372 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю |
372 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году |
372 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
372 |
|
74 |
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
372 |
040 |
|
159 251,9 |
159 251,9 |
159 251,9 |
|
|
4.4. |
Организация мероприятий по охране окружающей среды |
373 |
|
|
6 730,0 |
6 730,0 |
6 730,0 |
|
|
|
Объём убранных несанкционированных свалок, м3 |
373 |
|
7 672,5 |
|
|
|
|
|
|
Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, м2 |
373 |
|
25 575 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий экологической направленности, организованных комитетом по природопользованию и экологии, ед. |
373 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел. |
373 |
|
12 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданной печатной продукции экологической направленности, ед. |
373 |
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, % |
373 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, % |
373 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, % |
373 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
373 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
373 |
|
90 |
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
373 |
040 |
|
6 730,0 |
6 730,0 |
6 730,0 |
|
|
4.5. |
Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
375 |
|
|
17 874,0 |
17 874,0 |
17 874,0 |
|
|
|
Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га |
375 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га |
375 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |
375 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость минерализованных полос, км |
375 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
Количество противопожарных водоёмов, ед. |
375 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га |
375 |
|
12,3 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |
375 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн. |
375 |
|
153 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений, дн. |
375 |
|
249 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, % |
375 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество дней выполнения муниципальной работы по предотвращению лесных пожаров, методом патрулирования, дн. |
375 |
|
90 |
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
375 |
040 |
|
17 874,0 |
17 874,0 |
17 874,0 |
|
|
4.6. |
Ведомственная целевая программа функционирования комитета по природопользованию и экологии |
376 |
|
|
25 506,4 |
25 506,4 |
25 506,4 |
|
|
|
Количество выявленных административных правонарушений в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт. |
376 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт. |
376 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
Количество устранённых нарушителями правонарушений в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт. |
376 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
Доля участия населения г. Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в г. Сургуте, % |
376 |
|
3,7 |
|
|
|
|
|
|
Количество организованных КПиЭ массовых экологических акций, шт. |
376 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых проверок при осуществлении муниципального лесного контроля, шт. |
376 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Количество объявлений в СМИ, шт. |
376 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности населения озеленёнными территориями общего пользования, м2/чел. |
376 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
Количество выданных разрешений на снос зелёных насаждений, шт. |
376 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Объём доходов бюджета от восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений (по итогам года), тыс.руб. |
376 |
|
36 514,9 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов, % |
376 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Средний класс природной пожарной опасности в городских лесах, класс |
376 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Площадь мест для массового отдыха населения, га |
376 |
|
304,68 |
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности населения местами для массового отдыха, кв.м |
376 |
|
9,37 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных экологических маршрутов, шт. |
376 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество заключённых муниципальных контрактов, договоров, шт. |
376 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов, шт. |
376 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
Количество принятых и рассмотренных обращений, шт. |
376 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора, ед. |
376 |
|
2 |
|
|
|
|
|
4.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
376 |
040 |
|
25 506,4 |
25 506,4 |
25 506,4 |
|
|
|
Управление бюджетного учёта и отчётности |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7. |
Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий |
381 |
|
|
30 362,8 |
30 362,8 |
30 362,8 |
|
|
|
Количество потребителей услуги всего, чел. |
381 |
|
136 600 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий всего, ед. |
381 |
|
8 438 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
381 |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
381 |
040 |
|
27 523,0 |
27 523,0 |
27 523,0 |
|
|
4.7.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
381 |
|
|
2 839,8 |
2 839,8 |
2 839,8 |
|
|
4.7.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
381 |
040 |
|
2 715,0 |
2 715,0 |
2 715,0 |
|
|
4.7.2.2. |
Управление связи и информатизации |
381 |
040 |
|
124,8 |
124,8 |
124,8 |
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8. |
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
382 |
|
|
47 842,2 |
47 842,2 |
47 842,2 |
|
|
|
Общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
382 |
|
44 328 |
|
|
|
|
|
|
Доля обработанных сообщений от общего количества принятых сообщений, % |
382 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Охват населения при оповещении и информировании об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, % |
382 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
382 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля работников учреждения прошедших подготовку (переподготовку) от общего числа работников, подлежащих обучению, % |
382 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
382 |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
382 |
040 |
|
47 535,0 |
47 535,0 |
47 535,0 |
|
|
4.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
382 |
|
|
307,2 |
307,2 |
307,2 |
|
|
4.8.2.1. |
Управление связи и информатизации |
382 |
040 |
|
307,2 |
307,2 |
307,2 |
|
|
4.9. |
Поисково-спасательные работы на воде |
391 |
|
|
37 716,8 |
37 716,8 |
37 716,8 |
|
|
|
Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
391 |
|
1 112 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, % |
391 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
391 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, % |
391 |
|
88,9 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
391 |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
391 |
040 |
|
35 950,3 |
35 950,3 |
35 950,3 |
|
|
4.9.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
391 |
|
|
1 766,5 |
1 766,5 |
1 766,5 |
|
|
4.9.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
391 |
040 |
|
1 610,1 |
1 610,1 |
1 610,1 |
|
|
4.9.2.2. |
Управление связи и информатизации |
391 |
040 |
|
156,4 |
156,4 |
156,4 |
|
|
4.10. |
Выполнение аварийно-спасательных работ |
392 |
|
|
37 276,7 |
37 276,7 |
37 276,7 |
|
|
|
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, раз |
392 |
|
1 860 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, % |
392 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
392 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
392 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения установленного графика работы, % |
392 |
|
100 |
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
392 |
040 |
|
36 217,3 |
36 217,3 |
36 217,3 |
|
|
4.10.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
392 |
|
|
1 059,4 |
1 059,4 |
1 059,4 |
|
|
4.10.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
392 |
040 |
|
934,0 |
934,0 |
934,0 |
|
|
4.10.2.2. |
Управление связи и информатизации |
392 |
040 |
|
125,4 |
125,4 |
125,4 |
|
|
4.11. |
Ведомственная целевая программа функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
393 |
|
|
33 108,0 |
33 108,0 |
33 108,0 |
|
|
|
Количество утверждённых муниципальных заданий по реализации ведомственных целевых программ оказания услуг, шт. |
393 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, шт. |
393 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Поддержание запасов материальных средств резервного фонда города для ликвидации ЧС и в целях ГО на уровне 95 % от утверждённого норматива ежегодно, % от норматива |
393 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых комплексных проверок системы оповещения города, раз |
393 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, раз |
393 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых проверок готовности защитных сооружений, раз |
393 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов г. Сургута, раз |
393 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, раз |
393 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний санитарно-противоэпидемического совета, раз |
393 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых рейдов по патрулированию территории городских лесов, раз |
393 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество потушенных пожаров и загораний городских лесов, раз |
393 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных и установленных предупредительно - запрещающих аншлагов, шт. |
393 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
Количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, статья |
393 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданных и распространённых агитационных буклетов на тему "меры безопасности на водоёмах", экз. |
393 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "меры безопасности на водоёмах" на каналах телевизионного вещания, шт. |
393 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых совместных рейдов в местах опасных для купания, раз |
393 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, раз |
393 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, раз |
393 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Количество изданных и распространённых агитационных буклетов на тему "противопожарная безопасность", экз. |
393 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "противопожарная безопасность" на каналах телевизионного вещания, шт. |
393 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество размещённой рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "противопожарная безопасность", шт. |
393 |
|
2 |
|
|
|
|
|
4.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
393 |
040 |
|
33 108,0 |
33 108,0 |
33 108,0 |
|
|
5. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Оказание медицинской помощи |
440 |
|
|
778 943,3 |
138 322,3 |
138 322,3 |
|
640 621,0 |
|
Общее количество потребителей муниципальной услуги, чел. |
440 |
|
330 326 |
|
|
|
|
|
|
Общее количество вызовов скорой медицинской помощи, вызовы |
440 |
|
109 007 |
|
|
|
|
|
|
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений |
440 |
|
2 943 |
|
|
|
|
|
|
Количество пациенто-дней, проведённых больными в дневных стационарах, тыс. пациенто-день |
440 |
|
158,8 |
|
|
|
|
|
|
Количество койко-дней, проведённых больными в круглосуточном стационаре, койко-дни |
440 |
|
125,8 |
|
|
|
|
|
|
Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, % |
440 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел. |
440 |
|
470 |
|
|
|
|
|
|
Доля врачебного персонала имеющего сертификаты, % |
440 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, % |
440 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
440 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
440 |
|
100 |
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
440 |
045 |
|
727 587,2 |
86 966,2 |
86 966,2 |
|
640 621,0 |
5.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
440 |
|
|
51 356,1 |
51 356,1 |
51 356,1 |
|
|
5.1.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
440 |
046 |
|
51 356,1 |
51 356,1 |
51 356,1 |
|
|
5.2. |
Ведомственная целевая программа функционирования комитета по здравоохранению |
450 |
|
|
246 671,4 |
10 977,2 |
10 977,2 |
|
235 694,2 |
|
Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед. |
450 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. |
450 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения, ед. |
450 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных публичных докладов, ед. |
450 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
Количество программ развития муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших экспертизу, ед. |
450 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Доля проведённых организационных мероприятий от общего количества запланированных, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля проведённых проверок муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения от количества запланированных, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество согласованных отчётов муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, ед. |
450 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
Доля организованных аукционов муниципального заказа от общего числа, включённых в план-график, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля детей до трёх лет, получающих бесплатные молочные продукты от общего количества обратившихся, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворённых обращений по бесплатному зубопротезированию от общего числа обращений, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно осуществленных денежных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи от общего количества запланированных, % |
450 |
|
100 |
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
450 |
045 |
|
246 671,4 |
10 977,2 |
10 977,2 |
|
235 694,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.