Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Комплексная цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
|
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
|
50
|
104,2
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
количество актуализированных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
количество актуализированных схем водоотведения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
количество приобретенного оборудования, ед.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1.
Реконструкция,
расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
326 395 212
|
115 507 774
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
33 456 552,35
|
7 195 922,50
|
5 791 648,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
уровень износа коммунальной инфраструктуры,%
|
45,6
|
48,0
|
48,0
|
48,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
49,0
|
48,6
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
143 663 287
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
8 202 200,00
|
5 468 100,00
|
5 468 100,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
181 287 698
|
17 924 147
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
24 486 493,35
|
1 727 822,50
|
287 795,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция,
расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
114 602 845
|
70 313 751
|
9 387 290
|
10 847 005,46
|
24 054 798,35
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
55 607 879
|
55 607 879
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
58 994 966
|
14 705 872
|
9 387 290
|
10 847 005,46
|
24 054 798,35
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-219 (строительный номер 10)
|
всего, в том числе
|
6 256 953
|
6 256 953
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 256 953
|
6 256 953
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)
|
всего, в том числе
|
1 170 342
|
0
|
1 170 342
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
|
0,541
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 170 342
|
0
|
1 170 342
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1
|
всего, в том числе
|
2 670 776
|
0
|
2 670 776
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 670 776
|
0
|
2 670 776
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 238
|
всего, в том числе
|
4 727 660
|
0
|
4 727 660
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 727 660
|
0
|
4 727 660
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-220 (строительный номер 11)
|
всего, в том числе
|
6 035 438
|
0
|
0
|
6 035 438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 035 438
|
0
|
0
|
6 035 438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 521
|
всего, в том числе
|
6 659 797
|
0
|
0
|
0,00
|
6 659 797,35
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 659 797
|
0
|
0
|
0,00
|
6 659 797,35
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104
|
всего, в том числе
|
3 037 680
|
0
|
0
|
0,00
|
3 037 680,01
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
|
0,391
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,391
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 037 680
|
0
|
0
|
|
3 037 680,01
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103)
|
всего, в том числе
|
2 464 507
|
0
|
0
|
|
2 464 506,67
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
|
0,415
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,415
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 464 507
|
0
|
0
|
|
2 464 506,67
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская)
|
всего, в том числе
|
2 270 266
|
2 270 266
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 270 266
|
2 270 266
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канализационный коллектор от КНС-12(7)
|
всего, в том числе
|
61 786 532
|
61 786 532
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
|
2,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
55 607 879
|
55 607 879
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 178 653
|
6 178 653
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129
|
всего, в том числе
|
710 174
|
0
|
710 174
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
|
0,322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
710 174
|
0
|
710 174
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
|
всего, в том числе
|
2 377 842
|
0
|
31 220
|
2 346 622,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 377 842
|
0
|
31 220
|
2 346 622,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,251
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2514
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1257
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный
|
всего, в том числе
|
2 542 063
|
0
|
77 118
|
2 464 945,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 542 063
|
0
|
77 118
|
2 464 945,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1418
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,071
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0709
|
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133)
|
всего, в том числе
|
3 946 546
|
0
|
0
|
0,00
|
3 946 546,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 946 546
|
0
|
0
|
0,00
|
3 946 546,14
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15
|
Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1)
|
всего, в том числе
|
3 305 137
|
0
|
0
|
0,00
|
3 305 136,87
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 305 137
|
0
|
0
|
0,00
|
3 305 136,87
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной
|
всего, в том числе
|
4 641 131
|
0
|
0
|
0,00
|
4 641 131,31
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 641 131
|
0
|
0
|
0,00
|
4 641 131,31
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
всего, в том числе
|
211 792 367
|
45 194 023
|
13 836 095
|
40 033 059,80
|
9 401 754,00
|
7 195 922,50
|
5 791 648,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
88 055 408
|
41 975 748
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
8 202 200,00
|
5 468 100,00
|
5 468 100,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
122 292 732
|
3 218 275
|
9 559 335
|
16 727 944,80
|
431 695,00
|
1 727 822,50
|
287 795,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов
|
всего, в том числе
|
98 488 210
|
44 184 998
|
8 855 932
|
24 497 983,00
|
9 401 754,00
|
5 755 895,00
|
5 791 648,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
|
3,367
|
0,728
|
0,335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,430
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
88 055 408
|
41 975 748
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
8 202 200,00
|
5 468 100,00
|
5 468 100,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
|
1,871
|
0,364
|
0,244
|
0,400
|
0,230
|
0,336
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,445
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 988 575
|
2 209 250
|
4 579 172
|
1 192 868,00
|
431 695,00
|
287 795,00
|
287 795,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
|
0,091
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,091
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
|
всего, в том числе
|
107 312 191
|
0
|
2 954 610
|
14 017 716,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
ДГХ
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
|
0,108
|
|
0,432
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
|
0,550
|
|
|
0,850
|
|
|
0,250
|
|
|
0,600
|
2,250
|
|
за счет средств местного бюджета
|
107 312 191
|
0
|
2 954 610
|
14 017 716,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
|
1,040
|
|
|
0,230
|
|
|
0,197
|
|
|
1,467
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество отремонтированных КНС, шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения
|
всего, в том числе
|
5 991 966
|
1 009 025
|
2 025 553
|
1 517 360,80
|
0,00
|
1 440 027,50
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 991 966
|
1 009 025
|
2 025 553
|
1 517 360,80
|
0,00
|
1 440 027,50
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1
|
всего, в том числе
|
326 395 212
|
115 507 774
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
33 456 552,35
|
7 195 922,50
|
5 791 648,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
143 663 287
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
8 202 200,00
|
5 468 100,00
|
5 468 100,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
181 287 698
|
17 924 147
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
24 486 493,35
|
1 727 822,50
|
287 795,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1
Приобретение оборудования и инвентаря
|
всего, в том числе
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество приобретенного оборудования, ед.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2
|
всего, в том числе
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
709 380
|
709 380
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
всего, в том числе
|
326 300 980
|
116 217 154
|
23 223 385
|
50 880 065,26
|
32 688 693,35
|
7 195 922,50
|
5 755 895,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
143 663 287
|
97 583 627
|
4 276 760
|
22 664 500,00
|
8 202 200,00
|
5 468 100,00
|
5 468 100,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
181 997 078
|
18 633 527
|
18 946 625
|
27 574 950,26
|
24 486 493,35
|
1 727 822,50
|
287 795,00
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе:
|
всего, в том числе
|
219 289 590
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
8 253 600,00
|
8 501 200,00
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
ДГХ
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
219 289 590
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
8 253 600,00
|
8 501 200,00
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
|
всего, в том числе
|
219 245 390
|
30 139 886
|
30 255 504
|
8 061 100,00
|
8 251 000,00
|
8 498 600,00
|
8 753 700,00
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
219 245 390
|
30 139 886
|
30 255 504
|
8 061 100,00
|
8 251 000,00
|
8 498 600,00
|
8 753 700,00
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
11 389 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры
|
всего, в том числе
|
44 200
|
2 600
|
2 600
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
44 200
|
2 600
|
2 600
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600,00
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
2 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1
|
всего, в том числе
|
219 289 590
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
8 253 600,00
|
8 501 200,00
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
219 289 590
|
30 142 486
|
30 258 104
|
8 063 700,00
|
8 253 600,00
|
8 501 200,00
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов
|
всего, в том числе
|
42 918 956,40
|
8 272 597
|
13 581 983
|
20 694 646,46
|
191 460,52
|
178 269,42
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
42 123 734
|
8 189 871
|
13 446 163
|
20 487 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
795 222,40
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
191 460,52
|
178 269,42
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2.
|
всего, в том числе
|
42 549 226,46
|
8 272 597
|
13 581 983
|
20 694 646,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
42 123 734
|
8 189 871
|
13 446 163
|
20 487 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
795 222,40
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
191 460,52
|
178 269,42
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
|
всего, в том числе
|
262 208 546,40
|
38 415 083
|
43 840 087
|
28 758 346,46
|
8 445 060,52
|
8 679 469,42
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
261 413 324
|
38 332 357
|
43 704 267
|
28 551 400,00
|
8 253 600,00
|
8 501 200,00
|
8 756 300,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
795 222,40
|
82 726
|
135 820
|
206 946,46
|
191 460,52
|
178 269,42
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Технологические разработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
10 000 000
|
0
|
10 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 000 000
|
0
|
4 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.1.
|
всего, в том числе
|
10 000 000
|
0
|
10 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 000 000
|
0
|
4 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1.
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
11 705 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 705 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2.
|
всего, в том числе
|
11 705 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 705 000,67
|
0
|
0
|
1 610 000,67
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
3 365 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3.1.
Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
|
всего, в том числе
|
9 712 000,02
|
0
|
0
|
0,00
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
количество актуализированных схем водоснабжения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
количество актуализированных схем водоотведения, шт.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 712 000,02
|
0
|
0
|
0,00
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.3.
|
всего, в том числе
|
9 712 000,02
|
0
|
0
|
0,00
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 712 000,02
|
0
|
0
|
0,00
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
3 237 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки"
|
всего, в том числе
|
31 417 000,69
|
0,00
|
10 000 000,00
|
1 610 000,67
|
6 602 333,34
|
6 602 333,34
|
6 602 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000,00
|
0
|
6 000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
25 417 000,69
|
0,00
|
4 000 000,00
|
1 610 000,67
|
6 602 333,34
|
6 602 333,34
|
6 602 333,34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
|
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств
|
всего, в том числе
|
29 211 305,24
|
0
|
12 908 731
|
10 199 494,95
|
4 253 715,07
|
1 646 365,11
|
202 999,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДГХ
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
28 867 344
|
0
|
12 779 644
|
10 097 500,00
|
4 180 900,00
|
1 613 500,00
|
195 800,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
343 961,24
|
0
|
129 087
|
101 994,95
|
72 815,07
|
32 865,11
|
7 199,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
|
всего, в том числе
|
29 211 305,24
|
0
|
12 908 731
|
10 199 494,95
|
4 253 715,07
|
1 646 365,11
|
202 999,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
28 867 344
|
0
|
12 779 644
|
10 097 500,00
|
4 180 900,00
|
1 613 500,00
|
195 800,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
343 961,24
|
0
|
129 087
|
101 994,95
|
72 815,07
|
32 865,11
|
7 199,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
|
всего, в том числе
|
649 941 444,44
|
154 632 237
|
89 972 203
|
91 447 907,34
|
52 757 661,28
|
24 124 090,37
|
21 353 280,45
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
439 943 955
|
135 915 984
|
66 760 671
|
61 313 400,00
|
20 636 700,00
|
15 582 800,00
|
14 420 200,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
208 553 262,44
|
18 716 253
|
23 211 532
|
29 493 892,34
|
31 353 102,28
|
8 541 290,37
|
6 897 327,45
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
1 444 227
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ
|
всего, в том числе
|
649 941 444,44
|
154 632 237,00
|
89 972 203,00
|
91 447 907,34
|
52 757 661,28
|
24 124 090,37
|
21 353 280,45
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
19 604 915
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
439 943 955,00
|
135 915 984
|
66 760 671
|
61 313 400,00
|
20 636 700,00
|
15 582 800,00
|
14 420 200,00
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
11 392 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
208 553 262,44
|
18 716 253
|
23 211 532
|
29 493 892,34
|
31 353 102,28
|
8 541 290,37
|
6 897 327,45
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
8 212 715
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия)
|
1 444 227,00
|
0
|
0
|
640 615,00
|
767 859,00
|
0,00
|
35 753,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|