Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 апреля 2014 г. N 2896
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2016 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, (руб.) |
В том числе по годам: |
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, единица измерения |
Ожидаемый результат |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||
Целевые показатели реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
108 |
113 |
120 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
|
6 |
10 |
||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
81,5 |
91,4 |
95,2 |
|||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
4 |
3 |
||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | |||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе: |
11 363 944 744 |
3 502 562 023 |
3 806 479 202 |
4 054 903 519 |
департамент образования
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
19 175 |
20 502
|
21 452
|
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 664 057 921 |
1 975 670 863 |
2 229 434 375 |
2 458 952 683 |
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 605 494 216 |
1 179 740 452 |
1 212 536 584 |
1 213 217 180 |
|||||||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
|||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
59,9 |
61,5 |
65,8 |
||||||||||
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
10 |
30 |
70 |
||||||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", балл (от 0 до 10) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
||||||||||
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО - Югры, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
всего, в том числе: |
969 732 371 |
352 856 777 |
287 416 972 |
329 458 622 |
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
- за счет средств местного бюджета
|
969 732 371
|
352 856 777
|
287 416 972
|
329 458 622
|
|||||||||
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
3 |
1 |
2 |
||||||||||
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
2 |
1 |
||||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.1 |
всего, в том числе: |
12 333 677 115 |
3 855 418 800 |
4 093 896 174 |
4 384 362 141 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 664 057 921 |
1 975 670 863 |
2 229 434 375 |
2 458 952 683 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
4 575 226 587 |
1 532 597 229 |
1 499 953 556 |
1 542 675 802 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||
1.2.1. Выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой ключик", по улице Энтузиастов, 51/1 города Сургута |
всего, в том числе: |
217 850 792 |
153 663 340 |
64 187 452 |
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
-
|
1
|
-
|
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
196 406 000 |
138 297 000 |
58 109 000 |
|
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
21 444 792 |
15 366 340 |
6 078 452 |
|
|||||||||
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе: |
всего, в том числе: |
154 727 460 |
|
44 563 090 |
110 164 370 |
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
3 |
3 |
|||
- за счет средств местного бюджета |
154 727 460 |
|
44 563 090 |
110 164 370 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе: |
23 577 000 |
|
14 687 450 |
8 889 550 |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
1 |
- |
||||
за счет средств местного бюджета |
23 577 000 |
|
14 687 450 |
8 889 550 |
|||||||||
1.2.2.2. Детский сад в микрорайоне N 5 - 5А |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
15 746 200 |
9 946 150 |
приобретение детского сада в микрорайоне 5 - 5А |
- |
1 |
- |
||||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
15 746 200 |
9 946 150 |
|||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
14 129 440 |
11 562 910 |
|
|
|
|
||||
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
1 |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
14 129 440 |
11 562 910 |
|||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне N 37 |
всего, в том числе: |
25 692 400 |
|
|
25 692 400 |
приобретение детского сада в микро- районе 37 |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
25 692 400 |
|
|
25 692 400 |
|||||||||
1.2.2.5. Детский сад в микрорайоне N 40 |
всего, в том числе: |
28 381 010 |
|
|
28 381 010 |
приобретение детского сада в микро- районе 40 |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
28 381 010 |
|
|
28 381 010 |
|||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 в микрорайоне 38 |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
|
25 692 350 |
приобретение детского сада N 2 в микро- районе 38 |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
|
25 692 350 |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.2 |
всего, в том числе: |
372 578 252 |
153 663 340 |
108 750 542 |
110 164 370 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
196 406 000 |
138 297 000 |
58 109 000 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
176 172 252 |
15 366 340 |
50 641 542 |
110 164 370 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
12 706 255 367 |
4 009 082 140 |
4 202 646 716 |
4 494 526 511 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 860 463 921 |
2 113 967 863 |
2 287 543 375 |
2 458 952 683 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
4 751 398 839 |
1 547 963 569 |
1 550 595 098 |
1 652 840 172 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
|
2 |
7 |
||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
14 025 650 771 |
4 207 966 320 |
4 685 749 080 |
5 131 935 371 |
департамент образования |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
40 148
|
42 182
|
44 269
|
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 269 717 155 |
3 960 294 650 |
4 431 546 356 |
4 877 876 149 |
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
755 933 616 |
247 671 670 |
254 202 724 |
254 059 222 |
|||||||||
доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
51,5 |
49,0 |
46,7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, % |
- |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, % |
45 |
45 |
45 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, % |
98 |
98 |
98 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности обучающихся, % |
43 |
43 |
43 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", балл (от 0 до 10): - качеством общего образования; - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
7
7 |
7
7 |
7
7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
20 |
20 |
20 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
|||
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям |
всего, в том числе: |
166 708 473 |
50 374 328 |
55 667 334 |
60 666 811 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед. |
2 |
2 |
2 |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
161 504 367 |
48 639 626 |
53 932 632 |
58 932 109 |
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 204 106 |
1 734 702 |
1 734 702 |
1 734 702 |
|||||||||
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего, в том числе: |
1 188 952 069 |
556 505 038 |
348 782 759 |
283 664 272 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет средств местного бюджета
|
1 188 952 069
|
556 505 038
|
348 782 759
|
283 664 272
|
|||||||||
департамент городского хозяйства |
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
5 |
1 |
- |
|||||||||
департамент городского хозяйства |
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
13 |
3 |
- |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.1 |
всего, в том числе: |
15 381 311 313 |
4 814 845 686 |
5 090 199 173 |
5 476 266 454 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 431 221 522 |
4 008 934 276 |
4 485 478 988 |
4 936 808 258 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
1 950 089 791 |
805 911 410 |
604 720 185 |
539 458 196 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе: |
всего, в том числе: |
187 397 000 |
|
29 983 746 |
157 413 254 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
1 |
4 |
|||
за счет средств местного бюджета |
187 397 000 |
|
29 983 746 |
157 413 254 |
|||||||||
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
39 688 020 |
|
|
39 688 020 |
департамент архитектуры и градостроительства
|
приобретение здания муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте |
- |
- |
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
39 688 020 |
|
|
39 688 020 |
|||||||||
2.2.1.2. Школа- детский сад в микрорайоне 24 города Сургута |
всего, в том числе: |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
|||||||||
2.2.1.3. Школа- детский сад в микрорайоне 38 |
всего, в том числе: |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38 |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
|||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 |
всего, в том числе: |
39 685 235 |
|
21 700 771 |
17 984 464 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 |
- |
1 |
- |
||||
за счет средств местного бюджета |
39 685 235 |
|
21 700 771 |
17 984 464 |
|||||||||
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40 |
всего, в том числе: |
38 558 325 |
|
8 282 975 |
30 275 350 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 40 |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
38 558 325 |
|
8 282 975 |
30 275 350 |
|||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе: |
291 031 570 |
|
56 769 590 |
234 261 980 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
- |
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
291 031 570 |
|
56 769 590 |
234 261 980 |
|||||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе: |
76 790 710 |
|
76 790 710 |
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
1 |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
76 790 710 |
|
76 790 710 |
|
|||||||||
Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
150 000 000 |
|
|
150 000 000 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
|||
за счет средств местного бюджета |
150 000 000 |
|
|
150 000 000 |
|||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
|||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.2 |
всего, в том числе: |
705 219 280 |
|
163 544 046 |
541 675 234 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
- за счет средств местного бюджета |
705 219 280 |
|
163 544 046 |
541 675 234 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
16 086 530 593 |
4 814 845 686 |
5 253 743 219 |
6 017 941 688 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 431 221 522 |
4 008 934 276 |
4 485 478 988 |
4 936 808 258 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
2 655 309 071 |
805 911 410 |
768 264 231 |
1 081 133 430 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" | |||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, ед. |
126 |
126 |
126 |
|||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" |
всего, в том числе: |
528 408 551 |
172 722 219 |
177 813 163 |
177 873 169 |
департамент образования |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", на конец года, чел. |
6 066 |
6 066 |
6 066 |
|||
за счет средств местного бюджета |
528 408 551 |
172 722 219 |
177 813 163 |
177 873 169 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,2 |
10,5 |
9,9 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля микро-районов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", балл (от 0 до 10) |
7 |
7 |
7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, не менее, % |
20 |
20 |
20 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к средне- месячной заработной плате учителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
80 |
85 |
90 |
|||
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
23 305 720 |
7 918 302 |
7 801 260 |
7 586 158 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет средств местного бюджета |
23 305 720 |
7 918 302 |
7 801 260 |
7 586 158 |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.1 |
всего, в том числе: |
551 714 271 |
180 640 521 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
551 714 271 |
180 640 521 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей | |||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе: |
12 924 711 |
12 924 711 |
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
12 924 711 |
12 924 711 |
|
|
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.2 |
всего, в том числе: |
12 924 711 |
12 924 711 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
12 924 711 |
12 924 711 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" |
всего, в том числе: |
564 638 982 |
193 565 232 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
564 638 982 |
193 565 232 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||
4.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений |
всего, в том числе: |
128 387 323 |
42 852 199 |
42 767 562 |
42 767 562 |
департамент образования
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период; - в летний период; - в осенний период |
10 350
2 500
4 775
3 075 |
10 350
2 500
4 775
3 075 |
10 350
2 500
4 775
3 075 |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
74 968 272 |
24 989 424 |
24 989 424 |
24 989 424 |
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
53 419 051 |
17 862 775 |
17 778 138 |
17 778 138 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", балл (от 0 до 10) |
7 |
7 |
7 |
|||
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям |
всего, в том числе: |
903 700 |
300 172 |
301 764 |
301 764 |
департамент образования |
количество негосударственных обще-образовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1
|
1
|
1
|
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
427 614 |
142 538 |
142 538 |
142 538 |
|||||||||
- за счет средств местного бюджета |
476 086 |
157 634 |
159 226 |
159 226 |
|||||||||
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
||||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 4.1 |
всего, в том числе: |
129 291 023 |
43 152 371 |
43 069 326 |
43 069 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
75 395 886 |
25 131 962 |
25 131 962 |
25 131 962 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
53 895 137 |
18 020 409 |
17 937 364 |
17 937 364 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе: |
129 291 023 |
43 152 371 |
43 069 326 |
43 069 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
75 395 886 |
25 131 962 |
25 131 962 |
25 131 962 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
53 895 137 |
18 020 409 |
17 937 364 |
17 937 364 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: - дошкольных образовательных учреждений; - общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
64
56
8 |
68
60
8 |
71
63
8 |
|||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), ед. |
43 |
43 |
47 |
||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед. |
5 |
5 |
5 |
||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед. |
43 |
43 |
44 |
||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
|
всего, в том числе: |
1 162 231 986 |
386 928 456 |
387 651 765 |
387 651 765 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
103 |
108 |
115 |
|||
за счет средств местного бюджета
|
1 162 231 986
|
386 928 456
|
387 651 765
|
387 651 765
|
|||||||||
департамент образования
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
|||||||||
департамент образования |
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
департамент образования |
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
департамент образования |
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
6 |
6 |
6 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
14 |
14 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
95 |
95 |
95 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет |
да |
да |
да |
|||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе: |
74 570 100 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
|||
за счет средств местного бюджета |
74 570 100 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, имени А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе: |
9 528 300 |
3 176 100 |
3 176 100 |
3 176 100 |
департамент образования |
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, имени А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, чел. |
844 |
844 |
844 |
|||
за счет средств местного бюджета |
9 528 300 |
3 176 100 |
3 176 100 |
3 176 100 |
|||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
7 092 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет средств местного бюджета |
7 092 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
|
||||||||
5.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
11 843 581 |
4 037 381 |
4 007 467 |
3 798 733 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет средств местного бюджета |
11 843 581 |
4 037 381 |
4 007 467 |
3 798 733 |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.1 |
всего, в том числе: |
1 265 265 967 |
421 362 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
1 265 265 967 |
421 362 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
1 033 473 996 |
312 439 760 |
343 358 045 |
377 676 191 |
департамент образования |
доля обучающихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, % |
100
|
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 033 473 996 |
312 439 760 |
343 358 045 |
377 676 191 |
|||||||||
5.2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
147 581 000 |
49 869 000 |
49 166 100 |
48 545 900 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
1 843 |
1 817 |
1 794 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
147 581 000 |
49 869 000 |
49 166 100 |
48 545 900 |
|||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
526 777 361 |
150 047 701 |
176 027 192 |
200 702 468 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
526 777 361 |
150 047 701 |
176 027 192 |
200 702 468 |
|||||||||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.2 |
всего, в том числе: |
1 707 832 357 |
512 356 461 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 707 832 357 |
512 356 461 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе: |
2 973 098 324 |
933 719 098 |
990 607 369 |
1 048 771 857 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 707 832 357 |
512 356 461 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
1 265 265 967 |
421 362 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
32 459 814 289 |
9 994 364 527 |
10675681053 |
11789768709 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22 074 913 686 |
6 660 390 562 |
7366705662 |
8 047 817 462 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
9 290 507 996 |
2 986 823 257 |
2944467148 |
3359217591 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Объем ассигнований администратора -департамента образования
|
всего, в том числе: |
29 175 258 305 |
8 906 458 978 |
9755378007 |
10513421320 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
21 878 507 686 |
6 522 093 562 |
7308596662 |
8 047 817 462 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
6 202 358 012 |
2 037 214 708 |
2082273102 |
2 082 870 202 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
2 193 833 741 |
921 317 498 |
648 008 458 |
624 507 785 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
2 193 833 741 |
921 317 498 |
648 008 458 |
624 507 785 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
1 090 722 243 |
166 588 051 |
272 294 588 |
651 839 604 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
196 406 000 |
138 297 000 |
58 109 000 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
894 316 243 |
28 291 051 |
214 185 588 |
651 839 604 |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2014 г. N 2896 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.