Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 24 марта 2014 г. N 1939
Муниципальная программа
"Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 года реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 201.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
В городе Сургуте проживает 325,5 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 83,3 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 109,5 тысячи человек, что составляет 25,6% и 33,6% от общей численности населения города соответственно.
В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута" предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: "Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности".
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в федеральных молодежных проектах, которые дают ориентиры работы с молодежью органам субъектов федерации и муниципальных образований, реализующих молодежную политику.
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время", которое решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;
- муниципальное автономное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", которое реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации", от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:
- на 6,3% увеличивается количество молодых людей, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места. Такое увеличение происходит за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках окружной программы "Молодежь Югры";
- сохраняется количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодежи;
- на 2,7% увеличилось количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях, за счет реализации новых городских молодежных проектов.
Однако несмотря на увеличение ряда показателей существуют проблемы, на решение которых направлена программа:
1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 12,3%. Это связанно с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиНа и пожарной безопасности не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (молодежно-подростковый клуб "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).
2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
3. Несмотря на увеличение количества трудоустроенных подростков и молодежи на рабочие места ежегодно потребность в данной услуге превышает на 15 - 20% количество трудоустроенных.
Динамика изменения значений показателей
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации программы |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||
2011 год (факт) |
2012 год (факт) |
2013 год (оценка) |
||
Подпрограмма 1. "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | ||||
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики |
ед. |
1 090 |
1 098 |
955 |
Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | ||||
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3. "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | ||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
чел. |
600 |
600 |
420 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Наименование задачи |
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте | |
Подпрограмма 1. "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. |
решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развивая и сохраняя различные направления работы с молодежью, предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, предоставления возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов |
Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг | |
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями |
Подпрограмма 3. "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | |
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 настоящей муниципальной программе.
4. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Таблица 2
Наименование показателя результата реализации программы |
Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) |
Значение показателя |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | |||||
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте | |||||
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
департамент культуры, молодежной политики и спорта |
966 |
977 |
987 |
2 931 |
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
420 |
420 |
420 |
1 260 |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм | |||||
Цель подпрограммы 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью": вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |||||
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
966 |
977 |
987 |
2 931 |
Цель подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики": создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг | |||||
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед |
департамент архитектуры и градостроительства |
0 |
1 |
1 |
2 |
Цель подпрограммы 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики): сохранение объема предоставляемой услуги | |||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
420 |
420 |
420 |
1 260 |
Иные показатели мероприятий муниципальной программы | |||||
Иные показатели мероприятий подпрограммы 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |||||
Количество молодежи, трудоустроенных на рабочие места, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
2 232 |
2 232 |
2 232 |
6 696 |
Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
80 |
80 |
80 |
80 |
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
370 |
370 |
400 |
1 140 |
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
3 000 |
3 270 |
3 580 |
3 580 |
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
30 730 |
30 830 |
30 930 |
92 490 |
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
департамент городского хозяйства |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
департамент городского хозяйства |
20 |
20 |
20 |
20 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |||||
Количество выполненных проектных работ, проект |
департамент архитектуры и градостроительства |
2 |
0 |
0 |
2 |
Количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед. |
департамент архитектуры и градостроительства |
1 |
0 |
0 |
1 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
420 |
420 |
420 |
1 260 |
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Администратор программы - департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент по экономической политике Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение 5 рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике Администрации города об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы представляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования не позднее 15 октября.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появится ряд рисков:
- сокращения бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшения финансово-экономической ситуации;
- возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение
к муниципальной программе "Молодежная
политика Сургута на 2014 - 2016 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы "Молодежная
политика Сургута на 2014 - 2016 годы"
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Ожидаемый результат, в том числе |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте | ||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
967 |
977 |
987 |
||||||
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
420 |
|||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
967 |
977 |
987 |
||||||
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | ||||||||||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу |
всего, в том числе |
733 405 100 |
247 616 530 |
245 239 445 |
240 549 125 |
департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (далее - ДКМПиС) |
количество молодежи, трудоустроенной на рабочие места, чел. |
2 232 |
2 232 |
2 232 |
- за счет средств местного бюджета |
733 405 100 |
247 616 530 |
245 239 445 |
240 549 125 |
количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест |
80 |
80 |
80 |
||
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
400 |
|||||||
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3 000 |
3 270 |
3 580 |
|||||||
количество молодых людей, вовлечены в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
30 730 |
30 830 |
30 930 |
|||||||
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
34 447 973 |
11 817 811 |
12 054 801 |
10 575 361 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
34 447 973 |
11 817 811 |
12 054 801 |
10 575 361 |
||||||
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий |
всего, в том числе |
186 750 |
62 250 |
62 250 |
62 250 |
ДГХ |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
20 |
20 |
20 |
- за счет средств местного бюджета |
186 750 |
62 250 |
62 250 |
62 250 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
768 039 823 |
259 496 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
768 039 823 |
259 496 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
всего, в том числе |
768 039 823 |
259 496 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
768 039 823 |
259 496 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
1 |
||||||
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | ||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодёжной политики | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодежной политики, в том числе |
всего, в том числе |
21 639 490 |
21 639 490 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ) |
количество выполненных проектных работ, ед. |
2 |
0 |
0 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 476 490 |
6 476 490 |
0 |
0 |
||||||
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе |
3 500 376 |
3 500 376 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
0 |
0 |
за счет средств местного бюджета |
3 500 376 |
3 500 376 |
0 |
0 |
||||||
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут" |
всего, в том числе |
18 139 114 |
18 139 114 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 976 114 |
2 976 114 |
0 |
0 |
||||||
Мероприятие 2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодежной политики, в том числе: |
всего, в том числе |
35 876 098 |
6 896 750 |
18 999 957 |
9 979 391 |
ДАиГ |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
35 876 098 |
6 896 750 |
18 999 957 |
9 979 391 |
||||||
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, улица Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
15 896 707 |
6 896 750 |
8 999 957 |
0 |
ДАиГ |
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
0 |
- за счет средств местного бюджета |
15 896 707 |
6 896 750 |
8 999 957 |
0 |
||||||
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе |
19 979 391 |
0 |
10 000 000 |
9 979 391 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
0 |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
19 979 391 |
0 |
10 000 000 |
9 979 391 |
||||||
Мероприятие 2.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, город Сургут, улица Озерная, дом 11/1" |
всего, в том числе |
788 275 |
788 275 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
0 |
0 |
- за счет средств местного бюджета |
788 275 |
788 275 |
0 |
0 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
58 303 863 |
29 324 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
43 140 863 |
14 161 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
58 303 863 |
29 324 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
43 140 863 |
14 161 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
420 |
420 |
||||||
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | ||||||||||
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики | ||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием |
всего, в том числе |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
ДКМПиС |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел. |
420 |
420 |
420 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
степень соблюдения стандарта качества указываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
||||||
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
всего, в том числе |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
834 772 468 |
291 630 700 |
279 166 047 |
263 975 721 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 557 630 |
15 961 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
815 639 838 |
275 144 490 |
277 842 837 |
262 652 511 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
всего, в том числе |
741 833 882 |
250 426 124 |
248 049 039 |
243 358 719 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
737 864 252 |
249 102 914 |
246 725 829 |
242 035 509 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
34 634 723 |
11 880 061 |
12 117 051 |
10 637 611 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
34 634 723 |
11 880 061 |
12 117 051 |
10 637 611 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
58 303 863 |
29 324 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
43 140 863 |
14 161 515 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 марта 2014 г. N 1939 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.