N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя / Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации МП / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия МП
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
|
всего, в том числе:
|
210 390,50
|
138 263,30
|
72 127,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
218,40
|
218,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
210 172,10
|
138 044,90
|
72 127,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
|
|
|
ПКР цели программы
|
Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории Сургутского района
|
%
|
99,2
|
99,2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории Сургутского района
|
%
|
97,1
|
97,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории Сургутского района
|
%
|
97,7
|
97,7
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля объёма природного газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории Сургутского района
|
%
|
98
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории Сургутского района
|
%
|
97,5
|
97,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Задача программы 01
|
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество установленных приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных и муниципальных учреждениях
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество полученных энергетических паспортов учреждениями бюджетной сферы
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Задача программы 02
|
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество жилых домов в отношении которых проведены энергосберегающие мероприятия
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Задача программы 05
|
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на транспорте
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество транспортных средств в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Задача программы 03
|
Повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Снижение удельной энергоёмкости сооружений коммунального и энергетического хозяйства
|
%
|
0
|
6
|
--
|
6.6
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче
|
Гкал
|
22378,30
|
22378,30
|
22189,80
|
22189,80
|
22189,80
|
22189,80
|
22189,80
|
21211,1
|
21211,1
|
|
Фактические объёмы потерь воды при её передаче
|
м3
|
42230,70
|
42230,70
|
42197,4
|
42197,4
|
42197,4
|
42197,4
|
42197,4
|
41179,7
|
41179,7
|
|
Фактические объёмы потерь ЭЭ при её передаче
|
кВт.ч
|
40238,30
|
40238,30
|
40184,20
|
40184,20
|
40184,20
|
40184,20
|
40184,20
|
39194,30
|
39194,30
|
|
1
|
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"
|
всего, в том числе:
|
104 681,20
|
47 395,80
|
57 285,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
218,40
|
218,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
104 462,80
|
47 177,40
|
57 285,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля потерь тепловой энергии при её передачи в общем объёме переданной тепловой энергии
|
%
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Доля потерь воды при её передачи в общем объёме переданной воды
|
%
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 01
|
Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
19
|
1
|
3
|
5
|
6
|
4
|
2
|
2
|
23
|
|
Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
12
|
3
|
2
|
4
|
5
|
3
|
1
|
1
|
19
|
|
1.1.2.1
|
Основное мероприятие 004: "Организация и осуществление мероприятий направленных на капитальный ремонт и модернизацию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
14 557,40
|
12 351,20
|
2 206,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
14 557,40
|
12 351,20
|
2 206,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
19
|
1
|
3
|
5
|
6
|
4
|
2
|
2
|
23
|
|
1.1.2.2
|
Основное мероприятие 005: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции сооружений коммунального и энергетического комплекса"
|
всего, в том числе:
|
6 289,70
|
6 289,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
6 289,70
|
6 289,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
12
|
2
|
2
|
4
|
5
|
3
|
1
|
1
|
19
|
|
1.1.2.3
|
Основное мероприятие 007: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
10 521,00
|
8 541,00
|
1 980,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
218,40
|
218,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
10 302,60
|
8 322,60
|
1 980,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество установленных узлов учета на котельных
|
ед
|
3
|
14
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
20
|
|
Количество разработанных схем
|
ед
|
0
|
7
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
7
|
|
1.1.2.4
|
Основное мероприятие 008: "Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям"
|
всего, в том числе:
|
72 444,10
|
19 345,10
|
53 099,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
72 444,10
|
19 345,10
|
53 099,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
ПНР
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.1.2.5
|
Основное мероприятие 009: "Обеспечение и организация работ по возмещению затрат организациям, осуществляющим поставку товаров, работ, услуг в сфере коммунального комплекса Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
868,9
|
868,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
868,9
|
868,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество капитально отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры
|
ед
|
0
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
1
|
|
|
Задача программы 04
|
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в строительстве
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы
|
ед
|
12
|
10
|
1
|
3
|
5
|
3
|
2
|
1
|
25
|
|
Протяжённость построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сетей электро-, тепловодоснабжения
|
пог. м
|
943
|
1044
|
944
|
1000
|
1237
|
1237
|
1237
|
1237
|
7936
|
|
2
|
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве"
|
всего, в том числе:
|
101 094,60
|
87 578,30
|
13 516,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
101 094,60
|
87 578,30
|
13 516,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение качества жизни населения и энергетической эффективности за счёт создания новых мощностей источников энергии и снижение уровня расходования энергетических ресурсов
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Снижение потребления тепловой энергии на реконструированных и отремонтированных объектах
|
%
|
9
|
10
|
10
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов соцкультбыта
|
ед
|
11
|
9
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
21
|
|
Протяжённость построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сетей электро-, тепловодоснабжения
|
пог. м
|
943
|
1044
|
944
|
1000
|
1237
|
1237
|
1237
|
1237
|
7936
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
13 116,70
|
3 548,00
|
9 568,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
13 116,70
|
3 548,00
|
9 568,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление капитального ремонта объектов социально-культурного обеспечения"
|
всего, в том числе:
|
87 977,90
|
84 030,30
|
3 947,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
87 977,90
|
84 030,30
|
3 947,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
100
|
11
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
Задача программы 06
|
Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой, а также защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения и водоотведения
|
кВт.ч/куб.м
|
3,19
|
3,19
|
3,19
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
|
3
|
подпрограмма "Чистая вода"
|
всего, в том числе:
|
4 614,70
|
3 289,10
|
1 325,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
4 614,70
|
3 289,10
|
1 325,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды, соответствующей существующим нормам водопотребления и рациональное использование водных ресурсов, защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при транспортировке и сбросе бытовых сточных вод в водные объекты
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
|
ед
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Организация и обеспечение населения района чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопотребления, рациональное использование водных ресурсов
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
|
%
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
|
Снижение удельной энергоёмкости водоочистных сооружений
|
кВт.ч/куб.м
|
2,09
|
2,09
|
2,09
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
|
Обеспеченность населения качественным водоотведением
|
%
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"
|
всего, в том числе:
|
4614,7
|
3289,1
|
1325,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
4614,7
|
3289,1
|
1325,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Организация и обеспечение защиты природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ при транспортировке и сбросе бытовых сточных вод
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Обеспеченность населения качественным водоотведением
|
%
|
95,1
|
95,1
|
95,9
|
96,2
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
|
Снижение удельной энергоёмкости канализационных очистных сооружений
|
кВт.ч/куб.м
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1
|
1
|
1
|
|
3.1.2.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и осуществление строительства объектов водоотведения"
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки
|
%
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
105 709,30
|
90 867,40
|
14 841,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
105 709,30
|
90 867,40
|
14 841,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Всего по: "Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
104 681,20
|
47 395,80
|
57 285,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
218,40
|
218,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
104 462,76
|
47 177,45
|
57 285,31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|