Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 2 июля 2014 г. N 4455
Программные мероприятия,
объем ассигнований и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Ожидаемый результат, в том числе |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте | ||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
966 |
977 |
987 |
||||||
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
420 |
|||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
966 |
977 |
987 |
||||||
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | ||||||||||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу |
всего, в том числе: |
733 405 100 |
247 616 530 |
245 239 445 |
240 549 125 |
ДКМПиС |
количество молодежи, трудоустроенной на рабочие места, чел. |
2 232 |
2 232 |
2 232 |
- за счет средств местного бюджета |
733 405 100 |
247 616 530 |
245 239 445 |
240 549 125 |
количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест |
80 |
80 |
80 |
||
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
400 |
|||||||
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3 000 |
3 270 |
3 580 |
|||||||
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
30 730 |
30 830 |
30 930 |
|||||||
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе: |
33 817 973 |
11 187 811 |
12 054 801 |
10 575 361 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
за счет средств местного бюджета |
33 817 973 |
11 187 811 |
12 054 801 |
10 575 361 |
||||||
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий |
всего, в том числе: |
186 750 |
62 250 |
62 250 |
62 250 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
20 |
20 |
20 |
за счет средств местного бюджета |
186 750 |
62 250 |
62 250 |
62 250 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе: |
767 409 823 |
258 866 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
767 409 823 |
258 866 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
всего, в том числе: |
767 409 823 |
258 866 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
767 409 823 |
258 866 591 |
257 356 496 |
251 186 736 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
1 |
||||||
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | ||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодежной политики, в том числе: |
всего, в том числе: |
20 348 376 |
20 348 376 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
2 |
0 |
0 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 185 376 |
5 185 376 |
0 |
0 |
||||||
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе: |
3 500 376 |
3 500 376 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
0 |
0 |
за счет средств местного бюджета |
3 500 376 |
3 500 376 |
0 |
0 |
||||||
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" ,город Сургут" |
Всего, в том числе: |
16 848 000 |
16 848 000 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
0 |
||||||
Мероприятие 2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодежной политики, в том числе: |
всего, в том числе: |
35 876 098 |
6 896 750 |
18 999 957 |
9 979 391 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
35 876 098 |
6 896 750 |
18 999 957 |
9 979 391 |
||||||
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе: |
15 896 707 |
6 896 750 |
8 999 957 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
1 |
0 |
за счет средств местного бюджета |
15 896 707 |
6 896 750 |
8 999 957 |
0 |
||||||
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе: |
19 979 391 |
0 |
10 000 000 |
9 979 391 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
0 |
0 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
19 979 391 |
0 |
10 000 000 |
9 979 391 |
||||||
Мероприятие 2.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1" |
всего, в том числе: |
788 275 |
788 275 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
0 |
0 |
- за счет средств местного бюджета |
788 275 |
788 275 |
0 |
0 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе: |
57 012 749 |
28 033 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
41 849 749 |
12 870 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе: |
57 012 749 |
28 033 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
41 849 749 |
12 870 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | ||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
420 |
420 |
||||||
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | ||||||||||
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики | ||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием |
всего, в том числе: |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел. |
420 |
420 |
420 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
||||||
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе: |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
всего, в том числе: |
8 428 782 |
2 809 594 |
2 809 594 |
2 809 594 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
4 459 152 |
1 486 384 |
1 486 384 |
1 486 384 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
832 851 354 |
289 709 586 |
279 166 047 |
263 975 721 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 557 630 |
15 961 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
813 718 724 |
273 223 376 |
277 842 837 |
262 652 511 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
всего, в том числе: |
741 833 882 |
250 426 124 |
248 049 039 |
243 358 719 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 394 630 |
798 210 |
798 210 |
798 210 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
737 864 252 |
249 102 914 |
246 725 829 |
242 035 509 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 575 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
34 004 723 |
11 250 061 |
12 117 051 |
10 637 611 |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
34 004 723 |
11 250 061 |
12 117 051 |
10 637 611 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
57 012 749 |
28 033 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 163 000 |
15 163 000 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
41 849 749 |
12 870 401 |
18 999 957 |
9 979 391 |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2014 г. N 4455 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.