Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 июля 2014 г. N 4942
Программные мероприятия,
объем ассигнования на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы "Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель: создание электронного муниципалитета |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации" |
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы функционирования: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий и реализация части вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 1. Проведение единой муниципальной политики в области применения информационных технологий в Муниципальной Информационной Системе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.1. Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год |
всего, в том числе: |
172 988 900,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
УСиИ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
172 988 900,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2. Мониторинг законодательства в области муниципального управления и информатизации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.3. Контроль над соблюдением единых государственных и муниципальных стандартов путем согласования |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.4. Мониторинг новых информационно-коммуникационных технологий с целью применения эффективных решений для автоматизации управленческой деятельности |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе: |
172 988 900,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
172 988 900,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
24 712 700,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Задача 2. Развитие технологий информационного общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1. Реализация на территории муниципального образования планов перехода на предоставление услуг населению в электронном виде |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
УСиИ |
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.2. Внедрение современных технологий электронного взаимодействия на территории муниципального образования, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе: |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.3. Разработка единой архитектуры электронного муниципалитета |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.4. Организация сопровождения отдельных информационных систем |
всего, в том числе: |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе: |
11 552 000,0 |
3 176 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Задача 3. Организация защиты информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 3.1. Мониторинг законодательства в области защиты информации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
УСиИ |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.2. Мониторинг современных технологий и способов защиты информации для разработки организационно-технических решений по комплексной защите информации |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.3. Разработка и внедрение организационно-технических решений по комплексной защите информации |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.4. Организация обработки и защиты персональных данных |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.5. Организация технической защиты сведений, отнесенных к государственной тайне |
всего, в том числе: |
2 455 400,0 |
273 100,0 |
335 600,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
366 700,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 455 400,0 |
273 100,0 |
335 600,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
366 700,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе: |
2 455 400,0 |
273 100,0 |
335 600,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
366 700,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 455 400,0 |
273 100,0 |
335 600,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
366 700,0 |
407 300,0 |
332 700,0 |
|||||||||||
Задача 4. Координация взаимодействия предприятий связи, с целью обеспечения устойчивого развития в городе отрасли связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 4.1. Мониторинг состояния и развития отрасли связи в муниципальном образовании |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
УСиИ |
формирование статистических данных и показателей, характеризующих состояние и динамику развития отрасли связи в муниципальном образовании, количество раз в год |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 4 |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации" |
всего, в том числе: |
186 996 300,0 |
28 161 800,0 |
26 444 300,0 |
26 516 000,0 |
26 441 400,0 |
26 475 400,0 |
26 516 000,0 |
26 441 400,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
177 224 300,0 |
26 765 800,0 |
25 048 300,0 |
25 120 000,0 |
25 045 400,0 |
25 079 400,0 |
25 120 000,0 |
25 045 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства инвесторов) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение стабильного функционирования органов местного самоуправления и подведомственных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
Задача 5. Материально техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по вопросам информатизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения функций МКУ "ИЦ "АСУ-город" |
всего, в том числе: |
750 396 200,0 |
107 198 600,0 |
107 174 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
УСиИ |
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
750 396 200,0 |
107 198 600,0 |
107 174 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
107 204 600,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2. Централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг в сфере информатизации |
всего, в том числе: |
538 315 720,0 |
73 298 820,0 |
75 441 900,0 |
75 370 200,0 |
78 551 200,0 |
78 551 200,0 |
78 551 200,0 |
78 551 200,0 |
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 642 400,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
2 663 200,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
519 673 320,0 |
70 635 620,0 |
72 778 700,0 |
72 707 000,0 |
75 888 000,0 |
75 888 000,0 |
75 888 000,0 |
75 888 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3. Обеспечение защиты информации в Муниципальной Информационной Системе |
всего, в том числе: |
28 186 470,0 |
8 288 070,0 |
3 316 400,0 |
3 316 400,0 |
3 316 400,0 |
3 316 400,0 |
3 316 400,0 |
3 316 400,0 |
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
947 800,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
135 400,0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
27 238 670,0 |
8 152 670,0 |
3 181 000,0 |
3 181 000,0 |
3 181 000,0 |
3 181 000,0 |
3 181 000,0 |
3 181 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.4. Приобретение, разработка и модернизация информационных систем, направленных на автоматизацию деятельности структурных подразделений Администрации города (департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономической политике, управление кадров и муниципальной службы, правовое управление Администрации города) |
всего, в том числе: |
8 700 000,0 |
8 700 000,0 |
|
|
|
|
|
|
выполнение мероприятия по модернизации, разработке и приобретению автоматизированных информационных систем , да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 700 000,0 |
8 700 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 5 |
всего, в том числе: |
1 325 598 390,0 |
197 485 490,0 |
185 932 900,0 |
185 891 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 590 200,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
1 306 008 190,0 |
194 686 890,0 |
183 134 300,0 |
183 092 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы" |
всего, в том числе: |
1 325 598 390,0 |
197 485 490,0 |
185 932 900,0 |
185 891 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 590 200,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
1 306 008 190,0 |
194 686 890,0 |
183 134 300,0 |
183 092 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
1 512 594 690,0 |
225 647 290,0 |
212 377 200,0 |
212 407 200,0 |
215 513 600,0 |
215 547 600,0 |
215 588 200,0 |
215 513 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 362 200,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
4 194 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
1 483 232 490,0 |
221 452 690,0 |
208 182 600,0 |
208 212 600,0 |
211 319 000,0 |
211 353 000,0 |
211 393 600,0 |
211 319 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства инвесторов) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление связи и информатизации |
всего, в том числе: |
186 996 300,0 |
28 161 800,0 |
26 444 300,0 |
26 516 000,0 |
26 441 400,0 |
26 475 400,0 |
26 516 000,0 |
26 441 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
177 224 300,0 |
26 765 800,0 |
25 048 300,0 |
25 120 000,0 |
25 045 400,0 |
25 079 400,0 |
25 120 000,0 |
25 045 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (расшифровать) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований муниципального казенного учреждение "ИЦ "АСУ-город" |
всего, в том числе: |
1 325 598 390,0 |
197 485 490,0 |
185 932 900,0 |
185 891 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
189 072 200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 590 200,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
2 798 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
1 306 008 190,0 |
194 686 890,0 |
183 134 300,0 |
183 092 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
186 273 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства инвесторов) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июля 2014 г. N 4942 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.