Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 июля 2014 г. N 4660
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 данное направление деятельности осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации города от 30.07.2010 N 3731 (с последующими изменениями).
Начиная с 01.01.2014 в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3053 "О разработке и реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" формируется новая муниципальная программа.
Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия России на период до 2030 года является основным документом, целью которого является максимально эффективное использование энергетических ресурсов и устойчивый рост экономики, повышение качества жизни населения страны, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать обязательной частью программ социально-экономического развития.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года определены приоритетные направления по инновационному развитию экономики города, на улучшение показателей в области экономического, экологического социального развития. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" направлена на активизацию практических действий в сфере энергосбережения с целью повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.
Вопросы энергосбережения в городе Сургуте проводятся и успешно реализовываются с 1998 года. В настоящее время основная проблема в масштабе городского округа, на решение которой направлена муниципальная программа, - это необходимость обеспечить выполнение в установленный срок требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Программа нацелена на продвижение энергосбережения в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях городского округа.
Город имеет развитую структуру тепло-, водо- и электроснабжения. Вместе с тем в городском хозяйстве имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры города. Мощности головных сооружений системы водоснабжения позволяют обеспечить население города до 2020 года водой, но для качественного предоставления услуги необходимо проведение работ по внедрению новых технологий, модернизации и реконструкции существующих водопроводных сетей. Для качественного предоставления услуг теплоснабжения необходимо проведение работ по внедрению новейшего энергоэффективного оборудования, на существующих магистральных и распределительных сетях тепло-, водоснабжения необходимо проведение работ по модернизации и реконструкции сетей.
В городе Сургуте теплоснабжение осуществляется от двух государственных районных станций - Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 - и от 22 муниципальных котельных. Доля объема полезного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1, СГРЭС-2 составляет 70%, от котельных - 30%.
На территории города расположено 14 водозаборных и водоочистных сооружений (ВОС) общей производительностью 122,6 тыс. куб. м/сутки.
Производительность городских канализационных очистных сооружений составляет 150,15 тыс. куб. м/сутки.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 450,11 км, из них требуют замены сети протяженностью 117,2 км, что составляет 26%.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 396,6 км, из них требуют замены сети протяженностью 132,3 км, что составляет 33,4%.
Общая протяженность сетей водоотведения составляет 381,8 км, из них требуют замены сети протяженностью 76,7 км, что составляет 20,1%.
В рамках реализации программ производственного развития муниципальных унитарных предприятий, а также инвестиционных программ "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы, "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы запланированы работы по реконструкции сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Общая протяженность линий уличного и внутриквартального освещения составляет 369,9 км, из них муниципальных - 340,8 км. Общее количество светильников с натриевыми лампами уличного освещения - 10 789 шт. Общее количество электронных пускорегулирующих аппаратов для ламп наружного освещения - 9 401 шт.
В рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" запланированные энергосберегающие мероприятия в сфере наружного освещения выполнены в 2011 - 2012 годах.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики.
В бюджетной сфере муниципального образования городской округ город Сургут действует 135 муниципальных учреждений департамента образования (далее - ДО), департамента культуры, молодёжной политики и спорта (далее - ДКМПиС) и 14 прочих отраслей (здания, используемые для размещения органов местного самоуправления). Из 48 общеобразовательных учреждений 7 требуют комплексного текущего ремонта, из 56 дошкольных образовательных учреждений 7 требуют комплексного текущего ремонта (предписания надзорных органов).
Жилой фонд города Сургута насчитывает 6996,9 тыс. кв. метров общей жилой площади при численности населения 325,5 тыс. человек. Население является одним из основных потребителей энергетических ресурсов и, соответственно, представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, направленных на достижение максимальных показателей энергетической эффективности, позволяет обеспечить потребности развивающегося города в качественных энергетических ресурсах, получать дополнительные мощности, повысить надежность и бесперебойность работы систем жизнеобеспечения населения, обеспечить комфортные условия жизнедеятельности человека.
В соответствии с пунктом 1 и 4 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
Таблица 1
Динамика изменения значений показателей
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
1 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
59,8 |
70,0 |
76,8 |
2 |
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
64,5 |
69,5 |
67,6 |
3 |
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
39,5 |
47,5 |
46,1 |
4 |
Удельный расход электрической энергии (далее - ЭЭ) на снабжение органов местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
53,4 |
49,2 |
46,9 |
5 |
Удельный расход ТЭ на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв. м |
0,189 |
0,167 |
0,17 |
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел |
5,8 |
5,7 |
4,4 |
7 |
Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
3,2 |
2,9 |
2,6 |
8 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных |
кг у.т./ Гкал |
157,1 |
157,5 |
157,83 |
9 |
Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения |
кВтч |
4,40 |
4,61 |
4,70 |
10 |
Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВтч/куб. м |
1,36 |
1,39 |
0,97 |
11 |
Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВтч/куб. м |
0,66 |
0,65 |
0,75 |
12 |
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке |
% |
|
|
|
2. Цели и задачи муниципальной программы
Таблица 2
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | |
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города | |
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации программы позволяет исполнить в установленный срок требование об обязательном энергетическом обследовании, предусмотренное статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, с составлением энергетических паспортов и отчетов, содержащих перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов |
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить комфортные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также способствует снижению удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать успешной реализации энергосберегающей политики путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города | |
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях |
решение задачи в течение срока реализации программы позволяет исполнить в установленный срок требование об обязательном энергетическом обследовании, предусмотренное статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, с составлением энергетических паспортов и отчетов, содержащих перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов |
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить потребности развивающего города в качественных энергетических ресурсах, повысить надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры, а также способствует снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать повышению доли оснащенности приборами учета многоквартирных домов |
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать успешной реализации энергосберегающей политики, путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Целевые показатели, подлежащие включению в муниципальную программу в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", представлены в приложении 2 к муниципальной программе, отражают динамику (изменение) значений показателей и определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по сферам деятельности.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных мероприятий программы администратором программы, соадминистраторами программы.
Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор программы (департамент городского хозяйства) осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор программы (департамент городского хозяйства) и соадминистратор программы (муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление") каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу по основаниям и в сроки, установленные пунктом 8 постановления Администрации города от 17.072013 N 5159 "Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Соадминистраторы программы (ДО, ДКМПиС) каждый в своей части несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки информации к годовому отчету по исполнению муниципальной программы.
Соадминистратор (департамент имущественных и земельных отношений) в своей части несет ответственность за:
- выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- соблюдение сроков и качества подготовки информации, в части предоставления сведений о площадях муниципальных нежилых помещений.
Реализация мероприятий 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.2.5 муниципальной программы согласно приложению 1 к муниципальной программе осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "ДЭАЗиИС", которое в своей части несет ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в муниципальную программу в связи с утвержденной программой производственного развития на очередной финансовый год.
Реализация мероприятий 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 - 2.2.8 муниципальной программы согласно приложению 1 к муниципальной программе осуществляется путем координации деятельности муниципальных унитарных предприятий СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Тепловик", которые каждый в своей части несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы, непосредственно связанной с их деятельностью;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в муниципальную программу в связи с утвержденной программой производственного развития на очередной финансовый год.
Реализация мероприятия 2.2.2 муниципальной программы согласно приложению 1 к муниципальной программе осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства", которое в своей части несет ответственность за:
- выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки информации к годовому отчету об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
В целях формирования сводной годовой отчетности, предусмотренной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), соадминистраторы муниципальной программы (ДО, ДКМПиС, муниципальное казенное учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление"), муниципальные казенные учреждения (муниципальное казенное учреждение "ДЭАЗиИС", муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства"), муниципальные унитарные предприятия (Сургутское городское муниципальное унитарное "Городские тепловые сети", Сургутское муниципальное городское унитарное предприятие "Горводоканал", Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик") представляют администратору в срок до 25 января года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации муниципальной программы, непосредственно связанный с их деятельностью.
Администратор (департамент городского хозяйства) представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политики Администрации города по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе по годам: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
||||||||||||
доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||
доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
|||||||||||||
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
|
||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м |
49,2 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
||||||||||||
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
0,166 |
0,165 |
0,165 |
0,165 |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
|||||||||||||
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|||||||||||||
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|||||||||||||
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе: |
20 031 846,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
5 153 728,0 |
132 981 18,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее - МКУ "ХЭУ") |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
45 |
112 |
|
3 |
2 |
167 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
20 031 846,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
5 153 728,0 |
13 298 118,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе: |
17 416 846,0 |
0,0 |
0,0 |
4 383 728,0 |
13 033 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
|
|
40 |
110 |
|
|
|
150 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
17 416 846,0 |
0,0 |
0,0 |
4 383 728,0 |
13 033 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе: |
2 615 000,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
770 000,0 |
265 000,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
5 |
2 |
|
3 |
2 |
17 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
2 615 000,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
770 000,0 |
265 000,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе: |
33 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 000 00,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
11 400 000,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
|
|
|
12 |
15 |
14 |
13 |
54 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
33 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
11 400 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе: |
28 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
6 600 000,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
|
|
|
12 |
15 |
14 |
12 |
53 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
28 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
6 600 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.1.2. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе: |
4 800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800 000,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены АУРТЭ, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
4 800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) |
всего, в том числе: |
299 832 100,0 |
48 829 600,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
45 770 000,0 |
46 350 000,0 |
43 500 000,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
15 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
|
|
|
10 |
7 |
9 |
12 |
38 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
299 832 100,0 |
48 829 600,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
45 770 000,0 |
46 350 000,0 |
43 500 000,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения, ед. |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) |
всего, в том числе: |
284 472 500,0 |
42 090 000,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
41 050 000,0 |
43 500 000,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
|
|
|
10 |
7 |
9 |
12 |
38 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
284 472 500,0 |
42 090 000,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
41 050 000,0 |
43 500 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) |
всего, в том числе: |
15 359 600,0 |
6 739 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320 000,0 |
5 300 000,0 |
0,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения, ед. |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
15 359 600,0 |
6 739 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320 000,0 |
5 300 000,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе: |
18 735 440,0 |
349 600,0 |
2 022 000,0 |
1 819 800,0 |
3 909 040,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
1 |
2 |
6 |
31 |
27 |
31 |
27 |
125 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
349 600,0 |
349 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
18 385 840,0 |
0,0 |
2 022 000,0 |
1 819 800,0 |
3 909 040,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе: |
14 752 100,0 |
349 600,0 |
0,0 |
0,0 |
3 767 500,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
1 |
|
|
30 |
27 |
31 |
27 |
116 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
349 600,0 |
349 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
14 402 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 767 500,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе: |
3 983 340,0 |
0,0 |
2 022 000,0 |
1 819 800,0 |
141 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
|
2 |
6 |
1 |
|
|
|
9 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
3 983 340,0 |
0,0 |
2 022 000,0 |
1 819 800,0 |
141 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений |
всего, в том числе: |
2200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
2200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, ДО, ДКМПиС |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. |
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
6 |
||
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, ДО, ДКМПиС |
количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21 |
||
Мероприятие 1.3.2. Премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения"за 2013 год |
всего, в том числе: |
87 400,0 |
87 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/ не выполнено |
выполнено |
|
|
|
|
|
|
выполнено |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
87 400,0 |
87 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Итого по мероприятиям в муниципальном секторе |
всего, в том числе: |
374 186 786,0 |
49 721 600,0 |
35 389 500,0 |
46 973 528,0 |
66 857 158,0 |
59 332 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
373 749 786,0 |
49 284 600,0 |
35 389 500,0 |
46 973 528,0 |
66 857 158,0 |
59 332 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |
|
||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг у.т./Гкал |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,0 |
157,0 |
||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч |
4,59 |
4,59 |
4,59 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,57 |
4,57 |
|||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/куб. м |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
|||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/куб. м |
0,64 |
0,64 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,62 |
0,62 |
|||||||||||||
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе: |
12 368 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 037 000,0 |
7 931 000,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
3 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
12 368 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 037 000,0 |
7 931 000,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед. |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
455 |
||
Мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |
всего, в том числе: |
114 032 000,0 |
31 112 000,0 |
8 700 000,0 |
11 520 000,0 |
14 500 000,0 |
15 300 000,0 |
16 200 000,0 |
16 700 000,0 |
ДГХ |
количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км |
0,6 |
0,6 |
1,4 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
9,9 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
114 032 000,0 |
31 112 000,0 |
8 700 000,0 |
11 520 000,0 |
14 500 000,0 |
15 300 000,0 |
16 200 000,0 |
16 700 000,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений |
всего, в том числе: |
8 976 000,0 |
8 976 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед. |
32 |
|
|
|
|
|
|
32 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
8 976 000,0 |
8 976 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях |
всего, в том числе: |
655 000,0 |
655000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед. |
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
655 000,0 |
655 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе: |
всего, в том числе: |
25 015 000,0 |
19 610 000,0 |
2 953 000,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
2 |
2 |
|
|
|
|
13 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
25 015 000,0 |
19 610 000,0 |
2 953 000,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция котельного оборудования |
всего, в том числе: |
16 613 000,0 |
16 613 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
-за счет привлеченных средств |
16 613 000,0 |
16 613 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании |
всего, в том числе: |
8 402 000,0 |
2 997 000,0 |
2 953 000,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
2 |
2 |
|
|
|
|
13 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
8 402 000,0 |
2 997 000,0 |
2 953 000,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий |
всего, в том числе: |
249287000,0 |
29 626 000,0 |
30 850 000,0 |
41 132 000,0 |
31 156 000,0 |
91 496 000,0 |
16 424 000,0 |
8 603 000,0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог. м |
503 |
512 |
315 |
395 |
637 |
210 |
110 |
2 682 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
-за счет привлеченных средств |
249 287 000,0 |
29 626 000,0 |
30 850 000,0 |
41 132 000,0 |
31 156 000,0 |
91 496 000,0 |
16 424 000,0 |
8 603 000,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) |
всего, в том числе: |
4871000,0 |
2181000,0 |
680000,0 |
750000,0 |
1260000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
4 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
4871000,0 |
2181000,0 |
680000,0 |
750000,0 |
1260000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Итого по мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе: |
415 204 000,0 |
92 160 000,0 |
43 183 000,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
-за счет привлеченных средств |
415 204 000,0 |
92 160 000,0 |
43 183 000,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||||
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа. В том числе: |
всего, в том числе: |
10 882 967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ, департамент имущественных и земельных отношений |
количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт. |
5 134 |
|
|
|
|
|
|
5 134 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
10 882 967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности |
всего, в том числе: |
10882967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ, департамент имущественных и земельных отношений |
количество установленных индивидуальных приборов учета муниципальных жилых помещениях, шт. |
5 134 |
|
|
|
|
|
|
5 134 |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
10 882 967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество публикаций в периодических печатных изданиях, на официальном интернет-сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
63 |
||
Итого по мероприятиям в жилищном фонде |
всего, в том числе: |
10 882 967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
10 882 967,0 |
10 882 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
800 273 753,0 |
152 764 567,0 |
78 572 500,0 |
105 864 528,0 |
121 704 158,0 |
167 528 500,0 |
89 814 000,0 |
84 025 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
384 632 753,0 |
60 167 567,0 |
35 389 500,0 |
46 973 528,0 |
66 857 158,0 |
59 332 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
415 204 000,0 |
92 160 000,0 |
43 183 000,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе: |
773 515 813,0 |
145 569 967,0 |
76 215 500,0 |
103 274 728,0 |
121 297 618,0 |
164 208 500,0 |
84 059 000,0 |
78 890 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
357 874 813,0 |
52 972 967,0 |
33 032 500,0 |
44 383 728,0 |
66 450 618,0 |
56 012 500,0 |
51 435 000,0 |
53 587 500,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
415 204 000,0 |
9 2160 000,0 |
43 183 000,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора: МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе: |
26 757 940,0 |
7 194 600,0 |
2 357 000,0 |
2 589 800,0 |
406 540,0 |
3 320 000,0 |
5 755 000,0 |
5 135 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
-за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
-за счет средств из местного бюджета |
26 757 940,0 |
7 194 600,0 |
2 357 000,0 |
2 589 800,0 |
406 540,0 |
3 320 000,0 |
5 755 000,0 |
5 135 000,0 |
|||||||||||||
-за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Перечень
целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, подлежащих включению в муниципальную
программу в соответствии требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (с изменениями от 15.07.2013 N 593)
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||||||
2009 (факт) |
2010 (факт) |
2011 (факт) |
2012 (факт) |
2013 (факт) |
2014 (план) |
2015 (план) |
2016 (план) |
2017 (план) |
2018 (план) |
2019 (план) |
2020 (план) |
||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||
1. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
49,7 |
54,8 |
59,8 |
70,0 |
76,8 |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
54,9 |
64,9 |
64,5 |
69,5 |
67,6 |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
4. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
29,7 |
37,4 |
39,5 |
47,5 |
46,1 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |
% |
99,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | |||||||||||||
1. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ кв. м |
49,5 |
53,4 |
53,4 |
49,2 |
46,9 |
49,2 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв. м |
0,196 |
0,232 |
0,189 |
0,167 |
0,17 |
0,166 |
0,165 |
0,165 |
0,165 |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/ чел. |
6,7 |
6,2 |
5,8 |
5,7 |
4,4 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/ чел. |
3,7 |
3,4 |
3,2 |
2,9 |
2,6 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/ кв. м |
0 |
0 |
0 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||
1. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв. м |
0,530 |
0,441 |
0,601 |
0,404 |
0,435 |
0,404 |
0,404 |
0,404 |
0,404 |
0,404 |
0,404 |
0,404 |
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/ чел. |
43 |
38 |
37 |
48 |
38 |
34 |
33 |
33 |
32 |
32 |
32 |
31 |
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/ чел |
25 |
25 |
22 |
26 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
4. Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ кв. м |
58,5 |
56,6 |
49,7 |
67,4 |
64,9 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,025 |
0,018 |
0,023 |
0,021 |
0,018 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления (в расчете на 1 жителя) |
тыс. куб. м/ чел. |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т у.т |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
1. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных |
кг у.т./ Гкал |
157,2 |
157,4 |
157,1 |
157,5 |
157,83 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,0 |
2. Удельный расход ЭЭ, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч |
4,10 |
4,67 |
4,40 |
4,61 |
4,70 |
4,59 |
4,59 |
4,59 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,57 |
3. Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
8,73 |
7,69 |
4,77 |
6,39 |
3 |
6,42 |
6,42 |
6,26 |
6,26 |
6,26 |
6,26 |
6,26 |
4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
10,26 |
15,70 |
11,83 |
7,33 |
4,19 |
6,83 |
6,81 |
6,78 |
6,83 |
6,81 |
6,81 |
6,81 |
5. Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВтч/ куб. м |
1,63 |
1,54 |
1,36 |
1,39 |
0,97 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
6. Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВтч/ куб. м |
0,68 |
0,67 |
0,66 |
0,65 |
0,75 |
0,64 |
0,64 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,62 |
7. Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВтч/ кв. м |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||
1. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
ед. |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: * расчет целевых показателей возможно будет выполнить после разработки и утверждения Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.
Примечание: в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 органами местного самоуправления ежегодно проводится корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации муниципальной программы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2014 г. N 4660 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.