Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 июля 2014 г. N 4950
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация направления деятельности, связанного с организацией перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства", при этом направления деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожно-уличной сети формировались в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города от 17.01.2011 N 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3094 "О разработке муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и 2 подпрограммы:
- подпрограмма "Дорожное хозяйство";
- подпрограмма "Автомобильный транспорт".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.
Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2 600 тыс. кв. м. Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 51, пойма реки Оби), не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).
Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц, в том числе
- отсутствие освещенности улиц;
- перегруженность улично-дорожной сети;
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсутствием наружного освещения на автодорогах;
- отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.
Одной из целей муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе, как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых.
Кроме того, в рамках муниципальной работы "Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог" осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог.
В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз", общества с ограниченной ответственностью "Сургутгазпром", открытого акционерного общества "ГРЭС-1"), автодороги регионального (межмуниципального) значения.
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.
Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
Увеличение показателей, представленных в таблице 1, обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).
В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.
78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).
Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства, и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Городской общественный пассажирский транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, ежедневную транспортную подвижность населения и является важнейшим инструментом для обеспечения всеобщей доступности мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха горожан.
Надежная и эффективная работа общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности города.
Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования, равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортного обслуживания, разработка оптимальной маршрутной сети с указанием необходимого количества транспортных средств, а также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.
В настоящее время при существующей улично-дорожной сети пешеходная доступность транспортных линий (расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ), которая согласно требованиям СНиП не должна превышать 500 м) обеспечена. Но существует необходимость с учетом строительства улицы Университетской обеспечения пешеходной доступности для жителей микрорайона 20А.
В пределах городской черты общественный пассажирский транспорт представлен маршрутными автобусами (транспортные средства категории "М3") и маршрутными такси (транспортные средства категории "М2").
Городская маршрутная сеть включает в себя 56 регулярных маршрута, в том числе:
- 22 постоянных автобусных маршрута (в том числе 1 без предоставления субсидии из городского бюджета);
- 13 сезонных автобусных маршрутов (обслуживаемых с 01 мая до 15 октября).
- 17 в режиме маршрутного такси;
- 4 специальных маршрута на кладбище (Родительский день), (Радоница).
Допуск перевозчиков на городскую маршрутную сеть осуществляется на конкурсной основе. По итогам конкурсов перевозка пассажиров транспортом общего пользования на территории города осуществляется 11 автотранспортными предприятиями различных форм собственности.
Ежедневно (в час "пик") на городскую маршрутную сеть выходит 348 единиц подвижного состава, в том числе:
- 160 автобусов категории "М3";
- 188 автобусов категории "М2".
Во исполнение действующего законодательства предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.
Сегмент городских пассажирских перевозок требует принятия повышенных мер безопасности в связи с возможностью возникновения угрозы терроризма. Совершенствование скоординированной системы управления и контроля за движением ГПТ с использованием ГЛОНАСС способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности и сохранности жизни и здоровья людей.
По итогам 2012 года пассажирооборот городского пассажирского транспорта составил 110,6 млн. пассажиро-километров, годовой объем перевозок пассажиров - 29,9 млн. пассажиров.
Основными проблемами организации выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:
1. Превышение расходов транспортных предприятий над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в транспорте общего пользования, в связи с государственным регулированием тарифов.
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых маршрутах в границах городского округа.
2. Потребность в постоянном обновлении и замене информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудование информационными указателями новых остановочных пунктов.
Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе информированностью населения на остановочных пунктах о работе общественного транспорта. Отсутствие указателей, а также устаревшая (недостоверная) информация, размещенная на указателях, приводит к снижению привлекательности общественного транспорта для населения города.
3. Высокий износ автобусного парка, неполная приспособленность подвижного состава к нуждам маломобильных категорий населения.
Средний износ автобусов, используемых на социально значимых маршрутах, составляет 70%, что не соответствует степени износа автобусов, определенной в соответствии с действующими нормами амортизации. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возможности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения в перевозках по социально значимым маршрутам.
Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта возможно только при наличии подвижного состава, отвечающего всем нормативным требованиям, с минимальным воздействием на окружающую среду.
Динамика изменения целевых показателей
Таблица 1
N п/п |
Наименование показателя |
Едн. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |||||
1 |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
1,165 |
- |
1,96 |
2 |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории |
км |
- |
- |
- |
3 |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения |
км |
- |
- |
- |
4 |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов |
км |
- |
- |
- |
5 |
Протяженность линий уличного освещения, соответствующих требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения |
км |
5,6 |
6,55 |
3,4 |
6 |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
170,29 |
220,8 |
339,15 |
7 |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
- |
- |
- |
8 |
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
3 730,21 |
4 093,88 |
4 241,79 |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | |||||
9 |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
% |
1,0 |
4,1 |
4,0 |
10 |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов |
% |
- |
- |
100 |
11 |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "МЗ" |
ед. |
- |
- |
30 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: развитие транспортной системы города | |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | |
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды |
длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 - 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течение трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения. Разработка проектно-сметной документации в 2014, 2017 - 2019 годах позволит планировать мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения для развития улично-дорожной сети города в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающему потребностям города в транспортном обслуживании |
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
выкуп и снос объектов недвижимости, расположенных в границах строительства, реконструкции дорог, улиц в 2017 - 2019 годах позволит освободить земельные участки для реализации мероприятий |
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц |
реализация мероприятий позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых, увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улиц, путем ввода в эксплуатацию 25,39 км автомобильных дорог к 2020 году. |
Задача 4. Строительство линий уличного освещения |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечить наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС) |
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов |
решение задачи в 2018 - 2020 годах позволит обеспечить условия для выполнения цели муниципальной программы |
Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
решение задачи в 2017 году позволит обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, доведение магистральной сети города ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей |
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | |
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы путем своевременного выполнения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, приведение их в нормативное состояние позволит обеспечить достижение цели муниципальной программы |
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также зрительную ориентацию в пространстве улиц и дорог, их внешний облик в темное время суток |
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы по обеспечению комплексного содержания дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию позволит обеспечить безопасность дорожного движения, сохранения санитарного облика города. Указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог, средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия и т.д. в границах красных линий улиц) |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | |
Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта | |
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, в том числе и для малообеспеченного населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья; сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования. Представление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на маршрутах, обслуживаемых транспортными средствами категории "М3" в границах городского округа. |
Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров |
оборудование маршрутными указателями 100% остановочных пунктов в течение срока реализации программы путем постоянного обновления и замены информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудования информационными указателями остановочных пунктов, расположенных на вновь веденных в эксплуатацию автомобильных дорогах позволит выполнить цель программы |
Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта |
обеспечение безопасности, комфортности и доступности поездок возможно только при использовании на маршрутах подвижного состава новых типов, отвечающего всем нормативным требования. Приобретение транспортных средств категории "М3" в 2014, 2018 - 2020 годах позволит обеспечить выполнение цели муниципальной программы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием и департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию осуществляется департаментом городского хозяйства путем координации деятельности МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
4.4. Соадминистраторами муниципальной программы являются:
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости;
- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в части приобретения транспортных средств категории "МЗ".
Соадминистраторы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства путем координации деятельности МКУ "Управление капитального строительства".
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.5. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
4.6. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Администратор, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальными казенными учреждениями;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4.7. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014-2020 годы"
N п/п |
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
17 |
||
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
3,50 |
3,82 |
14,78 |
3,29 |
25,39 |
|
|
|
25,39 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
6,25 |
5,00 |
21,29 |
|
|
|
|
32,54 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
785 |
413 |
460 |
|
|
|
|
1658 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
- |
- |
- |
0,92 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,92 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
157,98 |
51,45 |
109,94 |
334,91 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
|
|
|
|
1768,22 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2,621 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
33,14 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,27 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
10 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
28 |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
4 |
- |
- |
11 |
7 |
15 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
37,00 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
- |
- |
- |
30 |
36 |
10 |
- |
|
|
|
|
76,00 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
3,50 |
3,82 |
14,78 |
3,29 |
|
|
|
|
25,39 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
6,25 |
5,00 |
21,29 |
|
|
|
|
32,54 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
785 |
413 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1658 |
|||||||||||||||||
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
- |
- |
- |
0,92 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,92 |
|||||||||||||||||
|
Задача 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1: |
Всего, в том числе: |
5 096 222 |
5 096 222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 096 222 |
5 096 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 1.2: |
Всего, в том числе: |
5 620 949 |
5 620 949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 620 949 |
5 620 949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 1.3: |
Всего, в том числе: |
3 124 616 |
3 124 616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 124 616 |
3 124 616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 1.4: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту " Автомобильная дорога к новому кладбищу" |
Всего, в том числе: |
4 125 295 |
4 125 295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 125 295 |
4 125 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.5. |
Мероприятие 1.5. |
Всего, в том числе: |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
12 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.6. |
Мероприятие 1.6. |
Всего, в том числе: |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
21 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
21 000 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.7. |
Мероприятие 1.7. |
Всего, в том числе: |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 500 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.8. |
Мероприятие 1.8. |
Всего, в том числе: |
846 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
846 000 |
|
|
|
|
|
|
|
846 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.9. |
Мероприятие 1.9. |
Всего, в том числе: |
954 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
954 100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
954 100 |
|
|
|
|
|
|
|
954 100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.10. |
Мероприятие 1.10. |
Всего, в том числе: |
817 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
817 000 |
|
|
|
|
|
|
|
817 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.11. |
Мероприятие 1.11. |
Всего, в том числе: |
319 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
319 600 |
|
|
|
|
|
|
|
319 600 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.12. |
Мероприятие 1.12. |
Всего, в том числе: |
211 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 500 |
0 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
211 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 500 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.13. |
Мероприятие 1.13. |
Всего, в том числе: |
1 771 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 771 900 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 771 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 771 900 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.14. |
Мероприятие 1.14. |
Всего, в том числе: |
366 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 600 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
366 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
366 600 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.15. |
Мероприятие 1.15. |
Всего, в том числе: |
517 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
517 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
517 000 |
|
||||||||||||||||||
1.1.16. |
Мероприятие 1.16. |
Всего, в том числе: |
197 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 400 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
197 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 400 |
|
||||||||||||||||||
1.1.17. |
Мероприятие 1.17. |
Всего, в том числе: |
230 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 300 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
230 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 300 |
|
||||||||||||||||||
1.1.18. |
Мероприятие 1.18. |
Всего, в том числе: |
441 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 800 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
441 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441 800 |
|
||||||||||||||||||
1.1.19. |
Мероприятие 1.19. |
Всего, в том числе: |
197 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 400 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
197 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 400 |
|
||||||||||||||||||
1.1.20. |
Мероприятие 1.20. |
Всего, в том числе: |
164 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 500 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
164 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164 500 |
|
||||||||||||||||||
1.1.21. |
Мероприятие 1.21. |
Всего, в том числе: |
286 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 700 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
286 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 700 |
|
||||||||||||||||||
1.1.22. |
Мероприятие 1.22. |
Всего, в том числе: |
549 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 900 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
549 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
549 900 |
|
||||||||||||||||||
1.1.23. |
Мероприятие 1.23. |
Всего, в том числе: |
676 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 800 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
676 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
676 800 |
|
||||||||||||||||||
1.1.24. |
Мероприятие 1.24. |
Всего, в том числе: |
1 259 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 259 600 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 259 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 259 600 |
|
||||||||||||||||||
1.1.25. |
Мероприятие 1.25. |
Всего, в том числе: |
206 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 800 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
206 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 800 |
|
||||||||||||||||||
1.1.26. |
Мероприятие 1.26. |
Всего, в том числе: |
2 758 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 758 900 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 758 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 758 900 |
|
||||||||||||||||||
1.1.27. |
Мероприятие 1.27. |
Всего, в том числе: |
1 551 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 551 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 551 000 |
|
||||||||||||||||||
1.1.28. |
Мероприятие 1.28. |
Всего, в том числе: |
968 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 200 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
968 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
968 200 |
|
||||||||||||||||||
1.1.29. |
Мероприятие 1.29. |
Всего, в том числе: |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.30. |
Мероприятие 1.30. |
Всего, в том числе: |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.31. |
Мероприятие 1.31. |
Всего, в том числе: |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.32. |
Мероприятие 1.32. |
Всего, в том числе: |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.33. |
Мероприятие 1.33. |
Всего, в том числе: |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.34. |
Мероприятие 1.34. |
Всего, в том числе: |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
13 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
13 000 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.1.35. |
Мероприятие 1.35. |
Всего, в том числе: |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.36. |
Мероприятие 1.36. |
Всего, в том числе: |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1.37. |
Мероприятие 1.37. |
Всего, в том числе: |
18 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
8 800 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
18 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000 |
8 800 000 |
|
||||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 1 |
Всего, в том числе: |
125 360 082 |
17 967 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 436 700 |
27 150 000 |
18 806 300 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
125 360 082 |
17 967 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 436 700 |
27 150 000 |
18 806 300 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 2. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
Всего, в том числе: |
889 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000 |
250 000 000 |
389 000 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
- |
- |
- |
30 |
36 |
10 |
- |
|
|
|
|
76 |
||
- за счет средств местного бюджета |
889 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 000 |
250 000 000 |
389 000 000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по Задаче 2. |
Всего, в том числе: |
889 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000 |
250 000 000 |
389 000 000 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
889 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000 |
250 000 000 |
389 000 000 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 3. |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. |
Мероприятие 3.1: Выполнение работ по строительству объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" |
Всего, в том числе: |
1 542 260 560 |
|
|
|
|
|
|
|
472 545 900 |
497 397 370 |
497 395 690 |
74 921 600 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
- |
14,0 |
- |
|
|
|
|
14,0 |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 393 972 000 |
|
|
|
|
|
|
|
448 918 600 |
472 527 500 |
472 525 900 |
|
||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
148 288 560 |
|
|
|
|
|
|
|
23 627 300 |
24 869 870 |
24 869 790 |
74 921 600 |
||||||||||||||||||
1.3.2. |
Мероприятие 3.2: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте" |
Всего, в том числе: |
233 805 000 |
0 |
0 |
140 805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,5 |
||
- за счет средств местного бюджета |
233 805 000 |
|
|
140 805 000 |
|
|
|
|
93 000 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.3.3. |
Мероприятие 3.3: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З"" |
Всего, в том числе: |
291 645 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 645 950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
0,85 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,85 |
||
- за счет средств местного бюджета |
291 645 950 |
|
|
|
|
|
|
|
291 645 950 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.3.4. |
Мероприятие 3.4: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 39"З" от ул.5"З" до ул. Контейнерной" |
Всего, в том числе: |
407 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 000 000 |
200 000 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
|
|
|
|
1,2 |
||
- за счет средств местного бюджета |
407 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 000 000 |
200 000 000 |
|
||||||||||||||||||
1.3.5. |
Мероприятие 3.5: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" |
Всего, в том числе: |
489 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 700 000 |
200 000 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
1,42 |
- |
- |
|
|
|
|
1,42 |
||
- за счет средств местного бюджета |
489 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
289 700 000 |
200 000 000 |
|
||||||||||||||||||
1.3.6. |
Мероприятие 3.6: Выполнение работ по строительству объекта "Автомобильная дорога к новому кладбищу" |
Всего, в том числе: |
326 283 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 283 760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
2,15 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2,15 |
||
- за счет средств местного бюджета |
326 283 760 |
|
|
|
|
|
|
|
326 283 760 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.3.7 |
Мероприятие 3.7: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая" |
Всего, в том числе: |
149 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
0,44 |
- |
- |
|
|
|
|
0,44 |
||
- за счет средств местного бюджета |
149 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.3.8 |
Мероприятие 3.8: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3"З" от ул. Киртбая до 4"З" |
Всего, в том числе: |
258 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 000 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
0,76 |
- |
- |
|
|
|
|
0,76 |
||
- за счет средств местного бюджета |
258 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
258 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.3.9. |
Мероприятие 3.9: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3 ЮР от ул.16 ЮР до 1"З" |
Всего, в том числе: |
607 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 700 000 |
300 000 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,79 |
|
|
|
|
1,79 |
||
- за счет средств местного бюджета |
607 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307 700 000 |
300 000 000 |
||||||||||||||||||
1.3.10. |
Мероприятие 3.10: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 1"В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы" |
Всего, в том числе: |
388 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388 000 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
- |
|
|
|
|
0,78 |
||
- за счет средств местного бюджета |
388 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
388 000 000 |
|
||||||||||||||||||
1.3.11. |
Мероприятие 3.11: Выполнение работ по строительству объекта "Проспект Пролетарский от ул.30 лет Победы до ул. Геологической. Реконструкция." |
Всего, в том числе: |
679 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
679 000 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
|
|
|
|
1,5 |
||
- за счет средств местного бюджета |
679 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 000 000 |
||||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 3. |
Всего, в том числе: |
5 372 395 270 |
0 |
0 |
140 805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 183 475 610 |
1 401 097 370 |
1 593 095 690 |
1 053 921 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 393 972 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 918 600 |
472 527 500 |
472 525 900 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
3 978 423 270 |
0 |
0 |
140 805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 557 010 |
928 569 870 |
1 120 569 790 |
1 053 921 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 4. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1.4.1. |
Мероприятие 4.1. Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены) |
Всего, в том числе: |
4 185 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 185 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
1,8 |
- |
- |
|
|
|
|
1,8 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 185 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.4.2. |
Мероприятие 4.2: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной" |
Всего, в том числе: |
4 719 750 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 719 750 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
2,03 |
- |
- |
|
|
|
|
2,03 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 719 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 719 750 |
|
|
||||||||||||||||||
1.4.3. |
Мероприятие 4.3: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Базовая" |
Всего, в том числе: |
4 045 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 045 500 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
1,74 |
- |
- |
|
|
|
|
1,74 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 045 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 045 500 |
|
|
||||||||||||||||||
1.4.4. |
Мероприятие 4.4: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Инженерная" |
Всего, в том числе: |
1 581 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 581 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
0,68 |
- |
- |
|
|
|
|
0,68 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 581 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 581 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.4.5. |
Мероприятие 4.5: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Терешковой" |
Всего, в том числе: |
1 046 250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 046 250 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
0,45 |
- |
|
|
|
|
0,45 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 046 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 046 250 |
|
||||||||||||||||||
1.4.6. |
Мероприятие 4.6: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Западная" |
Всего, в том числе: |
8 765 250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 765 250 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
3,77 |
- |
|
|
|
|
3,77 |
||
- за счет средств местного бюджета |
8 765 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 765 250 |
|
||||||||||||||||||
1.4.7. |
Мероприятие 4.7: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Автомобилистов" |
Всего, в том числе: |
1 813 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 813 500 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
- |
|
|
|
|
0,78 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 813 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 813 500 |
|
||||||||||||||||||
1.4.8. |
Мероприятие 4.8: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения Бульвар Писателей" |
Всего, в том числе: |
2 557 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 557 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,1 |
|
|
|
|
1,1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 557 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 557 500 |
||||||||||||||||||
1.4.9. |
Мероприятие 4.9: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)" |
Всего, в том числе: |
976 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,42 |
|
|
|
|
0,42 |
||
- за счет средств местного бюджета |
976 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
976 500 |
||||||||||||||||||
1.4.10. |
Мероприятие 4.10: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная)" |
Всего, в том числе: |
1 139 250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 139 250 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,49 |
|
|
|
|
0,49 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 139 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 139 250 |
||||||||||||||||||
1.4.11. |
Мероприятие 4.11: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Монтажная" |
Всего, в том числе: |
2 185 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 185 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,94 |
|
|
|
|
0,94 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 185 500 |
||||||||||||||||||
1.4.12. |
Мероприятие 4.12: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Буровая" |
Всего, в том числе: |
976 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,42 |
|
|
|
|
0,42 |
||
- за счет средств местного бюджета |
976 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
976 500 |
||||||||||||||||||
1.4.13. |
Мероприятие 4.13: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Промышленная" |
Всего, в том числе: |
813 750 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
813 750 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,35 |
|
|
|
|
0,35 |
||
- за счет средств местного бюджета |
813 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813 750 |
||||||||||||||||||
1.4.14. |
Мероприятие 4.14: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трубная" |
Всего, в том числе: |
1 418 250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 418 250 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,61 |
|
|
|
|
0,61 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 418 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 418 250 |
||||||||||||||||||
1.4.15. |
Мероприятие 4.15: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище" |
Всего, в том числе: |
2 720 250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 720 250 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,17 |
|
|
|
|
1,17 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 720 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 720 250 |
||||||||||||||||||
1.4.16. |
Мероприятие 4.16: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на КОС" |
Всего, в том числе: |
3 348 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 348 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,44 |
|
|
|
|
1,44 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 348 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 348 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.4.17. |
Мероприятие 4.17: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Технологическая" |
Всего, в том числе: |
6 231 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 231 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,68 |
|
|
|
|
2,68 |
||
- за счет средств местного бюджета |
6 231 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 231 000 |
||||||||||||||||||
1.4.18. |
Мероприятие 4.18: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до)" |
Всего, в том числе: |
1 023 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 023 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,44 |
|
|
|
|
0,44 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 023 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 023 000 |
||||||||||||||||||
1.4.19. |
Мероприятие 4.19: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"" |
Всего, в том числе: |
13 647 750 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 647 750 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,87 |
|
|
|
|
5,87 |
||
- за счет средств местного бюджета |
13 647 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 647 750 |
||||||||||||||||||
1.4.20. |
Мероприятие 4.20: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"" |
Всего, в том числе: |
7 672 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 672 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,3 |
|
|
|
|
3,3 |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 672 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 672 500 |
||||||||||||||||||
1.4.21. |
Мероприятие 4.21: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги в СОТ "Прибрежный"" |
Всего, в том числе: |
4 789 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 789 500 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,06 |
|
|
|
|
2,06 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 789 500 |
||||||||||||||||||
|
Итого по задаче 4. |
Всего, в том числе: |
75 655 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 531 250 |
11 625 000 |
49 499 250 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
75 655 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 531 250 |
11 625 000 |
49 499 250 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.5.1. |
Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 24" |
Всего, в том числе: |
35 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000 000 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
785 |
- |
- |
|
|
|
|
785 |
||
- за счет средств местного бюджета |
35 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 000 000 |
|
|
||||||||||||||||||
1.5.2. |
Мероприятие 5.2: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" |
Всего, в том числе: |
10 100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
- |
|
|
|
|
150 |
||
- за счет средств местного бюджета |
10 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 100 000 |
|
||||||||||||||||||
1.5.3. |
Мероприятие 5.3: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 20"А" |
Всего, в том числе: |
13 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000 000 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
- |
263 |
- |
|
|
|
|
263 |
||
- за счет средств местного бюджета |
13 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 000 000 |
|
||||||||||||||||||
1.5.4. |
Мероприятие 5.4: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь) |
Всего, в том числе: |
12 900 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 900 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
270 |
|
|
|
|
270 |
||
- за счет средств местного бюджета |
12 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 900 000 |
||||||||||||||||||
1.5.5. |
Мероприятие 5.5: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь) |
Всего, в том числе: |
7 100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 100 000 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
|
|
|
|
190 |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 100 000 |
||||||||||||||||||
|
Итого по Задаче 5. |
Всего, в том числе: |
78 100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000 000 |
23 100 000 |
20 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
78 100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000 000 |
23 100 000 |
20 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
Задача 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1. |
Мероприятие 6.1: Выполнение работ по реконструкции объекта "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция" |
Всего, в том числе: |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
- |
- |
- |
0,92 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0,92 |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
288 167 000 |
|
|
|
|
|
|
|
288 167 000 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Итого по отдельным мероприятиям Задачи 6. |
Всего, в том числе: |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 167 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
157,98 |
51,45 |
109,94 |
334,91 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
|
|
|
|
1768,22 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2,621 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
33,14 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,27 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
|||||||||||||||||
ДГХ |
Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||
|
Задача 7. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Мероприятие 7.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
Всего, в том числе: |
2 713 615 544 |
332 396 729 |
159 495 769 |
231 723 046 |
|
|
|
|
460 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
530 000 000 |
ДГХ |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
157,98 |
51,45 |
109,94 |
334,91 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
2713615544,000 |
|
|
|
1768,22 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 713 615 544 |
332 396 729 |
159 495 769 |
231 723 046 |
|
|
|
|
460 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
530 000 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1.2. |
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
Всего, в том числе: |
11 795 117 |
11 795 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2,621 |
||
- за счет средств местного бюджета |
11 795 117 |
11 795 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого Задаче 7. |
Всего, в том числе: |
2 725 410 661 |
344 191 846 |
159 495 769 |
231 723 046 |
|
|
|
|
460 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
530 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 725 410 661 |
344 191 846 |
159 495 769 |
231 723 046 |
|
|
|
|
460 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
530 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 8. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения (субсидия) |
Всего, в том числе: |
39 862 347 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
|
|
|
|
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
ДГХ |
Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
33,14 |
||
- за счет средств местного бюджета |
39 862 347 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
|
|
|
|
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого Задаче 8. |
Всего, в том числе: |
39 862 347 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
|
|
|
|
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
39 862 347 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
|
|
|
|
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
5 694 621 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Задача 9. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
3.1.1. |
Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
6 590 272 307 |
847 376 581 |
820 905 593 |
820 905 593 |
|
|
|
|
910 115 980 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
ДГХ |
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,27 |
4342,97 |
4364,67 |
4386,37 |
4408,07 |
4429,77 |
4451,47 |
|
|
|
|
4451,47 |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 588 413 107 |
845 517 381 |
820 905 593 |
820 905 593 |
|
|
|
|
910 115 980 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по Задаче 9. |
Всего, в том числе: |
6 590 272 307 |
847 376 581 |
820 905 593 |
820 905 593 |
|
|
|
|
910 115 980 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
6 588 413 107 |
845 517 381 |
820 905 593 |
820 905 593 |
|
|
|
|
910 115 980 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
Всего, в том числе: |
16 017 856 207 |
1 215 230 130 |
986 095 983 |
1 199 128 260 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 158 889 911 |
3 216 398 501 |
3 602 880 891 |
2 805 599 491 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 395 831 200 |
1 859 200 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
448 918 600 |
472 527 500 |
472 525 900 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1859200,000 |
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
14 622 025 007 |
1 213 370 930 |
986 095 983 |
1 199 128 260 |
|
|
|
|
2 709 971 311 |
2 743 871 001 |
3 130 354 991 |
2 805 599 491 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
10 |
|||||||||||||||
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
28 |
|||||||||||||||||
|
Задача 10. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
4.1.1. |
Мероприятие 10.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) |
Всего, в том числе: |
5 056 926 542 |
718 546 778 |
723 063 294 |
723 063 294 |
|
|
|
|
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
ДГХ |
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
10 |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 056 926 542 |
718 546 778 |
723 063 294 |
723 063 294 |
|
|
|
|
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
||||||||||||||||||
|
Итого Задаче 10 |
Всего, в том числе: |
5 056 926 542 |
718 546 778 |
723 063 294 |
723 063 294 |
|
|
|
|
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
ДГХ |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 056 926 542 |
718 546 778 |
723 063 294 |
723 063 294 |
|
|
|
|
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
723 063 294 |
||||||||||||||||||
|
Задача 11. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
4.2.1. |
Мероприятие 11.1: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
Всего, в том числе: |
6 272 435 |
903 487 |
877 500 |
877 500 |
|
|
|
|
903 487 |
903 487 |
903 487 |
903 487 |
ДГХ |
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
6 272 435 |
903 487 |
877 500 |
877 500 |
|
|
|
|
903 487 |
903 487 |
903 487 |
903 487 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого Задаче 11 |
Всего, в том числе: |
6 272 435 |
903 487 |
877 500 |
877 500 |
|
|
|
|
903 487 |
903 487 |
903 487 |
903 487 |
ДГХ |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
6 272 435 |
903 487 |
877 500 |
877 500 |
|
|
|
|
903 487 |
903 487 |
903 487 |
903 487 |
||||||||||||||||||
|
Задача 12. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
5.1.1. |
Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3 |
Всего, в том числе: |
170 452 182 |
41 351 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
ДИиЗО |
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
28 |
||
- за счет средств местного бюджета |
170 452 182 |
41 351 800 |
|
|
|
|
|
|
|
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого Задаче 12 |
Всего, в том числе: |
170 452 182 |
41 351 800 |
|
|
|
|
|
|
|
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
ДИиЗО |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
170 452 182 |
41 351 800 |
|
|
|
|
|
|
|
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
||||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" |
Всего, в том числе: |
5 233 651 159 |
760 802 065 |
723 940 794 |
723 940 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 966 781 |
766 657 803 |
766 999 331 |
767 343 591 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет средств местного бюджета |
5 233 651 159 |
760 802 065 |
723 940 794 |
723 940 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 966 781 |
766 657 803 |
766 999 331 |
767 343 591 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
21 417 874 326 |
1 976 032 195 |
1 710 036 777 |
1 923 069 054 |
|
|
|
|
3 882 856 692 |
3 983 056 304 |
4 369 880 222 |
3 572 943 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 395 831 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
448 918 600 |
472 527 500 |
472 525 900 |
|
||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
20 022 043 126 |
1 974 172 995 |
1 710 036 777 |
1 923 069 054 |
|
|
|
|
3 433 938 092 |
3 510 528 804 |
3 897 354 322 |
3 572 943 082 |
||||||||||||||||||
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
14 418 744 292 |
1 916 713 313 |
1 710 036 777 |
1 782 264 054 |
|
|
|
|
2 099 777 382 |
2 212 586 662 |
2 291 220 682 |
2 406 145 422 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
14418744292,000 |
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
14 416 885 092 |
1 914 854 113 |
1 710 036 777 |
1 782 264 054 |
|
|
|
|
2 099 777 382 |
2 212 586 662 |
2 291 220 682 |
2 406 145 422 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
6 828 677 852 |
17 967 082 |
0 |
140 805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 783 079 310 |
1 727 778 620 |
2 035 626 990 |
1 123 420 850 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 393 972 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
448 918 600 |
472 527 500 |
472 525 900 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
5 434 705 852 |
17 967 082 |
0 |
140 805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 334 160 710 |
1 255 251 120 |
1 563 101 090 |
1 123 420 850 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
Всего, в том числе: |
170 452 182 |
41 351 800 |
|
|
|
|
|
|
|
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
||||
- за счет средств местного бюджета |
170 452 182 |
41 351 800 |
|
|
|
|
|
|
|
42 691 022 |
43 032 550 |
43 376 810 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 июля 2014 г. N 4950 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.