Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2014 г. N 8279
Муниципальная программа
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
В 2013 году сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, включала 108 муниципальных учреждений: 56 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
В 2013 году деятельность в сфере образования на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществлялась в рамках реализации пяти ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Администрации города от 30.11.2012 N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями), из них:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- ведомственная целевая программа функционирования департамента образования.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениям), на основании паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы", утвержденного распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования, и пяти подпрограмм:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- "Функционирование департамента образования".
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на решение существующих проблем в сфере образования, удержания и развития перспективных функций "Сургут - образовательный центр округа", определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года. Кроме того, данная программа увязывает сферы ответственности департамента образования Администрации города перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг.
На протяжении последних четырех лет осуществлялось последовательное решение задач устойчивого функционирования отрасли образования, повышения эффективности управленческой деятельности.
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
В 2013 году услуга дошкольного образования оказывалась в 59-ти муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, из которых:
- 51 муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- 3 общеобразовательных учреждения;
- 5 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2013 году пять дошкольных образовательных учреждений находились на стадии окончания строительства, ввода в эксплуатацию. Укомплектование детьми двух дошкольных учреждений на 680 мест планировалось в январе 2014 года, трех дошкольных учреждений на 600 мест - в апреле 2014 года. В связи с длительной процедурой по оформлению документации по передаче имущества в муниципальную собственность сроки ввода учреждений в эксплуатацию были перенесены на сентябрь - декабрь 2014 года.
В 2013 - 2014 годах введено в эксплуатацию семь дошкольных образовательных учреждений:
- в 2013 году - детские сады N 21 "Светлячок", N 29 "Журавушка";
- в 2014 году - детские сады N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Березка", N 37 "Колокольчик", с декабря 2014 года ожидается ввод детского сада N 31 "Снегирёк".
На конец 2014 года услуга дошкольного образования будет оказываться в 64 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых:
- 55 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 9 общеобразовательных учреждений.
За период с 2011 по 2014 годы численность детей, охваченных программами дошкольного образования, увеличилась с 14 913 до 21 510 человек. За указанный период доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет возросла, соответственно, с 50% до 91,7%.
Положительная динамика указанных показателей обусловлена ежегодным увеличением количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, за счет:
- строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений;
- создания новых групп в функционирующих образовательных учреждениях за счет эффективного использования помещений.
В 2013 году возвращено в систему дошкольного образования здание, ранее закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией N 4, в котором размещались 1 - 4 классы гимназии. На его базе создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 "Колокольчик" на 280 мест (распоряжение Администрации города от 21.06.2013 N 2166).
На базе здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 в поселке Юность открыто 2 дошкольные группы с 12-часовым пребыванием на 54 места муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 22 "Сказка".
В 2013 году для предоставления дошкольного образования переоборудованы 6 дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3 до 4, с 4 до 5 лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В функционирующих дошкольных учреждениях в 2013, 2014 годах открыты 14 дополнительных групповых помещений на 350 мест, созданных путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
Приобретена мебель для 15 мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
На сегодняшний день все родители, воспитывающие детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеют возможность определить ребенка в детский сад для получения услуги дошкольного образования в группах 12-часового и кратковременного пребывания. Таким образом, обеспечена 100% доступность предшкольного образования, имеющего важное значение для успешности обучения детей в начальной школе.
Вместе с тем темпы увеличения количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" составляет в 2013 году 59,6%, в 2014 году - 67,5%, что требует дальнейшего решения вопроса увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Основная часть зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 25,4 лет. Темпы износа зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, существенно опережают темпы их капитального ремонта и реконструкции. В 2013 году капитальный ремонт по сроку эксплуатации требовался зданиям 23 дошкольных образовательных учреждений, зданиям 6 дошкольных отделений школ-детских садов, реализующих программу дошкольного образования. Однако в 2013 году капитальный ремонт зданий был проведен только в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 77, начат ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 6. В 2014 году капитальный ремонт зданий проведен в 3 образовательных учреждениях (муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения N 2, 4, 83), закончен ремонт в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 6. Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений, реализующих программу дошкольного образования, улучшения условий оказания муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" необходимо продолжить работу по поэтапному проведению капитального ремонта зданий ряда дошкольных учреждений.
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 11, средние общеобразовательные школы - 22, начальные общеобразовательные школы - 3, учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
Кроме того, на территории города программу общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта реализуют 2 негосударственных учреждения.
С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2013, 2014 годах реорганизовано 8 муниципальных образовательных учреждений, изменен вид одного образовательного учреждения.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 22 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 28;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 12 с углубленным изучением отдельных предметов в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии "Сезам";
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 26 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада N 39;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея N 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 N 1809).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 2 переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сургутский естественнонаучный лицей (распоряжение Администрации города от 01.08.2014 N 2258).
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 35 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу N 35.
На конец 2014 года система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 10, средние общеобразовательные школы - 23, начальные общеобразовательные школы - 8, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
С сентября 2014 года введены в эксплуатацию средняя школа N 31 в микрорайоне 31 на 825 мест, здание школы-детского сада в микрорайоне 24 на 300 мест (передано гимназии имени Ф.К. Салманова).
Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи.
Общее образование предоставляется в очной форме, заочной, очно-заочной формах обучения, в форме самообразования и семейного образования. Традиционно большинство детей обучаются в очной форме (99,2%). Один ребенок получает образование в форме семейного образования, один - в форме самообразования, а промежуточную и итоговую аттестации проходят в образовательном учреждении.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования. 92 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому (из них 67 - дети-инвалиды).
Программу общего образования в муниципальных образовательных учреждениях на конец 2013 года осваивали 38 042 обучающихся, с сентября 2014 года - 39 706 обучающихся.
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет возросла с 96% в 2011 году до 98% в 2014 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности выпускников девятых классов, выбирающих для продолжения получения образования учреждения среднего профессионального образования.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения является внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Ключевой составляющей новых ФГОС являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новые ФГОС существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих возрастах.
Муниципальные общеобразовательные учреждения поэтапно с 2011 года переходили на обучение по новым ФГОС начального общего образования нового поколения. В 2011 году основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие ФГОС, осваивали 100% учащихся первых классов образовательных учреждений, в 2012 году - 100% учащихся 1 - 2 классов образовательных учреждений, в 2013 году - 100% учащихся 1 - 3 классов образовательных учреждений города Сургута.
С сентября 2014 года по новым ФГОС обучается 100% учащихся уровня начального общего образования (44,6% от общей численности учащихся школ города). Кроме того, с сентября 2014 года учащиеся 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений начали осваивать основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9, 11 (12) классов является государственная итоговая аттестация. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2014 году на 0,11 ниже, чем в 2013 году. Данная динамика является положительной, так как увеличивается средний тестовый балл в расчете на один предмет по городу (показатели среднего тестового балла по единому государственному экзамену выпускников города Сургута в 2014 году выше российских показателей, за исключением двух предметов: немецкого языка и химии).
В образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2013, 2014 годах учебные кабинеты оснащались инновационным оборудованием. 100% кабинетов начальной школы укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием (цифровыми лабораториями), 50% кабинетов естественнонаучного цикла основного и среднего звена - цифровыми лабораториями. В 17 учреждениях приобретены комплекты образовательной робототехники.
Наряду с созданием базовых условий обучения в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот). 100% общеобразовательных учреждений имеют школьные локальные сети с выходом в Интернет.
В 2012, 2013 годах введены в эксплуатацию 4 быстровозводимых спортивных центра с универсальными игровыми залами в лицее N 1, лицее N 3, средних общеобразовательных школах N 27, 38. В связи с увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях для создания условий для реализации третьего часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН, развития профильного спортивного направления, для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников до 2020 года будут построены еще 5 быстровозводимых спортивных центров с универсальными игровыми залами в ряде общеобразовательных учреждений, в первую очередь в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 26.
Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2013 году 32,6% (в 2011 году - 27,3%), в 2014 году 36% учащихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. В связи с активной застройкой 18, 19, 20 микрорайонов города многоэтажными жилыми домам, отсутствием зданий общеобразовательных учреждений в указанных микрорайонах, учитывая, что во всех близлежащих общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день фактическая численность обучающихся более чем в 1,5 раза превышает пропускную способность зданий, в 2016 году будет закончено строительство пристроя учебного корпуса для 1 - 4 классов к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
Несмотря на недостаток общеобразовательных учреждений за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивали в 2013 году 20 663 ребенка, что составило 54,3% от общей численности обучающихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей, получающих дополнительное финансирование за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы Центра осуществляется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в нем осваивают обучающиеся различных общеобразовательных учреждений города. Один из центров создан на базе средней общеобразовательной школы N 18 им. В.Я. Алексеева по направлению дополнительного дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе средней общеобразовательной школы N 10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии "Лаборатория Салахова" созданы центры дополнительного образования по работе с одаренными детьми.
С сентября 2014 года программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивают 22 566 детей, что составило 56,8% от общей численности обучающихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей.
Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ежегодно пересматривается с учетом запросов потребителей. Приоритетными и наиболее востребованными являются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое направления.
С сентября 2014 года открыто 4 центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов (в школах N 4, N 7, N 12, N 22 имени Г.Ф. Пономарева).
В связи с вступившими в силу требованиями к лицензированию дополнительных общеобразовательных программ произошло слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2-летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп, и перевода их в 3 - 4-летние. Данный процесс обеспечит повышение качества дополнительного образования.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Сеть учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, представлена 5 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в которых на конец 2013 года обучалось 6 058 детей, с сентября 2014 года обучается 6 211 детей по 126 лицензированным дополнительным общеобразовательным программам.
Учреждения дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения создают различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
С целью обеспечения территориальной доступности услуг учреждениями дополнительного образования в 2013 году организована работа 88 объединений дополнительного образования (2 518 обучающихся) на базе 33 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2014 году - 148 объединений дополнительного образования (1820 учащихся) на базе 24 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году доля микрорайонов города, в которых оказывалась услуга дополнительного образования, составила 12,5% (в 2011 - 15,4%), в 2014 году - 12%. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.
За последние 3 года запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме.
В учреждениях дополнительного образования осуществляется работа по созданию современных условий организации образовательного процесса.
Произведен комплексный ремонт муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Центр детского творчества". В соответствии с требованиями к реализации программ дополнительного образования оборудованы специализированные классы пескотерапии, хореографии, вокала, изобразительного искусства, гильоширования, моделирования и конструирования одежды и другие.
Формируется современная, интересная детям образовательная среда для развития научно-технического направления деятельности школьников. Для Станции юных техников получен технопарк, высокотехнологичное оборудование которого включает в себя модуль "Мир естествознания", "Мир науки и техники", "Мир музыки и искусства", "Мир моделирования". Учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников" стало ресурсным центром по развитию образовательной робототехники.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования детей из пяти находятся в приспособленных зданиях;
- необходимо дополнительное финансирование для обеспечения выполнения в учреждениях дополнительного образования отдельных нормативных требований к оснащению и организации учебного процесса, улучшения материально-технической базы.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению рисков - ограничению доступа к услугам дополнительного образования детей, неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
Департаментом образования ежегодно реализуется комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования, оздоровления и социализации детей.
В 2013 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 9 400 детей.
Было организованно 102 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 47 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 36 лагерей.
Кроме того, в 2013 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
В 2013 году услугой организованного отдыха в рамках выездных тематических программ (проектов) за счет средств местного бюджета воспользовалось 207 детей.
В 2014 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 10 326 детей.
Было организованно 108 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 палаточного лагеря на базе 44 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 31 лагерь;
- в летний период - 43 лагеря;
- в осенний период - 35 лагерей.
Ежегодно разрабатываются и реализуются новые профильные и многопрофильные программы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей.
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Структурным подразделением (органом) Администрации города, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города, является департамент образования Администрации города (далее - департамент образования).
Деятельность департамента образования направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (части вопросов местного значения), других переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, в том числе:
1.1. Вопросов местного значения:
1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
1.2. Части вопросов местного значения:
1.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
1.2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
1.2.3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по:
1.3.1. Предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.
1.3.2. Выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.3.3. Информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.
1.3.4. Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа:
- предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;
- оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в этнической среде.
1.3.5. Предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.
1.3.6. Финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
1.3.7. Финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В ведомстве департамента образования функционируют 4 муниципальных казенных учреждения: муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями", муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений", муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования" (далее - муниципальные казенные учреждения).
Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности департамента образования и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения, соответственно.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Приоритеты дальнейшего развития образования на территории города Сургута сформированы с учетом целей и задач, представленных в нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципального уровней.
Правовое обоснование решения проблем настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями).
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика изменения значений показателей результатов
реализации муниципальной программы
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации программы | |||||
Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора |
ед. |
107 |
104 |
108 |
109 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
ед. |
1 |
3 |
4 |
- |
1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | |||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | |||||
1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
50 |
52,6 |
83,3 |
91,7 |
1.2. Количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
1 |
1 |
2 |
- |
Иные показатели мероприятий подпрограммы | |||||
1.3. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года |
чел. |
14 913 |
15 717 |
17 318 |
10 |
1.4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
63,7 |
63,0 |
59,6 |
67,5 |
1.5. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
- |
- |
- |
16 |
1.6. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,6 |
8,22 |
7,69 |
7,6 |
1.7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее |
% |
93,6 |
87,9 |
100 |
100 |
1.8. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
11 |
12 |
7 |
3 |
1.9. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
26 |
27 |
1 |
4 |
1.10. Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
1.11. Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1.12. Количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
1.13. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.14. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
1.15. Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
27 |
21 |
40 |
15 |
2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях | |||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | |||||
2.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более |
раз |
1,62 |
1,63 |
1,6 |
1,5 |
2.2. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
- |
2 |
2 |
- |
Иные показатели мероприятий подпрограммы | |||||
2.4. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", на конец года |
чел. |
34 592 |
36 707 |
38 042 |
06 |
2.5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет |
% |
96 |
96 |
98 |
98 |
2.6. Доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
48,2 |
57,3 |
54,3 |
56,8 |
2.7. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы |
% |
100 - - - |
100 100 - - |
100 100 100 - |
100 100 100 100 |
2.8. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
% |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
2.9. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы |
% |
- |
- |
- |
- |
2.10. Доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
45,7 |
47,6 |
49,5 |
45 |
2.11. Доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся |
% |
98,8 |
98,7 |
99,2 |
98 |
2.12. Доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся |
% |
43 |
43 |
43 |
43 |
2.13. Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность учащимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.14. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": - качеством общего образования - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
балл (от 0 до 10) |
7,7 7,7 |
8,2 7,69 |
7,22 7,29 |
8 8 |
2.15. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
- |
15,3 |
16,9 |
14,8 |
Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
45,9 |
32,1 |
33,1 |
30 |
Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее |
% |
101,6 |
110,4 |
122,4 |
100 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
17 |
18 |
9 |
6 |
Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
20 |
22 |
8 |
12 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, на конец года |
чел. |
375 |
411 |
419 |
438 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
3 |
2 |
2 |
6 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
36 |
32 |
36 |
13 |
3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования | |||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | |||||
Количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года |
ед. |
161 |
129 |
130 |
126 |
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество выполненных проектных работ |
проект |
- |
- |
- |
1 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы | |||||
Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года |
чел. |
5 808 |
5 689 |
6 058 |
6 211 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей |
% |
11,9 |
11,3 |
11,6 |
11,3 |
Доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года |
% |
96 |
96,5 |
96 |
96 |
Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города |
% |
15,4 |
12,7 |
12,5 |
12 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
8,81 |
8,69 |
7 |
Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее |
% |
19,3 |
10,4 |
19,6 |
30 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее |
% |
77,1 |
69,8 |
81,9 |
80 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
5 |
4 |
1 |
2 |
Количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
- |
1 |
- |
2 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
1 |
3 |
- |
1 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | |||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | |||||
4.1. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы | |||||
4.2. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период |
чел. |
8 519
2 000 3 889 2 630 |
9 350
2 225 3 875 3 250 |
9 400
2 375 3 914 3 111 |
10 326
2 500 4 751 3 075 |
4.3. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере |
чел. |
- |
- |
- |
24 |
4.4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
- |
8,61 |
7 |
4.6. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
4.7. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений |
чел. |
- |
- |
75 |
75 |
Функционирование департамента образования | |||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | |||||
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, в том числе: - дошкольных образовательных учреждений; - общеобразовательных учреждений |
ед. |
57
49 8 |
57
49 8 |
59
51 8 |
64
55 9 |
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), на конец года |
ед. |
49 |
46 |
43 |
43 |
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, на конец года |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее |
ед. |
50 |
49 |
47 |
44 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы | |||||
Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели |
ед. |
103 |
100 |
104 |
105 |
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
98 |
98 |
98 |
98,1 |
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме |
ед. |
5 |
5 |
5 |
7 |
Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее |
ед. |
12 |
14 |
14 |
14 |
Исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее |
% |
99 |
99,6 |
97,4 |
95 |
Исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год |
% |
103,7 |
104 |
114,5 |
95-105 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
да / нет |
да |
да |
да |
да |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз учащихся |
ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии за отличные успехи в учебе им. А.С. Знаменского |
чел. |
561 |
617 |
662 |
734 |
Доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
Численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение |
чел. |
108 |
116 |
147 |
193 |
Доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество муниципальных казенных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
- |
2 |
1 |
- |
Доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей |
шт. |
1 444 |
1 421 |
1 643 |
2 596 |
Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Цели и задачи муниципальной программы "Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Перечень целей, задач муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), подпрограмм, обоснования соответствия задач цели программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Цели и задачи муниципальной программы "Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную, программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
обеспечение функционирования имеющейся и вновь вводимой сети образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит создать условия для предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми с соблюдением стандарта качества муниципальной услуги, для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, для повышения доступности оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Капитальный ремонт 11 зданий дошкольных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит снизить долю зданий указанных учреждений, требующих капитального ремонта, и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования |
строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году детского сада "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1, приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения 10 дошкольных учреждений (в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 40, 38, 30, 44, 20А , по улице Профсоюзов, дом 38 города Сургута) позволит повысить доступность дошкольного образования и увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, улучшить условия осуществления образовательного процесса, материально-технического состояния муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
обеспечение функционирования действующей сети общеобразовательных учреждений позволит создать условия для предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с соблюдением стандарта качества, на 100% удовлетворить запросы потребителей на предоставление муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей. Капитальный ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий общеобразовательных учреждений позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг |
приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения 10 общеобразовательных учреждений (в микрорайонах 16А, 24, 31, 38, 40, 20А, 34, 32, 5А города Сургута), ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов; 5 спортивных центров с универсальным игровым залом (N 5 в МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, N 6 в МБОУ СОШ N 26, N 7 в МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов, N 8 в МБОУ N 1, N 9 в МБОУ СОШ N 5), столовой МБОУ СОШ N 20 обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить "шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
обеспечение функционирования действующей сети учреждений дополнительного образования создаст условия для оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" с соблюдением стандарта качества, позволит сохранить качество муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования, на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги, что в свою очередь позволит сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. Срок реализации задачи - 2014 - 2016 годы |
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования |
выполнение в 2014 году проектных работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в 2020 году позволит улучшить условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования". Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период |
открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей с соблюдением нормативных требований позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования |
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, обеспечение планирования бюджета департамента образования, обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений, улучшение условий осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшение материально-технического состояния подведомственных муниципальных образовательных учреждений позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период, обеспечить эффективное и устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в течение срока реализации подпрограммы. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий |
выполнение задачи обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы представлены в приложении к муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы "Развитие
образования в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Общее руководство реализацией программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу.
Текущее руководство реализацией программы осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается департаментом образования совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы, в порядке, установленном пунктом 8 приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- достижение показателей результатов реализации программы как по годам, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств департаменту образования, департаменту городского хозяйства Администрации города, муниципальным казенным учреждениям, подведомственным департаменту образования, МКУ "ДЭАЗиИС";
- реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в форме приобретения объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных учреждений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города за счет средств муниципального бюджета и субсидий автономного округа в соответствии с условиями государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" с рассрочкой платежа до 3 лет. При доведении лимитов бюджетных обязательств автономного округа в размере 100% от уровня софинансирования оплата по муниципальному контракту осуществляется единовременно в текущем финансовом году. Приобретение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям
- реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности, в том числе в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 (с последующими изменениями).
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (департаментом образования) путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы, а также в иных документах, описывающих реализацию программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами предоставляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы "Развитие
образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего (руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
108 |
121 |
122 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.* |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
31 863 287 683 |
3 528 187 512 |
4 065 135 096 |
4 576 168 051 |
4 923 449 256 |
4 923 449 256 |
4 923 449 256 |
4 923 449 256 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 510 |
25 248 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 749 316 880 |
1 968 487 039 |
3 206 149 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 234 304 235 |
1 212 549 765 |
334 937 626 |
338 877 956 |
336 984 722 |
336 984 722 |
336 984 722 |
336 984 722 |
|||||||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 879 666 568 |
347 150 708 |
524 047 811 |
595 188 777 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
67,5 |
74,5 |
79,9 |
80,3 |
81,7 |
83,9 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
||
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплексами, инвентарем |
всего, в том числе: |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе: |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе: |
2 245 068 454 |
368 865 650 |
294 060 116 |
338 453 120 |
310 922 392 |
310 922 392 |
310 922 392 |
310 922 392 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 245 068 454 |
368 865 650 |
294 060 116 |
338 453 120 |
310 922 392 |
310 922 392 |
310 922 392 |
310 922 392 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
16 |
||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе: |
34 112 362 874 |
3 901 059 899 |
4 359 195 212 |
4 914 621 171 |
5 234 371 648 |
5 234 371 648 |
5 234 371 648 |
5 234 371 648 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 753 323 617 |
1 972 493 776 |
3 206 149 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 479 372 689 |
1 581 415 415 |
628 997 742 |
677 331 076 |
647 907 114 |
647 907 114 |
647 907 114 |
647 907 114 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 879 666 568 |
347 150 708 |
524 047 811 |
595 188 777 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе: |
256 975 051 |
183 663 000 |
73 312 051 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 569 051 |
18 366 000 |
15 203 051 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик", улица Энтузиастов, 51/1 города. Сургута |
всего, в том числе: |
256 975 051 |
183 663 000 |
73 312 051 |
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 569 051 |
18 366 000 |
15 203 051 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе: |
381 365 409 |
160 667 631 |
34 395 453 |
76 243 722 |
68 210 339 |
41 848 264 |
|
|
|
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 250 |
152 634 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
228 731 159 |
8 033 381 |
34 395 453 |
76 243 722 |
68 210 339 |
41 848 264 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута* |
Всего в том числе: |
22 113 900 |
|
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
22 113 900 |
|
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута* |
Всего в том числе: |
176 734 395 |
160 667 631 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 250 |
152 634 250 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута* |
Всего в том числе: |
24 100 146 |
|
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне N 24 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 146 |
|
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута* |
Всего в том числе: |
24 100 143 |
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
||||||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута* |
Всего в том числе: |
26 622 186 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
|
|
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
26 622 186 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута* |
Всего в том числе: |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, дом 38* |
Всего в том числе: |
8 772 023 |
|
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
|
|
|
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, дом 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
|
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 города Сургута* |
Всего в том числе: |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44* |
Всего в том числе: |
26 622 187 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20 А города Сургута* |
Всего в том числе: |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 20 А города. Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
Всего в том числе: |
638 340 460 |
344 330 631 |
107 707 504 |
76 243 722 |
68 210 339 |
41 848 264 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
376 040 250 |
317 931 250 |
58 109 000 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
262 300 210 |
26 399 381 |
49 598 504 |
76 243 722 |
68 210 339 |
41 848 264 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
Всего в том числе: |
34 750 703 334 |
4 245 390 530 |
4 466 902 716 |
4 990 864 893 |
5 302 581 987 |
5 276 219 912 |
5 234 371 648 |
5 234 371 648 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 129 363 867 |
2 290 425 026 |
3 264 258 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 741 672 899 |
1 607 814 796 |
678 596 246 |
753 574 798 |
716 117 453 |
689 755 378 |
647 907 114 |
647 907 114 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 879 666 568 |
347 150 708 |
524 047 811 |
595 188 777 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.* |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
Всего в том числе: |
36 571 809 595 |
4 182 383 818 |
4 655 161 412 |
5 124 324 237 |
5 652 485 032 |
5 652 485 032 |
5 652 485 032 |
5 652 485 032 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 542 |
43 281 |
44 428 |
46 515 |
49 349 |
52 125 |
52 125 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 128 714 821 |
3 917 302 372 |
4 298 186 404 |
4 758 601 829 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 443 094 774 |
265 081 446 |
356 975 008 |
365 722 408 |
363 828 978 |
363 828 978 |
363 828 978 |
363 828 978 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
54,3 |
52,1 |
50,8 |
48,5 |
45,7 |
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
- - - - - |
100 - - - - |
100 100 - - - |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
45 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-бальной шкале): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- качеством общего образования |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
6 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
Всего в том числе: |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
Всего в том числе: |
8 508 170 |
8 508 170 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
|
|
|
|
|
|
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 170 |
8 508 170 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
Всего в том числе: |
216 800 |
216 800 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
216 800 |
216 800 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
Всего в том числе: |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.6. Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования |
Всего в том числе: |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
Всего в том числе: |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
Всего в том числе: |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.9. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
Всего в том числе: |
398 364 079 |
49 851 259 |
52 296 557 |
57 112 315 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
386 882 779 |
48 116 557 |
50 672 124 |
55 487 882 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 481 300 |
1 734 702 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
474 |
500 |
517 |
533 |
554 |
568 |
568 |
||
2.1.10. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
Всего в том числе: |
2 610 525 915 |
599 870 396 |
367 186 692 |
308 285 891 |
333 795 734 |
333 795 734 |
333 795 734 |
333 795 734 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 562 570 356 |
551 914 837 |
367 186 692 |
308 285 891 |
333 795 734 |
333 795 734 |
333 795 734 |
333 795 734 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
6 |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
13 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
||
Итого по задаче 2.1 |
Всего в том числе: |
39 591 974 559 |
4 843 380 443 |
5 074 644 661 |
5 489 722 443 |
6 046 056 753 |
6 046 056 753 |
6 046 056 753 |
6 046 056 753 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 574 828 129 |
4 024 649 458 |
4 348 858 528 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 017 146 430 |
818 730 985 |
725 786 133 |
675 632 732 |
699 249 145 |
699 249 145 |
699 249 145 |
699 249 145 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
Всего в том числе: |
741 239 576 |
423 903 569 |
37 706 102 |
48 864 212 |
37 706 100 |
37 950 638 |
83 759 485 |
71 349 470 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 336 950 |
400 336 950 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
340 902 626 |
23 566 619 |
37 706 102 |
48 864 212 |
37 706 100 |
37 950 638 |
83 759 485 |
71 349 470 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города. Сургута* |
всего, в том числе: |
38 276 426 |
|
|
|
13 456 398 |
12 410 014 |
12 410 014 |
|
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
38 276 426 |
|
|
|
13 456 398 |
12 410 014 |
12 410 014 |
|
|||||||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./ 100 мест) города Сургута* |
Всего в том числе: |
198 047 366 |
175 731 148 |
11 158 109 |
11 158 109 |
|
|
|
|
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
164 573 150 |
164 573 150 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 474 216 |
11 157 998 |
11 158 109 |
11 158 109 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.3. Школа-детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)* |
всего, в том числе: |
33 474 214 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 157 998 |
|
|
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
33 474 214 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 157 998 |
|
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута* |
Всего в том числе: |
275 085 222 |
248 172 421 |
13 456 400 |
13 456 401 |
|
|
|
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
235 763 800 |
235 763 800 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 321 422 |
12 408 621 |
13 456 400 |
13 456 401 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе: |
39 274 781 |
|
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
|
|
|
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
|
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута* |
всего, в том числе: |
43 147 880 |
|
|
|
|
14 382 626 |
14 382 627 |
14 382 627 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20 А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
43 147 880 |
|
|
|
|
14 382 626 |
14 382 627 |
14 382 627 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на 1 700 мест в микрорайоне 34 города Сургута* |
всего, в том числе: |
76 707 825 |
|
|
|
|
|
38 353 913 |
38 353 912 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 700 мест в микрорайоне 34 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
76 707 825 |
|
|
|
|
|
38 353 913 |
38 353 912 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 32 города Сургута* |
всего, в том числе: |
37 225 862 |
|
|
|
|
|
18 612 931 |
18 612 931 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 32 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств местного бюджета |
37 225 862 |
|
|
|
|
|
18 612 931 |
18 612 931 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе: |
291 005 000 |
|
84 015 553 |
206 989 447 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
84 015 553 |
206 989 447 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе: |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе: |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе: |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе: |
1 258 581 704 |
423 903 569 |
198 358 783 |
405 553 659 |
37 706 100 |
37 950 638 |
83 759 485 |
71 349 470 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 336 950 |
400 336 950 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
858 244 754 |
23 566 619 |
198 358 783 |
405 553 659 |
37 706 100 |
37 950 638 |
83 759 485 |
71 349 470 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
40 850 556 263 |
5 267 284 012 |
5 273 003 444 |
5 895 276 102 |
6 083 762 853 |
6 084 007 391 |
6 129 816 238 |
6 117 406 223 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 975 165 079 |
4 424 986 408 |
4 348 858 528 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 875 391 184 |
842 297 604 |
924 144 916 |
1 081 186 391 |
736 955 245 |
737 199 783 |
783 008 630 |
770 598 615 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед. |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
1 232 707 155 |
177 592 368 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 877 000 |
3 877 000 |
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,3 |
10,5 |
9,8 |
9,4 |
8,9 |
8,5 |
8,2 |
8,2 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 228 830 155 |
173 715 368 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе: |
82 108 124 |
|
9 553 101 |
14 246 163 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 763 632 |
|
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
55 957 525 |
|
4 700 444 |
10 463 968 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
|||||||||||
3.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
59 897 271 |
8 923 432 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 130 |
825 130 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
59 072 141 |
8 098 302 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Итого по задаче 3.1 |
всего, в том числе: |
1 374 712 550 |
186 515 800 |
193 762 758 |
198 610 892 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 465 762 |
4 702 130 |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 346 246 788 |
181 813 670 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе: |
12 042 380 |
12 042 380 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
12 042 380 |
12 042 380 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы" |
всего, в том числе: |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе: |
51 663 312 |
12 042 380 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 663 312 |
12 042 380 |
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
1 426 375 862 |
198 558 180 |
193 762 758 |
198 610 892 |
198 955 775 |
212 162 753 |
212 162 752 |
212 162 752 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 465 762 |
4 702 130 |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 397 910 100 |
193 856 050 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
208 380 558 |
208 380 557 |
208 380 557 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе: |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 326 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- в весенний период |
2 500 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||||||||||
- в летний период |
4 751 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|||||||||||
- в осенний период |
3 075 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Итого по задаче 4.1 |
всего, в том числе: |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе: |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года , ед., в том числе: |
64 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||||||||||
- дошкольных образовательных учреждений |
55 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|||||||||||
- общеобразовательных учреждений |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, в том числе: |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
105 |
117 |
118 |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
за счет средств местного бюджета |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе: |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет средств местного бюджета |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе: |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
за счет средств местного бюджета |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
|||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе: |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе: |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
|
|
|
|
|
|
193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.1 |
всего, в том числе: |
3 071 229 809 |
429 261 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 446 000 |
1 446 000 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
|||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе: |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
13 678 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
|||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.2 |
всего, в том числе: |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе: |
7 032 720 358 |
937 390 827 |
972 226 544 |
1 003 561 387 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 962 936 549 |
509 575 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
84 352 613 254 |
10 679 506 820 |
10 949 457 823 |
12 131 875 635 |
12 658 748 376 |
12 645 837 817 |
12 649 798 399 |
12 637 388 384 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 264 799 291 |
7 242 551 887 |
8 175 919 619 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 208 147 395 |
3 089 804 225 |
2 249 490 393 |
2 487 415 701 |
2 106 164 401 |
2 093 253 842 |
2 097 214 424 |
2 084 804 409 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 879 666 568 |
347 150 708 |
524 047 811 |
595 188 777 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, в том числе: |
77 455 945 397 |
8 916 293 180 |
9 969 025 237 |
10 990 445 932 |
11 895 045 262 |
11 895 045 262 |
11 895 045 262 |
11 895 045 262 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 439 641 402 |
6 475 502 998 |
8 117 810 619 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
-за счет средств местного бюджета |
10 136 637 427 |
2 093 639 474 |
1 327 166 807 |
1 345 985 998 |
1 342 461 287 |
1 342 461 287 |
1 342 461 287 |
1 342 461 287 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
-за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 879 666 568 |
347 150 708 |
524 047 811 |
595 188 777 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
4 948 082 381 |
982 937 060 |
674 366 299 |
659 632 322 |
657 786 675 |
657 786 675 |
657 786 675 |
657 786 675 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 689 |
48 780 689 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 899 301 692 |
934 156 371 |
674 366 299 |
659 632 322 |
657 786 675 |
657 786 675 |
657 786 675 |
657 786 675 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
1 948 585 476 |
780 276 580 |
306 066 287 |
481 797 381 |
105 916 439 |
93 005 880 |
96 966 462 |
84 556 447 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
776 377 200 |
718 268 200 |
58 109 000 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 172 208 276 |
62 008 380 |
247 957 287 |
481 797 381 |
105 916 439 |
93 005 880 |
96 966 462 |
84 556 447 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание: *значение показателя будет предусмотрено после доведения средств окружного бюджет. Расчетный объем средств из бюджета автономного округа, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах, отражен в таблице 1.
Таблица 1
Расчетный объем
средств из бюджета автономного округа, необходимый для
реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
1 |
1 |
3 |
5 |
- |
- |
10 |
||||||||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования, в том числе: |
всего, в том числе: |
4 515 850 486 |
160 667 631 |
746 096 749 |
1 466 394 216 |
1 305 726 609 |
836 965 281 |
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
1 |
1 |
3 |
5 |
- |
- |
10 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 290 057 955 |
152 634 250 |
708 791 909 |
1 393 074 502 |
1 240 440 277 |
795 117 017 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
225 792 531 |
8 033 381 |
37 304 840 |
73 319 714 |
65 286 332 |
41 848 264 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе: |
442 277 971 |
|
147 425 991 |
147 425 990 |
147 425 990 |
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 071 |
|
140 054 691 |
140 054 690 |
140 054 690 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
22 113 900 |
|
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
160 667 631 |
160 667 622 |
160 667 607 |
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5 А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 715 |
152 634 250 |
152 634 240 |
152 634 225 |
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
160 667 621 |
160 667 619 |
160 667 620 |
|
|
|
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 714 |
|
152 634 239 |
152 634 237 |
152 634 238 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 146 |
|
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
532 443 730 |
|
|
177 481 260 |
177 481 260 |
177 481 210 |
|
|
|
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 544 |
|
|
168 607 197 |
168 607 197 |
168 607 150 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 186 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 |
всего, в том числе: |
116 667 895 |
|
116 667 895 |
|
|
|
|
|
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, дом 38 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
110 834 500 |
|
110 834 500 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 833 395 |
|
5 833 395 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44 |
всего, в том числе: |
532 443 730 |
|
|
177 481 260 |
177 481 259 |
177 481 211 |
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 44 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 543 |
|
|
168 607 197 |
168 607 196 |
168 607 150 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
|
|
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе: |
482 002 860 |
|
|
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
|
|
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|||||||||||
Всего по задаче 1.2 |
всего, в том числе: |
4 515 850 486 |
160 667 631 |
746 096 749 |
1 466 394 216 |
1 305 726 609 |
836 965 281 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 290 057 955 |
152 634 250 |
708 791 909 |
1 393 074 502 |
1 240 440 277 |
795 117 017 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
225 792 531 |
8 033 381 |
37 304 840 |
73 319 714 |
65 286 332 |
41 848 264 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
4 515 850 486 |
160 667 631 |
746 096 749 |
1 466 394 216 |
1 305 726 609 |
836 965 281 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 290 057 955 |
152 634 250 |
708 791 909 |
1 393 074 502 |
1 240 440 277 |
795 117 017 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
225 792 531 |
8 033 381 |
37 304 840 |
73 319 714 |
65 286 332 |
41 848 264 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
- |
2 |
1 |
3 |
2 |
5 |
13 |
||||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования |
всего, в том числе: |
8 792 090 472 |
423 903 569 |
781 145 592 |
914 961 167 |
712 759 152 |
1 458 407 691 |
2 374 528 932 |
2 126 384 369 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
10 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 350 390 166 |
400 336 950 |
744 459 753 |
867 117 324 |
677 121 199 |
1 385 487 305 |
2 255 802 485 |
2 020 065 150 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
441 700 306 |
23 566 619 |
36 685 839 |
47 843 843 |
35 637 953 |
72 920 386 |
118 726 447 |
106 319 219 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
744 517 224 |
|
|
|
248 172 400 |
248 200 280 |
248 144 544 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
707 291 363 |
|
|
|
235 763 780 |
235 790 266 |
235 737 317 |
|
департамент архитектуры и градостроительства |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 225 861 |
|
|
|
12 408 620 |
12 410 014 |
12 407 227 |
|
|||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./ 100 мест) города Сургута |
всего, в том числе: |
669 479 844 |
175 731 148 |
270 590 992 |
223 157 704 |
|
|
|
|
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 005 628 |
164 573 150 |
259 432 883 |
211 999 595 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 474 216 |
11 157 998 |
11 158 109 |
11 158 109 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, в том числе: |
669 479 844 |
|
|
223 159 960 |
223 159 960 |
223 159 924 |
|
|
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 005 850 |
|
|
212 001 962 |
212 001 962 |
212 001 926 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 473 994 |
|
|
11 157 998 |
11 157 998 |
11 157 998 |
|
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута |
всего, в том числе: |
744 517 224 |
248 172 421 |
269 128 000 |
227 216 803 |
|
|
|
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
705 195 802 |
235 763 800 |
255 671 600 |
213 760 402 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 321 422 |
12 408 621 |
13 456 400 |
13 456 401 |
|
|
|
|
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
724 280 092 |
|
241 426 600 |
241 426 700 |
241 426 792 |
|
|
|
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
688 066 092 |
|
229 355 270 |
229 355 365 |
229 355 457 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
36 214 000 |
|
12 071 330 |
12 071 335 |
12 071 335 |
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе: |
862 957 600 |
|
|
|
|
287 652 520 |
287 652 540 |
287 652 540 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
819 809 720 |
|
|
|
|
273 269 894 |
273 269 913 |
273 269 913 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
43 147 880 |
|
|
|
|
14 382 626 |
14 382 627 |
14 382 627 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на 1 700 мест в микрорайоне 34 города Сургута |
всего, в том числе: |
1 534 156 500 |
|
|
|
|
|
767 078 260 |
767 078 240 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 700 мест в микрорайоне 34 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 457 448 675 |
|
|
|
|
|
728 724 347 |
728 724 328 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
76 707 825 |
|
|
|
|
|
38 353 913 |
38 353 912 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 32 города Сургута |
всего, в том числе: |
744 517 240 |
|
|
|
|
|
372 258 620 |
372 258 620 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 32 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
707 291 378 |
|
|
|
|
|
353 645 689 |
353 645 689 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 225 862 |
|
|
|
|
|
18 612 931 |
18 612 931 |
|||||||||||
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 5 А города Сургута |
всего, в том числе: |
744 517 224 |
|
|
|
|
248 172 407 |
248 172 408 |
248 172 409 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 5А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
707 291 362 |
|
|
|
|
235 763 787 |
235 763 787 |
235 763 788 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 225 862 |
|
|
|
|
12 408 620 |
12 408 621 |
12 408 621 |
|||||||||||
2.2.1.10. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 38 города Сургута |
всего, в том числе: |
1 353 667 680 |
|
|
|
|
451 222 560 |
451 222 560 |
451 222 560 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 38 города. Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 285 984 296 |
|
|
|
|
428 661 432 |
428 661 432 |
428 661 432 |
департамент архитектуры и градостроительства |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
67 683 384 |
|
|
|
|
22 561 128 |
22 561 128 |
22 561 128 |
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
225 000 000 |
|
|
|
|
150 000 000 |
75 000 000 |
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
3 |
за счет средств местного бюджета |
225 000 000 |
|
|
|
|
150 000 000 |
75 000 000 |
|
|||||||||||
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|||||||||||
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|
|||||||||||
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
|
|
|
75 000 000 |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
|
|
75 000 000 |
|
|||||||||||
Всего по задаче 2.2. |
всего, в том числе: |
9 017 090 472 |
423 903 569 |
781 145 592 |
914 961 167 |
712 759 152 |
1 608 407 691 |
2 449 528 932 |
2 126 384 369 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 350 390 166 |
400 336 950 |
744 459 753 |
867 117 324 |
677 121 199 |
1 385 487 305 |
2 255 802 485 |
2 020 065 150 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
666 700 306 |
23 566 619 |
36 685 839 |
47 843 843 |
35 637 953 |
222 920 386 |
193 726 447 |
106 319 219 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
9 017 090 472 |
423 903 569 |
781 145 592 |
914 961 167 |
712 759 152 |
1 608 407 691 |
2 449 528 932 |
2 126 384 369 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 350 390 166 |
400 336 950 |
744 459 753 |
867 117 324 |
677 121 199 |
1 385 487 305 |
2 255 802 485 |
2 020 065 150 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
666 700 306 |
23 566 619 |
36 685 839 |
47 843 843 |
35 637 953 |
222 920 386 |
193 726 447 |
106 319 219 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
||||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей |
|
||||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе: |
792 418 621 |
|
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Всего по задаче 3.2. |
всего, в том числе: |
792 418 621 |
|
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
792 418 621 |
|
|
|
|
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
|
|
|
|
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
14 325 359 579 |
584 571 200 |
1 527 242 341 |
2 381 355 383 |
2 018 485 761 |
2 709 512 513 |
2 713 668 472 |
2 390 523 909 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 393 245 810 |
552 971 200 |
1 453 251 662 |
2 260 191 826 |
1 917 561 476 |
2 431 536 885 |
2 506 735 048 |
2 270 997 713 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
932 113 769 |
31 600 000 |
73 990 679 |
121 163 557 |
100 924 285 |
277 975 628 |
206 933 424 |
119 526 196 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
14 325 359 579 |
584 571 200 |
1 527 242 341 |
2 381 355 383 |
2 018 485 761 |
2 709 512 513 |
2 713 668 472 |
2 390 523 909 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 393 245 810 |
552 971 200 |
1 453 251 662 |
2 260 191 826 |
1 917 561 476 |
2 431 536 885 |
2 506 735 048 |
2 270 997 713 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
932 113 769 |
31 600 000 |
73 990 679 |
121 163 557 |
100 924 285 |
277 975 628 |
206 933 424 |
119 526 196 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 2014 г. N 8279 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.