Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 декабря 2014 г. N 8340
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий:
- по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и три подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегического социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Городские тепловые сети", Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Горводоканал", Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Тепловик" с учетом инвестиционных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1. Общая протяженность сетей |
км |
1 954,59 |
1 975,90 |
2 002,12 |
2 014,43 |
- теплоснабжения |
км |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
- водоснабжения |
км |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
- канализации |
км |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
- электроснабжения |
км |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
2. В том числе ветхих сетей: |
км |
380,84 |
430,77 |
532,10 |
547,95 |
- теплоснабжения |
км |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
- водоснабжения |
км |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
- канализации |
км |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
- электроснабжения |
км |
|
13,10 |
100,80 |
100,80 |
3. Заменено ветхих сетей: |
км |
31,86 |
23,97 |
26,19 |
30,81 |
- теплоснабжения |
км |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
- водоснабжения |
км |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
- канализации |
км |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
- электроснабжения |
км |
0,00 |
3,70 |
4,10 |
0,00 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности: |
% |
1,63 |
1,21 |
1,31 |
1,53 |
- теплоснабжения |
% |
2,76 |
1,52 |
1,64 |
2,42 |
- водоснабжения |
% |
1,69 |
0,98 |
1,05 |
2,07 |
- канализации |
% |
0,28 |
0,79 |
0,86 |
0,21 |
- электроснабжения |
км |
|
1,10 |
1,22 |
0,00 |
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутским городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых КТПН - 10 шт., РП - 1 шт., ТП - 5 шт., электрические сети общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция двух КТПН и одной трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у открытого акционерного общества "Сургутгаз" находятся в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа N 6, N 11, N 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 м. Срок эксплуатации емкостей заканчивается в 2015 году.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7, N 15 по улице Нагорной 13, 15, N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа N 13 по улице Береговой, 72.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IV ДГ (с последующими изменениями), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные в том числе на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2020 годов:
1.1. Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,735 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
1.2. Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,364 км;
- канализационных насосных станций 1 ед;
- трансформаторных подстанций 5 ед.
В том числе в 2014 году программой предусмотрено:
1.3. Реконструкция:
- 3 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
1.4. Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения 1,871 км.
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.00 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" (с изменениями от 23.12.2011) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Подпрограмма "Технологические разработки"
На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, а также проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 23.07.2013) муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.
Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации
муниципальной программы
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год (оценка) |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||
Количество разработанных проектных изыскательских работ |
ед. |
2 |
- |
5 |
3 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ |
км |
- |
- |
- |
0,636 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ |
км |
4,1 |
- |
- |
0,37 |
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
4 |
1 |
- |
2 |
Количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) |
ед. |
1 |
2 |
- |
1 |
Протяженность реконструированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
2,573 |
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |
км |
14,7 |
5,73 |
3,76 |
3,367 |
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
км |
4,15 |
3,5 |
2,19 |
1,871 |
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
- |
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
2 |
2 |
8 |
13 |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |||||
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов |
% |
- |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма "Технологические разработки" | |||||
Количество разработанных схем водоснабжения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
Количество разработанных схем водоотведения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы |
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2015 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам |
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2017 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок в 2014 году ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы. |
Подпрограмма 3 "Технологические разработки" | |
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства | |
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926. Данные схемы действуют до 2015 года. Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1 раздела 3 муниципальной программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.5. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, единицы измерения |
Значение целевого показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,636 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
0,636 |
||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,37 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
0,37 |
|||||||||||
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
2 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
2 |
|||||||||||
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|||||||||||
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
2,573 |
|||||||||||
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
_ |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
100 |
|||||||||||
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
3,367 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1,871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень обеспечения населения сжиженным газом, % |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
_ |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенного оборудования, ед. |
13 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
13 |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
3 |
2 |
2 |
1 |
_ |
_ |
_ |
8 |
||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,636 |
0,336 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
0,972 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,37 |
0,393 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
0,763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
2 |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
3,496 |
_ |
_ |
_ |
_ |
7,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
1,017 |
1,838 |
_ |
_ |
0,35 |
5,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
_ |
_ |
_ |
1,06 |
0,3 |
|
1,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных КНС, шт |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
_ |
_ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
_ |
2 |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенного оборудования, ед. |
13 |
_ |
|
_ |
_ |
_ |
_ |
13 |
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе: |
87 224 158 |
80 236 462 |
6 987 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 608 000 |
55 608 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
31 616 158 |
24 628 462 |
6 987 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- трансформаторная подстанция ТП-219 |
всего, в том числе: |
6 533 310 |
6 533 310 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 533 310 |
6 533 310 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
- сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-275 до административного здания Управления Федерального Казначейства по ХМАО - Югре по проспекту Ленина, 48 |
всего, в том числе: |
1 114 504 |
|
1 114 504 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
|
0,393 |
|
|
|
|
|
0,393 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 114 504 |
|
1 114 504 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
- наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
всего, в том числе: |
4 229 800 |
|
4 229 800 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 229 800 |
|
4 229 800 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- кабельные линии - 10кВ (КЛ) |
всего, в том числе: |
2 596 110 |
2 596 110 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,636 |
|
|
|
|
|
|
0,636 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 596 110 |
2 596 110 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кабельные линии - 0,4кВ (КЛ) |
всего, в том числе: |
2 165 996 |
2 165 996 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,37 |
|
|
|
|
|
|
0,37 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 165 996 |
2 165 996 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- трансформаторная подстанция ТП-238 |
всего, в том числе: |
5 603 423 |
4 808 674 |
794 749 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 603 423 |
4 808 674 |
794 749 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- комплектная трансформаторная подстанция (наружная) КТПН-672 |
всего, в том числе: |
2 345 718 |
2 345 718 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 345 718 |
2 345 718 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- канализационный коллектор от КНС-12(7) |
всего, в том числе: |
61 786 654 |
61 786 654 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
2,573 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 608 000 |
55 608 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 178 654 |
6 178 654 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
всего, в том числе: |
848 643 |
|
848 643 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
|
0,336 |
|
|
|
|
|
0,336 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
848 643 |
|
848 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе: |
87 224 158 |
80 236 462 |
6 987 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 608 000 |
55 608 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
31 616 158 |
24 628 462 |
6 987 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |
всего, в том числе: |
242 416 227 |
44 241 053 |
13 405 072 |
86 691 133 |
69 617 579 |
7 208 000 |
10 692 370 |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
161 920 300 |
14 289 000 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
75 070 794 |
29 952 053 |
9 113 172 |
4 063 300 |
3 480 879 |
7 208 000 |
10 692 370 |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д.ул. Геологическая 18/1 в мкр.25 |
всего, в том числе: |
2 993 473 |
2 993 473 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,252 |
|
|
|
|
|
|
0,252 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 843 799 |
2 843 799 |
0 |
0 |
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,126 |
|
|
|
|
|
|
0,126 |
||
за счет средств местного бюджета |
149 674 |
149 674 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской |
всего, в том числе: |
8 593 037 |
8 593 037 |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
2,181 |
|
|
|
|
|
|
2,181 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 163 384 |
8 163 384 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
429 653 |
429 653 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской |
всего, в том числе: |
2 134 648 |
2 134 648 |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,654 |
|
|
|
|
|
|
0,654 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 027 916 |
2 027 916 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
106 732 |
106 732 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 9/1 |
всего, в том числе: |
9 068 733 |
9 068 733 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,718 |
|
|
|
|
|
|
0,718 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,18 |
|
|
|
|
|
|
0,18 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 068 733 |
9 068 733 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до Вк ул. Югорская |
всего, в том числе: |
12 931 267 |
12 931 267 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,911 |
|
|
|
|
|
|
0,911 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 931 267 |
12 931 267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тепломагистраль N 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26 |
всего, в том числе: |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,216 |
|
|
|
|
|
|
0,216 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской |
всего, в том числе: |
1 319 895 |
1 319 895 |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
|
|
|
0,091 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 253 901 |
1 253 901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
65 994 |
65 994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный. |
всего, в том числе: |
8 887 283 |
|
8 887 283 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
0,728 |
|
|
|
|
|
0,728 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
0,364 |
|
|
|
|
|
0,364 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 887 283 |
|
8 887 283 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- КНС. Поселок Мостотряд-94 |
всего, в том числе: |
4 517 789 |
|
4 517 789 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество отремонтированных КНС, шт |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 291 900 |
|
4 291 900 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
225 889 |
|
225 889 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- тепломагистраль N 9 по ул. Привокзальная от кот. N 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2 |
всего, в том числе: |
37 656 718 |
|
|
37 656 718 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
1,146 |
|
|
|
|
1,146 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 195 |
|
|
33 000 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 736 852 |
|
|
1 736 852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
2 919 671 |
|
|
2 919 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортная развязка N 1 от 1ТК19 до ТК30 по пр. Мира до т.А по ул. Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по пр. Мира до т.А по ул. Кукуевицкого |
всего, в том числе: |
35 243 895 |
|
|
35 243 895 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
0,316 |
|
|
|
|
0,316 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 101 511 |
|
|
31 101 511 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 636 922 |
|
|
1 636 922 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
2 505 462 |
|
|
2 505 462 |
|
|
|
|
|||||||||||
- сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома N 78 ул. Березовского, д. 15 ул. Пилотов |
всего, в том числе: |
13 790 520 |
|
|
13 790 520 |
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
2,034 |
|
|
|
|
2,034 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 100 994 |
|
|
13 100 994 |
|
|
|
|
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
1,017 |
|
|
|
|
1,017 |
|
за счет средств местного бюджета |
689 526 |
|
|
689 526 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
- магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского. Участок от ж/д 7/3 по ул. Дзержинского до ул. Республики |
всего, в том числе: |
14 463 981 |
|
|
|
14 463 981 |
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
0,448 |
|
|
|
0,448 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 740 782 |
|
|
|
13 740 782 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
723 199 |
|
|
|
723 199 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- водовод по ул. Маяковского (от 8 п/у до ул. 50 лет ВЛКСМ) |
всего, в том числе: |
55 153 598 |
|
|
|
55 153 598 |
|
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
1,39 |
|
|
|
1,39 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 395 918 |
|
|
|
52 395 918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 757 680 |
|
|
|
2 757 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сети канализации 4 мкрн. Участок от ж/д 16 до ж/д 18 по ул. Губкина |
всего, в том числе: |
10 692 370 |
|
|
|
|
|
10 692 370 |
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
0,304 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 692 370 |
|
|
|
|
|
10 692 370 |
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- сооружение "Внутриплощадочные сети канализации". Участки сетей к65-к-54-к125-к-2, к139-к95 поселок Юность |
всего, в том числе: |
7 208 000 |
|
|
|
|
7 208 000 |
|
|
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
1,06 |
|
|
1,06 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 208 000 |
|
|
|
|
7 208 000 |
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- магистральный водовод по ул. Республики-Энгельса. Участок от ул. Дзержинского до ул. Рабочая |
всего, в том числе: |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
10 561 020 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,35 |
0,35 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе: |
22 587 071 |
1 009 025 |
2 927 933 |
8 171 537 |
4 673 026 |
1 304 600 |
1 400 950 |
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
22 587 071 |
1 009 025 |
2 927 933 |
8 171 537 |
4 673 026 |
1 304 600 |
1 400 950 |
3 100 000 |
|||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- групповые установки сжиженного газа N 11, N 15 (демонтаж) |
всего, в том числе: |
3 936 958 |
1 009 025 |
2 927 933 |
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 936 958 |
1 009 025 |
2 927 933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- групповая установка сжиженного газа N 6 (демонтаж) |
всего, в том числе: |
4 237 144 |
0 |
0 |
4 237 144 |
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 237 144 |
|
|
4 237 144 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- трансформаторная подстанция ТП-220 |
всего, в том числе: |
3 934 393 |
|
|
3 934 393 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 934 393 |
|
|
3 934 393 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- трансформаторная подстанция ТП-521 |
всего, в том числе: |
4 673 026 |
|
|
|
4 673 026 |
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 673 026 |
|
|
|
4 673 026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
-трансформаторная подстанция ТП-541 |
всего, в том числе: |
1 304 600 |
|
|
|
|
1 304 600 |
|
|
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 304 600 |
|
|
|
|
1 304 600 |
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- трансформаторная подстанция ТП-542 |
всего, в том числе: |
1 400 950 |
|
|
|
|
|
1 400 950 |
|
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 400 950 |
|
|
|
|
|
1 400 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- СКТП-626 |
всего, в том числе: |
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе: |
265 003 298 |
45 250 078 |
16 333 005 |
94 862 670 |
74 290 605 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
161 920 300 |
14 289 000 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
97 657 865 |
30 961 078 |
12 041 105 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря |
всего, в том числе: |
956 635 |
956 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество приобретенного оборудования, ед. |
13 |
|
|
|
|
|
|
13 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
956 635 |
956 635 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 1.3 |
всего, в том числе: |
956 635 |
956 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
956 635 |
956 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе: |
353 184 091 |
126 443 175 |
23 320 701 |
94 862 670 |
74 290 605 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
217 528 300 |
69 897 000 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
130 230 658 |
56 546 175 |
19 028 801 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы. | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
100 |
||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
50 |
|||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе: |
175 763 900 |
31 231 600 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
175 763 900 |
31 231 600 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе: |
175 753 438 |
31 221 138 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
175 753 438 |
31 221 138 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе: |
10 462 |
10 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 462 |
10 462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе: |
175 763 900 |
31 231 600 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
175 763 900 |
31 231 600 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
всего, в том числе: |
8 624 647 |
8 624 647 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
50 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 538 400 |
8 538 400 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
86 247 |
86 247 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе: |
8 624 647 |
8 624 647 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 538 400 |
8 538 400 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
86 247 |
86 247 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе: |
184 388 547 |
39 856 247 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
184 302 300 |
39 770 000 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
86 247 |
86 247 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Технологические разработки" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
||||||||||
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
|||||||||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе: |
29 902 000 |
0 |
29 902 000 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 941 200 |
0 |
17 941 200 |
0 |
|
|
|
|
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 960 800 |
0 |
11 960 800 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе: |
29 902 000 |
0 |
29 902 000 |
0 |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 941 200 |
0 |
17 941 200 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 960 800 |
0 |
11 960 800 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
567 474 638 |
166 299 422 |
98 943 701 |
143 117 070 |
124 847 505 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
419 771 800 |
109 667 000 |
67 954 100 |
125 457 100 |
116 693 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
142 277 705 |
56 632 422 |
30 989 601 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе: |
567 474 638 |
166 299 422 |
98 943 701 |
143 117 070 |
124 847 505 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
419 771 800 |
109 667 000 |
67 954 100 |
125 457 100 |
116 693 600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
142 277 705 |
56 632 422 |
30 989 601 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 декабря 2014 г. N 8340 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.