Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 15 декабря 2014 г. N 8441
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" является организационной основой по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
При разработке муниципальной программы учтены положения, направленные на улучшение здоровья населения города, повышение уровня и качества жизни жителей, развитие человеческого потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, развитие видов спорта, культивируемых в городе, повышение конкурентоспособности спорта и престижа муниципального образования на российской и международной аренах.
Правовое обоснование для разработки и реализации настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями).
Развитие физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляется в рамках полномочий, определенных федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе муниципального образования городской округ город Сургут:
- организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта;
- планирование развития на территории городского округа учреждений физической культуры и массового спорта;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация содержания муниципальных объектов физической культуры и массового спорта (спортивных площадок, стадионов, плавательных бассейнов, спортивных школ и других учреждений);
- организация работы муниципальных учреждений физической культуры и массового спорта;
- принятие решений о проведении бесплатно или на льготных условиях занятий в муниципальных спортивных сооружениях;
- организация отдыха детей (спортсменов) в каникулярное время.
На территории города Сургута приняты и действуют более 60 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития физической культуры и спорта, в том числе:
- решение городской Думы от 28.02.2006 N 575-III ГД "Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города" (с последующими изменениями);
- решение Думы города от 02.04.2010 N 720-IV ДГ "О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута" (с последующими изменениями);
- распоряжение Администрации города от 14.01.2011 N 52 "О переводе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта" (с последующими изменениями).
В сфере физической культуры и спорта в 2013 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением города осуществляли 11 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, из них 8 учреждений - спортивные школы, являющиеся учреждениями дополнительного образования.
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 N 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1" с 01.01.2014 деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 10 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, из них 7 учреждений - спортивные школы.
Деятельность муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в 2013 году осуществлялась в рамках реализации ведомственных целевых программ "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" и "Дополнительное образование в спортивных школах" и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены 4 подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта.
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
В рамках данной подпрограммы населению города оказывается муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и массовым спортом".
Данную услугу населению города оказывают 3 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, подведомственные департаменту культуры, молодёжной политики и спорта: муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта", муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" и муниципальное автономное учреждение "Олимпия", деятельность которых направлена на привлечение потребителей всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" осуществляется:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение официальных городских спортивных мероприятий с различными категориями занимающихся физической культурой и спортом, в том числе комплексных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, что является основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта города, по оказанию муниципальной услуги (выполнению работ) "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на объектах спорта и в местах проведения спортивных мероприятий, в том числе тренировочных занятий;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и спортом.
По итогам за 2013 год данной муниципальной услугой воспользовались 32 341 житель города.
В 2013 году на территории города проведено 69 официальных муниципальных спортивных мероприятия, в которых приняли участие свыше 8 тысяч человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологов-первопроходцев).
На базе муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2012 году открыто отделение фигурного катания, впервые в городе проведены соревнования по фигурному катанию.
На базе плавательного бассейна муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2013 году открыты группы по плаванию для лиц старшего и пожилого возраста.
По итогам 2014 года ожидается количество потребителей данной муниципальной услугой - 42 072 жителя города.
В 2014 году планируется провести 146 спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города.
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
В 2013 году населению города оказывали муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" 8 учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Ермак", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр", муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимп", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 3.
В вышеуказанных спортивных школах культивировался 41 вид спорта, которым занимались более 8 500 детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 лет. Тренировочный процесс учреждений организуется как на собственных площадях, так и на базах муниципальных учреждений города.
Ежегодно в городе проводится более 100 соревнований по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с последующим участием в межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. Проведение крупных окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий в соответствии с решениями Министерства спорта России, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всероссийских федераций по видам спорта служит пропаганде спорта среди учащихся, студентов, жителей города. Данные мероприятия создают положительный имидж города в Югре, России и на международном уровне, развивают спортивную инфраструктуру.
В рамках муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах" осуществляется:
- предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного образования по выбранному направлению;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по спортивным направлениям дополнительного образования);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и другое).
В 2014 году населению города оказывали муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" 7 учреждений.
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 N 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1" с 01.01.2014 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 3 присоединилась к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва N 1.
По итогам 2014 года ожидается количество потребителей данной муниципальной услуги в количестве 8 613 человек.
В 2014 году планируется провести 97 спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста).
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
В рамках подпрограммы решаются вопросы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов спорта города, предназначенных для занятий физической культурой и массовым спортом, осуществления подготовки спортивного резерва, проведения официальных городских, окружных, всероссийских и международных соревнований.
В 2013 году в 11 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), насчитывалось 88 спортивных сооружений, из которых 16 (18%) имеют износ свыше 60%, 31 (35%) введены в эксплуатацию более 20 лет назад, 34 (38%) являются приспособленными.
В форме государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, в рамках окружной целевой программы на город Сургут распределены модульная лыжная база (2011 год) и автобус "Форд" (2012 год), 2 спортивные площадки и тренажерный комплекс в составе объекта "Спортивный городок "За Саймой" (2013 год).
Имеющаяся материально-техническая база и объекты планового строительства не способны полностью удовлетворить потребности населения услугами в сфере физической культуры и спорта.
Проблема низкого уровня обеспеченности площадями учреждений физической культуры и спорта решается за счет арендуемых спортивных сооружений - в том числе общеобразовательных учреждений города и ведомственных организаций.
В 2013 - 2014 учебном году, кроме собственной спортивной базы, тренировочный процесс учреждений организован с задействованием спортивных сооружений 33 общеобразовательных учреждений города на основании договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.
В 2014 году планируется улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений спорта за счёт реализации следующих мероприятий:
1.1. Выполнение работ по обследованию кровли здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория".
1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик".
1.3. Выполнение работ по реконструкции объектов "Хоккейный корт "Виктория" и "Хоккейный корт "Геолог".
1.4. Выполнение работ по строительству объектов спорта:
- спортивный городок "За Саймой";
- спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в микрорайоне 31, доступный для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м.
1.5. Выполнение проектных работ на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия".
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
В рамках данной подпрограммы осуществляется организация оздоровительной кампании в климатически благоприятных регионах России, в загородном лагере, в лагерях дневного пребывания на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также малозатратные формы отдыха на базе спортивных клубов и клубов по месту жительства.
В 2013 году на базе 10 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время", были организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
В 2013 году по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2010 N 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011 - 2015 годы" в форме межбюджетного трансферта предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Центр физической подготовки "Надежда" в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
В климатически благоприятных зонах России, странах ближнего и дальнего зарубежья в 2013 году оздоровились и продолжили тренировочный процесс более 500 человек.
В 2014 году в летний период в лагерях с дневным пребыванием, организованных на объектах 9 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, планируется оздоровление 1 016 человек, в летнем оздоровительном лагере на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия" - 330 человек, а также в рамках тренировочных сборов - более 150 человек.
Основные показатели результативности реализации ведомственных целевых программ по оказанию муниципальных услуг "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", "Дополнительное образование в спортивных школах", "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" по итогам 2013 года сохраняются на достаточном уровне:
- на 71,9% увеличилось количество потребителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта;
- на 0,7% снизилось количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта;
- введено в эксплуатацию 6 единиц спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта;
- на 25% увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 91,6% увеличилось количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста);
- на 23,4% снизилось количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха.
По итогам за 2014 год основные показатели результативности по оказанию муниципальных услуг "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", "Дополнительное образование в спортивных школах", "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" планируется сохранить на достаточном уровне и увеличить по сравнению с 2013 годом:
- на 30% количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 2,5% количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта;
- ввести в эксплуатацию 2 спортивных объекта муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта;
- на 21,7% количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 40,6% количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста);
Однако, несмотря на увеличение некоторых показателей, в рамках муниципальной программы планируется решить следующие вопросы:
- сохранение инфраструктуры спорта и улучшение собственной спортивной базы для организации тренировочного и соревновательного процесса, организации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;
- привлечение жителей города всех возрастных и социальных групп к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование сборных команд по видам спорта посредством реализации основного направления деятельности спортивных учреждений.
Для дальнейшего развития на территории города массового спорта, увеличения спортивных, массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по организации отдыха детей и молодежи в течение всего календарного периода, привлечения населения города к занятиям физической культурой и массовым спортом необходима материально-техническая база, соответствующая требованиям времени и удовлетворяющая потребностям всех групп населения.
Динамика
изменения значений показателей
Таблица 1
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год (оценка) |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы: | |||||
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
чел. |
18 809 |
32 762 |
32 341 |
42 072 |
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта |
чел. |
8 455 |
8 651 |
8 400 |
8 613 |
Количество вновь введенных объектов спорта |
ед. |
2 |
1 |
3 |
2 |
Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха |
чел. |
876 |
800 |
1081 |
1 016 |
Иные показатели результатов реализации муниципальной программы: | |||||
Количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
ед. |
96 |
137 |
120 |
146 |
Количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста) |
ед. |
36 |
68 |
69 |
97 |
Количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания в каникулярное время |
ед. |
6 |
9 |
10 |
9 |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
ед. |
н/д |
2 |
2 |
2 |
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах" |
объектов |
н/д |
18 |
18 |
7 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" | |
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | |
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
решение данной тактической задачи способствует формированию и повышению у населения мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом как главного компонента выполнения физкультурно-спортивной деятельности |
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах" | |
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования |
решение данной тактической задачи позволит обеспечить тренировочный процесс по видам спорта в учреждениях дополнительного образования и привлечь дополнительное количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги | |
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
решение тактической задачи позволит улучшить обеспеченность спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, улучшит имеющуюся материально-техническую базу учреждений, а также обеспечит безопасность и комфортность проведения тренировочного и соревновательного процесса и повысит качество предоставления услуг |
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры и спорта)" | |
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта | |
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) |
решение тактической задачи позволит организовать отдых занимающихся в каникулярное время, обеспечит рациональный режим спортивной нагрузки обучающихся в течение года, будет способствовать стабилизации и улучшению состава спортивного резерва и сборных команд по видам спорта |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Информация о расчетном объеме средств, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта", и соответствующих значениях показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент культуры, молодёжной политики и спорта, который несет ответственность за достижение установленных целей и задач муниципальной программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией программы, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять непосредственно комитетом по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта и подведомственными ему учреждениями, соадминистраторами программы.
Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание услуг, муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" осуществляется в соответствии с механизмом реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (раздел 4).
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие структурных подразделений Администрации города и департамента культуры, молодёжной политики и спорта, подведомственных учреждений;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
4.3. Администратор (департамент культуры, молодёжной политики и спорта) и соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства Администрации города):
4.3.1. Выполняют мероприятия раздела 3 и каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы.
4.3.2. Назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы приказами с учетом замены на период отсутствия.
4.4. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями).
4.5. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
4.7. Расчет объема средств на оказание услуг по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий в рамках реализации программных мероприятий подпрограмм 1, 2 осуществляется в соответствии с Порядком расчета расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, представленном в приложении 3 к настоящей программе".
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2016 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
||||||||||
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
8 713 |
8 863 |
8 903 |
8 943 |
8 943 |
|||||||||||
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел. |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 066 |
1 106 |
1 106 |
1 126 |
1 126 |
|||||||||||
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе: |
64 952 960 |
9 585 182 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
64 952 960 |
9 585 182 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
64 669 938 |
9 544 938 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
64 669 938 |
9 544 938 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
283 022 |
40 244 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
ДГХ |
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
91 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
283 022 |
40 244 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
ДГХ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе |
2 017 868 991 |
238 218 594 |
278 843 545 |
299 637 188 |
300 292 416 |
300 292 416 |
300 292 416 |
300 292 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 307 900 |
2 307 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 015 561 091 |
235 910 694 |
278 843 545 |
299 637 188 |
300 292 416 |
300 292 416 |
300 292 416 |
300 292 416 |
|
|||||||||
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе |
1 919 282 305 |
223 849 110 |
264 801 107 |
285 642 708 |
286 247 345 |
286 247 345 |
286 247 345 |
286 247 345 |
ДКМПиС |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 307 900 |
2 307 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 916 974 405 |
221 541 210 |
264 801 107 |
285 642 708 |
286 247 345 |
286 247 345 |
286 247 345 |
286 247 345 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
98 586 686 |
14 369 484 |
14 042 438 |
13 994 480 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
98 586 686 |
14 369 484 |
14 042 438 |
13 994 480 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
всего, в том числе |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
145 400 |
0 |
|
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
- за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Итого по задаче 1 |
итого по задаче 1.1 |
2 082 967 351 |
247 803 776 |
288 071 508 |
308 937 851 |
309 593 079 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 453 300 |
2 307 900 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 080 514 051 |
245 495 876 |
288 071 508 |
308 865 151 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе: |
2 082 967 351 |
247 803 776 |
288 071 508 |
308 937 851 |
309 593 079 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 453 300 |
2 307 900 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 080 514 051 |
245 495 876 |
288 071 508 |
308 865 151 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
309 520 379 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
8 713 |
8 863 |
8 903 |
8 943 |
8 943 |
||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования |
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва |
всего, в том числе |
59 592 460 |
8 875 396 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
59 592 460 |
8 875 396 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе |
3 858 464 170 |
527 036 506 |
537 929 535 |
548 616 033 |
561 220 524 |
561 220 524 |
561 220 524 |
561 220 524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 829 683 |
1 797 000 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 841 634 487 |
525 239 506 |
531 656 028 |
544 236 445 |
556 840 936 |
561 220 524 |
561 220 524 |
561 220 524 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе |
3 521 609 150 |
484 989 627 |
481 884 613 |
494 535 914 |
506 753 249 |
517 815 249 |
517 815 249 |
517 815 249 |
ДКМПиС |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
8 713 |
8 863 |
8 903 |
8 943 |
8 943 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 797 000 |
1 797 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 519 812 150 |
483 192 627 |
481 884 613 |
494 535 914 |
506 753 249 |
517 815 249 |
517 815 249 |
517 815 249 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
302 380 786 |
42 046 879 |
43 694 688 |
43 018 119 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
302 380 786 |
42 046 879 |
43 694 688 |
43 018 119 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
ДГХ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
34 474 234 |
0 |
12 350 234 |
11 062 000 |
11 062 000 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
7 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 032 683 |
0 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
|
|
|
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
19 441 551 |
0 |
6 076 727 |
6 682 412 |
6 682 412 |
|
|
|
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. |
0 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 790 |
20 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1. Организация постоянного трудоустройства не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
всего, в том числе |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 790 |
20 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
3 918 125 930 |
535 981 202 |
546 382 379 |
557 068 877 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 850 473 |
1 817 790 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 901 226 947 |
534 114 902 |
540 108 872 |
552 689 289 |
565 293 780 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе |
3 918 125 930 |
535 981 202 |
546 382 379 |
557 068 877 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 850 473 |
1 817 790 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 901 226 947 |
534 114 902 |
540 108 872 |
552 689 289 |
565 293 780 |
569 673 368 |
569 673 368 |
569 673 368 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги. | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе |
641 093 470,12 |
214 181 049,12 |
419 816 211 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 800 000,00 |
107 000 000,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
159 631 903,00 |
106 519 482,00 |
46 016 211,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
661 567,12 |
661 567,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме" |
всего, в том числе |
5 771 723 |
5 771 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 771 723 |
5 771 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик" |
всего, в том числе |
1 329 546,12 |
1 329 546,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
Количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
667 979 |
667 979,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
661 567 |
661 567,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория" |
всего, в том числе |
2 186 866 |
2 186 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 186 866 |
2 186 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог" |
всего, в том числе |
1 199 137 |
1 199 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 199 137 |
1 199 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.5. Установка ограждения на объекте "Лыжная трасса" |
всего, в том числе |
13 408 759 |
0 |
13 408 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 408 759 |
0 |
13 408 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения на объекте МБУ "Олимпия" |
всего, в том числе |
5 143 740 |
0 |
0 |
5 143 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 143 740 |
0 |
0 |
5 143 740 |
|
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения игровой площадки на объекте МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" |
всего, в том числе |
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 098 732 |
0 |
0 |
|
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.7. Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. жд |
всего, в том числе |
271 147 |
0 |
271 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по устройству фундамента, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
271 147 |
0 |
271 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт кровли на объекте "Лыжная база "На Сайме" |
всего, в том числе |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по капитальному ремонту кровли, объект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
853 738 |
0 |
|
0 |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.9. Выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" |
всего, в том числе |
785 001 |
785 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
785 001 |
785 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в мкр. 31" |
всего, в том числе |
84 019 776 |
84 019 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
84 019 776 |
84 019 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.11. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
525 025 305 |
118 889 000 |
406 136 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 800 000 |
107 000 000 |
373 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
44 225 305 |
11 889 000 |
32 336 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.12. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивное ядро в мкр. 35А г. Сургута. 2 пусковой комплекс" (АБК)" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.13. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр и с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. 44 г. Сургута" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.14. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр и с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. (Хоззона) г. Сургута" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ДАиГ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.15. Выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.16. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м в 21-22 мкр." |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
6 016 656 |
6 016 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 415 000 |
5 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
601 656 |
601 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" |
всего, в том числе |
6 016 656 |
6 016 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 415 000 |
5 415 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
601 656 |
601 656 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
647 110 126,12 |
220 197 705,12 |
419 816 211 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 215 000,00 |
112 415 000,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
160 233 559,00 |
107 121 138,00 |
46 016 211,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
661 567,12 |
661 567,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 3 |
всего, в том числе |
647 110 126,12 |
220 197 705,12 |
419 816 211 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 215 000,00 |
112 415 000,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
160 233 559,00 |
107 121 138,00 |
46 016 211,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
661 567,12 |
661 567,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) |
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел. |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 066 |
1 106 |
1 106 |
1 126 |
1 126 |
||||||||||
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
|
количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 636 069 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
24 904 152 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
8 151 843 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 183 993 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 4 |
всего, в том числе |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076,00 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
14 636 069,00 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
5 967 850,00 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 4 |
всего, в том числе |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076,00 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
14 636 069,00 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
5 967 850,00 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
6 681 259 402,12 |
1 008 704 968,12 |
1 258 992 383 |
875 872 753 |
885 941 202 |
883 916 032 |
883 916 032 |
883 916 032 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
517 970 849,00 |
118 319 558,00 |
381 852 375,00 |
6 231 156,00 |
6 231 156,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 156 610 626,00 |
888 822 783,00 |
876 287 458,00 |
868 789 047,00 |
878 857 496,00 |
881 284 614,00 |
881 284 614,00 |
881 284 614,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
6 629 417,12 |
1 514 117,12 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
6 681 259 402,12 |
1 008 704 968,12 |
1 258 992 383 |
875 872 753 |
885 941 202 |
883 916 032 |
883 916 032 |
883 916 032 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
517 970 849,00 |
118 319 558,00 |
381 852 375,00 |
6 231 156,00 |
6 231 156,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 156 610 626,00 |
888 822 783,00 |
876 287 458,00 |
868 789 047,00 |
878 857 496,00 |
881 284 614,00 |
881 284 614,00 |
881 284 614,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
6 629 417,12 |
1 514 117,12 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - ДКМПиС |
всего, в том числе |
5 664 162 170,12 |
742 537 928,12 |
795 078 489 |
818 819 691 |
828 450 393 |
826 425 223 |
826 425 223 |
826 425 223 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 755 849,00 |
5 904 558,00 |
8 052 375,00 |
6 231 156,00 |
6 231 156,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 625 728 394,00 |
735 070 743,00 |
786 173 564,00 |
811 735 985,00 |
821 366 687,00 |
823 793 805,00 |
823 793 805,00 |
823 793 805,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
6 629 417,12 |
1 514 117,12 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
615 846 738 |
209 710 433 |
406 136 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 215 000 |
112 415 000 |
373 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
129 631 738 |
97 295 433 |
32 336 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
401 250 494 |
56 456 607 |
57 777 589 |
57 053 062 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
401 250 494 |
56 456 607 |
57 777 589 |
57 053 062 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2016 годы"
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
|
|
|
|
|
||||||||||
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
1 016 |
911 |
911 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе: |
29 183 886 |
9 727 962 |
9 727 962 |
9 727 962 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
29 183 886 |
9 727 962 |
9 727 962 |
9 727 962 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе: |
29 062 500 |
9 687 500 |
9 687 500 |
9 687 500 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
146 |
146 |
146 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
29 062 500 |
9 687 500 |
9 687 500 |
9 687 500 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий |
всего, в том числе: |
121 386 |
40 462 |
40 462 |
40 462 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед. |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
121 386 |
40 462 |
40 462 |
40 462 |
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе: |
733 405 734 |
235 034 196 |
249 562 779 |
248 808 759 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
733 405 734 |
235 034 196 |
249 562 779 |
248 808 759 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе: |
692 029 314 |
220 914 712 |
235 780 441 |
235 334 161 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
42 072 |
42 892 |
42 992 |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
692 029 314 |
220 914 712 |
235 780 441 |
235 334 161 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе: |
41 376 420 |
14 119 484 |
13 782 338 |
13 474 598 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
41 376 420 |
14 119 484 |
13 782 338 |
13 474 598 |
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по мероприятиям задачи 1.1 |
всего, в том числе: |
762 589 620 |
244 762 158 |
259 290 741 |
258 536 721 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
762 589 620 |
244 762 158 |
259 290 741 |
258 536 721 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе: |
762 589 620 |
244 762 158 |
259 290 741 |
258 536 721 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
762 589 620 |
244 762 158 |
259 290 741 |
258 536 721 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков, и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва |
всего, в том числе: |
27 001 196 |
8 875 396 |
9 062 900 |
9 062 900 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
27 001 196 |
8 875 396 |
9 062 900 |
9 062 900 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе: |
1 488 526 802 |
493 786 262 |
493 227 097 |
501 513 443 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 488 526 802 |
493 786 262 |
493 227 097 |
501 513 443 |
|
|
|
|
ДКМПиС, ДГХ |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе: |
1 379 081 357 |
456 639 383 |
456 438 587 |
466 003 387 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 613 |
8 613 |
8 673 |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 379 081 357 |
456 639 383 |
456 438 587 |
466 003 387 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе: |
109 445 445 |
37 146 879 |
36 788 510 |
35 510 056 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед. |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
109 445 445 |
37 146 879 |
36 788 510 |
35 510 056 |
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях) |
всего, в том числе: |
475 880 |
475 880 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 г.", ед. |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
475 880 |
475 880 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по мероприятиям задачи 2.1 |
всего, в том числе: |
1 516 003 878 |
503 137 538 |
502 289 997 |
510 576 343 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 516 003 878 |
503 137 538 |
502 289 997 |
510 576 343 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе: |
1 516 003 878 |
503 137 538 |
502 289 997 |
510 576 343 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 516 003 878 |
503 137 538 |
502 289 997 |
510 576 343 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
5 |
||||||||||
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, выполняемые муниципальными учреждениями спортивной направленности, подведомственными ДКМПиС |
всего, в том числе: |
9 825 705 |
9 825 705 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 825 705 |
9 825 705 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме" |
всего, в том числе: |
5 771 723 |
5 771 723 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
5 771 723 |
5 771 723 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
- выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик" |
всего, в том числе: |
667 979 |
667 979 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
667 979 |
667 979 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория" |
всего, в том числе: |
2 186 866 |
2 186 866 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
2 186 866 |
2 186 866 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог" |
всего, в том числе: |
1 199 137 |
1 199 137 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 199 137 |
1 199 137 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДКМПиС |
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе: |
1 233 381 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 090 833 |
586 609 833 |
311 681 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
686 110 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 855 100 |
304 855 100 |
171 400 000 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
547 271 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 235 733 |
281 754 733 |
140 281 000 |
||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивное ядро в микрорайоне N 35А г. Сургута. 2 пусковой комплекс. (АБК)" |
всего, в том числе: |
108 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
104 763 000 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
108 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
104 763 000 |
|
|||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. 44 г. Сургута" |
всего, в том числе: |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 118 500 |
88 118 500 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
176 237 000 |
|
|
|
|
88 118 500 |
88 118 500 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. (Хоззона) г. Сургута" |
всего, в том числе: |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
121 237 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 000 000 |
121 237 000 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр в г. Сургуте" |
всего, в том числе: |
466 344 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 172 333 |
233 172 333 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
419 710 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 855 100 |
209 855 100 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
46 634 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 317 233 |
23 317 233 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м 21-22 мкр" |
всего, в том числе: |
306 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
105 556 000 |
190 444 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
266 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 000 |
171 400 000 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
39 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 556 000 |
19 044 000 |
||||||||||
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе: |
184 249 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 124 821 |
92 124 822 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
165 824 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 912 339 |
82 912 340 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 424 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 212 482 |
9 212 482 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" |
всего, в том числе: |
184 249 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 124 821 |
92 124 822 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
165 824 679 |
|
0 |
0 |
0 |
82 912 339 |
82 912 340 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 424 964 |
|
0 |
0 |
0 |
9 212 482 |
9 212 482 |
0 |
|||||||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе: |
1 417 631 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 215 654 |
678 734 655 |
311 681 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
851 934 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 767 439 |
387 767 440 |
171 400 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
565 696 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 448 215 |
290 967 215 |
140 281 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
1 417 631 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 215 654 |
678 734 655 |
311 681 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
851 934 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 767 439 |
387 767 440 |
171 400 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
565 696 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 448 215 |
290 967 215 |
140 281 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2016 годы"
Порядок
расчета расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице.
(рублей) |
N п/п |
Наименование должности |
Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день |
|||||
МК |
ВК, РК |
I кат. |
II кат. |
III кат. |
ЮС |
||
1 |
Главный судья |
независимо от категории - 520 |
|||||
2 |
Главный секретарь |
независимо от категории - 520 |
|||||
3 |
Заместитель главного судьи |
510 |
505 |
490 |
470 |
- |
- |
4 |
Заместитель главного секретаря |
510 |
505 |
490 |
470 |
- |
- |
5 |
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению |
независимо от категории - 480 |
|||||
6 |
Судья |
500 |
485 |
470 |
455 |
430 |
415 |
7 |
Начальник дистанции (трассы) |
независимо от категории - 475 |
|||||
8 |
Контролер |
независимо от категории - 350 |
|||||
9 |
Комендант |
независимо от категории - 410 |
|||||
10 |
Статист |
независимо от категории - 350 |
|||||
Командные игровые виды спорта | |||||||
11 |
Главный судья |
независимо от категории - 520 |
|||||
12 |
Главный секретарь |
независимо от категории - 520 |
|||||
13 |
Главный судья игры |
400 |
370 |
340 |
320 |
- |
- |
14 |
Помощник главного судьи игры |
320 |
300 |
280 |
260 |
240 |
- |
15 |
Комиссар (судья-инспектор) |
по трудовому договору |
|||||
16 |
Судья (в составе бригады) |
300 |
290 |
270 |
250 |
235 |
220 |
Обслуживающий персонал | |||||||
17 |
Радист, телефонист, рабочий |
380 |
|||||
18 |
Секретарь-машинистка |
380 |
|||||
19 |
Медсестра |
380 |
|||||
20 |
Комментатор, курс-дизайнер, художественно-оформительские работы, услуги артистов, написание сценариев, светорежиссер, звукорежиссер, ведущий, обслуживание электрооборудования и так далее |
по соглашению сторон |
Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории;
РК - спортивный судья республиканской категории;
I кат. - спортивный судья первой категории;
II кат. - спортивный судья второй категории;
III кат. - спортивный судья третьей категории;
ЮС - юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры, но не более трех игр в день.
3. На подготовительном и заключительном этапе соревнований материальное обеспечение (проживание, питание и оплата услуг) главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю главного судьи-секретаря, главному судье, главному секретарю по командным игровым видам спорта при необходимости увеличивается дополнительно на два дня.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий, обеспечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится в соответствии с утвержденными тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым договорам при представлении соответствующих документов.
6. Оплата услуг инспекторов или технических делегатов, оплата услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий производится по договору гражданско-правового характера.
7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить дополнительные выплаты.
8. Оплата услуг спортивным судьям производится при наличии документа, подтверждающего судейскую категорию. При отсутствии документа о судейской категории оплата услуг производится как судье III категории.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2014 г. N 8441 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.