Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 19 февраля 2015 г. N 1140
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
432 000 |
480 510 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
3 317 510 |
||||||||||
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед. |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
5 915 |
|||||||||||
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 555 |
1 627 |
1 630 |
1 632 |
1 634 |
1 635 |
1 637 |
11 350 |
|||||||||||
количество проведенных массовых мероприятий, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
62 |
63 |
426 |
|||||||||||
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
2 165 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
|||||||||||
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
840 |
|||||||||||
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другое) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
5 |
6 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
47 |
|||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
432 000 |
480 510 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
3 317 510 |
||||||||||
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
1 111 728 490 |
135 012 279 |
152 200 055 |
174 577 924 |
175 702 483 |
158 078 583 |
158 078 583 |
158 078 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 150 050 |
287 600 |
3 652 882 |
3 104 784 |
3 104 784 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 101 578 440 |
134 724 679 |
148 547 173 |
171 473 140 |
172 597 699 |
158 078 583 |
158 078 583 |
158 078 583 |
|||||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
1 019 590 363 |
128 169 473 |
139 092 539 |
149 873 879 |
150 613 618 |
150 613 618 |
150 613 618 |
150 613 618 |
администратор (ДКМПиС) |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
432 000 |
480 510 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
3 317 510 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечный фонд на 1 000 жителей, экз. |
1 670 |
1 650 |
1 660 |
1 650 |
1 670 |
1 700 |
1 730 |
1 730 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 600 |
287 600 |
|
|
|
|
|
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
28 |
30 |
30 |
32 |
32 |
32 |
35 |
35 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 019 302 763 |
127 881 873 |
139 092 539 |
149 873 879 |
150 613 618 |
150 613 618 |
150 613 618 |
150 613 618 |
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
302 |
376 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % |
32 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
||
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % |
51,0 |
14,5 |
15,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|||||||||||
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
40 867 100 |
|
5 619 300 |
17 623 900 |
17 623 900 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 862 450 |
|
3 652 882 |
3 104 784 |
3 104 784 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
31 004 650 |
|
1 966 418 |
14 519 116 |
14 519 116 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
51 271 027 |
6 842 806 |
7 488 216 |
7 080 145 |
7 464 965 |
7 464 965 |
7 464 965 |
7 464 965 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
51 271 027 |
6 842 806 |
7 488 216 |
7 080 145 |
7 464 965 |
7 464 965 |
7 464 965 |
7 464 965 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры |
всего, в том числе: |
7 814 053 |
2 659 600 |
1 993 641 |
1 505 759 |
1 655 053 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
библиотечный фонд на 1 000 жителей, экз. |
1 670 |
1 690 |
1 710 |
1 710 |
1 710 |
1 710 |
1 710 |
1 710 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
272 100 |
|
90 700 |
90 700 |
90 700 |
|
|
|
количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 440 600 |
2 290 600 |
1 617 500 |
1 202 800 |
1 329 700 |
|
|
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 101 353 |
369 000 |
285 441 |
212 259 |
234 653 |
|
|
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов , ед. |
2 700 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
20 700 |
||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед. |
30 |
13 |
2 |
6 |
х |
х |
х |
51 |
||
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
1 119 542 543 |
137 671 879 |
154 193 696 |
176 083 683 |
177 357 536 |
158 078 583 |
158 078 583 |
158 078 583 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
272 100 |
|
90 700 |
90 700 |
90 700 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 590 650 |
2 578 200 |
5 270 382 |
4 307 584 |
4 434 484 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 102 679 793 |
135 093 679 |
148 832 614 |
171 685 399 |
172 832 352 |
158 078 583 |
158 078 583 |
158 078 583 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед. |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
845 |
5 915 |
||||||||||
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" |
всего, в том числе: |
828 992 892 |
113 911 632 |
115 669 067 |
128 650 449 |
128 370 211 |
114 130 511 |
114 130 511 |
114 130 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 876 482 |
|
4 859 264 |
2 508 609 |
2 508 609 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
803 516 069 |
112 269 432 |
108 473 572 |
123 805 534 |
123 540 201 |
111 809 110 |
111 809 110 |
111 809 110 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
15 600 341 |
1 642 200 |
2 336 231 |
2 336 306 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
|||||||||||
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" |
всего, в том числе: |
729 615 676 |
99 726 603 |
99 820 620 |
106 289 129 |
105 944 831 |
105 944 831 |
105 944 831 |
105 944 831 |
администратор (ДКМПиС) |
количество проведенных выставок, ед. |
80 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
505 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
765 |
770 |
775 |
775 |
775 |
775 |
775 |
5 410 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей услуги, чел. |
60 450 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
390 450 |
||
за счет средств местного бюджета |
714 015 335 |
98 084 403 |
97 484 389 |
103 952 823 |
103 623 430 |
103 623 430 |
103 623 430 |
103 623 430 |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
18,6 |
18,9 |
19,3 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
20,0 |
20 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
15 600 341 |
1 642 200 |
2 336 231 |
2 336 306 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда, % |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
24 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
35 954 500 |
|
7 475 100 |
14 239 700 |
14 239 700 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. |
- |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 876 482 |
|
4 859 264 |
2 508 609 |
2 508 609 |
|
|
|
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
26 078 018 |
|
2 615 836 |
11 731 091 |
11 731 091 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" |
всего, в том числе: |
63 422 716 |
14 185 029 |
8 373 347 |
8 121 620 |
8 185 680 |
8 185 680 |
8 185 680 |
8 185 680 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
63 422 716 |
14 185 029 |
8 373 347 |
8 121 620 |
8 185 680 |
8 185 680 |
8 185 680 |
8 185 680 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов |
всего, в том числе: |
221 300 |
221 300 |
|
|
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
221 300 |
221 300 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи" - создание информационной базы "Солдат Отечества" |
всего, в том числе: |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" |
всего, в том числе: |
829 414 192 |
114 232 932 |
115 769 067 |
128 650 449 |
128 370 211 |
114 130 511 |
114 130 511 |
114 130 511 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 297 782 |
321 300 |
4 959 264 |
2 508 609 |
2 508 609 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
803 516 069 |
112 269 432 |
108 473 572 |
123 805 534 |
123 540 201 |
111 809 110 |
111 809 110 |
111 809 110 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
15 600 341 |
1 642 200 |
2 336 231 |
2 336 306 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
2 321 401 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
2 165 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
||||||||||
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки | |||||||||||||||||||
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1, 4.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе: |
2 605 859 250 |
335 238 890 |
365 161 668 |
374 848 308 |
382 652 596 |
382 652 596 |
382 652 596 |
382 652 596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
141 871 770 |
|
45 314 336 |
48 278 717 |
48 278 717 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 463 987 480 |
335 238 890 |
319 847 332 |
326 569 591 |
334 373 879 |
382 652 596 |
382 652 596 |
382 652 596 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
-обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе: |
2 195 883 565 |
324 424 847 |
264 698 830 |
242 030 656 |
249 725 208 |
371 668 008 |
371 668 008 |
371 668 008 |
администратор (ДКМПиС) |
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел. |
2 165 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
2 180 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, % |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, % |
80 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 195 883 565 |
324 424 847 |
264 698 830 |
242 030 656 |
249 725 208 |
371 668 008 |
371 668 008 |
371 668 008 |
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
3,7 |
0,4 |
3,4 |
5,6 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
28 |
||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед. |
43 |
47 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
282 |
||
- повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры) |
всего, в том числе: |
333 092 900 |
|
89 207 300 |
121 942 800 |
121 942 800 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
7 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
141 871 770 |
|
45 314 336 |
48 278 717 |
48 278 717 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
191 221 130 |
|
43 892 964 |
73 664 083 |
73 664 083 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе: |
76 882 785 |
10 814 043 |
11 255 538 |
10 874 852 |
10 984 588 |
10 984 588 |
10 984 588 |
10 984 588 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
76 882 785 |
10 814 043 |
11 255 538 |
10 874 852 |
10 984 588 |
10 984 588 |
10 984 588 |
10 984 588 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 3.2, 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы": - обновление материально- технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
всего, в том числе: |
7 652 510 |
2 665 000 |
581 400 |
1 546 750 |
2 055 165 |
268 065 |
268 065 |
268 065 |
администратор (ДКМПиС) |
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
5 |
4 |
7 |
18 |
- |
- |
- |
40 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 889 400 |
2 263 100 |
494 200 |
1 345 000 |
1 787 100 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 763 110 |
401 900 |
87 200 |
201 750 |
268 065 |
268 065 |
268 065 |
268 065 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе: |
2 613 511 760 |
337 903 890 |
365 743 068 |
376 395 058 |
384 707 761 |
382 920 661 |
382 920 661 |
382 920 661 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
147 761 170 |
2 263 100 |
45 808 536 |
49 623 717 |
50 065 817 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 465 750 590 |
335 640 790 |
319 934 532 |
326 771 341 |
334 641 944 |
382 920 661 |
382 920 661 |
382 920 661 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 555 |
1 627 |
1 630 |
1 632 |
1 634 |
1 635 |
1 637 |
11 350 |
||||||||||
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера | |||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
1 493 577 872 |
204 216 098 |
207 333 749 |
216 982 869 |
216 261 289 |
216 261 289 |
216 261 289 |
216 261 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 201 308 |
|
6 102 210 |
4 049 549 |
4 049 549 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 296 444 453 |
180 483 943 |
174 698 213 |
186 399 994 |
185 678 414 |
189 727 963 |
189 727 963 |
189 727 963 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
182 932 111 |
23 732 155 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
|||||||||||
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
1 391 506 655 |
197 524 547 |
191 275 474 |
187 337 454 |
186 602 345 |
209 588 945 |
209 588 945 |
209 588 945 |
администратор (ДКМПиС) |
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1 750 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество клубных формирований, ед. |
68 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 208 574 544 |
173 792 392 |
164 742 148 |
160 804 128 |
160 069 019 |
183 055 619 |
183 055 619 |
183 055 619 |
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел. |
109 622 |
109 622 |
109 622 |
117 400 |
125 900 |
125 900 |
125 900 |
823 966 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
182 932 111 |
23 732 155 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
26 533 326 |
численность занимающихся в клубных формированиях, чел. |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
55 360 200 |
|
9 387 000 |
22 986 600 |
22 986 600 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. |
- |
3 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 201 308 |
|
6 102 210 |
4 049 549 |
4 049 549 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
41 158 892 |
|
3 284 790 |
18 937 051 |
18 937 051 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
45 373 535 |
6 511 919 |
6 478 300 |
6 465 840 |
6 479 369 |
6 479 369 |
6 479 369 |
6 479 369 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
45 373 535 |
6 511 919 |
6 478 300 |
6 465 840 |
6 479 369 |
6 479 369 |
6 479 369 |
6 479 369 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе: |
1 337 482 |
179 632 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
58 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
430 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 337 482 |
179 632 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
192 975 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы- содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций |
всего, в том числе: |
6 060 606 |
6 060 606 |
|
|
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы" - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
60 606 |
60 606 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства | |||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе: |
1 806 423 815 |
294 098 610 |
254 768 995 |
273 117 738 |
274 025 518 |
236 804 318 |
236 804 318 |
236 804 318 |
администратор (ДКМПиС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 720 360 |
|
1 605 844 |
6 557 258 |
6 557 258 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 480 400 407 |
252 047 530 |
208 287 823 |
221 685 152 |
222 592 932 |
191 928 990 |
191 928 990 |
191 928 990 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
311 303 048 |
42 051 080 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
|||||||||||
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе: |
1 729 511 115 |
294 098 610 |
252 298 695 |
235 896 538 |
236 804 318 |
236 804 318 |
236 804 318 |
236 804 318 |
администратор (ДКМПиС) |
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед. |
555 |
627 |
630 |
632 |
634 |
635 |
637 |
4 350 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел. |
99 500 |
103 700 |
104 500 |
107 500 |
111 700 |
116 300 |
117 500 |
760 700 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 418 208 067 |
252 047 530 |
207 423 367 |
191 021 210 |
191 928 990 |
191 928 990 |
191 928 990 |
191 928 990 |
количество новых постановок, ед. |
38 |
39 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
282 |
||
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
311 303 048 |
42 051 080 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
44 875 328 |
|||||||||||
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
76 912 700 |
|
2 470 300 |
37 221 200 |
37 221 200 |
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 720 360 |
|
1 605 844 |
6 557 258 |
6 557 258 |
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
62 192 340 |
|
864 456 |
30 663 942 |
30 663 942 |
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры" |
всего, в том числе: |
3 306 062 293 |
504 375 314 |
462 102 744 |
490 100 607 |
490 286 807 |
453 065 607 |
453 065 607 |
453 065 607 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 921 668 |
6 000 000 |
7 708 054 |
10 606 807 |
10 606 807 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 776 905 466 |
432 592 079 |
382 986 036 |
408 085 146 |
408 271 346 |
381 656 953 |
381 656 953 |
381 656 953 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
494 235 159 |
65 783 235 |
71 408 654 |
71 408 654 |
71 408 654 |
71 408 654 |
71 408 654 |
71 408 654 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Организация массовых мероприятий" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество проведенных массовых мероприятий, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
62 |
63 |
426 |
||||||||||
Задача 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории | |||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий" |
всего, в том числе: |
180 078 967 |
37 309 841 |
25 399 235 |
23 458 659 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
180 078 967 |
37 309 841 |
25 399 235 |
23 458 659 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий" |
всего, в том числе: |
177 386 469 |
36 956 851 |
25 009 317 |
23 068 741 |
23 087 890 |
23 087 890 |
23 087 890 |
23 087 890 |
администратор (ДКМПиС) |
количество проведенных массовых мероприятий, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
62 |
63 |
426 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
численность участников массовых мероприятий, чел. |
200 000 |
205 000 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
1 555 000 |
||
за счет средств местного бюджета |
177 386 469 |
36 956 851 |
25 009 317 |
23 068 741 |
23 087 890 |
23 087 890 |
23 087 890 |
23 087 890 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе: |
2 692 498 |
352 990 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
110 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
848 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 692 498 |
352 990 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
389 918 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий" |
всего, в том числе: |
180 078 967 |
37 309 841 |
25 399 235 |
23 458 659 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
180 078 967 |
37 309 841 |
25 399 235 |
23 458 659 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
23 477 808 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры | |||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
482 555 205 |
50 796 000 |
216 643 154 |
215 116 051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 000 |
45 716 000 |
100 884 000 |
198 522 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
137 433 205 |
5 080 000 |
115 759 154 |
16 594 051 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе: |
104 542 280 |
|
104 542 280 |
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
104 542 280 |
|
104 542 280 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе: |
378 012 925 |
50 796 000 |
112 100 874 |
215 116 051 |
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 000 |
45 716 000 |
100 884 000 |
198 522 000 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
32 890 925 |
5 080 000 |
11 216 874 |
16 594 051 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
6 663 648 |
|
5 013 524 |
1 650 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 663 648 |
|
5 013 524 |
1 650 124 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе: |
1 650 124 |
|
|
1 650 124 |
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
Количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 650 124 |
|
|
1 650 124 |
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе: |
4 919 457 |
|
4 919 457 |
|
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 919 457 |
|
4 919 457 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе: |
94 067 |
|
94 067 |
|
|
|
|
|
администратор (ДКМПиС) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
94 067 |
|
94 067 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе: |
489 218 853 |
50 796 000 |
221 656 678 |
216 766 175 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 000 |
45 716 000 |
100 884 000 |
198 522 000 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
144 096 853 |
5 080 000 |
120 772 678 |
18 244 175 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
840 |
||||||||||
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) |
всего, в том числе: |
7 725 235 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 078 815 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе: |
3 192 840 |
456 120 |
456 120 |
456 120 |
456 120 |
456 120 |
456 120 |
456 120 |
администратор (ДКМПиС) |
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 596 420 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе: |
4 532 395 |
647 485 |
647 485 |
647 485 |
647 485 |
647 485 |
647 485 |
647 485 |
администратор (ДКМПиС) |
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
840 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 482 395 |
497 485 |
497 485 |
497 485 |
497 485 |
497 485 |
497 485 |
497 485 |
|||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) |
всего, в том числе: |
7 606 783 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 103 605 |
1 073 992 |
1 073 992 |
1 073 992 |
1 073 992 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 078 815 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
725 545 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
1 050 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 8 "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||||||||||
Цель отдельного подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другое) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
5 |
6 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
47 |
||||||||||
Задача 10. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках | |||||||||||||||||||
Мероприятие 10.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе: |
6 563 908 |
2 037 200 |
525 000 |
1 601 708 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
администратор (ДКМПиС) |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другое) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед. |
5 |
6 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
47 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
1 000 |
2 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
14 000 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 563 908 |
2 037 200 |
525 000 |
1 601 708 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма" |
всего, в том числе: |
6 563 908 |
2 037 200 |
525 000 |
1 601 708 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 563 908 |
2 037 200 |
525 000 |
1 601 708 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе: |
8 552 117 751 |
1 185 430 661 |
1 346 493 093 |
1 414 159 944 |
1 205 903 728 |
1 133 376 775 |
1 133 376 775 |
1 133 376 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
272 100 |
|
90 700 |
90 700 |
90 700 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
556 289 690 |
57 106 660 |
164 858 296 |
265 796 777 |
67 843 777 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 484 670 461 |
1 060 748 566 |
1 107 649 212 |
1 074 377 507 |
1 064 089 196 |
1 059 268 660 |
1 059 268 660 |
1 059 268 660 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
510 885 500 |
67 575 435 |
73 894 885 |
73 894 960 |
73 880 055 |
73 880 055 |
73 880 055 |
73 880 055 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
всего, в том числе: |
7 828 582 503 |
1 095 748 242 |
1 095 671 645 |
1 165 918 543 |
1 172 206 233 |
1 099 679 280 |
1 099 679 280 |
1 099 679 280 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
272 100 |
|
90 700 |
90 700 |
90 700 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
211 167 690 |
11 390 660 |
63 974 296 |
67 274 777 |
67 843 777 |
228 060 |
228 060 |
228 060 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 106 257 213 |
1 016 782 147 |
957 711 764 |
1 024 658 106 |
1 030 391 701 |
1 025 571 165 |
1 025 571 165 |
1 025 571 165 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
510 885 500 |
67 575 435 |
73 894 885 |
73 894 960 |
73 880 055 |
73 880 055 |
73 880 055 |
73 880 055 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
240 980 043 |
38 886 419 |
34 178 294 |
33 125 350 |
33 697 495 |
33 697 495 |
33 697 495 |
33 697 495 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
240 980 043 |
38 886 419 |
34 178 294 |
33 125 350 |
33 697 495 |
33 697 495 |
33 697 495 |
33 697 495 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
482 555 205 |
50 796 000 |
216 643 154 |
215 116 051 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 000 |
45 716 000 |
100 884 000 |
198 522 000 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
137 433 205 |
5 080 000 |
115 759 154 |
16 594 051 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 февраля 2015 г. N 1140 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.