Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 февраля 2015 г. N 1343
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||
количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||
Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области архитектуры и градостроительства | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Выполнение полномочий департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
692 573 355,00 |
99 000 940,00 |
100 532 517,00 |
98 203 904,00 |
99 449 794,00 |
98 464 000,00 |
98 458 200,00 |
98 464 000,00 |
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
692 573 355,00 |
99 000 940,00 |
100 532 517,00 |
98 203 904,00 |
99 449 794,00 |
98 464 000,00 |
98 458 200,00 |
98 464 000,00 |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1 002 |
1 045 |
1 091 |
1 091 |
1 091 |
1 091 |
1 091 |
7 502 |
|||||||||||
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
|||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||||||||||
исполнение плановых назначений по администрируемых доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|||||||||||
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее % |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
не менее 25 |
|||||||||||
количество подведомственных учреждений, в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2. Выполнение муниципальной работы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города", в том числе |
всего, в том числе |
302 139 842,00 |
45 994 740,00 |
51 428 790,00 |
28 893 707,00 |
44 027 133,00 |
43 931 824,00 |
43 931 824,00 |
43 931 824,00 |
ДАиГ |
количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
302 139 842,00 |
45 994 740,00 |
51 428 790,00 |
28 893 707,00 |
44 027 133,00 |
43 931 824,00 |
43 931 824,00 |
43 931 824,00 |
степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы (балл от 0 до 10) |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||||||||
количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
700 |
725 |
700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
5 025 |
|||||||||||
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
42 |
|||||||||||
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
въездной знак, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1* |
|||||||||||
памятник геологам-первопроходцам, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1* |
|||||||||||
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
|||||||||||
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
|||||||||||
количество вновь изготовленных и установленных объектов социальной рекламы и информации, ед. |
12 |
6 |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
72 |
|||||||||||
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед., в том числе |
235 |
388 |
388 |
500 |
600 |
700 |
800 |
3 655 |
|||||||||||
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед. |
- |
109 |
- |
112 |
100 |
100 |
100 |
615 |
|||||||||||
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. |
- |
50 |
- |
100 |
200 |
300 |
400 |
1068 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города) |
всего, в том числе |
194 764 876,00 |
23 685 500,00 |
25 291 226,00 |
24 592 841,00 |
30 370 309,00 |
30 275 000,00 |
30 275 000,00 |
30 275 000,00 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
700 |
725 |
700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
5025 |
за счет средств местного бюджета |
194 764 876,00 |
23 685 500,00 |
25 291 226,00 |
24 592 841,00 |
30 370 309,00 |
30 275 000,00 |
30 275 000,00 |
30 275 000,00 |
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
42 |
||
Мероприятие 1.2.2. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
28 444 960,00 |
10 745 000,00 |
17 699 960,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
за счет средств местного бюджета |
28 444 960,00 |
10 745 000,00 |
17 699 960,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
въездной знак, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1* |
|||||||||||
памятник геологам-первопроходцам, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1* |
|||||||||||
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
17 224 541,00 |
2 439 527,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
за счет средств местного бюджета |
17 224 541,00 |
2 439 527,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
2 464 169,00 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.4. Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
4 142 659,00 |
586 729,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
за счет средств местного бюджета |
4 142 659,00 |
586 729,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
592 655,00 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.5. Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
11 305 000,00 |
1 805 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
12 |
6 |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
72 |
за счет средств местного бюджета |
11 305 000,00 |
1 805 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.6. Предоставление субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города |
всего, в том числе |
42 998 732,00 |
3 473 910,00 |
4 430 780,00 |
294 042,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
ДАиГ |
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед., в том числе |
235 |
388 |
388 |
500 |
600 |
700 |
800 |
3 655 |
за счет средств местного бюджета |
42 998 732,00 |
3 473 910,00 |
4 430 780,00 |
294 042,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед. |
- |
109 |
- |
112 |
100 |
100 |
100 |
615 |
||
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. |
- |
50 |
- |
100 |
200 |
300 |
400 |
1 068 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.7. Разработка (поэтапная) территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города |
всего, в том числе |
3 259 074,00 |
3 259 074,00 |
- |
-- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных территориальных схем размещения объектов наружной рекламы, ед. |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
за счет средств местного бюджета |
3 259 074,00 |
3 259 074,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 1 |
всего, в том числе |
994 713 197,00 |
144 995 680,00 |
151 961 307,00 |
127 097 611,00 |
143 476 927,00 |
142 395 824,00 |
142 390 024,00 |
142 395 824,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
994 713 197,00 |
144 995 680,00 |
151 961 307,00 |
127 097 611,00 |
143 476 927,00 |
142 395 824,00 |
142 390 024,00 |
142 395 824,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
34 142 386,00 |
10 070 668,00 |
17 549 860,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
5 |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 262 622,00 |
9 190 904,00 |
17 549 860,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
20 135 700,00 |
5 835 700,00 |
7 778 142,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
20 135 700,00 |
5 835 700,00 |
7 778 142,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут" |
всего, в том числе |
2 353 851,00 |
2 353 851,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
2 353 851,00 |
2 353 851,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Проекты планировки и проекты межевания территорий индустриальных парков |
всего, в том числе |
9 771 718,00 |
- |
9 771 718,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
9 771 718,00 |
- |
9 771 718,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.2. Организация работы по выполнению научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием города Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут", да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 2 |
всего, в том числе |
81 154 403,00 |
25 070 668,00 |
49 561 877,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
80 274 639,00 |
24 190 904,00 |
49 561 877,00 |
6 521 858,00 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
31 209 654,00 |
4 455 000,00 |
4 235 519,00 |
4 615 278,00 |
4 538 857,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
50 |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
454 |
за счет средств местного бюджета |
31 209 654,00 |
4 455 000,00 |
4 235 519,00 |
4 615 278,00 |
4 538 857,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
|||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 3. |
всего, в том числе |
31 209 654,00 |
4 455 000,00 |
4 235 519,00 |
4 615 278,00 |
4 538 857,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 209 654,00 |
4 455 000,00 |
4 235 519,00 |
4 615 278,00 |
4 538 857,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
4 455 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 4. Создание условий для строительства | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
640 145 396,00 |
87 767 801,00 |
92 429 862,00 |
92 037 797,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
ДАиГ |
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
за счет средств местного бюджета |
640 145 396,00 |
87 767 801,00 |
92 429 862,00 |
92 037 797,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
|||||||||||
Мероприятие 4.2. Создание резерва материальных ресурсов (запасов) строительных материалов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
всего, в том числе |
15 240,00 |
15 240,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество созданных резервов материальных ресурсов строительных материалов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
15 240,00 |
15 240,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 4 |
всего, в том числе |
640 160 636,00 |
87 783 041,00 |
92 429 862,00 |
92 037 797,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
640 160 636,00 |
87 783 041,00 |
92 429 862,00 |
92 037 797,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
91 977 484,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности | |||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
13 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
за счет средств местного бюджета |
13 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 5 |
всего, в том числе |
13 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
13 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 760 735 415,00 |
263 802 517,00 |
301 188 364,00 |
233 272 343,00 |
242 993 067,00 |
239 828 308,00 |
239 822 508,00 |
239 828 308,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 759 855 651,00 |
262 922 753,00 |
301 188 364,00 |
233 272 343,00 |
242 993 067,00 |
239 828 308,00 |
239 822 508,00 |
239 828 308,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 760 735 415,00 |
263 802 517,00 |
301 188 364,00 |
233 272 343,00 |
242 993 067,00 |
239 828 308,00 |
239 822 508,00 |
239 828 308,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 759 855 651,00 |
262 922 753,00 |
301 188 364,00 |
233 272 343,00 |
242 993 067,00 |
239 828 308,00 |
239 822 508,00 |
239 828 308,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание: *решением Думы города от 23.12.2014 N 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" в 2015 году выделены бюджетные ассигнования на мероприятие 1.2.2 "Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)", не выполненное в 2014 году.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 2015 г. N 1343 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.