Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 февраля 2015 г. N 1352
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||
Комплексная цель программы: развитие транспортной системы города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
6,389 |
- |
- |
- |
- |
6,389 |
|||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
1 335 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 335 |
||||||||||
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв. м. |
291,227 |
44,40 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
1 714,700 |
||||||||||
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,621 |
||||||||||
|
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
48,098 |
|||||||||
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
4 321,27 |
4 342,97 |
4 364,67 |
4 386,37 |
4 408,07 |
4 429,77 |
4 451,47 |
4 451,47 |
||||||||||
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
10 |
||||||||||
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
||||||||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ДАиГ |
выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
6,389 |
- |
- |
- |
- |
6,389 |
||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
1 335 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 335 |
||||||||||
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе |
всего, в том числе |
17 489 077 |
17 489 077 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет средств местного бюджета |
17 489 077 |
17 489 077 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |
всего, в том числе |
4 612 887 |
4 612 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
4 612 887 |
4 612 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Улица Киртбая от улицы 1"З" до улицы 3"З" |
всего, в том числе |
5 620 949 |
5 620 949 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
5 620 949 |
5 620 949 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 "З" |
всего, в том числе |
3 124 616 |
3 124 616 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
3 124 616 |
3 124 616 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Автомобильная дорога к новому кладбищу |
всего, в том числе |
4 130 625 |
4 130 625 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
4 130 625 |
4 130 625 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
17 489 077 |
17 489 077 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
17 489 077 |
17 489 077 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
всего, в том числе |
3 950 000 |
3 950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
3 950 000 |
3 950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
3 950 000 |
3 950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
3 950 000 |
3 950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе |
всего, в том числе |
794 879 668 |
- |
320 939 002 |
473 940 666 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
6,389 |
- |
- |
- |
- |
6,389 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 255 100 |
- |
304 055 100 |
263 200 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
227 624 568 |
- |
16 883 902 |
210 740 666 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |
всего, в том числе |
597 991 634 |
- |
320 939 002 |
277 052 632 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
5,889 |
- |
- |
- |
- |
5,889 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 255 100 |
- |
304 055 100 |
263 200 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
30 736 534 |
- |
16 883 902 |
13 852 632 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Улица Маяковского на участке от улицы30 лет Победы до улицы Университетской в городе Сургуте |
всего, в том числе |
196 888 034 |
- |
- |
196 888 034 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
196 888 034 |
- |
- |
196 888 034 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
794 879 668 |
- |
320 939 002 |
473 940 666 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 255 100 |
- |
304 055 100 |
263 200 000 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
227 624 568 |
- |
16 883 902 |
210 740 666 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов | |||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: |
всего, в том числе |
58 424 033 |
545 |
58 423 488 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
1 335 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 335 |
за счет средств местного бюджета |
58 424 033 |
545 |
58 423 448 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 5.1.1. Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к обще-образовательным учреждениям в микрорайоне 24 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
19 198 153 |
545 |
19 197 608 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
785 |
- |
- |
- |
- |
- |
785 |
за счет средств местного бюджета |
19 198 153 |
545 |
19 197 608 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество подключенных объектов к сетям электро-снабжения, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 5.1.2. Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 города Сургута |
всего, в том числе |
39 225 880 |
- |
39 225 880 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
550 |
- |
- |
- |
- |
- |
550 |
за счет средств местного бюджета |
39 225 880 |
- |
39 225 880 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 5 |
всего, в том числе |
58 424 033 |
545 |
58 423 488 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
за счет средств местного бюджета |
58 424 033 |
545 |
58 423 488 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
|
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
291,227 |
44,40 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
1 714,700 |
|||||||||
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,621 |
||||||||||
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
48,098 |
||||||||||
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
4 321,27 |
4 342,97 |
4 364,67 |
4 386,37 |
4 408,07 |
4 429,77 |
4 451,47 |
4 451,47 |
||||||||||
ДГХ |
степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | |||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
всего, в том числе |
3 178 470 340 |
615 588 668 |
218 952 315 |
329 251 371 |
514 677 986 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
291,227 |
44,40 |
119,50 |
145,63 |
364,03 |
364,03 |
385,88 |
1 714,700 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 613 277 700 |
448 918 600 |
197 121 700 |
237 975 000 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
565 192 640 |
166 670 068 |
21 830 615 |
91 276 371 |
75 415 586 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
всего, в том числе |
11 795 117 |
11 795 117 |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
2,621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,621 |
за счет средств местного бюджета |
11 795 117 |
11 795 117 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по задаче 7 |
всего, в том числе |
3 190 265 457 |
627 383 785 |
218 952 315 |
329 251 371 |
514 677 986 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 613 277 700 |
448 918 600 |
197 121 700 |
237 975 000 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
576 987 757 |
178 465 185 |
21 830 615 |
91 276 371 |
75 415 586 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения | |||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
всего, в том числе |
50 082 927 |
5 694 621 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
7,493 |
48,098 |
за счет средств местного бюджета |
50 082 927 |
5 694 621 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
|||||||||||
Итого по задаче 8 |
всего, в том числе |
50 082 927 |
5 694 621 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
50 082 927 |
5 694 621 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
7 398 051 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
всего, в том числе |
7 580 395 431 |
858 263 998 |
1 128 140 097 |
1 208 705 486 |
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
4 321,27 |
4 342,97 |
4 364,67 |
4 386,37 |
4 408,07 |
4 429,77 |
4 451,47 |
4 451,47 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 578 536 231 |
856 404 798 |
1 128 140 097 |
1 208 705 486 |
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
|||||||||||
Итого по задаче 9 |
всего, в том числе |
7 580 395 431 |
858 263 998 |
1 128 140 097 |
1 208 705 486 |
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200 |
1 859 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 578 536 231 |
856 404 798 |
1 128 140 097 |
1 208 705 486 |
1 194 317 290 |
982 925 260 |
1 061 559 280 |
1 146 484 020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
всего, в том числе |
11 695 486 593 |
1 512 782 026 |
1 733 852 953 |
2 019 295 574 |
1 716 393 327 |
1 490 323 311 |
1 568 957 331 |
1 653 882 071 |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 182 392 000 |
450 777 800 |
501 176 800 |
501 175 000 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 513 094 593 |
1 062 004 226 |
1 232 676 153 |
1 518 120 574 |
1 277 130 927 |
1 060 323 311 |
1 138 957 331 |
1 223 882 071 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
10 |
|||||||||
ДГХ |
обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед. |
- |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
||||||||||
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
||||||||||
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом | |||||||||||||||||||
Мероприятие 10.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам |
всего, в том числе |
4 932 704 321 |
718 546 778 |
718 468 949 |
718 468 949 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
10 |
за счет средств местного бюджета |
4 932 704 321 |
718 546 778 |
718 468 949 |
718 468 949 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
|||||||||||
Мероприятие 10.2. Обследование пассажиропотока на городских пассажирских регулярных перевозках |
всего, в том числе |
701 539 |
- |
701 539 |
- |
- |
- |
- |
- |
обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед. |
- |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
|
за счет средств местного бюджета |
701 539 |
- |
701 539 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 10 |
всего, в том числе |
4 933 405 860 |
718 546 778 |
719 170 488 |
718 468 949 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
4 933 405 860 |
718 546 778 |
719 170 488 |
718 468 949 |
711 092 132 |
688 709 171 |
688 709 171 |
688 709 171 |
|||||||||||
Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров | |||||||||||||||||||
Мероприятие 11.1. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
всего, в том числе |
4 956 115 |
1 632 799 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
4 956 115 |
1 632 799 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
|||||||||||
Итого по задаче 11 |
всего, в том числе |
4 956 115 |
1 632 799 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
4 956 115 |
1 632 799 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
553 886 |
|||||||||||
Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта | |||||||||||||||||||
Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории "М3" |
всего, в том числе |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
за счет средств местного бюджета |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 12 |
всего, в том числе |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" |
всего, в том числе |
4 979 713 775 |
761 531 377 |
719 724 374 |
719 022 835 |
711 646 018 |
689 263 057 |
689 263 057 |
689 263 057 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
4 979 713 775 |
761 531 377 |
719 724 374 |
719 022 835 |
711 646 018 |
689 263 057 |
689 263 057 |
689 263 057 |
|||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
16 675 200 368 |
2 274 313 403 |
2 453 577 327 |
2 738 318 409 |
2 428 039 345 |
2 179 586 368 |
2 258 220 388 |
2 343 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 182 392 000 |
450 777 800 |
501 176 800 |
501 175 000 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
13 492 808 368 |
1 823 535 603 |
1 952 400 527 |
2 237 143 409 |
1 988 776 945 |
1 749 586 368 |
1 828 220 388 |
1 913 145 128 |
|||||||||||
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
15 759 105 790 |
2 211 521 981 |
2 074 214 837 |
2 264 377 743 |
2 428 039 345 |
2 179 586 368 |
2 258 220 388 |
2 343 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 615 136 900 |
450 777 800 |
197 121 700 |
237 975 000 |
439 262 400 |
430 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 143 968 890 |
1 760 744 181 |
1 877 093 137 |
2 026 402 743 |
1 988 776 945 |
1 749 586 368 |
1 828 220 388 |
1 913 145 128 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
874 742 778 |
21 439 622 |
379 362 490 |
473 940 666 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 255 100 |
- |
304 055 100 |
263 200 000 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
307 487 678 |
21 439 622 |
75 307 390 |
210 740 666 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
41 351 800 |
41 351 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 2015 г. N 1352 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.