Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 марта 2015 г. N 1540
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя ед. изм. |
Значения показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях |
всего, в том числе |
2 930 300,0 |
574 100,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС) |
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 930 300,0 |
574 100,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
|||||||||||
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|||||||||||
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля специалистов, спасателей, прошедших переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих переаттестации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения |
всего, в том числе |
12 487 400,0 |
4 106 900,0 |
3 448 000,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря, от общего числа подлежащего замене (обновлению), % |
82 |
91 |
82 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 487 400,0 |
4 106 900,0 |
3 448 000,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу |
всего, в том числе |
545 153 286,0 |
78 647 286,0 |
77 657 500,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз в том числе |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
|
за счет средств местного бюджета |
545 153 286,0 |
78 647 286,0 |
77 657 500,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
|||||||||||
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
|||||||||||
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
1 006 |
|||||||||||
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел. |
3 427 |
3 427 |
3 427 |
3 427 |
3 427 |
3 427 |
3 427 |
23 989 |
|||||||||||
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел. |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
8 400 |
|||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||||||||||
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
уровень укомплектованности кадрами, % |
89 |
89 |
92 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
|||||||||||
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемых доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения |
всего, в том числе |
19 319 409,0 |
2 822 074,0 |
2 757 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
департамент городского хозяйства |
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
19 319 409,0 |
2 822 074,0 |
2 757 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
579 890 395,0 |
86 150 360,0 |
84 255 630,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
579 890 395,0 |
86 150 360,0 |
84 255 630,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГОЧС |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской бороны" |
всего, в том числе |
580 209 595,0 |
86 260 860,0 |
84 464 330,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
579 922 195,0 |
86 161 360,0 |
84 276 430,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 2.1. Развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях |
всего, в том числе |
700 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
УГОЧС |
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения (чел.) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
за счет средств местного бюджета |
700 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Организация технического обслуживания имеющегося оборудования |
всего, в том числе |
15 524 700,0 |
1 793 700,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
15 524 700,0 |
1 793 700,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Организация сопровождения программного продукта |
всего, в том числе |
5 525 300,0 |
727 100,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
сопровождение программного продукта, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
5 525 300,0 |
727 100,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Модернизации существующей системы оповещения населения города |
всего, в том числе |
5 709 800,0 |
5 709 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 709 800,0 |
5 709 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
27 459 800,0 |
8 330 600,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
27 459 800,0 |
8 330 600,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу |
всего, в том числе |
348 047 355,0 |
47 571 955,0 |
50 428 600,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
УГОЧС |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
за счет средств местного бюджета |
348 047 355,0 |
47 571 955,0 |
50 428 600,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
доля работников учреждения, прошедших подготовку (переподготовку), от общего числа работников, подлежащих обучению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
348 047 355,0 |
47 571 955,0 |
50 428 600,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
348 047 355,0 |
47 571 955,0 |
50 428 600,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
375 507 155,0 |
55 902 555,0 |
53 616 800,0 |
53 549 800,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
375 507 155,0 |
55 902 555,0 |
53 616 800,0 |
53 549 800,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
УГОЧС |
координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
1 395 400,0 |
203 200,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 395 400,0 |
203 200,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой |
всего в том числе |
12 488 386,0 |
3 613 300,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
|
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
12 488 386,0 |
3 613 300,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города |
всего в том числе |
58 800,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
количество проведенных городских соревнований, ед. |
х |
1 |
х |
1 |
х |
1 |
х |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
58 800,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута |
всего в том числе |
185 300,0 |
185 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед. |
20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
|
за счет средств местного бюджета |
185 300,0 |
185 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
||
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города |
всего в том числе |
1 028 600,0 |
104 600,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 028 600,0 |
104 600,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического совета, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
|
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период |
всего в том числе |
3 799 900,0 |
3 799 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля проведенных рейдов от запланированных, % |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|
количество потушенных пожаров и загораний |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 799 900,0 |
3 799 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, % |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
||
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность |
всего в том числе |
1 559 300,0 |
269 000,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 559 300,0 |
269 000,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
140 000 |
|||||||||||
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||||||||
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
112 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
|
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности |
всего в том числе |
1 798 900,0 |
166 000,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
112 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 798 900,0 |
166 000,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
420 000 |
||
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||||||||
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.1 |
всего, в том числе |
22 314 586,0 |
8 341 300,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
22 314 586,0 |
8 341 300,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
215 126 969,0 |
30 579 989,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
УГОЧС |
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
215 126 969,0 |
30 579 989,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
215 126 969,0 |
30 579 989,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
215 126 969,0 |
30 579 989,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Функционирование управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
237 441 555,0 |
38 921 289,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
237 441 555,0 |
38 921 289,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 193 158 305,0 |
181 084 704,0 |
171 177 641,0 |
168 523 592,0 |
168 102 892,0 |
168 083 292,0 |
168 102 892,0 |
168 083 292,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 192 870 905,0 |
180 985 204,0 |
170 989 741,0 |
168 523 592,0 |
168 102 892,0 |
168 083 292,0 |
168 102 892,0 |
168 083 292,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
1 173 838 896,0 |
178 262 630,0 |
168 420 211,0 |
165 775 611,0 |
165 354 911,0 |
165 335 311,0 |
165 354 911,0 |
165 335 311,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 173 551 496,0 |
178 163 130,0 |
168 232 311,0 |
165 775 611,0 |
165 354 911,0 |
165 335 311,0 |
165 354 911,0 |
165 335 311,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
19 319 409,0 |
2 822 074,0 |
2 757 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
19 319 409,0 |
2 822 074,0 |
2 757 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2015 г. N 1540 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.