Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 марта 2015 г. N 2011
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего (руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя (ед. измер.) |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
108 |
121 |
122 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) % |
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.* |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
32 086 550 424 |
3 528 187 512 |
4 111 630 698 |
4 613 377 786 |
4 958 338 607 |
4 958 338 607 |
4 958 338 607 |
4 958 338 607 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 510 |
25 248 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 749 316 880 |
1 968 487 039 |
3 206 149 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 442 102 228 |
1 212 549 765 |
367 705 451 |
374 350 720 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
|||||||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
67,5 |
74,5 |
79,9 |
80,3 |
81,7 |
83,9 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
1 893 037 |
1 893 037 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплексами, инвентарем |
всего, в том числе |
1 613 700 |
1 613 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и плотных площадок |
всего, в том числе |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе |
2 239 580 686 |
368 865 650 |
293 145 488 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 239 580 686 |
368 865 650 |
293 145 488 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
16 |
||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
34 330 137 847 |
3 901 059 899 |
4 404 776 186 |
4 950 916 278 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 753 323 617 |
1 972 493 776 |
3 206 149 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 681 682 914 |
1 581 415 415 |
660 850 939 |
711 889 212 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
256 967 511 |
183 663 000 |
73 304 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 561 511 |
18 366 000 |
15 195 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1 города Сургута |
всего, в том числе |
256 967 511 |
183 663 000 |
73 304 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 561 511 |
18 366 000 |
15 195 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
365 298 645 |
160 667 631 |
26 362 071 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 250 |
152 634 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
212 664 395 |
8 033 381 |
26 362 071 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута* |
всего, в том числе |
22 113 900 |
- |
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
22 113 900 |
- |
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
160 667 631 |
160 667 631 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в 5А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 250 |
152 634 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне 24 города Сургута* |
всего, в том числе |
24 100 146 |
- |
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 146 |
- |
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута* |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
|
||||||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
26 622 186 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
- |
- |
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
26 622 186 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, 38* |
всего, в том числе |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне 30 города Сургута* |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 30 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44* |
всего, в том числе |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута* |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
622 266 156 |
344 330 631 |
99 666 582 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
376 040 250 |
317 931 250 |
58 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
246 225 906 |
26 399 381 |
41 557 582 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
34 952 404 003 |
4 245 390 530 |
4 504 442 768 |
5 019 126 618 |
5 336 556 710 |
5 310 194 635 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 129 363 867 |
2 290 425 026 |
3 264 258 659 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 927 908 820 |
1 607 814 796 |
702 408 521 |
780 099 552 |
750 092 176 |
723 730 101 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.* |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
36 775 689 201 |
4 182 383 818 |
4 689 051 013 |
5 158 298 238 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 542 |
43 281 |
44 428 |
46 515 |
49 349 |
52 125 |
52 125 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 128 714 821 |
3 917 302 372 |
4 298 186 404 |
4 758 601 829 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 646 974 380 |
265 081 446 |
390 864 609 |
399 696 409 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
54,3 |
52,1 |
50,8 |
48,5 |
45,7 |
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
- - - - - |
100 - - - - |
100 100 - - - |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
45 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качеством общего образования |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, в том числе |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально- техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
8 508 170 |
8 508 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 170 |
8 508 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе |
216 800 |
216 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
216 800 |
216 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.6. Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1.9. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
всего, в том числе |
398 364 079 |
49 851 259 |
52 296 557 |
57 112 315 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
386 882 779 |
48 116 557 |
50 672 124 |
55 487 882 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 481 300 |
1 734 702 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
474 |
500 |
517 |
533 |
554 |
568 |
568 |
||
2.1.10. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе |
2 409 223 743 |
599 870 396 |
333 636 330 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 361 268 184 |
551 914 837 |
333 636 330 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
6 |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
13 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
39 594 551 993 |
4 843 380 443 |
5 074 983 900 |
5 490 146 082 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 574 828 129 |
4 024 649 458 |
4 348 858 528 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 019 723 864 |
818 730 985 |
726 125 372 |
676 056 371 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования |
всего, в том числе |
722 308 183 |
423 903 569 |
13 091 593 |
24 249 702 |
37 706 100 |
40 211 707 |
92 709 462 |
90 436 050 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 336 950 |
400 336 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
321 971 233 |
23 566 619 |
13 091 593 |
24 249 702 |
37 706 100 |
40 211 707 |
92 709 462 |
90 436 050 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
- приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
|||||||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./ 100 мест) города Сургута* |
всего, в том числе |
175 731 148 |
175 731 148 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
164 573 150 |
164 573 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
11 157 998 |
11 157 998 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.3. Школа-детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./ 200 мест)* |
всего, в том числе |
33 474 324 |
- |
- |
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
- |
- |
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
- |
- |
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута* |
всего, в том числе |
248 172 421 |
248 172 421 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
235 763 800 |
235 763 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
12 408 621 |
12 408 621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
39 274 781 |
- |
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
- |
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута* |
всего, в том числе |
46 791 603 |
- |
- |
- |
- |
15 597 201 |
15 597 201 |
15 597 201 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
46 791 603 |
- |
- |
- |
- |
15 597 201 |
15 597 201 |
15 597 201 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута* |
всего, в том числе |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 33 города Сургута* |
всего, в том числе |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 032 185 |
40 215 171 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 33 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 032 185 |
40 215 171 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе |
всего, в том числе |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
1 239 650 311 |
423 903 569 |
173 744 274 |
380 939 149 |
37 706 100 |
40 211 707 |
92 709 462 |
90 436 050 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 336 950 |
400 336 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
839 313 361 |
23 566 619 |
173 744 274 |
380 939 149 |
37 706 100 |
40 211 707 |
92 709 462 |
90 436 050 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
40 834 202 304 |
5 267 284 012 |
5 248 728 174 |
5 871 085 231 |
6 084 216 492 |
6 086 722 099 |
6 139 219 854 |
6 136 946 442 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 975 165 079 |
4 424 986 408 |
4 348 858 528 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 859 037 225 |
842 297 604 |
899 869 646 |
1 056 995 520 |
737 408 884 |
739 914 491 |
792 412 246 |
790 138 834 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед. |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 232 707 155 |
177 592 368 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 877 000 |
3 877 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,3 |
10,5 |
9,8 |
9,4 |
8,9 |
8,5 |
8,2 |
8,2 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 228 830 155 |
173 715 368 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе |
82 108 124 |
- |
9 553 101 |
14 246 163 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 763 632 |
- |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
58 344 492 |
- |
4 700 444 |
10 463 968 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
|||||||||||
3.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
59 897 271 |
8 923 432 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 130 |
825 130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
59 072 141 |
8 098 302 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Итого по задаче 3.1 |
всего, в том числе |
1 374 712 550 |
186 515 800 |
193 762 758 |
198 610 892 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 465 762 |
4 702 130 |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 346 246 788 |
181 813 670 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе |
12 042 380 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
12 042 380 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
51 663 312 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 663 312 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 426 375 862 |
198 558 180 |
193 762 758 |
198 610 892 |
198 955 775 |
212 162 753 |
212 162 752 |
212 162 752 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 465 762 |
4 702 130 |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 397 910 100 |
193 856 050 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
208 380 558 |
208 380 557 |
208 380 557 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 326 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период |
2 500 4 751 3075 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
2 750 4 900 2925 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству ук казанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Итого по задаче 4.1 |
всего, в том числе |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
292 257 437 |
30 883 271 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 868 034 |
12 862 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 389 403 |
18 020 409 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, ед., |
64 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||||||||||
в том числе: - дошкольных образовательных учреждений; - общеобразовательных учреждений |
55 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|||||||||||
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, в том числе |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
105 |
117 |
118 |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
за счет средств местного бюджета |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет средств местного бюджета |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе: |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии имени А.С. Знаменского, чел. |
734 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
- за счет средств местного бюджета |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
|||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.1 |
всего, в том числе |
3 071 229 809 |
429 261 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 446 000 |
1 446 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
|||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
13 678 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
|||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.2 |
всего, в том числе |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе |
7 032 720 358 |
937 390 827 |
972 226 544 |
1 003 561 387 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 962 936 549 |
509 575 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
84 537 959 964 |
10 679 506 820 |
10 962 722 605 |
12 135 946 489 |
12 693 176 738 |
12 682 527 248 |
12 693 176 738 |
12 690 903 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 264 799 291 |
7 242 551 887 |
8 175 919 619 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 378 029 357 |
3 089 804 225 |
2 249 027 398 |
2 489 749 584 |
2 140 592 763 |
2 129 943 273 |
2 140 592 763 |
2 138 319 351 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора -департамента образования |
всего, в том числе |
77 883 087 744 |
8 916 293 180 |
10 049 410 440 |
11 061 629 668 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 439 641 402 |
6 475 502 998 |
8 117 810 619 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 548 315 026 |
2 093 639 474 |
1 393 824 233 |
1 415 432 763 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 741 292 441 |
982 937 060 |
639 901 309 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 689 |
48 780 689 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 692 511 752 |
934 156 371 |
639 901 309 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 913 579 779 |
780 276 580 |
273 410 856 |
449 149 489 |
105 916 439 |
95 266 949 |
105 916 439 |
103 643 027 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
776 377 200 |
718 268 200 |
58 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 137 202 579 |
62 008 380 |
215 301 856 |
449 149 489 |
105 916 439 |
95 266 949 |
105 916 439 |
103 643 027 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание: *значение показателя будет предусмотрено после доведения средств окружного бюджет.
Расчетный объем средств из бюджета автономного округа, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах отражен в таблице 1.
Таблица 1
Расчетный объем
средств из бюджета автономного округа, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, (ед. измер.) |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
- |
4 |
5 |
- |
- |
9 |
|||||||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
4 092 620 174 |
527 241 383 |
1 364 206 761 |
1 364 206 749 |
836 965 281 |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе |
- |
- |
4 |
5 |
- |
- |
9 |
в том числе |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 887 989 160 |
500 879 312 |
1 295 996 421 |
1 295 996 410 |
795 117 017 |
- |
- |
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
204 631 014 |
26 362 071 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе |
442 277 971 |
147 425 991 |
147 425 990 |
147 425 990 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 071 |
140 054 691 |
140 054 690 |
140 054 690 |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
22 113 900 |
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
- |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.2. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне 24 города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
160 667 621 |
160 667 619 |
160 667 620 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 714 |
152 634 239 |
152 634 237 |
152 634 238 |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 146 |
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
- |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.3. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.4. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
532 443 730 |
- |
177 481 260 |
177 481 260 |
177 481 210 |
- |
- |
|
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 544 |
- |
168 607 197 |
168 607 197 |
168 607 150 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 186 |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 060 |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.5. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
- |
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
- |
- |
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
- |
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.6. Детский сад по улице Профсоюзов, 38 |
всего, в том числе |
175 440 443 |
58 480 151 |
58 480 152 |
58 480 140 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, 38 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
166 668 420 |
55 556 143 |
55 556 144 |
55 556 133 |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.7. Детский сад в микрорайоне 30 города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
- |
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
- |
- |
|
приобретение детского сада в микрорайоне 30 города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
- |
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне 44 |
всего, в том числе |
532 443 730 |
- |
177 481 260 |
177 481 259 |
177 481 211 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 44 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 543 |
- |
168 607 197 |
168 607 196 |
168 607 150 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
- |
160 667 620 |
160 667 620 |
160 667 620 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717 |
- |
152 634 239 |
152 634 239 |
152 634 239 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
||||||||||
Всего по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
4 092 620 174 |
527 241 383 |
1 364 206 761 |
1 364 206 749 |
836 965 281 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 887 989 160 |
500 879 312 |
1 295 996 421 |
1 295 996 410 |
795 117 017 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
204 631 014 |
26 362 071 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
4 092 620 174 |
527 241 383 |
1 364 206 761 |
1 364 206 749 |
836 965 281 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 887 989 160 |
500 879 312 |
1 295 996 421 |
1 295 996 410 |
795 117 017 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
204 631 014 |
26 362 071 |
68 210 340 |
68 210 339 |
41 848 264 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
- |
1 |
3 |
2 |
6 |
12 |
|||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования |
всего, в том числе |
10 122 933 666 |
261 831 880 |
484 994 026 |
754 122 015 |
804 234 150 |
3 931 609 923 |
3 886 141 672 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
6 |
9 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 616 786 984 |
248 740 286 |
460 744 325 |
716 415 915 |
764 022 443 |
3 735 029 427 |
3 691 834 588 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
506 146 682 |
13 091 594 |
24 249 701 |
37 706 100 |
40 211 707 |
196 580 496 |
194 307 084 |
||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
807 383 907 |
- |
- |
269 127 969 |
269 127 969 |
269 127 969 |
- |
приобретение средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713 |
- |
- |
255 671 571 |
255 671 571 |
255 671 571 |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
||||||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) |
всего, в том числе |
669 486 499 |
- |
223 162 166 |
223 162 166 |
223 162 167 |
- |
- |
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 012 175 |
- |
212 004 058 |
212 004 058 |
212 004 059 |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
- |
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
- |
- |
||||||||||
2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
785 495 620 |
261 831 880 |
261 831 860 |
261 831 880 |
- |
- |
- |
|
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
746 220 839 |
248 740 286 |
248 740 267 |
248 740 286 |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
13 091 594 |
13 091 593 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
|
|||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе |
935 832 040 |
- |
- |
- |
311 944 014 |
311 944 014 |
311 944 012 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
889 040 437 |
- |
- |
- |
296 346 813 |
296 346 813 |
296 346 811 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
46 791 603 |
- |
- |
- |
15 597 201 |
15 597 201 |
15 597 201 |
||||||||||
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута |
всего, в том числе |
1 384 947 120 |
- |
- |
- |
- |
692 473 560 |
692 473 560 |
приобретение средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
- |
- |
- |
- |
657 849 882 |
657 849 882 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 33 города Сургута |
всего, в том числе |
1 384 947 120 |
- |
- |
- |
- |
580 643 700 |
804 303 420 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 33 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
- |
- |
- |
- |
551 611 515 |
764 088 249 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
29 032 185 |
40 215 171 |
||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 34 города Сургута |
всего, в том числе |
1 384 947 120 |
- |
- |
- |
- |
692 473 560 |
692 473 560 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 34 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
- |
- |
- |
- |
657 849 882 |
657 849 882 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 35 города Сургута |
всего, в том числе |
1 384 947 120 |
- |
- |
- |
- |
692 473 560 |
692 473 560 |
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 35 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
- |
- |
- |
- |
657 849 882 |
657 849 882 |
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
||||||||||
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа на 1 500 мест в микрорайоне 38 города Сургута |
всего, в том числе |
1 384 947 120 |
- |
- |
- |
- |
692 473 560 |
692 473 560 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы на 1 500 мест в микрорайоне 38 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764 |
- |
- |
- |
- |
657 849 882 |
657 849 882 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе |
всего, в том числе |
225 000 000 |
- |
- |
- |
150 000 000 |
75 000 000 |
- |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
225 000 000 |
- |
- |
- |
150 000 000 |
75 000 000 |
- |
||||||||||
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
75 000 000 |
|
|
|
75 000 000 |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов), ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
|
75 000 000 |
- |
- |
||||||||||
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1) |
всего, в том числе |
75 000 000 |
- |
- |
- |
75 000 000 |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1), ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
- |
- |
- |
75 000 000 |
- |
- |
|
|||||||||
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5) |
всего, в том числе |
75 000 000 |
- |
- |
- |
- |
75 000 000 |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5), ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
- |
- |
- |
- |
75 000 000 |
- |
||||||||||
Всего по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
10 347 933 666 |
261 831 880 |
484 994 026 |
754 122 015 |
954 234 150 |
4 006 609 923 |
3 886 141 672 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 616 786 984 |
248 740 286 |
460 744 325 |
716 415 915 |
764 022 443 |
3 735 029 427 |
3 691 834 588 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
731 146 682 |
13 091 594 |
24 249 701 |
37 706 100 |
190 211 707 |
271 580 496 |
194 307 084 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
10 347 933 666 |
261 831 880 |
484 994 026 |
754 122 015 |
954 234 150 |
4 006 609 923 |
3 886 141 672 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 616 786 984 |
248 740 286 |
460 744 325 |
716 415 915 |
764 022 443 |
3 735 029 427 |
3 691 834 588 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
731 146 682 |
13 091 594 |
24 249 701 |
37 706 100 |
190 211 707 |
271 580 496 |
194 307 084 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей | |||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
792 418 621 |
- |
- |
- |
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
- |
- |
- |
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
||||||||||
Всего по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
792 418 621 |
- |
- |
- |
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
- |
- |
- |
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
792 418 621 |
- |
- |
- |
264 139 541 |
264 139 540 |
264 139 540 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689 |
- |
- |
- |
250 932 563 |
250 932 563 |
250 932 563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
15 232 972 461 |
789 073 263 |
1 849 200 787 |
2 118 328 764 |
2 055 338 972 |
4 270 749 463 |
4 150 281 212 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 257 573 833 |
749 619 598 |
1 756 740 746 |
2 012 412 325 |
1 810 072 023 |
3 985 961 990 |
3 942 767 151 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
975 398 628 |
39 453 665 |
92 460 041 |
105 916 439 |
245 266 949 |
284 787 473 |
207 514 061 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
15 232 972 461 |
789 073 263 |
1 849 200 787 |
2 118 328 764 |
2 055 338 972 |
4 270 749 463 |
4 150 281 212 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 257 573 833 |
749 619 598 |
1 756 740 746 |
2 012 412 325 |
1 810 072 023 |
3 985 961 990 |
3 942 767 151 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
975 398 628 |
39 453 665 |
92 460 041 |
105 916 439 |
245 266 949 |
284 787 473 |
207 514 061 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 марта 2015 г. N 2011 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.