С изменениями и дополнениями от:
4 апреля, 5 июня, 1 сентября, 22 октября, 5 декабря 2014 г., 16 апреля, 16 сентября, 16 октября, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 21 июля, 30 декабря 2016 г., 26 мая, 21 июля 2017 г.
N
п/п
|
Наименование
показателей
результатов
|
Базовый
показатель на начало
реализации муниципальной
программы
|
Значение показателя по годам
|
Целевое
значение
показателя на момент
окончания
действия
муниципальной
программы
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Показатели непосредственных результатов
|
Подпрограмма I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
1.1.
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах (%)
|
33,5
|
37,1
|
37,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.2.
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Нижневартовском районе (%)
|
26,8
|
11,6
|
11,6
|
11,8
|
11,8
|
11,8
|
11,8
|
11,8
|
11,8
|
1.3.
|
Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии; доля к базовому уровню 2012 года, 1) (чел.)
|
12
|
24
|
30
|
35
|
41
|
47
|
48
|
49
|
49
|
1.4.
|
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (%)
|
0
|
0
|
0
|
8,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
8,7
|
1.5.
|
Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону (%)
|
60
|
63,7
|
72
|
80
|
97
|
98
|
98
|
98
|
98
|
1.6.
|
Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.7.
|
Количество проектно-сметной документации по строительству новых зданий учреждений культуры (экз.)
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
1.8.
|
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.9.
|
Процент оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музеев Нижневартовского района (%)
|
20
|
22
|
58,5
|
65
|
85
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.10.
|
Процент музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)
|
30
|
43,78
|
70
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.11.
|
Увеличение посещаемости музейных учреждений Нижневартовского района (в сравнении с посещениями предыдущего года) (%)
|
0
|
0
|
0
|
0,67
|
0,7
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
1.12.
|
Увеличение количества передвижных выставок фондов музеев Нижневартовского района для экспонирования произведений искусства на территории Нижневартовского района (ед.).
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1.13.
|
Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
0
|
0
|
0
|
22
|
24
|
26
|
26
|
26
|
26
|
1.14
|
Увеличение доли средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг
(работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%
|
0
|
|
|
|
10%
|
15%
|
15%
|
15%
|
15%
|
Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе"
|
2.1.
|
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Нижневартовском районе, относительно уровня 2011 года (%)
|
0
|
34
|
43
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.2.
|
Количество временно трудоустроенных безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
3.1.
|
Увеличение количества проектов, реализуемых с помощью средств (грантов) района, - с 1 до 12 проектов
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3.2.
|
Увеличение количества организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, - с 1 на 2 ежегодно (ед.)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Показатели конечных результатов
|
Подпрограмма I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
1.1.
|
Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников архитектуры, археологии), сведения о которых опубликованы в средствах массовой информации и в сети Интернет, от общего количества объектов культурного наследия Нижневартовского района (%)
|
50
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.2.
|
Повышение уровня удовлетворенности жителей Нижневартовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района - до 90 процентов (%)
|
77
|
77
|
79
|
83
|
88
|
90
|
90
|
90
|
90
|
Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе"
|
2.1.
|
Площадь зданий, помещений, прилегающих территорий, обеспеченных качественным содержанием для эффективного функционирования учреждений культуры (кв. м)
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
15907,9
|
2.2.
|
Удельный расход электрической энергии
|
40-37,2%
|
39,65
|
39,30
|
38,95
|
38,6
|
38,2
|
37,93
|
37,2
|
37,2
|
2.3.
|
Удельный расход тепловой энергии
|
0,23-0,21%
|
0,228
|
0,227
|
0,225
|
0,224
|
0,223
|
0,222
|
0,21
|
0,21
|
2.4.
|
Удельный расход холодной воды
|
11,6-11%
|
11,52
|
11,45
|
11,38
|
11,31
|
11,24
|
11,17
|
11,0
|
11,0
|
2.5.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, оказываемой учреждениями и направленный на повышение оплаты труда (тыс. рублей)
|
0
|
597,4
|
48,0
|
93,6
|
2 192,7
|
2 557,1
|
2 557,1
|
2 557,1
|
2 557,1
|
2.6.
|
Ежеквартальное проведение внутреннего финансового контроля, ед.
|
0
|
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2.7.
|
Увеличение объема средств, поступающих в доход учреждения от приносящей доход деятельности, %
|
0
|
|
|
|
3%
|
3%
|
3%
|
3%
|
3%
|
Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
3.1.
|
Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. руб.)
|
4 633,0
|
5 412,0
|
5 737,0
|
6 237,0
|
6 611,4
|
7 008,0
|
7 430,0
|
7 900,0
|
7 900,0
|
3.2.
|
Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма (чел.)
|
69
|
85
|
86
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
93
|
3.3.
|
Увеличение численности посетителей объектов туристического показа
|
30 367
|
31 000
|
32 000
|
33 000
|
34 000
|
35 000
|
36 000
|
37 000
|
37000
|