Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 31 июля 2015 г. N 5337
Муниципальная программа
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
В 2013 году сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, включала 108 муниципальных учреждений: 56 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
В 2013 году деятельность в сфере образования на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществлялась в рамках реализации пяти ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Администрации города от 30.11.2012 N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями), из них:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- ведомственная целевая программа функционирования департамента образования.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы", утвержденного распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования, и пяти подпрограмм:
- "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования";
- "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях";
- "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования";
- "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";
- "Функционирование департамента образования".
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на решение существующих проблем в сфере образования, удержание и развитие перспективных функций "Сургут - образовательный центр округа", определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года. Кроме того, данная программа увязывает сферы ответственности департамента образования перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг.
На конец 2014 года сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, включала 110 муниципальных учреждений: 58 дошкольных учреждений, 42 общеобразовательных учреждения, 1 межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений дополнительного образования детей, 4 муниципальных казенных учреждения.
Увеличение количества подведомственных учреждений в 2014 году обусловлено вводом в эксплуатацию по окончании строительства двух дошкольных образовательных учреждений: детского сада N 30 "Семицветик", детского сада N 48 "Росток". Услугу дошкольного образования данные учреждения начнут оказывать с 2015 года.
В связи с внесением изменений в Перечень объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2014 N 620-рп, в 2014 году приобретены (выкуплены в полном объеме) следующие объекты образования:
- "Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута";
- "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута";
- "Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./100 мест) г. Сургута";
- "Детский сад по улице Профсоюзов, д. 38".
На протяжении последних четырех лет осуществлялось последовательное решение задач устойчивого функционирования отрасли образования, повышения эффективности управленческой деятельности.
Динамика изменения значений целевых показателей результатов реализации муниципальной программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 1.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | |||||
1. Доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора |
ед. |
107 |
104 |
108 |
110 |
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
ед. |
1 |
3 |
4 |
4 |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
В 2013 году услуга дошкольного образования оказывалась в 59 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, из которых:
- 51 муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
- 3 общеобразовательных учреждения;
- 5 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2013 году пять дошкольных образовательных учреждений находилось на стадии окончания строительства, ввода в эксплуатацию. Укомплектование детьми двух дошкольных учреждений на 680 мест планировалось в январе 2014 года, трех дошкольных учреждений на 600 мест - в апреле 2014 года. В связи с длительной процедурой по оформлению документации по передаче имущества в муниципальную собственность сроки ввода учреждений в эксплуатацию были перенесены на сентябрь - декабрь 2014 года.
В 2013 - 2014 годах введены в эксплуатацию и начали оказывать услугу дошкольного образования следующие образовательные учреждения:
- в 2013 году - детские сады N 21 "Светлячок", N 29 "Журавушка";
- в 2014 году - детские сады N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 31 "Снегирёк".
На конец 2014 года услуга дошкольного образования оказывалась в 64 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых:
- 55 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 9 общеобразовательных учреждений.
За период с 2011 по 2014 годы численность детей, охваченных программами дошкольного образования, увеличилась с 14 913 до 21 847 человек. За указанный период доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет возросла, соответственно, с 50% до 98,9%.
Положительная динамика указанных показателей обусловлена ежегодным увеличением количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, за счет:
- строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений;
- доукомплектования функционирующих групп в детских садах с учетом требований к наполняемости групп СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- оптимизации имеющихся площадей за счет эффективного использования помещений, видов групп в функционирующих дошкольных учреждениях.
В 2013 году возвращено в систему дошкольного образования здание, ранее закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией N 4, в котором размещались 1 - 4 классы гимназии. На его базе создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 "Колокольчик" на 280 мест (распоряжение Администрации города от 21.06.2013 N 2166).
На базе здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 в поселке Юность открыто две дошкольные группы с 12-часовым пребыванием на 54 места муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 22 "Сказка".
В 2013 году для предоставления дошкольного образования переоборудовано шесть дошкольных групп с 1,5 до 2 лет под группы с 3 до 4, с 4 до 5 лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В функционирующих дошкольных учреждениях в 2013, 2014 годах открыто 14 дополнительных групповых помещений на 350 мест, созданных путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.
Приобретена мебель для 15 мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.
На сегодняшний день все родители, воспитывающие детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеют возможность определить ребенка в детский сад для получения услуги дошкольного образования в группах 12-часового и кратковременного пребывания. Таким образом, обеспечена 100% доступность предшкольного образования, имеющего важное значение для успешности обучения детей в начальной школе.
Вместе с тем темпы увеличения количества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", составляет в 2013 году 59,6%, в 2014 году - 72,1%, что требует дальнейшего решения вопроса увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Для оказания всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу на базе всех детских садов с сентября 2013 года открыты консультационные центры (далее - центры), оказывающие семьям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, проводящие индивидуальные и групповые развивающие занятия с детьми в присутствии родителей. Продолжена реализация вариативных форм дошкольного образования: в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах N 40 "Снегурочка", N 75 "Лебедушка" функционируют центры игровой поддержки, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 71 "Дельфин" - родительский лекторий, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 64 "Радуга" - служба ранней помощи, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде N 28 "Калинка" - "Клуб будущего родителя".
С января 2014 года организована работа по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Опережающее введение ФГОС ДО в пилотном режиме организовано в пяти детских садах (N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик"), которым присвоен статус окружных пилотных площадок. В данных учреждениях осуществлена подготовка комплекса условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО. С сентября 2014 года в 10 образовательных учреждениях реализуется образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в детских садах N 4 "Умка", N 24 "Космос", N 26 "Золотая рыбка", N 33 "Аленький цветочек", N 34 "Берёзка", N 37 "Колокольчик", N 39 "Белоснежка", N 64 "Радуга", N 81 "Мальвина", N 84 "Одуванчик", с октября 2014 года - в дошкольном отделении гимназии имени Ф.К. Салманова).
Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений, реализующих программу дошкольного образования, улучшения условий оказания муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" необходимо продолжить работу по поэтапному проведению капитального ремонта зданий ряда дошкольных учреждений.
Основная часть зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 26 лет. Темпы износа зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, существенно опережают темпы их капитального ремонта и реконструкции.
В 2013 году капитальный ремонт по сроку эксплуатации требовался зданиям 23 дошкольных образовательных учреждений, зданиям 6 дошкольных отделений школ-детских садов, реализующих программу дошкольного образования. Однако в 2013 году капитальный ремонт зданий был проведен только в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении N 77, начат ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения N 6.
В 2014 году капитальный ремонт зданий проведен в детских садах N 2, 4, начат капитальный ремонт в детском саду N 83, закончен ремонт в детском саду N 6.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 2.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Таблица 2
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1 | |||||||
1 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
50 |
52,6 |
83,3 |
98,9 |
|
2 |
Количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Иные показатели мероприятий подпрограммы 1 | |||||||
3 |
Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года |
чел. |
14 913 |
15 717 |
17 318 |
21 847 |
|
4 |
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
63,7 |
63,0 |
59,6 |
72,1 |
|
5 |
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
- |
- |
- |
17 |
|
6 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,6 |
8,22 |
7,69 |
8,78 |
|
7 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее |
% |
93,6 |
87,9 |
100 |
101,1 |
|
8 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
11 |
12 |
7 |
3 |
|
9 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
26 |
27 |
1 |
4 |
|
10 |
Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
|
11 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
|
12 |
Количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед. |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
|
13 |
Количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
|
14 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15 |
Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
|
16 |
Количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
27 |
21 |
40 |
15 |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 11, средние общеобразовательные школы - 22, начальные общеобразовательные школы - 3, учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
Кроме того, на территории города программу общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта реализуют два негосударственных учреждения.
С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2013, 2014 годах реорганизовано восемь муниципальных образовательных учреждений, изменен вид одного образовательного учреждения.
Проведена реорганизация:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 22 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 28;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 12 с углубленным изучением отдельных предметов в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии "Сезам";
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 26 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада N 39;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея N 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N 4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 N 1809).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 2 переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей (распоряжение Администрации города от 01.08.2014 N 2258).
Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 35 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу N 35.
На конец 2014 года система общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, представлена сетью из 43 муниципальных образовательных учреждений, в числе которых лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - 10, средние общеобразовательные школы - 23, начальные общеобразовательные школы - 8, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа - 1, межшкольный учебный комбинат - 1.
С сентября 2014 года введены в эксплуатацию средняя школа N 31 в микрорайоне 31 на 825 мест, здание школы-детского сада в микрорайоне 24 на 300 мест (передано гимназии имени Ф.К. Салманова).
Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи.
Общее образование предоставляется в очной форме, заочной, очно-заочной формах обучения, в форме самообразования и семейного образования. Традиционно большинство детей обучаются в очной форме (99,2%). Один ребенок получает образование в форме семейного образования, один - в форме самообразования, а промежуточную и итоговую аттестации проходят в образовательном учреждении.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования. 92 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому (из них 67 - дети-инвалиды).
Программу общего образования в муниципальных образовательных учреждениях на конец 2013 года осваивали 38 042 учащихся, на конец 2014 года - 39 706 учащихся.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет возросла с 96% в 2011 году до 98% в 2014 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности выпускников девятых классов, выбирающих для продолжения получения образования учреждения среднего профессионального образования.
Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения является внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Ключевой составляющей новых ФГОС являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новые ФГОС существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих возрастах.
Муниципальные общеобразовательные учреждения поэтапно с 2011 года переходили на обучение по новым ФГОС начального общего образования нового поколения. В 2011 году основные образовательные программы начального общего образования, соответствующие ФГОС, осваивали 100% учащихся первых классов образовательных учреждений, в 2012 году - 100% учащихся 1 - 2 классов образовательных учреждений, в 2013 году - 100% учащихся 1 - 3 классов образовательных учреждений города Сургута.
С сентября 2014 года по новым ФГОС обучалось 100% учащихся уровня начального общего образования (44,6% от общей численности учащихся школ города). Кроме того, с сентября 2014 года учащиеся 5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений начали осваивать основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие новым ФГОС.
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9, 11 (12) классов является государственная итоговая аттестация. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2014 году на 0,1 ниже, чем в 2013 году. Данная динамика является положительной, так как увеличивается средний тестовый балл в расчете на один предмет по городу (показатели среднего тестового балла по единому государственному экзамену выпускников города Сургута в 2014 году выше российских показателей, за исключением двух предметов: немецкого языка и химии).
В образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2013, 2014 годах учебные кабинеты оснащались инновационным оборудованием. 100% кабинетов начальной школы укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием (цифровыми лабораториями), 50% кабинетов естественно-научного цикла основного и среднего звена - цифровыми лабораториями. В 17 учреждениях приобретены комплекты образовательной робототехники.
Наряду с созданием базовых условий обучения в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот). 100 % общеобразовательных учреждений имеют школьные локальные сети с выходом в Интернет.
В 2012, 2013 годах введено в эксплуатацию 4 быстровозводимых спортивных центра с универсальными игровыми залами в лицее N 1, лицее N 3, средних общеобразовательных школах N 27, 38. В связи с увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях для создания условий для реализации третьего часа физической культуры в соответствии с требованиями СанПиН, развития профильного спортивного направления, для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников до 2020 года будет построено еще 5 быстровозводимых спортивных центров с универсальными игровыми залами в ряде общеобразовательных учреждений, в первую очередь в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 26.
Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2013 году 32,6% (в 2011 году - 27,3%), в 2014 году 36% учащихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. В связи с активной застройкой 18, 19, 20 микрорайонов города многоэтажными жилыми домам, отсутствием зданий общеобразовательных учреждений в указанных микрорайонах, учитывая, что во всех близлежащих общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день фактическая численность обучающихся более чем в 1,5 раза превышает пропускную способность зданий, в 2016 году будет закончено строительство пристроя учебного корпуса для 1 - 4 классов к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
Несмотря на недостаток общеобразовательных учреждений за последние 4 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.
Программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивали в 2013 году 20 663 ребенка, что составило 54,3% от общей численности обучающихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей, получающих дополнительное финансирование за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы центра осуществляется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в нем осваивают обучающиеся различных общеобразовательных учреждений города. Один из центров создан на базе средней общеобразовательной школы N 18 им. В.Я. Алексеева по направлению дополнительного дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе средней общеобразовательной школы N 10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии "Лаборатория Салахова" созданы центры дополнительного образования по работе с одаренными детьми.
С сентября 2014 года программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, осваивают 22 566 детей, что составило 56,8% от общей численности обучающихся, из них 4 751 ребенок - на базе 10 центров дополнительного образования детей.
Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ежегодно пересматривается с учетом запросов потребителей. Приоритетными и наиболее востребованными являются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое направления.
С сентября 2014 года открыто четыре центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов (в школах N 4, N 7, N 12, N 22 имени Г.Ф. Пономарева).
В связи с вступившими в силу требованиями к лицензированию дополнительных общеобразовательных программ произошло слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2 летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп, и перевод их в 3 - 4-летние. Данный процесс обеспечит повышение качества дополнительного образования.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 3.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Таблица 3
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 2 | ||||||
1 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более |
раз |
1,62 |
1,63 |
1,6 |
1,5 |
2 |
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости |
ед. |
- |
2 |
2 |
2 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 2 | ||||||
4 |
Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", на конец года |
чел. |
34 592 |
36 707 |
38 042 |
39 706 |
5 |
Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет |
% |
96 |
96 |
98 |
98 |
6 |
Доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
48,2 |
57,3 |
54,3 |
56,8 |
7 |
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: |
% |
|
|
|
|
- 1-е классы; |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- 2-е классы; |
|
- |
100 |
100 |
100 |
|
- 3-и классы; |
|
- |
- |
100 |
100 |
|
- 4-е классы |
|
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих: |
% |
|
|
|
|
- 5-е классы; |
|
- |
- |
- |
- |
|
- 6-е классы; |
|
- |
- |
- |
- |
|
- 7-е классы; |
|
- |
- |
- |
- |
|
- 8-е классы; |
|
- |
- |
- |
- |
|
- 9-е классы |
|
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
Доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
45,7 |
47,6 |
49,5 |
47,35 |
11 |
Доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся |
% |
98,8 |
98,7 |
99,2 |
99,5 |
12 |
Доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся |
% |
43 |
43 |
43 |
43 |
13 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность учащимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": |
балл (от 0 до 10) |
|
|
|
|
- качеством общего образования; |
|
7,7 |
8,2 |
7,22 |
8,51 |
|
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
7,7 |
7,69 |
7,29 |
8,38 |
|
15 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
% |
- |
15,3 |
16,9 |
18,5 |
16 |
Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
45,9 |
32,1 |
33,1 |
34,9 |
17 |
Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее |
% |
101,6 |
110,4 |
122,4 |
109,3 |
18 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
17 |
18 |
9 |
9 |
19 |
Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
20 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения |
ед. |
20 |
22 |
8 |
12 |
21 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
22 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
23 |
Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
24 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
25 |
Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
26 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
27 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
28 |
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
29 |
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
30 |
Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, на конец года |
чел. |
375 |
411 |
419 |
438 |
31 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
32 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
3 |
2 |
2 |
5 |
33 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
36 |
32 |
36 |
15 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, представлена пятью муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в которых на конец 2013 года обучалось 6 058 детей, на конец 2014 года - 6 361 ребенок по 127 лицензированным дополнительным общеобразовательным программам.
Учреждения дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения создают различные объединения с постоянными или переменными составами детей.
С целью обеспечения территориальной доступности услуг учреждениями дополнительного образования в 2013 году организована работа 88 объединений дополнительного образования (2 518 обучающихся) на базе 33 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2014 году - 148 объединений дополнительного образования (1 820 учащихся) на базе 24 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году доля микрорайонов города, в которых оказывалась услуга дополнительного образования, составила 12,5% (в 2011 году - 15,4%), в 2014 году - 12%. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.
За последние четыре года запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме.
В учреждениях дополнительного образования осуществляется работа по созданию современных условий организации образовательного процесса.
Произведен комплексный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества". В соответствии с требованиями к реализации программ дополнительного образования оборудованы специализированные классы пескотерапии, хореографии, вокала, изобразительного искусства, гильоширования, моделирования и конструирования одежды и другие.
Формируется современная, интересная детям образовательная среда для развития научно-технического направления деятельности школьников. Для Станции юных техников получен технопарк, высокотехнологичное оборудование которого включает в себя модуль "Мир естествознания", "Мир науки и техники", "Мир музыки и искусства", "Мир моделирования". Учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" стало ресурсным центром по развитию образовательной робототехники.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.
Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:
- четыре учреждения дополнительного образования из пяти находятся в приспособленных зданиях;
- необходимо дополнительное финансирование для обеспечения выполнения в учреждениях дополнительного образования отдельных нормативных требований к оснащению и организации учебного процесса, улучшения материально-технической базы.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению рисков - ограничению доступа к услугам дополнительного образования детей, неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 4.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Таблица 4
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 3 | ||||||
1 |
Количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года |
ед. |
161 |
129 |
130 |
127 |
2 |
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество выполненных проектных работ |
проект |
- |
- |
- |
1 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 3 | ||||||
4 |
Численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года |
чел. |
5 808 |
5 689 |
6 058 |
6 361 |
5 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей |
% |
11,9 |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
6 |
Доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года |
% |
96 |
96,5 |
96 |
96 |
7 |
Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города |
% |
15,4 |
12,7 |
12,5 |
12 |
8 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
8,81 |
8,69 |
9,13 |
9 |
Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее |
% |
19,3 |
10,4 |
19,6 |
35,4 |
10 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее |
% |
77,1 |
69,8 |
81,9 |
83,8 |
11 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ед. |
5 |
4 |
1 |
3 |
12 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
13 |
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
14 |
Количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
15 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
16 |
Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
17 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
18 |
Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
1 |
3 |
- |
1 |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Департаментом образования ежегодно реализуется комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования, оздоровления и социализации детей.
В 2013 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 9 400 детей.
Было организованно 102 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 47 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 30 лагерей;
- в летний период - 36 лагерей;
- в осенний период - 36 лагерей.
Кроме того, в 2013 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
В 2013 году услугой организованного отдыха в рамках выездных тематических программ (проектов) за счет средств местного бюджета воспользовалось 207 детей.
В 2014 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получили 10 350 детей.
Было организованно 108 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 палаточный лагерь на базе 44 муниципальных образовательных учреждений, из них:
- в весенний период - 31 лагерь;
- в летний период - 43 лагеря;
- в осенний период - 35 лагерей.
Кроме того, в 2014 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест одному негосударственному общеобразовательному учреждению.
Ежегодно разрабатываются и реализуются новые профильные и многопрофильные программы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 5.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Таблица 5
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 4 | |||||
1. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества |
% |
100 |
100 |
100 |
98,75 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 4 | |||||
2. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе: |
чел. |
8 519 |
9 350 |
9 400 |
10 251 |
- в весенний период; |
|
2 000 |
2 225 |
2 375 |
2 500 |
- в летний период; |
|
3 889 |
3 875 |
3 914 |
4 751 |
- в осенний период |
|
2 630 |
3 250 |
3 111 |
3 000 |
3. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере |
чел. |
- |
- |
- |
24 |
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее |
балл (от 0 до 10) |
7,7 |
- |
8,61 |
7,66 |
6. Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
7. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений |
чел. |
- |
- |
75 |
75 |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Структурным подразделением (органом) Администрации города, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города, является департамент образования Администрации города (далее - департамент образования).
Деятельность департамента образования направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (части вопросов местного значения), других переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, в том числе:
1.1. Вопросов местного значения:
1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
1.2. Части вопросов местного значения:
1.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
1.2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
1.2.3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по:
1.3.1. Предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.
1.3.2. Выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
1.3.3. Информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.
1.3.4. Организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа:
- предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;
- оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;
- оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в этнической среде.
1.3.5. Предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.
1.3.6. Финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг).
1.3.7. Финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В ведомстве департамента образования функционируют четыре муниципальных казенных учреждения: муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями", муниципальное казенное учреждение "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр", муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования") (далее - муниципальные казенные учреждения).
Муниципальные казенные учреждения созданы для:
- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;
- организационного обеспечения деятельности департамента образования и муниципальных образовательных учреждений;
- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.
Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.
Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Приоритеты дальнейшего развития образования на территории города Сургута сформированы с учетом целей и задач, представленных в нормативных правовых актах федерального, регионального и муниципального уровней.
Правовое обоснование решения проблем настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями).
Динамика изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования" за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 6.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации подпрограммы 5 "Функционирование департамента образования"
Таблица 6
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 5 | ||||||
1 |
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, в том числе: |
ед. |
57 |
57 |
59 |
64 |
- дошкольных образовательных учреждений; |
|
49 |
49 |
51 |
55 |
|
- общеобразовательных учреждений |
|
8 |
8 |
8 |
9 |
|
2 |
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом межшкольного учебного комбината), на конец года |
ед. |
49 |
46 |
43 |
43 |
3 |
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, на конец года |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее |
ед. |
50 |
49 |
47 |
44 |
Иные показатели мероприятий подпрограммы 5 | ||||||
5 |
Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели |
ед. |
103 |
100 |
104 |
106 |
6 |
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
98 |
98 |
98 |
98,2 |
7 |
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме |
ед. |
5 |
5 |
5 |
7 |
10 |
Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Количество проведенных муниципальным казенным учреждением "Информационно-методический центр" общегородских мероприятий, не менее |
ед. |
12 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее |
% |
99 |
99,6 |
97,4 |
99,38 |
16 |
Исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год |
% |
103,7 |
104 |
114,5 |
97 |
17 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
да / нет |
да |
да |
да |
да |
18 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз учащихся |
ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
19 |
Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии за отличные успехи в учебе им. А.С. Знаменского |
чел. |
561 |
617 |
662 |
734 |
20 |
Доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
21 |
Количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
22 |
Численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение |
чел. |
108 |
116 |
147 |
193 |
23 |
Доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
24 |
Количество муниципальных казенных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий |
ед. |
- |
2 |
1 |
- |
25 |
Доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
26 |
Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей |
шт. |
1 444 |
1 421 |
1 643 |
2 596 |
27 |
Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
"Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Перечень целей, задач муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), подпрограмм, обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице 7.
Цели и задачи
муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Таблица 7
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную, программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
обеспечение функционирования имеющейся и вновь вводимой сети образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит создать условия для предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми с соблюдением стандарта качества муниципальной услуги, для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, для повышения доступности оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Капитальный ремонт 11 зданий дошкольных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, позволит снизить долю зданий указанных учреждений, требующих капитального ремонта, и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования |
строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году детского сада "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1, приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения 10 дошкольных учреждений (в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 40, 38, 30, 44, 20А, по улице Профсоюзов, дом 38 города Сургута) позволит повысить доступность дошкольного образования и увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, улучшить условия осуществления образовательного процесса, материально-технического состояния муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
обеспечение функционирования действующей сети общеобразовательных учреждений позволит создать условия для предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с соблюдением стандарта качества, на 100% удовлетворить запросы потребителей на предоставление муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", что в свою очередь позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей. Капитальный ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий общеобразовательных учреждений позволит снизить долю зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений и повысить качество условий организации образовательного процесса. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг |
приобретение до 2020 года объектов недвижимого имущества для размещения 10 общеобразовательных учреждений (в микрорайонах 16А, 24, 31, 38, 40, 20А, 34, 32, 5А города Сургута), ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, 5 спортивных центров с универсальным игровым залом (N 5 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, N 6 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 26, N 7 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 12 с углубленным изучением отдельных предметов, N 8 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении N 1, N 9 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 5), столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 20 обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить "шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", материально-технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
обеспечение функционирования действующей сети учреждений дополнительного образования создаст условия для оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" с соблюдением стандарта качества, позволит сохранить качество муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования, на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги, что в свою очередь позволит сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. Срок реализации задачи - 2014 - 2016 годы |
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования |
выполнение в 2014 году проектных работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта в 2020 году позволит улучшить условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования". Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период |
открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей с соблюдением нормативных требований позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" на 100% удовлетворить запросы потребителей на оказание муниципальной услуги. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования |
координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, обеспечение планирования бюджета департамента образования, обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений, улучшение условий осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшение материально-технического состояния подведомственных муниципальных образовательных учреждений позволит обеспечить выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период, обеспечить эффективное и устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в течение срока реализации подпрограммы. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий |
выполнение задачи обеспечит своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий. Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на
реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Расчетный объем средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства, отражен в приложении 2 к муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Общее руководство реализацией программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу.
Текущее руководство реализацией программы осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается департаментом образования совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы в порядке, установленном пунктом 8 приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- достижение показателей результатов реализации программы как по годам, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств департаменту образования, департаменту городского хозяйства, муниципальным казенным учреждениям, подведомственным департаменту образования, МКУ "ДЭАЗиИС";
- реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в форме приобретения объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальной собственности. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных учреждений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства за счет средств муниципального бюджета и субсидий автономного округа в соответствии с условиями государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" с рассрочкой платежа до 3 лет. При доведении лимитов бюджетных обязательств автономного округа в размере 100% от уровня софинансирования оплата по муниципальному контракту осуществляется единовременно в текущем финансовом году. Приобретение объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям;
- реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности, в том числе в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 (с последующими изменениями).
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (департаментом образования) путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы, а также в иных документах, описывающих реализацию программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами представляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
114 |
115 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
31 954 443 518 |
3 440 539 795 |
4 152 304 619 |
4 596 351 164 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
25 248 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 593 752 170 |
1 887 623 143 |
3 216 581 955 |
3 625 074 696 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 477 243 776 |
1 217 449 688 |
397 947 076 |
374 350 720 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
|||||||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 883 447 572 |
335 466 964 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
74,5 |
79,9 |
80,3 |
81,7 |
83,9 |
86 |
86 |
||
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
8,78 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
|||||||||||
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средне-месячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
1 893 037 |
1 893 037 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе: |
1 613 700 |
1 613 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе |
2 184 671 961 |
305 904 810 |
301 197 603 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 184 671 961 |
305 904 810 |
301 197 603 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
21 |
||
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования |
всего, в том числе |
100 617 949 |
- |
15 484 839 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 617 949 |
- |
15 484 839 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
34 243 790 165 |
3 750 501 342 |
4 468 987 061 |
4 950 916 278 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 698 426 856 |
1 891 679 880 |
3 232 066 794 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 661 915 737 |
1 523 354 498 |
699 144 679 |
711 889 212 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 883 447 572 |
335 466 964 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
216 540 440 |
57 530 440 |
159 010 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 109 000 |
- |
143 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
21 654 044 |
5 753 044 |
15 901 000 |
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" улица Энтузиастов, 51/1 города Сургута" |
всего, в том числе |
216 540 440 |
57 530 440 |
159 010 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 109 000 |
- |
143 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
21 654 044 |
5 753 044 |
15 901 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
1 783 314 501 |
867 481 156 |
813 246 972 |
41 747 337 |
35 898 213 |
24 940 823 |
- |
- |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 559 817 565 |
847 256 425 |
712 561 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед., в том числе |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||
за счет средств местного бюджета |
223 496 936 |
20 224 731 |
100 685 832 |
41 747 337 |
35 898 213 |
24 940 823 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе |
302 223 381 |
147 425 990 |
154 797 391 |
- |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута, % |
33,333 |
68,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
68,333 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
280 109 400 |
140 054 700 |
140 054 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
482 002 860 |
482 002 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в 5А микрорайоне города Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута |
всего, в том числе |
329 368 545 |
160 667 581 |
168 700 964 |
- |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 города Сургута, % |
33,333 |
68,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
68,333 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
305 268 400 |
152 634 200 |
152 634 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 города Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута |
всего, в том числе |
176 734 400 |
- |
176 734 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микро-районе 37 города Сургута, % |
- |
36,667 |
- |
- |
- |
- |
- |
36,667 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 240 |
- |
152 634 240 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микро-районе 37 города Сургута, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
- |
24 100 160 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микро-районе 37 города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего, в том числе |
195 229 530 |
- |
195 229 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне города Сургута, % |
- |
36,667 |
- |
- |
- |
- |
- |
36,667 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 607 180 |
- |
168 607 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микро-районе города Сургута, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
26 622 350 |
- |
26 622 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 |
всего, в том числе |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по улице Профсоюзов, дом 38, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
- за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 города Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44 |
всего, в том числе |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 44, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
|
|
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.11. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего, в том числе |
103 821 916 |
- |
103 821 916 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в микрорайоне 18-19-20 города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 820 |
- |
98 630 820 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
- |
5 191 096 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.12. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего, в том числе |
5 849 123 |
- |
- |
5 849 123 |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
- |
- |
5 849 123 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.13. Билдинг-сад на 40 мест, улица Каролинского, 10 |
всего, в том числе |
3 005 382 |
- |
3 005 382 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, улица Каролинского, 10, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
- |
3 005 382 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.14. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по улице Профсоюзов, дом 38 |
всего, в том числе |
77 384 725 |
77 384 725 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение встроенно-пристроенного помещения по улице Профсоюзов, дом 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
1 999 854 941 |
925 011 596 |
972 256 972 |
41 747 337 |
35 898 213 |
24 940 823 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 702 926 565 |
847 256 425 |
855 670 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
245 150 980 |
25 977 775 |
116 586 832 |
41 747 337 |
35 898 213 |
24 940 823 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
36 243 645 106 |
4 675 512 938 |
5 441 244 033 |
4 992 663 615 |
5 304 244 584 |
5 293 287 194 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 401 353 421 |
2 738 936 305 |
4 087 736 934 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 907 066 717 |
1 549 332 273 |
815 731 511 |
753 636 549 |
717 780 050 |
706 822 660 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 883 447 572 |
335 466 964 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
36 786 378 713 |
4 218 007 015 |
4 664 117 328 |
5 158 298 238 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 542 |
43 281 |
44 428 |
46 515 |
49 349 |
52 125 |
52 125 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 134 932 404 |
3 948 453 640 |
4 273 252 719 |
4 758 601 829 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 651 446 309 |
269 553 375 |
390 864 609 |
399 696 409 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
|||||||||||
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
54,3 |
52,1 |
50,8 |
48,5 |
45,7 |
43,3 |
43,3 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- 1-е классы; - 2-е классы; - 3-и классы; - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- 5-е классы; - 6-е классы; - 7-е классы; - 8-е классы; - 9-е классы; |
- - - - -- |
100 - - - - |
100 100 - - - |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|||||||||||
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|||||||||||
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале): |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
качеством общего образования |
8,51 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8,38 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
18,5 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|||||||||||
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
9 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|||||||||||
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, в том числе |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
8 508 167 |
8 508 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе |
198 738 |
198 738 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе |
33 000 |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, в том числе |
391 732 486 |
43 219 666 |
52 296 557 |
57 112 315 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
380 551 896 |
41 785 674 |
50 672 124 |
55 487 882 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 180 590 |
1 433 992 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
474 |
500 |
517 |
533 |
554 |
568 |
568 |
||
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе |
2 350 911 835 |
515 841 726 |
359 353 092 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 302 956 276 |
467 886 167 |
359 353 092 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
|||||||||||
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
5 |
3 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
14 |
|||||||||||
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
39 540 512 939 |
4 788 558 312 |
5 075 766 977 |
5 490 146 082 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 574 929 764 |
4 049 684 778 |
4 323 924 843 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 965 583 175 |
738 873 534 |
751 842 134 |
676 056 371 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, в том числе |
2 023 508 880 |
1 476 870 407 |
261 325 453 |
24 249 702 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 710 335 560 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
||
за счет средств местного бюджета |
313 173 320 |
14 768 707 |
13 091 593 |
24 249 702 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
|||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута |
всего, в том числе |
669 486 500 |
669 486 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 города Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.3. Школа-детский сад N 1 в микро-районе 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, в том числе |
33 474 324 |
- |
- |
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута |
всего, в том числе |
807 383 907 |
807 383 907 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
287 508 641 |
- |
261 325 453 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
248 233 860 |
- |
248 233 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
- |
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе: |
46 791 602 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 546 934 |
25 244 668 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута, да/нет |
-
- - |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
да
- |
да
- |
да
- |
|
за счет средств местного бюджета |
46 791 602 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 546 934 |
25 244 668 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 города Сургута |
всего, в том числе |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 города Сургута |
всего, в том числе |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе: |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38, проспект Пролетарский, 14а |
всего, в том числе |
98 752 |
98 752 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
2 540 949 760 |
1 476 969 159 |
421 978 134 |
380 939 149 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 710 335 560 |
1 462 101 700 |
248 233 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
830 614 200 |
14 867 459 |
173 744 274 |
380 939 149 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
42 081 462 699 |
6 265 527 471 |
5 497 745 111 |
5 871 085 231 |
6 084 216 492 |
6 094 207 350 |
6 139 219 854 |
6 129 461 190 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 285 265 324 |
5 511 786 478 |
4 572 158 703 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 796 197 375 |
753 740 993 |
925 586 408 |
1 056 995 520 |
737 408 884 |
747 399 742 |
792 412 246 |
782 653 582 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед. |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 232 745 851 |
177 534 664 |
175 783 449 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 124 412 |
4 028 012 |
96 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
10,5 |
9,8 |
9,4 |
8,9 |
8,5 |
8,2 |
8,2 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 228 621 439 |
173 506 652 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
9,13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе |
59 100 |
59 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе |
33 000 |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе |
82 108 124 |
- |
9 553 101 |
14 246 163 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 763 632 |
- |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
58 344 492 |
- |
4 700 444 |
10 463 968 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
|||||||||||
3.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
60 238 706 |
8 537 917 |
9 249 558 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 121 |
98 171 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
59 413 585 |
8 439 746 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Итого по задаче 3.1 |
всего, в том числе |
1 375 284 781 |
186 264 681 |
194 586 108 |
198 610 892 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 905 265 |
4 318 283 |
5 676 007 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 346 379 516 |
181 946 398 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе |
11 867 917 |
11 867 917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
51 488 849 |
11 867 917 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 426 773 630 |
198 132 598 |
194 586 108 |
198 610 892 |
198 955 775 |
212 162 753 |
212 162 752 |
212 162 752 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 905 265 |
4 318 283 |
5 676 007 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 397 868 365 |
193 814 315 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
208 380 558 |
208 380 557 |
208 380 557 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
290 333 440 |
30 542 215 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: |
10 251 |
10 605 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
- в весенний период |
2 500 |
2 725 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||||||||||
- в летний период |
4 751 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|||||||||||
- в осенний период |
3 000 |
2 980 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 296 003 |
12 524 031 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
|||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7,66 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||||||||||
Итого по задаче 4.1 |
всего, в том числе |
290 333 440 |
30 542 215 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 296 003 |
12 524 031 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
290 333 440 |
30 542 215 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 296 003 |
12 524 031 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 037 437 |
18 018 184 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года , ед., в том числе: |
64 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||||||||||
дошкольных образовательных учреждений |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||||
общеобразовательных учреждений |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), на конец года, ед. |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, |
2 818 915 969 |
383 751 405 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
117 |
118 |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
за счет средств местного бюджета |
2 818 915 969 |
383 751 405 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
|||||||||||
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|||||||||||
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
146 |
|||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе |
172 797 460 |
23 657 260 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- за счет средств местного бюджета |
172 797 460 |
23 657 260 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе |
16 895 781 |
2 317 581 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
за счет средств местного бюджета |
16 895 781 |
2 317 581 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
16 337 772 |
565 452 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
16 337 772 |
565 452 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
|||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе |
99 106 |
99 106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
32 186 697 |
4 873 538 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
32 186 697 |
4 873 538 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.1 |
всего, в том числе |
3 058 578 785 |
416 610 342 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 445 106 |
1 445 106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 057 133 679 |
415 165 236 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
2 452 105 255 |
282 718 708 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 452 105 255 |
282 718 708 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
|||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
355 330 099 |
60 681 499 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
13 678 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
355 330 099 |
60 681 499 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
|||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
1 090 848 686 |
101 522 745 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 090 848 686 |
101 522 745 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.2. |
всего, в том числе |
3 898 284 040 |
444 922 952 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 898 284 040 |
444 922 952 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе |
6 956 862 825 |
861 533 294 |
972 226 544 |
1 003 561 387 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 899 729 146 |
446 368 058 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 057 133 679 |
415 165 236 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
86 999 077 700 |
12 031 248 516 |
12 147 781 216 |
12 109 483 486 |
12 660 864 612 |
12 673 105 058 |
12 693 176 738 |
12 683 418 074 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 782 549 159 |
8 713 933 155 |
9 222 288 219 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 281 303 573 |
2 930 071 001 |
2 387 717 409 |
2 463 286 581 |
2 108 280 637 |
2 120 521 083 |
2 140 592 763 |
2 130 834 099 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 883 447 572 |
335 466 964 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, в том числе |
77 778 774 951 |
8 782 241 853 |
10 079 148 974 |
11 061 629 668 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 320 506 354 |
6 356 521 300 |
8 117 657 269 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 574 821 025 |
2 090 253 589 |
1 423 716 117 |
1 415 432 763 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 883 447 572 |
335 466 964 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 628 009 199 |
835 157 991 |
674 397 136 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 680 |
48 053 730 |
726 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 579 228 519 |
787 104 261 |
673 670 186 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
4 592 293 550 |
2 413 848 672 |
1 394 235 106 |
422 686 486 |
73 604 313 |
85 844 759 |
105 916 439 |
96 157 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396 |
51 777 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 413 262 125 |
2 309 358 125 |
1 103 904 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 127 254 029 |
52 713 151 |
290 331 106 |
422 686 486 |
73 604 313 |
85 844 759 |
105 916 439 |
96 157 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований), ответственность за исполнение которых несет департамент архитектуры и градостроительства
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
2 |
1 |
1 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
6 |
1 |
3 |
4 |
1 |
8 |
23 |
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, учреждений, ед. |
- |
6 |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
12 |
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
216 540 440,00 |
57 530 440,00 |
159 010 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 109 000,00 |
- |
143 109 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
21 654 044,00 |
5 753 044,00 |
15 901 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик", улица Энтузиастов,51/1 города Сургута |
всего, в том числе |
216 540 440,00 |
57 530 440,00 |
159 010 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 109 000,00 |
- |
143 109 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
21 654 044,00 |
5 753 044,00 |
15 901 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
4 855 535 032,00 |
867 481 156,00 |
1 987 916 263,00 |
809 151 804,00 |
692 169 358,00 |
498 816 451,00 |
- |
- |
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед., в том числе: |
- |
6 |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 632 038 096,00 |
847 256 425,00 |
1 887 230 431,00 |
767 404 467,00 |
656 271 145,00 |
473 875 628,00 |
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
223 496 936,00 |
20 224 731,00 |
100 685 832,00 |
41 747 337,00 |
35 898 213,00 |
24 940 823,00 |
- |
- |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута* |
всего, в том числе |
442 277 971,00 |
147 425 990,00 |
294 851 981,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 163 990,00 |
140 054 700,00 |
280 109 290,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
22 113 981,00 |
7 371 290,00 |
14 742 691,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
482 002 860,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800,00 |
477 182 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
160 667 581,00 |
321 335 279,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 715,00 |
152 634 200,00 |
305 268 515,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 145,00 |
8 033 381,00 |
16 066 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
- |
482 002 860,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700,00 |
- |
457 902 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 160,00 |
- |
24 100 160,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
532 443 730,00 |
- |
532 443 730,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 380,00 |
- |
505 821 380,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 350,00 |
- |
26 622 350,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
- |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717,00 |
- |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143,00 |
- |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38* |
всего, в том числе |
98 055 719,00 |
- |
32 685 240,00 |
32 685 240,00 |
32 685 239,00 |
- |
- |
- |
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, дом 38 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
89 283 696,00 |
- |
29 761 232,00 |
29 761 232,00 |
29 761 232,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 772 023,00 |
- |
2 924 008,00 |
2 924 008,00 |
2 924 007,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 города Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
- |
- |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717,00 |
- |
- |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143,00 |
- |
- |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44* |
всего, в том числе |
532 443 730,00 |
- |
- |
177 481 260,00 |
177 481 259,00 |
177 481 211,00 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 44 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
505 821 543,00 |
- |
- |
168 607 197,00 |
168 607 196,00 |
168 607 150,00 |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 622 187,00 |
- |
- |
8 874 063,00 |
8 874 063,00 |
8 874 061,00 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута* |
всего, в том числе |
482 002 860,00 |
- |
- |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
160 667 620,00 |
- |
- |
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 717,00 |
- |
- |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
152 634 239,00 |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143,00 |
- |
- |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
8 033 381,00 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.11. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"* |
всего, в том числе |
103 821 916,00 |
- |
103 821 916,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в микрорайоне 18-19-20 города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 820,00 |
- |
98 630 820,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096,00 |
- |
5 191 096,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.12. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест* |
всего, в том числе |
116 982 444,00 |
- |
- |
116 982 444,00 |
- |
- |
- |
- |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 80 мест в части квартала 23А города Сургута, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 133 321,00 |
- |
- |
111 133 321,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 849 123,00 |
- |
- |
5 849 123,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.13. Билдинг-сад на 40 мест, улица Каролинского, 10* |
всего, в том числе |
60 107 637,00 |
- |
60 107 637,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение билдинг-сада на 40 мест, улица Каролинского, 10, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 102 255,00 |
- |
57 102 255,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 005 382,00 |
- |
3 005 382,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.14. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по улице Профсоюзов, дом 38 |
всего, в том числе |
77 384 725,00 |
77 384 725,00 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по улице Профсоюзов, дом 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725,00 |
77 384 725,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
5 072 075 472,00 |
925 011 596,00 |
2 146 926 263,00 |
809 151 804,00 |
692 169 358,00 |
498 816 451,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 775 147 096,00 |
847 256 425,00 |
2 030 339 431,00 |
767 404 467,00 |
656 271 145,00 |
473 875 628,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
245 150 980,00 |
25 977 775,00 |
116 586 832,00 |
41 747 337,00 |
35 898 213,00 |
24 940 823,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
5 072 075 472,00 |
925 011 596,00 |
2 146 926 263,00 |
809 151 804,00 |
692 169 358,00 |
498 816 451,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 775 147 096,00 |
847 256 425,00 |
2 030 339 431,00 |
767 404 467,00 |
656 271 145,00 |
473 875 628,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
245 150 980,00 |
25 977 775,00 |
116 586 832,00 |
41 747 337,00 |
35 898 213,00 |
24 940 823,00 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
2 |
1 |
- |
7 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
8 |
11 |
|||||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, в том числе |
11 599 804 073,00 |
1 476 870 407,00 |
261 325 453,00 |
484 994 027,00 |
754 628 441,00 |
953 939 176,00 |
3 968 587 269,00 |
3 699 459 300,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 078 888 685,00 |
1 462 101 700,00 |
248 233 860,00 |
460 744 325,00 |
716 922 341,00 |
906 242 218,00 |
3 770 157 906,00 |
3 514 486 335,00 |
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед., в том числе: |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
8 |
11 |
||
за счет средств местного бюджета |
520 915 388,00 |
14 768 707,00 |
13 091 593,00 |
24 249 702,00 |
37 706 100,00 |
47 696 958,00 |
198 429 363,00 |
184 972 965,00 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
807 383 907,00 |
- |
- |
- |
269 127 969,00 |
269 127 969,00 |
269 127 969,00 |
- |
|
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне г. Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
767 014 713,00 |
- |
- |
- |
255 671 571,00 |
255 671 571,00 |
255 671 571,00 |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 369 194,00 |
- |
- |
- |
13 456 398,00 |
13 456 398,00 |
13 456 398,00 |
|
|||||||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад в микро-районе 24 (200 учащ. / 100 мест) города Сургута* |
всего, в том числе |
669 486 500 |
669 486 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 города Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.3. Школа-детский сад N 1 в микро-районе 38 (100 учащ./ 200 мест)* |
всего, в том числе |
669 486 499,00 |
- |
- |
223 162 166,00 |
223 162 166,00 |
223 162 167,00 |
- |
- |
- |
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
636 012 175,00 |
- |
- |
212 004 058,00 |
212 004 058,00 |
212 004 059,00 |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 474 324,00 |
- |
- |
11 158 108,00 |
11 158 108,00 |
11 158 108,00 |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микро-районе 31 города Сургута* |
всего, в том числе |
807 383 907 |
807 383 907 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута* |
всего, в том числе |
785 495 620,00 |
- |
261 325 453,00 |
261 831 861,00 |
262 338 306,00 |
- |
- |
- |
|
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
746 220 839,00 |
- |
248 233 860,00 |
248 740 267,00 |
249 246 712,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 274 781,00 |
- |
13 091 593,00 |
13 091 594,00 |
13 091 594,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута* |
всего, в том числе |
935 832 040,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
467 916 020,00 |
467 916 020,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
889 040 438,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
444 520 219,00 |
444 520 219,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
46 791 602,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
23 395 801,00 |
23 395 801,00 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 города Сургута* |
всего, в том числе |
1 384 947 120,00 |
- |
- |
- |
- |
461 649 040,00 |
461 649 040,00 |
461 649 040,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764,00 |
- |
- |
- |
- |
438 566 588,00 |
438 566 588,00 |
438 566 588,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356,00 |
- |
- |
- |
- |
23 082 452,00 |
23 082 452,00 |
23 082 452,00 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 города Сургута* |
всего, в том числе |
1 384 947 120,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
692 473 560,00 |
692 473 560,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
657 849 882,00 |
657 849 882,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678,00 |
34 623 678,00 |
|||||||||||
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута** |
всего, в том числе: |
1 384 947 120,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
692 473 560,00 |
692 473 560,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
657 849 882,00 |
657 849 882,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678,00 |
34 623 678,00 |
|||||||||||
2.2.1.10. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 города Сургута** |
всего, в том числе |
1 384 947 120,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
692 473 560,00 |
692 473 560,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
657 849 882,00 |
657 849 882,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678,00 |
34 623 678,00 |
|||||||||||
2.2.1.11. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 города Сургута** |
всего, в том числе |
1 384 947 120,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
692 473 560,00 |
692 473 560,00 |
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 города Сургута, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 315 699 764,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
657 849 882,00 |
657 849 882,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
69 247 356,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678,00 |
34 623 678,00 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе |
всего, в том числе |
374 700 000,00 |
- |
- |
149 700 000,00 |
- |
150 000 000,00 |
75 000 000,00 |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
2 |
1 |
- |
5 |
за счет средств местного бюджета |
374 700 000,00 |
- |
- |
149 700 000,00 |
- |
150 000 000,00 |
75 000 000,00 |
- |
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12)** |
всего, в том числе |
75 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
75 000 000,00 |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
75 000 000,00 |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1)** |
всего, в том числе |
75 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
75 000 000,00 |
- |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000,00 |
- |
- |
|
- |
75 000 000,00 |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5)** |
всего, в том числе |
75 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 000 000,00 |
- |
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
75 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 000 000,00 |
- |
|||||||||||
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 проспект Пролетарский, 14а |
всего, в том числе |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
12 342 244 953,00 |
1 476 969 159,00 |
421 978 134,00 |
841 683 474,00 |
754 628 441,00 |
1 103 939 176,00 |
4 043 587 269,00 |
3 699 459 300,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 078 888 685,00 |
1 462 101 700,00 |
248 233 860,00 |
460 744 325,00 |
716 922 341,00 |
906 242 218,00 |
3 770 157 906,00 |
3 514 486 335,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 263 356 268,00 |
14 867 459,00 |
173 744 274,00 |
380 939 149,00 |
37 706 100,00 |
197 696 958,00 |
273 429 363,00 |
184 972 965,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
12 342 244 953,00 |
1 476 969 159,00 |
421 978 134,00 |
841 683 474,00 |
754 628 441,00 |
1 103 939 176,00 |
4 043 587 269,00 |
3 699 459 300,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 078 888 685,00 |
1 462 101 700,00 |
248 233 860,00 |
460 744 325,00 |
716 922 341,00 |
906 242 218,00 |
3 770 157 906,00 |
3 514 486 335,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 263 356 268,00 |
14 867 459,00 |
173 744 274,00 |
380 939 149,00 |
37 706 100,00 |
197 696 958,00 |
273 429 363,00 |
184 972 965,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|||||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе |
11 867 917 |
11 867 917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
792 418 621,00 |
- |
- |
- |
- |
264 139 541,00 |
264 139 540,00 |
264 139 540,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689,00 |
- |
- |
- |
- |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 620 932,00 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978,00 |
13 206 977,00 |
13 206 977,00 |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
804 286 538,00 |
11 867 917,00 |
- |
|
- |
264 139 541,00 |
264 139 540,00 |
264 139 540,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689,00 |
- |
- |
- |
- |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
51 488 849,00 |
11 867 917,00 |
- |
- |
- |
13 206 978,00 |
13 206 977,00 |
13 206 977,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
804 286 538,00 |
11 867 917,00 |
- |
- |
- |
264 139 541,00 |
264 139 540,00 |
264 139 540,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
752 797 689,00 |
- |
- |
- |
- |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
250 932 563,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
51 488 849,00 |
11 867 917,00 |
- |
- |
- |
13 206 978,00 |
13 206 977,00 |
13 206 977,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
18 218 606 963,00 |
2 413 848 672,00 |
2 568 904 397,00 |
1 650 835 278,00 |
1 446 797 799,00 |
1 866 895 168,00 |
4 307 726 809,00 |
3 963 598 840,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 606 833 470,00 |
2 309 358 125,00 |
2 278 573 291,00 |
1 228 148 792,00 |
1 373 193 486,00 |
1 631 050 409,00 |
4 021 090 469,00 |
3 765 418 898,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 559 996 097,00 |
52 713 151,00 |
290 331 106,00 |
422 686 486,00 |
73 604 313,00 |
235 844 759,00 |
286 636 340,00 |
198 179 942,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
18 218 606 963,00 |
2 413 848 672,00 |
2 568 904 397,00 |
1 650 835 278,00 |
1 446 797 799,00 |
1 866 895 168,00 |
4 307 726 809,00 |
3 963 598 840,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 777 396,00 |
51 777 396,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 606 833 470,00 |
2 309 358 125,00 |
2 278 573 291,00 |
1 228 148 792,00 |
1 373 193 486,00 |
1 631 050 409,00 |
4 021 090 469,00 |
3 765 418 898,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 559 996 097,00 |
52 713 151,00 |
290 331 106,00 |
422 686 486,00 |
73 604 313,00 |
235 844 759,00 |
286 636 340,00 |
198 179 942,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание:
*нумерация и наименование подмероприятий в приложении 2 указаны в соответствии с нумерацией и наименованием подмероприятий приложения 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы";
**новые мероприятия, на реализацию которых в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов департаменту архитектуры и градостроительства не доведены лимиты бюджетных ассигнований.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 июля 2015 г. N 5337 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.