Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 29 июля 2015 г. N 5254
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель: создание электронного муниципалитета |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы функционирования: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий и реализация части вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 1. Проведение единой муниципальной политики в области применения информационных технологий в Муниципальной Информационной Системе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления связи и информатизации |
всего, в том числе |
142 243 288,0 |
24 880 700,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля исполнения функций управления связи и информатизации от общего количества функций, утвержденных положением об управлении, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
142 243 288,0 |
24 880 700,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2. Мониторинг законодательства в области муниципального управления и информатизации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.3. Контроль над соблюдением единых государственных и муниципальных стандартов путем согласования |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 1.4. Мониторинг новых информационно-коммуникационных технологий с целью применения эффективных решений для автоматизации управленческой деятельности |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
142 243 288,0 |
24 880 700,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
142 243 288,0 |
24 880 700,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Задача 2. Развитие технологий информационного общества | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Реализация на территории муниципального образования планов перехода на предоставление услуг населению в электронном виде |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "УИТС. Сургута" |
поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.2. Внедрение современных технологий электронного взаимодействия на территории муниципального образования, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.3. Разработка единой архитектуры электронного муниципалитета |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 2.4. Организация сопровождения отдельных информационных систем |
всего, в том числе |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
всего, в том числе |
1 610 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 610 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.4.2. Организация деятельности по опеке и попечительству |
всего, в том числе |
5 082 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 082 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
726 000,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.4.3 Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
3 080 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 080 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
11 552 000,0 |
3 176 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 780 000,0 |
1 780 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 3. Организация защиты информации | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Мониторинг законодательства в области защиты информации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.2. Мониторинг современных технологий и способов защиты информации для разработки организационно-технических решений по комплексной защите информации |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.3. Разработка и внедрение организационно-технических решений по комплексной защите информации |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.4. Организация обработки и защиты персональных данных |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.5. Организация технической защиты сведений, отнесенных к государственной тайне |
всего, в том числе |
273 100,0 |
273 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
273 100,0 |
273 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
273 100,0 |
273 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
273 100,0 |
273 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Задача 4. Координация взаимодействия предприятий связи с целью обеспечения устойчивого развития в городе отрасли связи | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Мониторинг состояния и развития отрасли связи в муниципальном образовании |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
формирование статистических данных и показателей, характеризующих состояние и динамику развития отрасли связи в муниципальном образовании, количество раз в год |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 4 |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации" |
всего, в том числе |
154 068 388,0 |
28 329 800,0 |
21 234 318,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
144 296 388,0 |
26 933 800,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет других источников (средства инвесторов) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение стабильного функционирования органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||||
Задача 5. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и ее структурных подразделений по вопросам информатизации | |||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
777 886 492,0 |
108 083 400,0 |
111 319 712,0 |
111 599 476,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, % |
95 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
777 886 492,0 |
108 083 400,0 |
111 319 712,0 |
111 599 476,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
111 720 976,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2. Централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации |
всего, в том числе |
505 303 111,4 |
74 552 183,4 |
73 180 310,0 |
71 289 498,0 |
71 570 280,0 |
71 570 280,0 |
71 570 280,0 |
71 570 280,0 |
обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 461 923,4 |
2 812 863,4 |
5 541 510,0 |
2 421 510,0 |
2 421 510,0 |
2 421 510,0 |
2 421 510,0 |
2 421 510,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
484 328 388,0 |
71 739 320,0 |
67 638 800,0 |
68 867 988,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.1. Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
483 759 198,0 |
71 170 130,0 |
67 638 800,0 |
68 867 988,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
93 560,0 |
93 560,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
483 665 638,0 |
71 076 570,0 |
67 638 800,0 |
68 867 988,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
69 020 570,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
всего, в том числе |
1 858 739,1 |
251 339,1 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 858 739,1 |
251 339,1 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
267 900,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.3. Организация деятельности по опеке и попечительству |
всего, в том числе |
12 948 587,1 |
1 664 387,1 |
4 480 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 948 587,1 |
1 664 387,1 |
4 480 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
1 360 700,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.4 Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
2 821 299,0 |
418 899,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 821 299,0 |
418 899,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
400 400,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.5. Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда |
всего, в том числе |
711 200,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
711 200,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
101 600,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.2.6. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
3 204 088,2 |
945 828,2 |
290 910,0 |
290 910,0 |
419 110,0 |
419 110,0 |
419 110,0 |
419 110,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 028 538,2 |
283 078,2 |
290 910,0 |
290 910,0 |
290 910,0 |
290 910,0 |
290 910,0 |
290 910,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
662 750,0 |
662 750,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0 |
0 |
0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3. Обеспечение защиты информации в Муниципальной Информационной Системе |
всего, в том числе |
33 345 218,6 |
8 250 718,6 |
4 416 500,0 |
4 257 600,0 |
4 105 100,0 |
4 105 100,0 |
4 105 100,0 |
4 105 100,0 |
обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 241 048,6 |
98 048,6 |
190 500,0 |
190 500,0 |
190 500,0 |
190 500,0 |
190 500,0 |
190 500,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
32 104 170,0 |
8 152 670,0 |
4 226 000,0 |
4 067 100,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.1. Обеспечение защиты информации в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
32 104 170,0 |
8 152 670,0 |
4 226 000,0 |
4 067 100,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
32 104 170,0 |
8 152 670,0 |
4 226 000,0 |
4 067 100,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
3 914 600,0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
всего, в том числе |
78 060,9 |
10 260,9 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
78 060,9 |
10 260,9 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.3. Организация деятельности по опеке и попечительству |
всего, в том числе |
423 064,9 |
55 864,9 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
423 064,9 |
55 864,9 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
61 200,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.4 Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
86 401,0 |
11 401,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
86 401,0 |
11 401,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.5. Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 5.3.6. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
653 521,8 |
20 521,8 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
653 521,8 |
20 521,8 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
105 500,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.4. Приобретение, разработка и модернизация информационных систем, направленных на автоматизацию деятельности структурных подразделений Администрации города (департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономической политике, управление кадров и муниципальной службы, правовое управление) |
всего, в том числе |
35 182 000,0 |
12 500 000,0 |
6 232 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
выполнение мероприятия по модернизации, разработке и приобретению автоматизированных информационных систем, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
35 182 000,0 |
12 500 000,0 |
6 232 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
3 290 000,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 5 |
всего, в том числе |
1 351 716 822,0 |
203 386 302,0 |
195 148 522,0 |
190 436 574,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
21 702 972,0 |
2 910 912,0 |
5 732 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 329 501 050,0 |
200 475 390,0 |
189 416 512,0 |
187 824 564,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Всего по подпрограмме "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы" |
всего, в том числе |
1 351 716 822,0 |
203 386 302,0 |
195 148 522,0 |
190 436 574,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
21 702 972,0 |
2 910 912,0 |
5 732 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 329 501 050,0 |
200 475 390,0 |
189 416 512,0 |
187 824 564,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 505 785 210,0 |
231 716 102,0 |
216 382 840,0 |
211 337 428,0 |
211 587 210,0 |
211 587 210,0 |
211 587 210,0 |
211 587 210,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 474 972,0 |
4 306 912,0 |
7 128 010,0 |
4 008 010,0 |
4 008 010,0 |
4 008 010,0 |
4 008 010,0 |
4 008 010,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
1 473 797 438,0 |
227 409 190,0 |
209 254 830,0 |
207 329 418,0 |
207 451 000,0 |
207 451 000,0 |
207 451 000,0 |
207 451 000,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет других источников (средства инвесторов) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Объем ассигнований управления связи и информатизации |
всего, в том числе |
154 068 388,0 |
28 329 800,0 |
21 234 318,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
20 900 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 772 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
1 396 000,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
144 296 388,0 |
26 933 800,0 |
19 838 318,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
19 504 854,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Объем ассигнований МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 351 716 822,0 |
203 386 302,0 |
195 148 522,0 |
190 436 574,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
190 686 356,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
21 702 972,0 |
2 910 912,0 |
5 732 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
2 612 010,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 329 501 050,0 |
200 475 390,0 |
189 416 512,0 |
187 824 564,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
187 946 146,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
512 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
128 200,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июля 2015 г. N 5254 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.