Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 июля 2015 г. N 5193
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" является организационной основой по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
При разработке муниципальной программы учтены положения, направленные на улучшение здоровья населения города, повышение уровня и качества жизни жителей, развитие человеческого потенциала, воспитание подрастающего поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, развитие видов спорта, культивируемых в городе, повышение конкурентоспособности спорта и престижа муниципального образования на российской и международной аренах.
Правовое обоснование для разработки и реализации настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденном распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями).
Развитие физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляется в рамках полномочий, определенных федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе муниципального образования городской округ город Сургут:
- организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
- планирование развития на территории городского округа учреждений физической культуры и массового спорта;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация содержания муниципальных объектов физической культуры и массового спорта (спортивных площадок, стадионов, плавательных бассейнов, спортивных школ и других учреждений);
- организация работы муниципальных учреждений физической культуры и массового спорта;
- принятие решений о проведении бесплатно или на льготных условиях занятий в муниципальных спортивных сооружениях;
- организация отдыха детей (спортсменов) в каникулярное время.
На территории города Сургута приняты и действуют более 60 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития физической культуры и спорта, в том числе:
- решение городской Думы от 28.02.2006 N 575-III ГД "Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города" (с последующими изменениями);
- решение Думы города от 02.04.2010 N 720-IV ДГ "О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута" (с последующими изменениями);
- постановление Администрации города от 15.12.2014 N 8459 "О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городской округ город Сургут";
- постановление Администрации города от 09.10.2014 N 6903 "Об организации деятельности по осуществлению передаваемого органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей";
- постановление Администрации города от 16.06.2014 N 3952 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах";
- постановление Администрации города от 10.06.2014 N 3880 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- постановление Администрации города от 16.06.2014 N 3991 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время";
- распоряжение Администрации города от 19.12.2014 N 4358 "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" на территории муниципального образования городской округ город Сургут";
- распоряжение Администрации города от 12.11.2014 N 3762 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр" (с последующими изменениями);
- распоряжение Администрации города от 14.01.2011 N 52 "О переводе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта" (с последующими изменениями).
В сфере физической культуры и спорта в 2014 году в соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 N 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1" с 01.01.2014 деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 10 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, из них 7 учреждений - спортивные школы.
Деятельность муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в 2014 году осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Сургуте на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 N 8989 (с последующими изменениями), и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены четыре подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта.
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
В рамках данной подпрограммы населению города оказывается муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и массовым спортом".
Данную услугу населению города в 2014 году оказывали три муниципальных учреждения физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта: муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта", муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" и муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия", деятельность которых направлена на привлечение потребителей всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" осуществляется:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение официальных городских спортивных мероприятий с различными категориями занимающихся физической культурой и спортом, в том числе комплексных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, что является основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта города, по оказанию муниципальной услуги (выполнению работ) "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на объектах спорта и в местах проведения спортивных мероприятий, в том числе тренировочных занятий;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и спортом.
По итогам за 2013 года данной муниципальной услугой воспользовались 32 341 житель города.
В 2013 году на территории города проведено 69 официальных муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 8 000 человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологов-первопроходцев).
На базе муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2012 году открыто отделение фигурного катания, впервые в городе проведены соревнования по фигурному катанию.
На базе плавательного бассейна муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2013 году открыты группы по плаванию для лиц старшего и пожилого возраста.
В 2014 году данной муниципальной услугой воспользовались 49 476 жителей города.
В 2014 году на территории города проведено 181 спортивное мероприятие различного уровня с участием спортсменов города, в том числе 108 официальных муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 8 000 человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологов-первопроходцев).
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 N 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1" с 01.01.2014 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 3 присоединилась к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва N 1. В 2014 году населению города оказывали муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" 7 учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Ермак", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр", муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимп", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1.
В 2014 году начата реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта "Кедр" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения "Олимпия".
В вышеуказанных спортивных школах культивировался 41 вид спорта, которым занимались 8 734 воспитанника в возрасте от 5 лет. Тренировочный процесс учреждений организован как на собственных площадях, так и на базах муниципальных учреждений города.
Ежегодно в городе проводится более 100 соревнований по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с последующим участием в межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. Проведение крупных окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий в соответствии с решениями Министерства спорта России, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всероссийских федераций по видам спорта служит пропаганде спорта среди учащихся, студентов, жителей города. Данные мероприятия создают положительный имидж города в Югре, России и на международном уровне, развивают спортивную инфраструктуру.
В рамках муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах" осуществляется:
- предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного образования по выбранному направлению;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по спортивным направлениям дополнительного образования);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и другое).
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
В рамках подпрограммы решаются вопросы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов спорта города, предназначенных для занятий физической культурой и массовым спортом.
В 2014 году в 10 муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), насчитывалось 93 спортивных сооружения.
Из 93 спортивных сооружений:
- 23 сооружения (25%) имеют износ свыше 60%, 70 сооружений (75%) имеют износ менее 60%;
- 35 сооружений (38%) введены в эксплуатацию более 20 лет назад, 58 (62%) - менее 20 лет назад;
- 33 сооружения (35%) являются приспособленными, 60 (65%) - типовыми.
В 2014 году окончено строительство и введены в эксплуатацию объекты спорта: "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в микро-районе 31" с залом для игровых видов спорта и залом для единоборств муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 1, "Спортивный городок "На Сайме" с двумя площадками (скейтпарк и комплексная площадка) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Кедр".
Проведена реконструкция хоккейных кортов "Виктория" и "Геолог" муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки "Надежда", помещения N 23 для зала восточных единоборств муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ермак", переоборудован под спортивный зал концертный зал культурно-спортивного комплекса "Геолог" муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп".
Осуществлены работы по текущему ремонту:
- текущий ремонт помещений и ремонт ограждения спортивного комплекса "Юность" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ермак";
- текущий ремонт кровли здания и заливка бетонного пола в гараже муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Аверс";
- текущий ремонт административных помещений муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки "Надежда", расположенных по адресу: улица Майская, 13/2;
- текущий ремонт 11 открытых плоскостных сооружений муниципального бюджетного учреждения центра физической подготовки "Надежда" (покраска бортов, сетки).
Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, муниципальному образованию городской округ город Сургут распределены и поставлены:
- в рамках реализации целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 N 269-п (признано утратившим силу с 01.01.2014): модульная лыжная база (2011 год), автобус "Форд" (2012 год), две спортивные площадки и тренажерный комплекс в составе объекта "Спортивный городок "За Саймой" (2013 год);
- в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 422-п: четыре спортивных комплекса для занятий Street Workout (2014 год), модульная лыжная база площадью 166 кв. м (2014 год).
Имеющаяся материально-техническая база и объекты планового строительства не способны полностью удовлетворить потребности населения в услугах в сфере физической культуры и спорта.
Проблема низкого уровня обеспеченности площадями учреждений физической культуры и спорта решается за счет арендуемых спортивных сооружений - в том числе общеобразовательных учреждений города и ведомственных (частных) организаций.
На 01.01.2015 арендуемых спортивных сооружений насчитывалось 94 единицы, в том числе 81 единица - на основе договоров безвозмездного пользования (в 2013 году - 109 единиц). В данный показатель вошли как сооружения общеобразовательных учреждений города, так и ведомственных организаций.
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта).
В рамках данной подпрограммы осуществляется организация оздоровительной кампании в климатически благоприятных регионах России, в загородном лагере, в лагерях дневного пребывания на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также малозатратные и иные формы отдыха.
В 2013 году на базе 10 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время", были организованы лагеря с дневным пребыванием детей.
В 2013 году по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2010 N 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011 - 2015 годы" в форме межбюджетного трансферта предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Центр физической подготовки "Надежда" в размере 60 000 рублей.
В климатически благоприятных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья в 2013 году оздоровились и продолжили тренировочный процесс более 500 человек.
В 2014 году лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 9 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, для 1 016 человек. В загородном лагере было оздоровлено 330 человек, в климатически благоприятных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья был оздоровлен 701 человек.
Основные показатели результативности реализации муниципальной программы по итогам 2014 года сохраняются на достаточном уровне:
- на 51% увеличилось количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и спортом" за предшествующие 2 года (2012 год) и на 53% по сравнению с 2013 годом;
- на 1% увеличилось количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, за предшествующие два года (2012 год) и на 4% по сравнению с 2013 годом;
- введено в эксплуатацию два новых спортивных объекта муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (2013 год - введено в эксплуатацию три объекта, 2012 год - один объект);
- на 27% за предшествующие два года вырос показатель "Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха", по сравнению с 2013 годом показатель снизился на 6%;
- на 32% увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" за предшествующие два года и на 51% по сравнению с 2013 годом;
- на 42,6% увеличилось количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного), мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста) за предшествующие два года и на 40,5% по сравнению с 2013 годом.
В рамках муниципальной программы планируется решить следующие вопросы:
- сохранение инфраструктуры спорта и улучшение собственной спортивной базы для организации тренировочного и соревновательного процесса, организации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;
- привлечение жителей города всех возрастных и социальных групп к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование сборных команд по видам спорта посредством реализации основного направления деятельности спортивных учреждений.
Для дальнейшего развития на территории города массового спорта, увеличения спортивных, массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по организации отдыха детей и молодежи в течение всего календарного периода, привлечения населения города к занятиям физической культурой и массовым спортом необходима материально-техническая база, соответствующая требованиям времени и удовлетворяющая потребностям всех групп населения.
Динамика изменения значений показателей
Таблица 1
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | |||||
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
чел. |
18 809 |
32 762 |
32 341 |
49 476 |
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта |
чел. |
8 455 |
8 651 |
8 400 |
8 734 |
Количество вновь введенных объектов спорта |
ед. |
2 |
1 |
3 |
2 |
Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха |
чел. |
876 |
800 |
1 081 |
1 016 |
Иные показатели результатов реализации муниципальной программы | |||||
Количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
ед. |
96 |
137 |
120 |
181 |
Количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста) |
ед. |
36 |
68 |
69 |
97 |
Количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания в каникулярное время |
ед. |
6 |
9 |
10 |
9 |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
ед. |
н/д |
2 |
2 |
2 |
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах" |
объектов |
н/д |
18 |
18 |
7 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" | |
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | |
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
решение данной тактической задачи способствует формированию и повышению у населения мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом как главного компонента выполнения физкультурно-спортивной деятельности |
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах" | |
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшений физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов, выявление одаренных детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования |
решение данной тактической задачи позволит обеспечить тренировочный процесс по видам спорта в учреждениях дополнительного образования и привлечь дополнительное количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом |
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги | |
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
решение тактической задачи позволит улучшить обеспеченность спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, улучшит имеющуюся материально-техническую базу учреждений, а также обеспечит безопасность и комфортность проведения тренировочного и соревновательного процесса и повысит качество предоставления услуг |
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры и спорта)" | |
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта | |
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) |
решение тактической задачи позволит организовать отдых занимающихся в каникулярное время, обеспечит рациональный режим спортивной нагрузки обучающихся в течение года, будет способствовать стабилизации и улучшению состава спортивного резерва и сборных команд по видам спорта |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей программе.
Информация о расчетном объеме средств, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта", и соответствующих значениях показателей результатов реализации программы представлена в приложении 2 к настоящей программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент культуры, молодёжной политики и спорта, который несет ответственность за достижение установленных целей и задач муниципальной программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией программы, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять непосредственно комитетом по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта и подведомственными учреждениями спортивной направленности, соадминистраторами программы.
Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание услуг, муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" осуществляется в соответствии с механизмом реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (раздел 4).
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие структурных подразделений Администрации города и департамента культуры, молодёжной политики и спорта, подведомственных учреждений;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
4.3. Администратор (департамент культуры, молодёжной политики и спорта) и соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства):
4.3.1. Выполняют мероприятия раздела 3 и каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы.
4.3.2. Назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы приказами с учетом замены на период отсутствия.
4.4. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
4.6. Расчет объема средств на оказание услуг по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий в рамках реализации программных мероприятий подпрограмм 1, 2 осуществляется в соответствии с порядком расчета расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, представленном в приложении 3 к настоящей программе.
4.7. Расчет объема средств на приобретение авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов, оформление виз и документов, оплату багажа спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям, сопровождающим, судьям осуществляется по действующим тарифам. Стоимость железнодорожных билетов не должна превышать тариф купейного вагона пассажирского поезда, стоимость авиабилетов не должна превышать тариф на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
49 476 |
42 672 |
42 745 |
43 405 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
||||||||||
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8734 |
8 709 |
8 769 |
8 809 |
8 959 |
8 999 |
9 039 |
9 039 |
|||||||||||
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел. |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 066 |
1 106 |
1 106 |
1 126 |
7 452 |
|||||||||||
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
49 476 |
42 672 |
42 745 |
43 405 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
64 424 743 |
9 585 181 |
8 699 747 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
64 424 743 |
9 585 181 |
8 699 747 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
9 227 963 |
- |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- |
- |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
|
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
64 141 722 |
9 544 938 |
8 659 284 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
181 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
64 141 722 |
9 544 938 |
8 659 284 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
9 187 500 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
283 021 |
40 243 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
ДГХ |
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
91 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
283 021 |
40 243 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
40 463 |
ДГХ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе |
1 893 499 290 |
237 706 857 |
261 746 993 |
279 106 464 |
278 734 744 |
278 734 744 |
278 734 744 |
278 734 744 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 837 900 |
2 487 900 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 890 661 390 |
235 218 957 |
261 396 993 |
279 106 464 |
278 734 744 |
278 734 744 |
278 734 744 |
278 734 744 |
- |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" |
всего, в том числе |
1 795 604 341 |
224 029 110 |
247 704 555 |
265 111 984 |
264 689 673 |
264 689 673 |
264 689 673 |
264 689 673 |
ДКМПиС |
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел. |
49 476 |
42 672 |
42 745 |
43 405 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
43 652 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 837 900 |
2 487 900 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 792 766 441 |
221 541 210 |
247 354 555 |
265 111 984 |
264 689 673 |
264 689 673 |
264 689 673 |
264 689 673 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
97 894 949 |
13 677 747 |
14 042 438 |
13 994 480 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
97 894 949 |
13 677 747 |
14 042 438 |
13 994 480 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
14 045 071 |
ДГХ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
--Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.3.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
всего, в том числе |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
145 400 |
0 |
0 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Итого по задаче 1 |
итого по задаче 1.1 |
1 958 069 433 |
247 292 038 |
270 446 740 |
288 407 127 |
288 035 407 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 983 300 |
2 487 900 |
350 000 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 955 086 133 |
244 804 138 |
270 096 740 |
288 334 427 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе |
1 958 069 433 |
247 292 038 |
270 446 740 |
288 407 127 |
288 035 407 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 983 300 |
2 487 900 |
350 000 |
72 700 |
72 700 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 955 086 133 |
244 804 138 |
270 096 740 |
288 334 427 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
287 962 707 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшений физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одаренных детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 734 |
8 709 |
8 769 |
8 809 |
8 959 |
8 999 |
9 039 |
9 039 |
||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования |
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва |
всего, в том числе |
58 982 555 |
8 875 396 |
7 842 939 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
ДКМПиС |
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
58 982 555 |
8 875 396 |
7 842 939 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
8 452 844 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе |
3 975 865 034 |
519 665 839 |
555 939 654 |
569 146 757 |
582 778 196 |
582 778 196 |
582 778 196 |
582 778 196 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 165 283 |
3 132 600 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 957 699 751 |
516 533 239 |
549 666 147 |
564 767 169 |
578 398 608 |
582 778 196 |
582 778 196 |
582 778 196 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" |
всего, в том числе |
3 642 453 978 |
481 062 924 |
499 894 732 |
515 066 638 |
528 310 921 |
539 372 921 |
539 372 921 |
539 372 921 |
ДКМПиС |
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел. |
8 734 |
8 709 |
8 769 |
8 809 |
8 959 |
8 999 |
9 039 |
9 039 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 132 600 |
3 132 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 639 321 378 |
477 930 324 |
499 894 732 |
515 066 638 |
528 310 921 |
539 372 921 |
539 372 921 |
539 372 921 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 2.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
298 936 822 |
38 602 915 |
43 694 688 |
43 018 119 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
298 936 822 |
38 602 915 |
43 694 688 |
43 018 119 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
43 405 275 |
ДГХ |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
34 474 234 |
0 |
12 350 234 |
11 062 000 |
11 062 000 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
7 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 032 683 |
0 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
19 441 551 |
0 |
6 076 727 |
6 682 412 |
6 682 412 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.3.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. |
0 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 790 |
20 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.4.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
всего, в том числе |
69 300 |
69 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 790 |
20 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
4 034 916 889 |
528 610 535 |
563 782 593 |
577 599 601 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 186 073 |
3 153 390 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 016 682 306 |
525 408 635 |
557 509 086 |
573 220 013 |
586 851 452 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе |
4 034 916 889 |
528 610 535 |
563 782 593 |
577 599 601 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 186 073 |
3 153 390 |
6 273 507 |
4 379 588 |
4 379 588 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 016 682 306 |
525 408 635 |
557 509 086 |
573 220 013 |
586 851 452 |
591 231 040 |
591 231 040 |
591 231 040 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги |
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе |
645 903 810,00 |
212 734 199,00 |
426 073 401 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 800 000,00 |
107 000 000,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
164 448 608,00 |
105 078 997,00 |
52 273 401,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме" |
всего, в том числе |
4 734 430 |
4 734 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств местного бюджета |
4 734 430 |
4 734 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик" |
всего, в том числе |
1 322 941 |
1 322 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
667 739 |
667 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
655 202 |
655 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория" |
всего, в том числе |
1 926 630 |
1 926 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 926 630 |
1 926 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог" |
всего, в том числе |
1 056 439 |
1 056 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 056 439 |
1 056 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.5. Установка ограждения на объекте "Лыжная трасса" |
всего, в том числе |
13 408 759 |
0 |
13 408 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
13 408 759 |
0 |
13 408 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения на объекте муниципального бюджетного учреждения "Олимпия" |
всего, в том числе |
5 143 740 |
0 |
0 |
5 143 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
5 143 740 |
0 |
0 |
5 143 740 |
- |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Мероприятие 3.1.7. Установка ограждения игровой площадки на объекте муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" |
всего, в том числе |
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
1 098 732 |
0 |
0 |
- |
1 098 732 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Мероприятие 3.1.8. Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в микрорайоне ЖД |
всего, в том числе |
271 147 |
0 |
271 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по устройству фундамента, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
271 147 |
0 |
271 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Мероприятие 3.1.9. Капитальный ремонт кровли на объекте "Лыжная база "На Сайме" |
всего, в том числе |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
количество выполненных работ по капитальному ремонту кровли, объект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
853 738 |
0 |
- |
0 |
853 738 |
0 |
0 |
0 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по обследованию здания по объекту "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" |
всего, в том числе |
785 000 |
785 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
785 000 |
785 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Мероприятие 3.1.11. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в мкр. 31" |
всего, в том числе |
84 019 759 |
84 019 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
84 019 759 |
84 019 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Мероприятие 3.1.12. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
531 282 495 |
118 889 000 |
412 393 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 800 000 |
107 000 000 |
373 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
50 482 495 |
11 889 000 |
38 593 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
28 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
6 016 560 |
6 016 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 414 904 |
5 414 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
601 656 |
601 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
-Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" |
всего, в том числе |
6 016 560 |
6 016 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 414 904 |
5 414 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
601 656 |
601 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
651 920 370,00 |
218 750 759,00 |
426 073 401 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 214 904,00 |
112 414 904,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
165 050 264,00 |
105 680 653,00 |
52 273 401,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 |
всего, в том числе |
651 920 370,00 |
218 750 759,00 |
426 073 401 |
5 143 740 |
1 952 470 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 214 904,00 |
112 414 904,00 |
373 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
165 050 264,00 |
105 680 653,00 |
52 273 401,00 |
5 143 740,00 |
1 952 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел. |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 066 |
1 106 |
1 106 |
1 126 |
1 126 |
||||||||||
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта) |
всего, в том числе: |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
|
количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
14 636 069 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (плата потребителей) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
24 904 152 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
3 557 736 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников (плата потребителей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
8 151 843 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
1 164 549 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 183 993 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
311 999 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет других источников (плата потребителей) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
ДКМПиС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по задаче 4 |
всего, в том числе |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
14 636 069 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4 |
всего, в том числе |
33 055 995 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
4 722 285 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 452 076 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
14 636 069 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
2 090 867 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей) |
5 967 850 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
6 677 962 687 |
999 375 617 |
1 265 025 019 |
875 872 753 |
885 941 202 |
883 916 032 |
883 916 032 |
883 916 032 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
519 836 353 |
119 835 062 |
382 202 375 |
6 231 156 |
6 231 156 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 151 454 772 |
877 984 293 |
881 970 094 |
868 789 047 |
878 857 496 |
881 284 614 |
881 284 614 |
881 284 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителя) |
6 623 052 |
1 507 752 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
6 677 962 687 |
999 375 617 |
1 265 025 019 |
875 872 753 |
885 941 202 |
883 916 032 |
883 916 032 |
883 916 032 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
519 836 353 |
119 835 062 |
382 202 375 |
6 231 156 |
6 231 156 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 151 454 772 |
877 984 293 |
881 970 094 |
868 789 047 |
878 857 496 |
881 284 614 |
881 284 614 |
881 284 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
6 623 052 |
1 507 752 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - ДКМПиС |
всего, в том числе |
5 658 744 081 |
737 344 393 |
794 853 935 |
818 819 691 |
828 450 393 |
826 425 223 |
826 425 223 |
826 425 223 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510 |
48 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 621 449 |
7 420 158 |
8 402 375 |
6 231 156 |
6 231 156 |
1 778 868 |
1 778 868 |
1 778 868 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 618 451 070 |
728 367 973 |
785 599 010 |
811 735 985 |
821 366 687 |
823 793 805 |
823 793 805 |
823 793 805 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (плата потребителя) |
6 623 052 |
1 507 752 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
852 550 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
622 103 814 |
209 710 319 |
412 393 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
486 214 904 |
112 414 904 |
373 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
135 888 910 |
97 295 415 |
38 593 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
397 114 792 |
52 320 905 |
57 777 589 |
57 053 062 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
397 114 792 |
52 320 905 |
57 777 589 |
57 053 062 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
57 490 809 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (расшифровать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2020 годы"
Расчетный объем
средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
5 |
||||||||||
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе |
1 233 381 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 090 833 |
586 609 833 |
311 681 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
686 110 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 855 100 |
304 855 100 |
171 400 000 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
547 271 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 235 733 |
281 754 733 |
140 281 000 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. 2 пусковой комплекс. (АБК)" |
всего, в том числе |
108 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
104 763 000 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
108 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
104 763 000 |
- |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. 44 г. Сургута" |
всего, в том числе |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 118 500 |
88 118 500 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
176 237 000 |
- |
- |
- |
- |
88 118 500 |
88 118 500 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1) в мкр. (Хоззона) г. Сургута" |
всего, в том числе |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
121 237 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
176 237 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 000 000 |
121 237 000 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
466 344 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 172 333 |
233 172 333 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
всего, в том числе |
419 710 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 855 100 |
209 855 100 |
0 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
46 634 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 317 233 |
23 317 233 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м 21 - 22 мкр." |
всего, в том числе |
306 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
105 556 000 |
190 444 000 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
266 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 000 |
171 400 000 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 556 000 |
19 044 000 |
|||||||||||
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
184 249 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 124 821 |
92 124 822 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
165 824 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 912 339 |
82 912 340 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 424 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 212 482 |
9 212 482 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" |
всего, в том числе |
184 249 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 124 821 |
92 124 822 |
0 |
ДАиГ |
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
165 824 679 |
- |
0 |
0 |
0 |
82 912 339 |
82 912 340 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 424 964 |
- |
0 |
0 |
0 |
9 212 482 |
9 212 482 |
0 |
|||||||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
1 417 631 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 215 654 |
678 734 655 |
311 681 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
851 934 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 767 439 |
387 767 440 |
171 400 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
565 696 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 448 215 |
290 967 215 |
140 281 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 417 631 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 215 654 |
678 734 655 |
311 681 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
851 934 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 767 439 |
387 767 440 |
171 400 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
565 696 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 448 215 |
290 967 215 |
140 281 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2020 годы"
Порядок
расчета расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице.
(руб.) | |||||||
N п/п |
Наименование должности |
Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день |
|||||
МК |
ВК, РК |
I кат. |
II кат. |
III кат. |
ЮС |
||
1 |
Главный судья |
независимо от категории - 520 |
|||||
2 |
Главный секретарь |
независимо от категории - 520 |
|||||
3 |
Заместитель главного судьи |
510 |
505 |
490 |
470 |
- |
- |
4 |
Заместитель главного секретаря |
510 |
505 |
490 |
470 |
- |
- |
5 |
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению |
независимо от категории - 480 |
|||||
6 |
Судья |
500 |
485 |
470 |
455 |
430 |
415 |
7 |
Начальник дистанции (трассы) |
независимо от категории - 475 |
|||||
8 |
Контролер |
независимо от категории - 350 |
|||||
9 |
Комендант |
независимо от категории - 410 |
|||||
10 |
Статист |
независимо от категории - 350 |
|||||
Командные игровые виды спорта | |||||||
11 |
Главный судья |
независимо от категории - 520 |
|||||
12 |
Главный секретарь |
независимо от категории - 520 |
|||||
13 |
Главный судья игры |
400 |
370 |
340 |
320 |
- |
- |
14 |
Помощник главного судьи игры |
320 |
300 |
280 |
260 |
240 |
- |
15 |
Комиссар (судья-инспектор) |
по трудовому договору |
|||||
16 |
Судья (в составе бригады) |
300 |
290 |
270 |
250 |
235 |
220 |
Обслуживающий персонал | |||||||
17 |
Радист, телефонист, рабочий |
380 |
|||||
18 |
Секретарь-машинистка |
380 |
|||||
19 |
Медсестра |
380 |
|||||
20 |
Комментатор, курс-дизайнер, художественно-оформительские работы, услуги артистов, написание сценариев, светорежиссер, звукорежиссер, ведущий, обслуживание электрооборудования и так далее |
по соглашению сторон |
Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории;
РК - спортивный судья республиканской категории;
I кат. - спортивный судья первой категории;
II кат. - спортивный судья второй категории;
III кат. - спортивный судья третьей категории;
ЮС - юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры, но не более трех игр в день.
3. На подготовительном и заключительном этапе соревнований материальное обеспечение (проживание, питание и оплата услуг) главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю главного судьи-секретаря, главному судье, главному секретарю по командным игровым видам спорта при необходимости увеличивается дополнительно на два дня.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий, обеспечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится в соответствии с утвержденными тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым договорам при предоставлении соответствующих документов.
6. Оплата услуг инспекторов или технических делегатов, оплата услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий производится по договору гражданско-правового характера.
7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить дополнительные выплаты.
8. Оплата услуг спортивным судьям производится при наличии документа, подтверждающего судейскую категорию. При отсутствии документа о судейской категории оплата услуг производится как судье III категории.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2015 г. N 5193 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.