Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к решению Думы г. Сургута
от 31 мая 2013 г. N 342-VДГ
Исполнение
по расходам бюджета городского округа город Сургут на реализацию и о достижении показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год
N п/п |
Наименование долгосрочных программ/показателей |
Код долгосрочной |
Главный распорядитель |
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Сумма, всего |
В том числе |
|||
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций |
|||||||
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
3 545 604,1 |
3 498 599,7 |
1 436 115,2 |
2 062 484,5 |
47 004,4 |
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
2 849 873,1 |
2 849 873,1 |
1 145 981,0 |
1 703 892,1 |
0,0 |
1.1. |
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
504 |
|
|
300 759,5 |
300 759,5 |
164 119,6 |
136 639,9 |
0,0 |
|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед. |
504 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Количество выкупленных объектов, ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед. |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв. м |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
504 |
046 |
|
256 458,4 |
256 458,4 |
154 019,6 |
102 438,8 |
0,0 |
1.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
504 |
|
|
44 301,1 |
44 301,1 |
10 100,0 |
34 201,1 |
0,0 |
1.1.2.1. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
504 |
044 |
|
36 001,2 |
36 001,2 |
1 800,1 |
34 201,1 |
0,0 |
1.1.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
504 |
040 |
|
8 299,9 |
8 299,9 |
8 299,9 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы |
507 |
|
|
638 758,4 |
638 758,4 |
528 544,4 |
110 214,0 |
0,0 |
|
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
507 |
|
1,26 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
507 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
507 |
|
1,38 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
507 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
507 |
|
2,14 |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
507 |
|
1,25 |
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект |
507 |
|
2,00 |
|
|
|
|
|
|
Разработка градостроительной документации, проект |
507 |
|
7,00 |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
507 |
046 |
|
207 063,3 |
207 063,3 |
96 849,3 |
110 214,0 |
0,0 |
1.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
507 |
|
|
431 695,1 |
431 695,1 |
431 695,1 |
0,0 |
0,0 |
1.2.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
507 |
040 |
|
431 695,1 |
431 695,1 |
431 695,1 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы |
517 |
|
|
437 843,2 |
437 843,2 |
278 467,2 |
159 376,0 |
0,0 |
|
Строительство автомобильных дорог и улиц, км |
517 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв. м |
517 |
|
220,80 |
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения, км |
517 |
|
6,55 |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
517 |
046 |
|
109 049,9 |
109 049,9 |
15 012,9 |
94 037,0 |
0,0 |
1.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
517 |
|
|
328 793,3 |
328 793,3 |
263 454,3 |
65 339,0 |
0,0 |
1.3.2.1. |
Департамент городского хозяйства |
517 |
040 |
|
328 793,3 |
328 793,3 |
263 454,3 |
65 339,0 |
0,0 |
1.4. |
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы |
519 |
|
|
29 919,5 |
29 919,5 |
29 919,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
30,00 |
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, % |
519 |
|
8,70 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. |
519 |
|
15,00 |
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м |
519 |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт. |
519 |
|
5,00 |
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт. |
519 |
|
12,00 |
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, % |
519 |
|
12,00 |
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во |
519 |
|
1342,00 |
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, % |
519 |
|
35,00 |
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, % |
519 |
|
36,00 |
|
|
|
|
|
|
количество организованных культурных мероприятий для лиц с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
158,00 |
|
|
|
|
|
|
количество лиц с ОВЗ, принявших участие в культурных мероприятиях, чел. |
519 |
|
2991,00 |
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Доступность медицинских услуг в учреждениях здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество зданий МБУЗ, оборудованных кнопкой вызова "помощника" (работника учреждения, оказывающего помощь инвалиду при предоставлении ему муниципальной услуги), ед. |
519 |
|
11,00 |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
519 |
046 |
|
5 974,6 |
5 974,6 |
5 974,6 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
519 |
|
|
23 944,9 |
23 944,9 |
23 944,9 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2.1. |
Департамент образования |
519 |
043 |
|
182,2 |
182,2 |
182,2 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
519 |
040 |
|
9 007,0 |
9 007,0 |
9 007,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
519 |
044 |
|
14 412,0 |
14 412,0 |
14 412,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2.4. |
Комитет по здравоохранению |
519 |
045 |
|
343,7 |
343,7 |
343,7 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы |
534 |
|
|
1 442 592,5 |
1 442 592,5 |
144 930,3 |
1 297 662,2 |
0,0 |
|
Количество приобретаемых жилых помещений, ед. |
534 |
|
536,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, кв. м |
534 |
|
31 864,30 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей |
534 |
|
4 819 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел. |
534 |
|
16 586 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей |
534 |
|
3 325 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел. |
534 |
|
10 598 |
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
534 |
046 |
|
1 442 592,5 |
1 442 592,5 |
144 930,3 |
1 297 662,2 |
0,0 |
2. |
Администрация города |
|
|
|
612 250,0 |
612 250,0 |
253 657,6 |
358 592,4 |
0,0 |
|
Управление кадров и муниципальной службы |
|
|
|
2 728,8 |
2 728,8 |
2 728,8 |
0,0 |
0,0 |
2.1. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2014 годы |
522 |
|
|
2 728,8 |
2 728,8 |
2 728,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. |
522 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, % |
522 |
|
63,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % |
522 |
|
51,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел. |
522 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного образования: |
522 |
|
28,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед. |
522 |
|
6,00 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
522 |
040 |
|
2 535,8 |
2 535,8 |
2 535,8 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
522 |
|
|
193,0 |
193,0 |
193,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.1. |
Дума города |
522 |
011 |
|
65,6 |
65,6 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.2. |
Контрольно-счётная палата города |
522 |
042 |
|
127,4 |
127,4 |
127,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент по экономической политике |
|
|
|
10 860,3 |
10 860,3 |
10 860,3 |
0,0 |
0,0 |
2.2. |
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года |
502 |
|
|
10 860,3 |
10 860,3 |
10 860,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. |
502 |
|
11 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. |
502 |
|
9 102,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед. |
502 |
|
248,00 |
|
|
|
|
|
|
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
58 621,30 |
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, % |
502 |
|
20,50 |
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на |
502 |
|
644,60 |
|
|
|
|
|
|
Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
1 160,70 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
502 |
040 |
|
10 860,3 |
10 860,3 |
10 860,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальное казённое учреждение |
|
|
|
2 309,2 |
2 309,2 |
2 309,2 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
521 |
|
|
2 309,2 |
2 309,2 |
2 309,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество ТОС, ед. |
521 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, % |
521 |
|
58,09 |
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед. |
521 |
|
35,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), % |
521 |
|
15,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед. |
521 |
|
35,00 |
|
|
|
|
|
|
Численность актива ТОС, чел. |
521 |
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
Охват территории ТОС от общей территории города, % |
521 |
|
80,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, % |
521 |
|
15,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
3,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
21,00 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
521 |
|
|
1 904,1 |
1 904,1 |
1 904,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
521 |
|
|
405,1 |
405,1 |
405,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
521 |
046 |
|
19,1 |
19,1 |
19,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2.2. |
Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр" |
521 |
040 |
|
386,0 |
386,0 |
386,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление общественных связей |
|
|
|
838,0 |
838,0 |
838,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4. |
Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы |
524 |
|
|
838,0 |
838,0 |
838,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел. |
524 |
|
1 978,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города,% |
524 |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города,% |
524 |
|
80,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед. |
524 |
|
36,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел. |
524 |
|
102,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
524 |
|
61,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед. |
524 |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
524 |
|
|
838,0 |
838,0 |
838,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4.1.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр" |
524 |
040 |
|
88,0 |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4.1.2. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
524 |
044 |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
87 123,2 |
87 123,2 |
17 749,2 |
69 374,0 |
0,0 |
2.5. |
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы |
536 |
|
|
87 123,2 |
87 123,2 |
17 749,2 |
69 374,0 |
0,0 |
|
Численность потерпевших (на 10 тыс. населения) |
536 |
|
121,00 |
|
|
|
|
|
|
Число административных правонарушений (на 10 тыс.населения) |
536 |
|
7 649,00 |
|
|
|
|
|
|
Уровень уличной преступности (количество преступлений) |
536 |
|
1 542,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности |
536 |
|
29,00 |
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
536 |
|
|
87 123,2 |
87 123,2 |
17 749,2 |
69 374,0 |
0,0 |
2.5.1.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
536 |
040 |
|
74 473,4 |
74 473,4 |
11 723,4 |
62 750,0 |
0,0 |
2.5.1.2. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
536 |
040 |
|
1 818,9 |
1 818,9 |
1 458,9 |
360,0 |
0,0 |
2.5.1.3. |
Департамент имущественных и земельных отношений |
536 |
070 |
|
6 960,0 |
6 960,0 |
696,0 |
6 264,0 |
0,0 |
2.5.1.4. |
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |
536 |
040 |
|
3 870,9 |
3 870,9 |
3 870,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление учёта и распределения жилья |
|
|
|
129 894,8 |
129 894,8 |
29 969,3 |
99 925,5 |
0,0 |
2.6. |
Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы |
501 |
|
|
24 710,0 |
24 710,0 |
24 710,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей |
501 |
|
25,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учете, % |
501 |
|
0,74 |
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
501 |
040 |
|
24 710,0 |
24 710,0 |
24 710,0 |
0,0 |
0,0 |
2.7. |
Обеспечение жильём молодых семей в городе Сургуте на 2011 - 2015 годы |
523 |
|
|
105 184,8 |
105 184,8 |
5 259,3 |
99 925,5 |
0,0 |
|
Площадь жилых помещений, построенных или приобретённых молодыми семьями, кв. м |
523 |
|
7 765,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество граждан (молодых семей), обеспеченных жилыми помещениями |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
граждан, граждан |
523 |
|
467,00 |
|
|
|
|
|
|
молодых семей, семей |
523 |
|
146,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества состоящих на учёте граждан |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
граждан, % |
523 |
|
45,00 |
|
|
|
|
|
|
молодых семей, % |
523 |
|
45,00 |
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
523 |
040 |
|
105 184,8 |
105 184,8 |
5 259,3 |
99 925,5 |
0,0 |
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
293 869,8 |
293 869,8 |
104 576,9 |
189 292,9 |
0,0 |
2.8. |
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы |
506 |
|
|
36 108,7 |
36 108,7 |
36 108,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв. м |
506 |
|
150 374,76 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
509 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт. |
506 |
|
3 571 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. |
506 |
|
373 |
|
|
|
|
|
|
Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей |
506 |
|
783 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей |
506 |
|
373 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными, или жилых помещений непригодными для проживания |
506 |
|
166 |
|
|
|
|
|
|
Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв. м |
506 |
|
35 630,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозяйного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
786 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт. |
506 |
|
793 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, шт. |
506 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство |
506 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Количество семей, признавших право собственности на бесхозяйные строения в судебном порядке, шт. |
506 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозяйные строения, шт. |
506 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт. |
506 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел. |
506 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих сносу, шт. |
506 |
|
75 |
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
506 |
040 |
|
36 108,7 |
36 108,7 |
36 108,7 |
0,0 |
0,0 |
2.9. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы |
515 |
|
|
235 440,1 |
235 440,1 |
49 113,7 |
186 326,4 |
0,0 |
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед. |
515 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед. |
515 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед. |
515 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед. |
515 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед. |
515 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед. |
515 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед. |
515 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, ед. |
515 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед. |
515 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, % |
515 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, % |
515 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, % |
515 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, % |
515 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, % |
515 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, % |
515 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, % |
515 |
|
95 |
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
515 |
040 |
|
235 440,1 |
235 440,1 |
49 113,7 |
186 326,4 |
0,0 |
2.10. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
516 |
|
|
22 321,0 |
22 321,0 |
19 354,5 |
2 966,5 |
0,0 |
|
Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % |
516 |
|
81,20 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,17 |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
-0,02 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
8,60 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
-0,47 |
|
|
|
|
|
|
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВт ч/чел. |
516 |
|
461,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, % |
516 |
|
1,97 |
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, % |
516 |
|
2,44 |
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, тыс. руб. |
516 |
|
-31 075,20 |
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс. руб. |
516 |
|
36 912,20 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |
516 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед. |
516 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс. руб./чел. |
516 |
|
9,30 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), % |
516 |
|
20,62 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
66,78 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, % |
516 |
|
42,74 |
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
49,60 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,27 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв. м |
516 |
|
4,20 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. м |
516 |
|
72,93 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал |
516 |
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВт ч |
516 |
|
2 563 884,00 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал |
516 |
|
27 492,00 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб. м |
516 |
|
-1 210 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВт ч |
516 |
|
311 850,00 |
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВт ч/км |
516 |
|
30,30 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, % |
516 |
|
90,00 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВт ч/куб .м |
516 |
|
1,36 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км |
516 |
|
9,49 |
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м. сточных вод, кВт ч/куб. м |
516 |
|
0,64 |
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
516 |
|
157,45 |
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), % |
516 |
|
20,00 |
|
|
|
|
|
2.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
516 |
040 |
|
20 838,8 |
20 838,8 |
18 856,7 |
1 982,1 |
0,0 |
2.10.2. |
Программные расходы, осуществляемые |
516 |
|
|
1 482,2 |
1 482,2 |
497,8 |
984,4 |
0,0 |
2.10.2.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
516 |
040 |
|
332,7 |
332,7 |
267,9 |
64,8 |
0,0 |
2.10.2.2. |
Департамент образования |
516 |
043 |
|
164,5 |
164,5 |
32,9 |
131,6 |
0,0 |
2.10.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
516 |
044 |
|
985,0 |
985,0 |
197,0 |
788,0 |
0,0 |
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
84 625,9 |
84 625,9 |
84 625,9 |
0,0 |
0,0 |
2.11. |
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы |
518 |
|
|
84 625,9 |
84 625,9 |
84 625,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту (с нарастающим итогом), % |
518 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных и очищенных водных объектов, ед. |
518 |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Протяжённость возведённых берегоукрепительных сооружений, пог. м |
518 |
|
475,00 |
|
|
|
|
|
|
Площадь обустроенных мест рекреации, га |
518 |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Объём утилизированных отходов, % |
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), % |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
2.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
518 |
040 |
|
84 625,9 |
84 625,9 |
84 625,9 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Департамент имущественных и земельных отношений |
|
|
|
82 004,4 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
47 004,4 |
3.1. |
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы |
503 |
|
|
82 004,4 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
47 004,4 |
|
Производство овощей, тн |
503 |
|
808,30 |
|
|
|
|
|
|
Реализация овощей, тн |
503 |
|
778,70 |
|
|
|
|
|
|
Производство молока, тн |
503 |
|
507,60 |
|
|
|
|
|
|
Реализация молока, тн |
503 |
|
426,50 |
|
|
|
|
|
|
Производство мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
528,21 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
484,51 |
|
|
|
|
|
|
Производство яйца, тыс. шт. |
503 |
|
11,30 |
|
|
|
|
|
|
Реализация яйца, тыс. шт. |
503 |
|
11,30 |
|
|
|
|
|
|
Производство рыбопродукции, тн |
503 |
|
409,44 |
|
|
|
|
|
|
Реализация рыбопродукции, тн |
503 |
|
409,44 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед. |
503 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на официальном интернет-сайте Администрации города, ед |
503 |
|
3,00 |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
503 |
070 |
|
82 004,4 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
47 004,4 |
4. |
Департамент финансов |
|
|
|
1 476,6 |
1 476,6 |
1 476,6 |
0,0 |
0,0 |
4.1. |
Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года |
520 |
|
|
1 476,6 |
1 476,6 |
1 476,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, % |
520 |
|
6,40 |
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), % |
520 |
|
7,70 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платёжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, % |
520 |
|
3,43 |
|
|
|
|
|
|
Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, % |
520 |
|
105,00 |
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, % |
520 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб. |
520 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий) |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных унитарных предприятий городского округа город Сургут (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат городу), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности городского округа город Сургут, % |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП городского округа город Сургут |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
ОАО |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % |
520 |
|
98,10 |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, % |
520 |
|
73,56 |
|
|
|
|
|
|
Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ |
520 |
|
нет |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения, % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, % |
520 |
|
0,40 |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, % |
520 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, % |
520 |
|
4,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), % |
520 |
|
9,30 |
|
|
|
|
|
|
Доля казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казённых учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), % |
520 |
|
26,70 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, % |
520 |
|
90,70 |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
520 |
|
15,00 |
|
|
|
|
|
|
Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля |
520 |
|
нет |
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города |
520 |
|
нет |
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, % |
520 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет" |
520 |
|
нет |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые |
520 |
|
|
1 476,6 |
1 476,6 |
1 476,6 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1.1. |
Управление связи и информатизации |
520 |
040 |
|
899,0 |
899,0 |
899,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1.2. |
Управление кадров и муниципальной службы |
520 |
040 |
|
577,6 |
577,6 |
577,6 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.