Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 октября 2015 г. N 7080
Муниципальная программа
"Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений в городе Сургуте осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 10.10.2012 N 7882 (с последующими изменениями).
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 428-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3106 "О разработке муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями).
Создание условий для реализации указанных полномочий является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года" в сфере обеспечения безопасности городского округа и его населения.
Муниципальная программа разработана для осуществления полномочий по охране общественного порядка, в том числе безопасности дорожного движения, переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 25.09.2005 N Пр-1564, от 29.06.2007 N Пр-293 ГС в автономном округе создана и совершенствуется государственная система профилактики правонарушений.
Криминальная ситуация в городе остается контролируемой, фактов дестабилизации ситуации в общественно-политических и социально-экономических сферах не допущено. Обеспечивается выполнение задач по сохранению правопорядка и безопасности, защите прав и свобод граждан.
В дальнейшем по-прежнему необходимо совершенствование системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности. Проведение целенаправленной работы по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания граждан путем реализация мероприятий муниципальной программы позволит реализовать поставленные задачи.
Анализ динамики целевых показателей результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод об относительно стабильной обстановке в городе Сургуте в 2014 году.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателей результатов реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Общее количество совершенных преступлений |
ед. |
6 105 |
5 312 |
5 208 |
4 796 |
Количество потерпевших (на 10 тыс. населения) |
ед. |
153 |
127 |
130 |
121 |
Количество совершенных уличных преступлений |
ед. |
1 797 |
1 534 |
2 757 |
2 334 |
Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения) |
ед. |
8 449 |
8 505 |
8 910 |
7 952 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач, цели программы, сроков реализации программы |
Цель муниципальной программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан | |
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения |
решение тактической задачи позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городе, сократить ежегодный рост преступности, увеличить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений |
Задача 2.1. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан |
решение тактической задачи позволит повысить уровень доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным ведомствам, обеспечить права и законные интересы граждан, в целом оздоровить обстановку в общественных местах, обеспечить своевременное реагирование на совершаемые правонарушения |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы.
4.1. Администратор муниципальной программы - отдел по вопросам общественной безопасности - осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом.
Соадминистраторы муниципальной программы: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, муниципальное казенное учреждение "Наш город", департамент образования, отдел по организации работы административной комиссии, отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав - принимают непосредственное участие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий муниципальной программы.
Координация деятельности администратора и соадминистраторов по конкретным мероприятиям муниципальной программы осуществляется путем представления соадминистраторами администратору отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы:
- по мероприятиям, финансируемым непосредственно из бюджета города, - годового отчета по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- по мероприятиям муниципальной программы, финансируемым из бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках софинансирования, - ежемесячного отчета по форме, утвержденной договором софинансирования между Администрацией города и Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в срок до 30 числа отчетного месяца.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.2. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Куратор муниципальной программы осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и содминистраторов.
4.4. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Приложение
к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Цель программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
общее количество совершенных преступлений, ед. |
4 796 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
количество совершенных уличных преступлений, ед. |
2 334 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед |
- |
205 |
193 |
181 |
169 |
159 |
150 |
150 |
|||||||||||
количество потерпевших (на 10 тысяч населения), ед. |
121 |
139 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
|||||||||||
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
30 |
29,5 |
29 |
28,5 |
28 |
27,5 |
27,5 |
|||||||||||
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. |
7 952 |
7 020 |
7 044 |
7 080 |
7 130 |
7 160 |
7 260 |
7 260 |
|||||||||||
Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для деятельности народных дружин |
всего, в том числе |
3 165 500 |
275 000 |
1 186 000 |
340 900 |
340 900 |
340 900 |
340 900 |
340 900 |
МКУ "Наш город" |
количество созданных дружин, ед. |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля выявленных правонарушений с участием граждан в общем количестве правонарушений, % |
- |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4 |
4,1 |
4,1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 358 200 |
275 000 |
890 200 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
807 300 |
0 |
295 800 |
102 300 |
102 300 |
102 300 |
102 300 |
102 300 |
уровень материальной обеспеченности дружин, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятие 1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
20 423 200 |
2 624 800 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
доля дружинников, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, %. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
20 143 200 |
2 344 800 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
2 966 400 |
|||||||||||
Мероприятие 1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество проведенных конференций дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии |
всего, в том числе |
86 364 634 |
12 636 064 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
отдел по организации работы административной комиссии |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 463 130 |
10 342 000 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
14 901 504 |
2 294 064 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Мероприятие 1.5.1. Содержание аппарата управления административной комиссии |
всего, в том числе |
86 364 634 |
12 636 064 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 463 130 |
10 342 000 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
14 901 504 |
2 294 064 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5.1.1 Направление дел об административных правонарушениях для рассмотрения на заседаниях комиссии |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании, комиссии, от общего количества поступивших дел, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.5.1.2 Контроль за обращением к исполнению постановлений о назначении административного штрафа |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.6. Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма |
всего, в том числе |
173 626 985 |
53 144 505 |
23 816 300 |
13 850 072 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
УГОиЧС |
доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений, % |
- |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 887 100 |
16 137 100 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
156 739 885 |
37 007 405 |
23 066 300 |
13 850 072 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
283 580 319 |
68 680 369 |
40 256 795 |
29 445 467 |
36 299 422 |
36 299 422 |
36 299 422 |
36 299 422 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
90 988 430 |
27 034 100 |
11 827 055 |
10 425 455 |
10 425 455 |
10 425 455 |
10 425 455 |
10 425 455 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
192 591 889 |
41 646 269 |
28 429 740 |
19 020 012 |
25 873 967 |
25 873 967 |
25 873 967 |
25 873 967 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | |||||||||||||||||||
2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
ДО |
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Мероприятие 2.2. Реализация межведомственного плана профилактических мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на учебный год |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля выполнения мероприятий межведомственного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 2.3. Размещение на сайтах образовательных учреждений, сайте педагогического сообщества "Сурвики", в школьных средствах массовой информации о проблемах подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Мероприятие 2.4. Участие специалистов в межведомственных семинарах по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля специалистов, принявших участие в семинарах, от числа запланированных к участию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 2.5. Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (содержание аппарата управления) |
всего, в том числе |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Мероприятие 2.5.1. Подготовка тематических вопросов межведомственного профилактического характера для рассмотрения на заседаниях комиссии |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии, от числа вопросов, запланированных для рассмотрения в течение года, % |
172 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 2.5.2. Оформление рассмотренных на заседании комиссии дел |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
доля дел, оформленных после рассмотрения комиссии, от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
400 486 946 |
81 808 596 |
57 553 195 |
46 741 867 |
53 595 822 |
53 595 822 |
53 595 822 |
53 595 822 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
207 895 057 |
40 162 327 |
29 123 455 |
27 721 855 |
27 721 855 |
27 721 855 |
27 721 855 |
27 721 855 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
192 591 889 |
41 646 269 |
28 429 740 |
19 020 012 |
25 873 967 |
25 873 967 |
25 873 967 |
25 873 967 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
173 626 985 |
53 144 505 |
23 816 300 |
13 850 072 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 887 100 |
16 137 100 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
156 739 885 |
37 007 405 |
23 066 300 |
13 850 072 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
20 704 027 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
23 588 700 |
2 899 800 |
4 152 400 |
3 307 300 |
3 307 300 |
3 307 300 |
3 307 300 |
3 307 300 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 638 200 |
555 000 |
890 200 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
238 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
20 950 500 |
2 344 800 |
3 262 200 |
3 068 700 |
3 068 700 |
3 068 700 |
3 068 700 |
3 068 700 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела по организации работы административной комиссии |
всего, в том числе |
86 364 634 |
12 636 064 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
12 288 095 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 463 130 |
10 342 000 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
10 186 855 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
14 901 504 |
2 294 064 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
2 101 240 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав" |
всего, в том числе |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 906 627 |
13 128 227 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
17 296 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 октября 2015 г. N 7080 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.