Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации Сургутского района
от 1 октября 2015 г. N 4415
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сургутского района"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сургутского района" |
всего, в том числе: |
1 951 808,1 |
308 657,7 |
282 476,4 |
284 335,9 |
303 614,3 |
257 574,6 |
257 574,6 |
257 574,6 |
|
администрация Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
64 473,4 |
28 503,8 |
11 932,2 |
12 018,7 |
12 018,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 887 334,7 |
280 153,9 |
270 544,2 |
272 317,2 |
291 595,6 |
257 574,6 |
257 574,6 |
257 574,6 |
|
|
|||
|
Цель программы 01 |
Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и духовного совершенствования граждан, формирования здорового образа жизни, потребности различных возрастных групп населения в регулярных занятиях физической культурой, спортом и создания для этого необходимых условий. |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Обеспеченность единовременной пропускной способностью |
% |
23.7 |
23,7 |
24,9 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях дополнительного образования |
% |
11 |
11 |
11,5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
||
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
19 |
19 |
20,5 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Сеть районных учреждений физической культуры и спорта |
шт |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1 |
подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" |
всего, в том числе: |
335 593,6 |
45 597,7 |
48 497,2 |
49 505,5 |
49 538,0 |
47 485,1 |
47 485,1 |
47 485,1 |
|
администрация Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
335 593,6 |
45 597,7 |
48 497,2 |
49 505,5 |
49 538,0 |
47 485,1 |
47 485,1 |
47 485,1 |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Привлечение населения Сургутского района к занятиям физической культурой и спортом |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля населения Сургутского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
18.6 |
19 |
20.50 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||
Исполнение муниципальных заданий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Эффективное использование бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество занимающихся физической культурой и спортом |
чел |
21841 |
22100 |
22150 |
22200 |
22200 |
22200 |
22200 |
22200 |
22200 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг" |
всего, в том числе: |
335 593,6 |
45 597,7 |
48 497,2 |
49 505,5 |
49 538,0 |
47 485,1 |
47 485,1 |
47 485,1 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
335 593,6 |
45 597,7 |
48 497,2 |
49 505,5 |
49 538,0 |
47 485,1 |
47 485,1 |
47 485,1 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество предоставленных услуг |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Выполнение норм ГТО лицами старше 18 лет |
% |
0 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
12 |
|
||
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Осуществление функций учредителя |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество подведомственных учреждений |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2.2 |
Основное мероприятие 002: "Выполнение функций учредителя" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество подведомственных учреждений |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество единовременных выплат спортсменам и их тренерам - преподавателям Сургутского района |
шт |
0 |
0 |
0 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных , всероссийских , международных соревнованиях спортсменами Сургутского района" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество призовых мест занятых спортсменами |
шт |
0 |
316 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
1.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Объем услуги оказываемой подведомственным учреждением |
шт |
3500 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
|
1.1.4.1 |
Основное мероприятие 001: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Своевременное исполнение функций главного распорядителя бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача программы 02 |
Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество видов спорта в спортивных школах |
шт |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
2 |
подпрограмма "Детско-юношеский спорт" |
всего, в том числе: |
1 077 586,9 |
140 722,0 |
148 158,3 |
165 451,9 |
184 064,3 |
146 396,8 |
146 396,8 |
146 396,8 |
|
администрация Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
29 813,9 |
- |
5 891,1 |
11 961,4 |
11 961,4 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 047 773,0 |
140 722,0 |
142 267,2 |
153 490,5 |
172 102,9 |
146 396,8 |
146 396,8 |
146 396,8 |
|
|
|||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях дополнительного образования от общего количества детей, подростков |
% |
11 |
11 |
11,5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля спортсменов проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами, от общего количества учащихся спортивных школ |
% |
0 |
0 |
25 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Процент затрат на развитие от общего количества бюджета спортивных школ |
% |
16.4 |
16,4 |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
||
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 005: "Предоставление услуг дополнительного образования детям в сфере физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
1 077 258,6 |
140 722,0 |
147 830,0 |
165 451,9 |
184 064,3 |
146 396,8 |
146 396,8 |
146 396,8 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
29 813,9 |
- |
5 891,1 |
11 961,4 |
11 961,4 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 047 444,7 |
140 722,0 |
141 938,9 |
153 490,5 |
172 102,9 |
146 396,8 |
146 396,8 |
146 396,8 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество предоставленных услуг |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 006: "Создание условий для спортивной подготовки учащихся спортивных школ в соответствии с федеральными стандартами" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество утверждённых программ по спортивной подготовке |
шт |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2.1.1.3 |
Основное мероприятие 007: "Предоставление субсидий на улучшение материально - технической базы спортивных школ" |
всего, в том числе: |
328,3 |
- |
328,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
328,3 |
- |
328,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Реализация субсидий |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Осуществление функций учредителя |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Исполнение муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 008: "Выполнение функций учредителя" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество подведомственных учреждений |
шт |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов спортивных школ |
% |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 009: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных , всероссийских , международных соревнованиях спортсменами спортивных школ" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество призовых мест |
шт |
277 |
277 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|
2.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Объем муниципальных услуг выполняемых подведомственными учреждениями |
шт |
2783 |
2493 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
2.1.4.1 |
Основное мероприятие 010: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Своевременное исполнение функций ГРБС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача программы 03 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество спортивных объектов, соответствующих требованиям для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья |
шт |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
3 |
подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья" |
всего, в том числе: |
669,1 |
669,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
669,1 |
669,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества занимающихся спортивных школ |
% |
1.2 |
1.70 |
1.80 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.40 |
|
Доля занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества занимающихся |
% |
1.7 |
1,20 |
1.30 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.90 |
|
||
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение доступности спортивных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество учреждений оказывающих спортивные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья |
шт |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 016: "Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
669,1 |
669,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
669,1 |
669,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества занимающихся |
% |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
Доля учащихся спортивных школ занимающихся на отделениях по адаптивному спорту от общего количества учащихся спортивных школ |
% |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.8 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
||
|
Задача программы 04 |
Соответствие спортивных объектов требованиям по стандартизации |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля спортивных объектов соответствующих требованиям стандартизации |
% |
50 |
50 |
70 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" |
всего, в том числе: |
72 790,1 |
58 417,4 |
14 372,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
34 434,7 |
28 503,8 |
5 931,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
38 355,4 |
29 913,7 |
8 441,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
5.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Коэффициент эффективности использования спортивных объектов |
Коэффициент эффективности |
0.8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение соответствия спортивных объектов технике безопасности и требованиям указанным в национальных стандартах и других документах по стандартизации |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество предписаний надзорных органов |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.1.1 |
Основное мероприятие 015: "Сертификация и стандартизация спортивных объектов подведомственных учреждений" |
всего, в том числе: |
1 093,0 |
1 093,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 093,0 |
1 093,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Соответствие спортивных объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1.1.2 |
Основное мероприятие 016: "Строительство объектов физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
67 352,7 |
53 908,0 |
13 444,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
34 434,7 |
28 503,8 |
5 931,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
32 918,0 |
25 404,2 |
7 513,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
5.1.1.3 |
Основное мероприятие 017: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
2 654,9 |
2 077,5 |
577,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 654,9 |
2 077,5 |
577,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту |
ед |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
5.2 |
Цель подпрограммы 02 |
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для организации проведения мероприятий в сфере молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
количество предписаний государственных надзорных органов |
шт |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Соответствие объектов сферы молодёжной политики требованиям государственных надзорных органов |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
количество объектов сферы молодёжной политики |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5.2.1.1 |
Основное мероприятие 019: "Капитальный ремонт объектов сферы молодежной политики" |
всего, в том числе: |
1 689,5 |
1 339,0 |
350,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 689,5 |
1 339,0 |
350,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
5.2.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечение соответствия объектов сферы молодежной политики уровню и требованиям стандартов при проведении мероприятий |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество объектов сферы молодежной политики |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Задача программы 05 |
Создание доступных, безопасных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество сертифицированных объектов спорта |
шт |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
6 |
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" |
всего, в том числе: |
82 227,0 |
11 613,8 |
12 012,9 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 227,0 |
11 613,8 |
12 012,9 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
|
|||
6.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики, обеспеченных комфортными условиями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг учреждениям в сфере физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ организациям в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" |
всего, в том числе: |
82 209,7 |
11 613,8 |
11 995,6 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 209,7 |
11 613,8 |
11 995,6 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений обеспеченных коммунальными и иными услугами работами в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики |
шт |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
6.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ МАОУ ДО СДЮСШОР (с.п. Нижнесортымский)" |
всего, в том числе: |
17,3 |
- |
17,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
17,3 |
- |
17,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
количество учреждений, финансово обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами |
шт |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Задача программы 06 |
Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Доля принятых нормативных актов на уровне муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодежной политики" |
всего, в том числе: |
15 518,2 |
214,0 |
6 155,7 |
3 374,3 |
3 374,3 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
администрация Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
171,9 |
- |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
15 346,3 |
214,0 |
6 098,4 |
3 317,0 |
3 317,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
|
|||
7.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Количество функций выполняемых в сфере физической культуры и спорта |
шт |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Количество функций выполняемых в сфере молодёжной политики |
шт |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
||
7.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество действующих квалификационных категорий специалистов |
чел |
140 |
143 |
145 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Количество аттестованных руководителей |
чел |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
||
Доля работников прошедших подготовку, переподготовку. курсы повышения квалификации |
% |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
7.1.1.1 |
Основное мероприятие 011: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Обеспеченность условиями для роста кадрового потенциала |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество пост, пресс-релизов |
шт |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Количество оформленных и отправленных материалов для участия в конкурсах различных уровней |
шт |
76 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
|
||
Количество материалов оформленных и отправленных для рассмотрения в департамент ФК и С ХМАО - Югры для получения единовременных выплат |
шт |
48 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
||
Количество публикуемых информационных материалов в СМИ |
шт |
45 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
||
7.1.2.1 |
Основное мероприятие 012: "Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере ФК и С, молодёжной политики" |
всего, в том числе: |
4 774,0 |
214,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4 774,0 |
214,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество участников мероприятий |
чел |
34450 |
34500 |
34650 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
35500 |
|
7.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Организация условий для подготовки спортивного резерва |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество рассмотренных материалов по присвоению спортивных разрядов |
шт |
400 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
7.1.3.1 |
Основное мероприятие 013: "Организация условий для подготовки спортивного резерва" |
всего, в том числе: |
171,9 |
- |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
171,9 |
- |
57,3 |
57,3 |
57,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество присвоенных спортивных разрядов |
шт |
400 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
|
7.1.4 |
Задача подпрограммы 04 |
Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта и молодёжной политики |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Процент исполнения программ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Процент исполнения календарного плана проведения спортивно - массовых мероприятий Сургутского района и участия в окружных, всероссийских и международных соревнованиях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
Количество проведенных заседаний коллегии при управлении |
шт |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
||
7.1.4.1 |
Основное мероприятие 014: "Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта и молодёжной политики" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Коэффициент эффективности деятельности |
Коэффициент эффективности |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7.1.4.2 |
Основное мероприятие 017: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта Сургутского района" |
всего, в том числе: |
10 572,3 |
- |
5 378,4 |
2 597,0 |
2 597,0 |
- |
- |
- |
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
10 572,3 |
- |
5 378,4 |
2 597,0 |
2 597,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля выполнения социальных гарантий |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Цель программы 02 |
Осуществление комплекса мер направленных на развитие творческого, социально-активного, |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики |
% |
39 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Задача программы 01 |
Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество проведенных мероприятий |
шт |
110 |
110 |
113 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики |
чел |
13500 |
13500 |
13650 |
13720 |
13720 |
13720 |
13720 |
13720 |
13720 |
|
||
4 |
подпрограмма "Реализация молодежной политики в Сургутском районе" |
всего, в том числе: |
367 423,1 |
51 423,6 |
53 279,6 |
52 708,6 |
53 342,2 |
52 223,0 |
52 223,0 |
52 223,0 |
|
администрация Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
52,8 |
- |
52,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
367 370,3 |
51 423,6 |
53 226,8 |
52 708,6 |
53 342,2 |
52 223,0 |
52 223,0 |
52 223,0 |
|
|
|||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи |
шт |
110 |
110 |
115 |
116 |
116 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики |
чел |
13500 |
13500 |
13680 |
13750 |
13750 |
13720 |
13720 |
13720 |
13720 |
|
||
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация временного трудоустройства, социально-трудовая адаптация и профессиональная ориентация молодёжи |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, включенная в мероприятия по профессиональной ориентации |
% |
22 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; организация деятельности летних дворовых площадок, проведение мероприятий по профориентации молодёжи" |
всего, в том числе: |
186 549,5 |
25 519,9 |
27 466,8 |
27 235,6 |
27 866,8 |
26 153,5 |
26 153,5 |
26 153,5 |
|
администрация Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
186 549,5 |
25 519,9 |
27 466,8 |
27 235,6 |
27 866,8 |
26 153,5 |
26 153,5 |
26 153,5 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество созданных рабочих мест |
шт |
982 |
982 |
982 |
982 |
982 |
982 |
982 |
982 |
982 |
|
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 004: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество разработанных МПА об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
4.1.1.3 |
Основное мероприятие 005: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ")" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, допризывная подготовка |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, включенных в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке |
% |
28 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
4.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, допризывной подготовке" |
всего, в том числе: |
176 250,6 |
25 213,7 |
25 191,9 |
24 852,0 |
24 854,3 |
25 379,6 |
25 379,6 |
25 379,6 |
|
администрация Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
52,8 |
- |
52,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
176 197,8 |
25 213,7 |
25 139,1 |
24 852,0 |
24 854,3 |
25 379,6 |
25 379,6 |
25 379,6 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество проведенных мероприятий |
шт |
49 |
49 |
49 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
4.1.2.2 |
Основное мероприятие 006: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "Комплексный молодёжный центр "Резерв"" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество разработанных муниципальных правовых актов об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||
4.1.2.3 |
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "КМЦ "Резерв")" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
администрация Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Вовлечение молодёжи в социально-культурную, социально-полезную деятельность |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество организованных конкурсов проектов в сфере молодёжной политики |
шт |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Количество проектов, программ, заявленных на конкурсы проектов в сфере молодёжной политики |
шт |
21 |
22 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
||
4.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, обеспечение участия делегаций Сургутского района в мероприятиях регионального уровня" |
всего, в том числе: |
4 623,0 |
690,0 |
621,0 |
621,0 |
621,0 |
690,0 |
690,0 |
690,0 |
|
администрация Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4 623,0 |
690,0 |
621,0 |
621,0 |
621,0 |
690,0 |
690,0 |
690,0 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Выполнение плана мероприятий межпоселенческого характера по основным направлениям молодёжной политики |
% |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
71 697,3 |
57 324,5 |
14 372,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
34 434,8 |
28 503,8 |
5 931,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
37 262,5 |
28 820,7 |
8 441,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
всего, в том числе: |
1 797 901,3 |
239 719,5 |
256 108,1 |
271 040,3 |
290 318,7 |
246 904,9 |
246 904,9 |
246 904,9 |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
30 038,6 |
0,0 |
6 001,2 |
12 018,7 |
12 018,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1 767 862,7 |
239 719,5 |
250 106,9 |
259 021,6 |
278 300,0 |
246 904,9 |
246 904,9 |
246 904,9 |
|
|
|||
|
Всего по: "Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
82 209,7 |
11 613,8 |
11 995,6 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
82 209,7 |
11 613,8 |
11 995,6 |
13 295,6 |
13 295,6 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 октября 2015 г. N 4415 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.