Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 ноября 2015 г. N 7885
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||
Комплексная цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа |
||||||||||||
|
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
||||||||||||
|
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
||||||||||||
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока |
|||||||||||||
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке |
|||||||||||||
|
проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств |
||||||||||||
|
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме |
||||||||||||
|
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде |
||||||||||||
|
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства |
||||||||||||
|
Функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
||||||||||||
Подпрограмма 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа |
||||||||||||
|
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
||||||||||||
|
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
||||||||||||
|
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств |
|||
Задача 1.1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверждению и исполнению бюджета городского округа, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета городского округа | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Выполнение функций департамента финансов: - по обеспечению установления, изменения и отмены местных налогов и сборов; - по осуществлению в рамках компетенции нормативно-правового регулирования по вопросам организации бюджетного процесса; - по формированию проекта бюджета города, внесению изменений в бюджет города; - по организации исполнения бюджета города; - по формированию и предоставлению отчетности об исполнении бюджета города; - по осуществлению кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений; - по обеспечению открытости информации о бюджете и бюджетном процессе города; - по администрированию автоматизированных систем управления бюджетным процессом; - главного администратора бюджетных средств |
всего, в том числе: |
680229344 |
96630 626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа |
|||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
680229344 |
96630626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||
соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||
количество рассмотренных муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), поступивших на согласование в департамент финансов, ед. |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
|||||||||||||
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств, утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн. |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно-счётную палату города для проведения внешней проверки, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
Всего по задаче 1.1 |
всего, в том числе: |
680229344 |
96630626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
680229344 |
96 630626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе: |
680229344 |
96630626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
680229344 |
96630626 |
99151228 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
96889498 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме |
||||||||||||
Задача 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1 Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям |
всего, в том числе: |
543198187 |
64868117 |
43813144 |
64173718 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
- за счет средств местного бюджета |
543198187 |
64868117 |
43813144 |
64173718 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме |
||||
Всего по задаче 2.1 |
всего, в том числе: |
543198187 |
64868117 |
43813144 |
64173718 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
92585802 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
543 198 187 |
64 868 117 |
43 813 144 |
64 173 718 |
92 585 802 |
92 585 802 |
92 585 802 |
92 585 802 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1 Соблюдение процедур предоставления муниципальных гарантий с последующим соблюдением условий договоров о предоставлении муниципальных гарантий |
всего, в том числе: |
415 764 680 |
0 |
239769620 |
37238584 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
| |||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
415 764 680 |
0 |
239769620 |
37238584 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Всего по задаче 2.2 |
всего, в том числе: |
415 764 680 |
0 |
239 769 620 |
37238584 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
415 764 680 |
0 |
239 769 620 |
37238584 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
34689119 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе: |
958 962 867 |
64868117 |
283582764 |
101412302 |
127274921 |
127274921 |
127274921 |
127274921 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
- за счет средств местного бюджета |
958 962 867 |
64868117 |
283582764 |
101412302 |
127274921 |
127274921 |
127274921 |
127274921 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Подпрограмма 3. Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде |
||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1 Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе: |
539 521 046 |
0 |
25559803 |
98813719 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
- за счет средств местного бюджета |
539 521 046 |
0 |
25559 803 |
98813719 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
|||||||||||||
Всего по задаче 3.1 |
всего, в том числе: |
539 521 046 |
0 |
25559803 |
98813719 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
539 521 046 |
0 |
25559803 |
98813719 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
103786881 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1 Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств |
всего, в том числе: |
875 223 729 |
0 |
33898674 |
149796771 |
172882071 |
172882071 |
172882071 |
172882071 |
соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
- за счет средств местного бюджета |
871 444 829 |
0 |
33898674 |
148929871 |
172154071 |
172154071 |
172154071 |
172154071 |
|||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 778 900 |
0 |
0 |
866 900 |
728 000 |
728 000 |
728 000 |
728 000 |
|||||||||||||
Всего по задаче 3.2 |
всего, в том числе: |
875 223 729 |
0 |
33898674 |
149796771 |
172882071 |
172882071 |
172882071 |
172882071 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
- за счет средств местного бюджета |
871 444 829 |
0 |
33898674 |
148929871 |
172154071 |
172154071 |
172154071 |
172154071 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 778 900 |
0 |
0 |
866900 |
728000 |
728000 |
728000 |
728000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Задача 3.3. Обеспечение формирования в бюджете города объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.3.1 Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе: |
4191264966 |
0 |
0 |
341538470 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде |
|||
- за счет средств местного бюджета |
4191264966 |
0 |
0 |
341538470 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
|||||||||||||
Всего по задаче 3.3 |
всего, в том числе: |
4191264966 |
0 |
0 |
341538470 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
4191264966 |
0 |
0 |
341538470 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
962431624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 3 |
всего, в том числе: |
5606 009741 |
0 |
59458477 |
590148960 |
1239100576 |
1239100576 |
1239100576 |
1239100576 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
5602230841 |
0 |
59458477 |
589 282 060 |
1 238 372 576 |
1 238 372 576 |
1 238 372 576 |
1 238 372 576 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 778 900 |
0 |
0 |
866900 |
728000 |
728000 |
728000 |
728000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма 4. Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур | |||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации муниципальной программы |
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета |
|||
|
функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала "Бюджет для граждан" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1 Модернизация автоматизированных систем управления бюджетным процессом с учетом изменений действующего законодательства и в целях усовершенствования отдельных технологических процессов обработки информации |
всего, в том числе: |
12 353 598 |
1 764 798 |
1 764 800 |
1 764 800 |
1 764 800 |
1 764 800 |
1 764 800 |
1 764 800 |
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства |
|||
- за счет средств местного бюджета |
12 353 598 |
1764798 |
1764800 |
1764800 |
1764800 |
1764800 |
1764800 |
1764800 |
количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета |
||||
Мероприятие 4.1.2 Формирование открытого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами |
всего, в том числе: |
6 148 425 |
313 425 |
2835000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
|||
- за счет средств местного бюджета |
6 148 425 |
313 425 |
2835000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||
Всего по задаче 4.1 |
всего, в том числе: |
18 502 023 |
2078223 |
4599800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
18 502 023 |
2078223 |
4599800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Всего по подпрограмме 4 |
всего, в том числе: |
18 502 023 |
2078223 |
4599800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
18 502 023 |
2078223 |
4599800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
2364800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы", всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
7263703975 |
163576966 |
446792269 |
790815560 |
1465629795 |
1465629795 |
1465629795 |
1465629795 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
7259925075 |
163576966 |
446792269 |
789948660 |
1464901795 |
1464901795 |
1464901795 |
1464901795 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3778900 |
0 |
0 |
866900 |
728000 |
728000 |
728000 |
728000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Объем ассигнований администратора - департамент финансов |
Всего, в том числе: |
7263703975 |
163576966 |
446792269 |
790815560 |
1465629795 |
1465629795 |
1465629795 |
1465629795 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
- за счет средств местного бюджета |
7259925075 |
163576966 |
446792269 |
789948660 |
1464901795 |
1464901795 |
1464901795 |
1464901795 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3778900 |
0 |
0 |
866900 |
728000 |
728000 |
728000 |
728000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 ноября 2015 г. N 7885 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.