Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 ноября 2015 г. N 7929
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014-2016 годы"
Наименование |
Источники |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование |
Значения показателя, |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
охват населения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам |
всего, в том числе |
2 716 313,0 |
360 113 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
управление по делам гражданской обороны |
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 716 313,0 |
360 113 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
392 700,0 |
|||||||||||
в соответствующих учебных заведения |
и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС) |
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|||||||||
|
|
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
|
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации, % |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения |
всего, в том числе |
13 586 782,0 |
5 206 282 |
3 448 000,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
|
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), % |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
13 586 782,0 |
5 206 282 |
3 448 000,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
986 500,0 |
|
||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу |
всего, в том числе |
542 586 703,1 |
76 073 674 |
77 664 529,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
|
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз |
3037 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
за счет средств местного бюджета |
542 586 703,0 |
76 073 674 |
77 664 529,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
77 769 700,0 |
|
||||||||||
|
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз |
1822 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
||||||||||
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
1215 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
||||||||||
|
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел. |
3522 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
24084 |
||||||||||
|
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел. |
1433 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
8633 |
||||||||||
|
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||
|
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||
|
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
уровень укомплектованности кадрами, % |
89 |
89 |
92 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
||||||||||
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
86 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
||||||||||
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
98 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
63 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения |
всего, в том числе |
19 003 675,0 |
2 711 340 |
2 552 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
департамент городского хозяйства |
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
19 003 675,0 |
2 711 340 |
2 552 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
577 893 473,0 |
84 351 409 |
84 057 659,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
577 893 473,0 |
84 351 409 |
84 057 659,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГОЧС |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской |
всего, в том числе |
578 212 673,0 |
84 461 909 |
84 266 359,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
577 925 273,0 |
84 362 409 |
84 078 459,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
81 896 881,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
всего, в том числе |
637521,28 |
37522 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
УГОЧС |
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел. |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
37 |
за счет средств местного бюджета |
637521,28 |
37522 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Техническое обслуживание имеющегося оборудования |
всего, в том числе |
15 240 220,0 |
1 509 220 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
доля оборудования, по которому осуществлялось |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
15 240 220,0 |
1 509 220 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
2 288 500,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Сопровождение программного продукта |
всего, в том числе |
5415734,92 |
727100,00 |
690 135,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
сопровождение программного продукта, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
5415734,92 |
727100,00 |
690 135,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
799 700,0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
5 657 828,0 |
5 657 828 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 657 828,0 |
5 657 828 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
70 |
70 |
77 |
84 |
91 |
97 |
100 |
100 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
26 951 305,0 |
7 931 670 |
3 078 635,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
26 951 305,0 |
7 931 670 |
3 078 635,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
3 188 200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу |
всего, в том числе |
348 346 150,0 |
47 840 850 |
50 458 500,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
УГОЧС |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
348701 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
за счет средств местного бюджета |
348 346 150,0 |
47 840 850 |
50 458 500,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, % |
93,5 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
101 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
100 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
348 346 150,0 |
47 840 850 |
50 458 500,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
348 346 150,0 |
47 840 850 |
50 458 500,0 |
50 361 600,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
49 921 300,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
375 297 455,0 |
55 772 520 |
53 537 135,0 |
53 549 800,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
375 297 455,0 |
55 772 520 |
53 537 135,0 |
53 549 800,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
53 109 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
1 304 441,0 |
112 241 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 304 441,0 |
112 241 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
198 700,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой |
всего, в том числе |
12 728 313,0 |
3 853 227 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 728 313,0 |
3 853 227 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
1 479 181,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города |
всего, в том числе |
58 800,0 |
0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
количество проведенных городских соревнований, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
58 800,0 |
0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута |
всего, в том числе |
185 300,0 |
46 200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед. |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
за счет средств местного бюджета |
185 300,0 |
46 200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута (далее - КЧС и ОПБ города Сургута) |
всего в том числе |
1 021 682,0 |
97 682 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед. |
24 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 021 682,0 |
97 682 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
154 000,0 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед. |
15 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
39 |
|
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период |
всего, в том числе |
3 566 359,0 |
3 566 359 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля проведенных рейдов от запланированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 566 359,0 |
3 566 359 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность |
всего, в том числе |
1 454 975,0 |
164 675 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 454 975,0 |
164 675 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
215 050,0 |
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
140 000 |
|||||||||||
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||||||||
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
112 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
28 |
|
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности |
всего, в том числе |
1 798 878,0 |
165 978 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
количество |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
112 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 798 878,0 |
165 978 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
272 150,0 |
количество |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
420000 |
||
количество |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||||||||
количество мест |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
21 979 647,4 |
8 006 361 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
21 979 647,4 |
8 006 361 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
2 338 681,0 |
2 319 081,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
214 714 203,0 |
29 403 663 |
31 521 390,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
УГОЧС |
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
214 714 203,0 |
29 403 663 |
31 521 390,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
|||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
214 714 203,0 |
29 403 663 |
31 521 390,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
214 714 203,0 |
29 403 663 |
31 521 390,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
30 757 830,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
236 693 850,0 |
37 410 024 |
33 860 071,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
236 693 850,0 |
37 410 024 |
33 860 071,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
33 096 511,0 |
33 076 911,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 190 203 978,0 |
177644453 |
171663565,0 |
168523592,0 |
168102892,0 |
168083292,0 |
168102892,0 |
168083292,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 189 916 578,0 |
177544953 |
171475665,0 |
168523592,0 |
168102892,0 |
168083292,0 |
168102892,0 |
168083292,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
1171200303,67 |
174933113 |
169111135,0 |
165775611,0 |
165354911,0 |
165335311,0 |
165354911,0 |
165335311,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1170912903,67 |
174833613 |
168923235,0 |
165775611,0 |
165354911,0 |
165335311,0 |
165354911,0 |
165335311,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
19003675,43 |
2711340 |
2 552 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
19003675,43 |
2711340 |
2 552 430,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
2 747 981,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 г. N 7929 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.