Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 ноября 2015 г. N 7930
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и три подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствовало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015. С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением "Социальная и жилищная инфраструктура" Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1. Общая протяженность сетей |
км |
1 954,59 |
1 975,90 |
2 002,12 |
2 014,43 |
- теплоснабжения |
км |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
- водоснабжения |
км |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
- канализации |
км |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
- электроснабжения |
км |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
2. В том числе ветхих сетей: |
км |
380,84 |
430,77 |
532,10 |
547,95 |
- теплоснабжения |
км |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
- водоснабжения |
км |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
- канализации |
км |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
- электроснабжения |
км |
- |
13,10 |
100,80 |
100,80 |
3. Заменено ветхих сетей: |
км |
31,86 |
23,97 |
26,19 |
30,81 |
- теплоснабжения |
км |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
- водоснабжения |
км |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
- канализации |
км |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
- электроснабжения |
км |
0,00 |
3,70 |
4,10 |
0,00 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности |
% |
1,63 |
1,21 |
1,31 |
1,53 |
- теплоснабжения |
% |
2,76 |
1,52 |
1,64 |
2,42 |
- водоснабжения |
% |
1,69 |
0,98 |
1,05 |
2,07 |
- канализации |
% |
0,28 |
0,79 |
0,86 |
0,21 |
- электроснабжения |
км |
- |
1,10 |
1,22 |
0,00 |
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН-10 шт., РП-1 шт., ТП-5 шт., а электрических сетей общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году - 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция 2-х КТПН и 1 трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у ОАО "Сургутгаз" находятся в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа N 6, N 11, N 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей заканчивается в 2015 году.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7, N 15 по улице Нагорная 13, 15, N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа N 13 по улице Береговая, 72.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IVДГ (с изменениями от 29.11.2012 N 263-VДГ), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2020 годов:
Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,455 км;
- канализационных насосных станций 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 5 ед.
В том числе в 2014 году в рамках программы выполнено:
Реконструкция:
- 2 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения 1,871 км;
- инженерных сетей водоотведения 0,091 км.
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" (с изменениями от 23.12.2011 N 1113) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
1.2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п.
1.3. Подпрограмма "Технологические разработки"
На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 23.07.2013) муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.
Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
1.4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п, установлены правила предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и - суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на 3 процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Таблица 2
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных |
% |
- |
- |
- |
50 |
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных |
% |
- |
- |
- |
100 |
Количество разработанных проектных изыскательских работ |
ед. |
2 |
- |
5 |
3 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ |
км |
- |
- |
- |
- |
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ |
км |
4,1 |
- |
- |
- |
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
4 |
1 |
- |
1 |
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) |
ед. |
1 |
2 |
- |
1 |
Протяженность реконструированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
2,573 |
Количество полученной документации по результатам инженерных изысканий |
компл. |
- |
- |
- |
- |
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |
км |
14,7 |
5,73 |
3,76 |
3,367 |
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
км |
4,15 |
3,5 |
2,19 |
1,871 |
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения |
км |
- |
- |
- |
0,091 |
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
2 |
2 |
8 |
14 |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |||||
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов |
% |
- |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма "Технологические разработки" | |||||
Количество разработанных схем водоснабжения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
Количество разработанных схем водоотведения |
шт. |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |||||
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов |
% |
- |
- |
- |
- |
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы |
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2015 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально-ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2017 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок в 2014 году ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Подпрограмма 3 "Технологические разработки" | |
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства | |
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926. Данные схемы действуют до 2015 года. Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 |
Подпрограмма 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
обеспечение возможности получения долго-срочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной инфраструктуры |
Раздел 3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.5. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
50 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|||||||||||
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
|||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|||||||||||
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
3 |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
8 |
||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
- |
0,336 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,336 |
|||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
- |
0,393 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,393 |
|||||||||||
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,573 |
|||||||||||
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
3,496 |
- |
- |
- |
- |
7,591 |
|||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
1,017 |
1,838 |
- |
- |
0,35 |
5,44 |
|||||||||||
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
- |
- |
- |
1,06 |
0,304 |
- |
1,455 |
|||||||||||
количество отремонтированных КНС, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|||||||||||
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||
уровень износа коммунальной инфраструктуры, % |
45,6 |
48,9 |
51,6 |
54,5 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
56,8 |
|||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
|||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. |
Всего, в том числе: |
80 021 791 |
70 313 751 |
9 708 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 413 912 |
14 705 872 |
9 708 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-ТП-219 (строительный номер 10) |
Всего, в том числе: |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) |
Всего, в том числе: |
1 234 460 |
0 |
1 234 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
- |
0,393 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,393 |
||
- за счет средств местного бюджета |
1 234 460 |
0 |
1 234 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
Всего, в том числе: |
2 807 560 |
0 |
2 807 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
2 807 560 |
0 |
2 807 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Трансформаторная подстанция N 238 |
Всего, в том числе: |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) |
Всего, в том числе: |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Канализационный коллектор от КНС-12(7) |
Всего, в том числе: |
61 786 532 |
61 786 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,573 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 178 653 |
6 178 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
Всего, в том числе: |
830 022 |
0 |
830 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
- |
0,336 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,336 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
830 022 |
0 |
830 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
Всего, в том числе: |
31 220 |
0 |
31 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
31 220 |
0 |
31 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
Всего, в том числе: |
77 118 |
0 |
77 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
77 118 |
0 |
77 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.1 |
Всего, в том числе: |
80 021 791 |
70 313 751 |
9 708 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
24 413 912 |
14 705 872 |
9 708 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |
Всего, в том числе: |
240 927 129 |
44 184 998 |
11 972 029 |
86 691 133 |
69 617 579 |
7 208 000 |
10 692 370 |
10 561 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
189 607 048 |
41 975 748 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
45 894 948 |
2 209 250 |
7 680 129 |
4 063 300 |
3 480 879 |
7 208 000 |
10 692 370 |
10 561 020 |
|||||||||||
- за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. по проезду Первопроходцев, 2 до ж.д. по улице Геологической 18/1 в мкр.25 |
Всего, в том числе: |
2 993 473 |
2 993 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,252 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,252 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 843 799 |
2 843 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,126 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,126 |
||
- за счет средств местного бюджета |
149 674 |
149 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской. |
Всего, в том числе: |
8 573 947 |
8 573 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
2,181 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,181 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 145 250 |
8 145 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
428 697 |
428 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской. |
Всего, в том числе: |
2 120 968 |
2 120 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,654 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,654 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 014 920 |
2 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
106 048 |
106 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. уд. Островского, 9/1 |
Всего, в том числе: |
9 068 730 |
9 068 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,718 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,718 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 615 294 |
8 615 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,18 |
||
- за счет средств местного бюджета |
453 437 |
453 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ул. Югорская |
Всего, в том числе: |
12 931 270 |
12 931 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,911 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 284 707 |
12 284 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
646 564 |
646 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
тепломагистраль N 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26 |
Всего, в том числе: |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,216 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 840 000 |
6 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской |
Всего, в том числе: |
1 296 610 |
1 296 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,091 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 231 780 |
1 231 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
64 831 |
64 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный. |
Всего, в том числе: |
8 887 283 |
0 |
8 887 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
- |
0,728 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,728 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 291 900 |
0 |
4 291 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
- |
0,364 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,364 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 595 383 |
0 |
4 595 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-КНС. Поселок Мостоотряд-94 |
Всего, в том числе: |
3 084 746 |
0 |
3 084 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных КНС, шт |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 084 746 |
0 |
3 084 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
тепломагистраль N 9 по улице Привокзальной от кот. N 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2 |
Всего, в том числе: |
37 656 718 |
0 |
0 |
37 656 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
- |
- |
1,146 |
- |
- |
- |
- |
1,146 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 195 |
0 |
0 |
33 000 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 736 852 |
0 |
0 |
1 736 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
2 919 671 |
0 |
0 |
2 919 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
транспортная развязка N 1 от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого |
Всего, в том числе: |
35 243 895 |
0 |
0 |
35 243 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
- |
- |
0,316 |
- |
- |
- |
- |
0,316 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 101 511 |
0 |
0 |
31 101 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 636 922 |
0 |
0 |
1 636 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
2 505 462 |
0 |
0 |
2 505 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома N 78 по улице Березовского, дома N 15 по улице Пилотов |
Всего, в том числе: |
13 790 520 |
0 |
0 |
13 790 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
- |
- |
2,034 |
- |
- |
- |
- |
2,034 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 100 994 |
0 |
0 |
13 100 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
1,017 |
- |
- |
- |
- |
1,017 |
||
- за счет средств местного бюджета |
689 526 |
0 |
0 |
689 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
магистральные сети водопровода по улице Дзержинского. Участок от ж.д. 7/3 по улице Дзержинского до улицы Республики |
Всего, в том числе: |
14 463 981 |
0 |
0 |
0 |
14 463 981 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
- |
0,448 |
- |
- |
- |
0,448 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 740 782 |
0 |
0 |
0 |
13 740 782 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
723 199 |
0 |
0 |
0 |
723 199 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
водовод по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ) |
Всего, в том числе: |
55 153 598 |
0 |
0 |
0 |
55 153 598 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
- |
1,39 |
- |
- |
- |
1,39 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 395 918 |
0 |
0 |
0 |
52 395 918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 757 680 |
0 |
0 |
0 |
2 757 680 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-сети канализации 4 мкрн. Участок от ж.д. 16 до ж.д. 18 по улице Губкина |
Всего, в том числе: |
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
0,304 |
- |
0,304 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
10 692 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
сооружение "Внутриплощадочные сети канализации". Участки сетей к65-к54-к125-к2, к139-к95 поселок Юность |
Всего, в том числе: |
7 208 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 208 000 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
- |
- |
- |
- |
1,06 |
- |
- |
1,06 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 208 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 208 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
магистральный водовод по улице Республики-Энгельса. Участок от улицы Дзержинского до улицы Рабочей |
Всего, в том числе: |
10 561 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 561 020 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,35 |
0,35 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
10 561 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 561 020 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса |
Всего, в том числе: |
21 861 443 |
1 009 025 |
2 202 305 |
8 171 537 |
4 673 026 |
1 304 600 |
1 400 950 |
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
21 861 443 |
1 009 025 |
2 202 305 |
8 171 537 |
4 673 026 |
1 304 600 |
1 400 950 |
3 100 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
групповые установки сжиженного газа N 11, N 15 (демонтаж) |
Всего, в том числе: |
3 211 330 |
1 009 025 |
2 202 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 211 330 |
1 009 025 |
2 202 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
групповая установка сжиженного газа N 6 (демонтаж) |
Всего, в том числе: |
4 237 144 |
0 |
0 |
4 237 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 237 144 |
0 |
0 |
4 237 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
трансформаторная подстанция ТП-220 |
Всего, в том числе: |
3 934 393 |
0 |
0 |
3 934 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 934 393 |
0 |
0 |
3 934 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
трансформаторная подстанция ТП-521 |
Всего, в том числе: |
4 673 026 |
0 |
0 |
0 |
4 673 026 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 673 026 |
0 |
0 |
0 |
4 673 026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
трансформаторная подстанция ТП-541 |
Всего, в том числе: |
1 304 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 600 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 304 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 600 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
трансформаторная подстанция ТП-542 |
Всего, в том числе: |
1 400 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
1 400 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-СКТП-626 |
Всего, в том числе: |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
Всего, в том числе: |
262 788 572 |
45 194 023 |
14 174 334 |
94 862 670 |
74 290 605 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
189 607 048 |
41 975 748 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
67 756 391 |
3 218 275 |
9 882 434 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1 |
Всего, в том числе: |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.3 |
Всего, в том числе: |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
Всего, в том числе: |
343 519 743 |
116 217 154 |
23 882 374 |
94 862 670 |
74 290 605 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 214 927 |
97 583 627 |
4 291 900 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
92 879 683 |
18 633 527 |
19 590 474 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 2: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы. | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
|||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
Всего, в том числе: |
174 674 786 |
30 142 486 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
174 674 786 |
30 142 486 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
Всего, в том числе: |
174 664 386 |
30 139 886 |
45 718 400 |
48 251 800 |
50 554 300 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
174 664 386 |
30 139 886 |
45 718 400 |
48 251 800 |
50 554 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
Всего, в том числе: |
10 400 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 400 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
Всего, в том числе: |
174 674 786 |
30 142 486 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
174 674 786 |
30 142 486 |
45 721 000 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
Всего, в том числе: |
15 281 168 |
8 272 597 |
7 008 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 048 271 |
8 189 871 |
6 858 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
Всего, в том числе: |
15 281 168 |
8 272 597 |
7 008 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 048 271 |
8 189 871 |
6 858 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
Всего, в том числе: |
189 955 954 |
38 415 083 |
52 729 571 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
189 723 057 |
38 332 357 |
52 579 400 |
48 254 400 |
50 556 900 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
232 897 |
82 726 |
150 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 3: "Технологические разработки" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. |
Всего, в том числе: |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
Всего, в том числе: |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||
Целевые результаты реализации подпрограммы |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п |
Всего, в том числе: |
9 773 232 |
0 |
9 773 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 675 500 |
0 |
9 675 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
97 732 |
0 |
97 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
Всего, в том числе: |
9 773 232 |
0 |
9 773 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 675 500 |
0 |
9 675 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
97 732 |
0 |
97 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
559 248 929 |
154 632 237 |
102 385 177 |
143 117 070 |
124 847 505 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
450 613 484 |
135 915 984 |
72 546 800 |
125 457 100 |
116 693 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
103 210 312 |
18 716 253 |
29 838 377 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
Всего, в том числе: |
559 248 929 |
154 632 237 |
102 385 177 |
143 117 070 |
124 847 505 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
450 613 484 |
135 915 984 |
72 546 800 |
125 457 100 |
116 693 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
103 210 312 |
18 716 253 |
29 838 377 |
12 234 837 |
8 153 905 |
8 512 600 |
12 093 320 |
13 661 020 |
|||||||||||
- за счет других источников (средства предприятия) |
5 425 133 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2020 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя
|
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1* |
|||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
- |
50 |
|||||||||||
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов мат | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
- |
- |
0,636 |
- |
- |
- |
- |
0,636 |
|||||||||||
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
- |
- |
0,37 |
- |
- |
- |
- |
0,37 |
|||||||||||
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
|||||||||||
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
0,6 |
|||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. |
Всего, в том числе: |
29 132 829 |
0 |
0 |
29 132 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
29 132 829 |
0 |
0 |
29 132 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 |
Всего, в том числе: |
3 275 125 |
0 |
0 |
3 275 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
- |
- |
0,636 |
- |
- |
- |
- |
0,636 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 275 125 |
0 |
0 |
3 275 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103) |
Всего, в том числе: |
2 687 059 |
0 |
0 |
2 687 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
- |
- |
0,37 |
- |
- |
- |
- |
0,37 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
2 687 059 |
0 |
0 |
2 687 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Трансформаторная подстанция ТП-220 |
Всего, в том числе: |
7 979 875 |
0 |
0 |
7 979 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
7 979 875 |
0 |
0 |
7 979 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
-Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лунный |
Всего, в том числе: |
15 190 770 |
0 |
0 |
15 190 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
- |
- |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
||
- за счет средств местного бюджета |
15 190 770 |
0 |
0 |
15 190 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
- |
- |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
0,6 |
||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1.1 |
Всего, в том числе: |
29 132 829 |
0 |
0 |
29 132 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
29 132 829 |
0 |
0 |
29 132 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 3: "Технологические разработки" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1* |
||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
Всего, в том числе: |
28 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ДГХ |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1* |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
28 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
Всего, в том числе: |
28 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
28 333 334 |
0 |
0 |
8 333 334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
- |
50 |
||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п |
Всего, в том числе: |
13 104 749 |
0 |
0 |
7 044 041 |
4 233 132 |
1 629 798 |
197 778 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
- |
50 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 973 700 |
0 |
0 |
6 973 600 |
4 190 800 |
1 613 500 |
195 800 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
131 049 |
0 |
0 |
70 441 |
42 332 |
16 298 |
1 978 |
0 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
70 570 912 |
0 |
0 |
44 510 204 |
9 233 132 |
6 629 798 |
5 197 778 |
5 000 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 973 700 |
0 |
0 |
6 973 600 |
4 190 800 |
1 613 500 |
195 800 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
57 597 212 |
0 |
0 |
37 536 604 |
5 042 332 |
5 016 298 |
5 001 978 |
5 000 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
Всего, в том числе: |
70 570 912 |
0 |
0 |
44 510 204 |
9 233 132 |
6 629 798 |
5 197 778 |
5 000 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 973 700 |
0 |
0 |
6 973 600 |
4 190 800 |
1 613 500 |
195 800 |
0 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
57 597 212 |
0 |
0 |
37 536 604 |
5 042 332 |
5 016 298 |
5 001 978 |
5 000 000 |
|||||||||||
- за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 г. N 7930 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.