Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значения показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
|
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
|
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях
|
всего,
в том числе
|
2 716 313,0
|
360 113
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС)
|
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
2 716 313,0
|
360 113
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
392 700,0
|
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
|
200
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100
|
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации, %
|
73
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения
|
всего,
в том числе
|
13 586 782,0
|
5 206 282
|
3 448 000,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
|
доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), %
|
97
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
13 586 782,0
|
5 206 282
|
3 448 000,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
986 500,0
|
Мероприятие 1.1.3.Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу
|
всего,
в том числе
|
542 717 906,1
|
76 073 674
|
77 795 732,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз в том числе:
|
3 037
|
2 827
|
2 827
|
2 827
|
2 827
|
2 827
|
2 827
|
2827
|
за счет средств местного бюджета
|
542 717 906,0
|
76 073 674
|
77 795 732,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
77 769 700,0
|
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз
|
1 822
|
1 821
|
1 821
|
1 821
|
1 821
|
1 821
|
1 821
|
1821
|
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
|
1 215
|
1 006
|
1 006
|
1 006
|
1 006
|
1 006
|
1 006
|
1006
|
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.
|
3 522
|
3 427
|
3 427
|
3 427
|
3 427
|
3 427
|
3 427
|
24084
|
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел.
|
1 433
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
8633
|
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
уровень укомплектованности кадрами, %
|
89
|
89
|
92
|
93
|
96
|
98
|
100
|
100
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
|
86
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
|
98
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
63
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Мероприятие 1.1.4.Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения
|
всего,
в том числе
|
19 208 675,0
|
2 711 340
|
2 757 430,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
департамент городского хозяйства
|
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
19 208 675,0
|
2 711 340
|
2 757 430,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
Итого по задаче 1.1
|
всего,
в том числе
|
578 229 676,0
|
84 351 409
|
84 393 862,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
578 229 676,0
|
84 351 409
|
84 393 862,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах
|
всего,
в том числе
|
319 200,0
|
110 500
|
208 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
УГОЧС
|
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
за счет средств местного бюджета
|
31 800,0
|
11 000
|
20 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,0
|
99 500
|
187 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по задаче 1.2
|
всего,
в том числе
|
319 200,0
|
110 500
|
208 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
31 800,0
|
11 000
|
20 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,0
|
99 500
|
187 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме"Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
|
всего,
в том числе
|
578 548 877,0
|
84 461 909
|
84 602 562,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
УГОЧС
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
578 261 476,0
|
84 362 409
|
84 414 662,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
81 896 881,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,0
|
99 500
|
187 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
|
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
|
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"
|
всего,
в том числе
|
637521,28
|
37522
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
УГОЧС
|
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел.
|
7
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
37
|
за счет средств местного бюджета
|
637521,28
|
37522
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
Мероприятие 2.1.2. Техническое обслуживание имеющегося оборудования
|
всего,
в том числе
|
15 240 220,0
|
1 509 220
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
|
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
15 240 220,0
|
1 509 220
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
2 288 500,0
|
Мероприятие 2.1.3. Сопровождение программного продукта
|
всего,
в том числе
|
5525299,92
|
727100,00
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
сопровождение программного продукта, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
за счет средств местного бюджета
|
5525299,92
|
727100,00
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
799 700,0
|
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях
|
всего,
в том числе
|
5 657 828,0
|
5 657 828
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
доля оборудования, подлежащего модернизации,
от общего количества оборудования, %
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
за счет средств местного бюджета
|
5 657 828,0
|
5 657 828
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
|
70
|
70
|
77
|
84
|
91
|
97
|
100
|
100
|
Итого по задаче 2.1
|
всего,
в том числе
|
27 060 870,0
|
7 931 670
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
27 060 870,0
|
7 931 670
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
3 188 200,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу
|
всего,
в том числе
|
348 316 250,0
|
47 840 850
|
50 428 600,0
|
50 361 600,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
УГОЧС
|
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.
|
348 701
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350 000
|
350000
|
за счет средств местного бюджета
|
348 316 250,0
|
47 840 850
|
50 428 600,0
|
50 361 600,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
|
93,5
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
степень соблюдения установленного графика работы, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
|
101
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
100
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Итого по задаче 2.2
|
всего,
в том числе
|
348 316 250,3
|
47 840 850
|
50 428 600,0
|
50 361 600,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
348 316 250,0
|
47 840 850
|
50 428 600,0
|
50 361 600,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
49 921 300,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме"Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
|
всего,
в том числе
|
375 377 120,0
|
55 772 520
|
53 616 800,0
|
53 549 800,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
375 377 120,0
|
55 772 520
|
53 616 800,0
|
53 549 800,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
53 109 500,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
|
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
|
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
|
всего,
в том числе
|
1 304 441,0
|
112 241
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
за счет средств местного бюджета
|
1 304 441,0
|
112 241
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
198 700,0
|
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой
|
всего,
в том числе
|
12 728 313,0
|
3 853 227
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
|
доля приобретенных(обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
12 728 313,0
|
3 853 227
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
1 479 181,0
|
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города
|
всего,
в том числе
|
58 800,0
|
0
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
количество проведенных городских соревнований, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
3
|
за счет средств местного бюджета
|
58 800,0
|
0
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута
|
всего,
в том числе
|
185 300,0
|
46 200
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед.
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
за счет средств местного бюджета
|
185 300,0
|
46 200
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута (далее - КЧС и ОПБ города Сургута)
|
всего
в том числе
|
1 021 682,0
|
97 682
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
|
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед.
|
24
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
48
|
за счет средств местного бюджета
|
1 021 682,0
|
97 682
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
154 000,0
|
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед.
|
15
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
39
|
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период
|
всего,
в том числе
|
3 566 359,0
|
3 566 359
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
доля проведенных рейдов от запланированных, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
3 566 359,0
|
3 566 359
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность
|
всего,
в том числе
|
1 454 975,0
|
164 675
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
за счет средств местного бюджета
|
1 454 975,0
|
164 675
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
215 050,0
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
140 000
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
количество проведенных совместных рейдов в местах, опасных для купания (в летний период), ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
112
|
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
28
|
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности
|
всего,
в том числе
|
1 798 878,0
|
165 978
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
112
|
за счет средств местного бюджета
|
1 798 878,0
|
165 978
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
272 150,0
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
420000
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Итого по задаче 3.1
|
всего,
в том числе
|
21 979 647,4
|
8 006 361
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
УГОЧС
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
21 979 647,4
|
8 006 361
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
2 338 681,0
|
2 319 081,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
|
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города
|
всего,
в том числе
|
213 950 643,2
|
29 403 663
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
УГОЧС
|
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств местного бюджета
|
213 950 643,0
|
29 403 663
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
Итого по задаче 3.2
|
всего,
в том числе
|
213 950 643,0
|
29 403 663
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
213 950 643,0
|
29 403 663
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
30 757 830,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
|
всего,
в том числе
|
235 930 290,0
|
37 410 024
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
235 930 290,0
|
37 410 024
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
33 096 511,0
|
33 076 911,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы -всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
1 189 856 286,0
|
177644453
|
171315873,0
|
168523592,0
|
168102892,0
|
168083292,0
|
168102892,0
|
168083292,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1 189 568 886,0
|
177544953
|
171127973,0
|
168523592,0
|
168102892,0
|
168083292,0
|
168102892,0
|
168083292,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,0
|
99 500
|
187 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|
всего,
в том числе
|
1170647611,67
|
174933113
|
168558443,0
|
165775611,0
|
165354911,0
|
165335311,0
|
165354911,0
|
165335311,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
1170360211,67
|
174833613
|
168370543,0
|
165775611,0
|
165354911,0
|
165335311,0
|
165354911,0
|
165335311,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
287 400,0
|
99 500
|
187 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
19208675,43
|
2711340
|
2 757 430,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств местного бюджета
|
19208675
|
2711340
|
2 757 430,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
2 747 981,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|