Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 3 декабря 2015 г. N 8364
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных мероприятий, включенных в состав муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде", от общего количества мероприятий, подлежащих выполнению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
доля возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % |
99,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % |
96,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
|||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), % |
91,5 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||
доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Подпрограмма 1 "Безопасная среда" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля водопропускных канав и пожарных емкостей находящихся на содержании от общего количества водопропускных канав и пожарных емкостей, подлежащих содержанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем и летнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
удовлетворенность населения качеством выполненной муниципальной работы, балл от 0 до 10 |
5,6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||
степень соблюдения стандарта качества выполненной муниципальной работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
доля возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % |
99,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Задача 1.1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
4 040 719 |
389348 |
347 561 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
ДГХ |
объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, куб. м |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
6 672 |
за счет средств местного бюджета |
4 040 719 |
389348 |
347 561 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
660 762 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
15 233 320 |
1 750 227 |
1 652 078 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
ДГХ |
количество пожарных емкостей, находящихся на содержании, ед. |
19 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
за счет средств местного бюджета |
15 233 320 |
1 750 227 |
1 652 078 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
2 366 203 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
1 881 434 |
546 221 |
546 228 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
ДГХ |
количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, ед. |
165 |
165 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
705 |
за счет средств местного бюджета |
1 881 434 |
546 221 |
546 228 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
157 797 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по содержанию водопропускных канав (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
7 242 973 |
968 504 |
697 149 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
ДГХ |
количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
за счет средств местного бюджета |
7 242 973 |
968 504 |
697 149 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
1 115 464 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
45 710 285 |
5 247 267 |
5 682 523 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
ДГХ |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв. м |
90760,70 |
87462,05 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
за счет средств местного бюджета |
45 710 285 |
5 247 267 |
5 682 523 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
6 956 099 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Выполнение работ по летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания (в рамках муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде") |
всего, в том числе |
4 796 779 |
- |
512 874 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
ДГХ |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, кв. м |
- |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
90760,70 |
за счет средств местного бюджета |
4 796 779 |
- |
512 874 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
856 781 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.7. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках |
всего, в том числе |
46 715 196 |
6 790 374 |
6158102 |
6753344 |
6753344 |
6753344 |
6753344 |
6753344 |
ДГХ |
количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет средств местного бюджета |
46715196 |
6 790 374 |
6 158 102 |
6 753 344 |
6 753 344 |
6 753 344 |
6 753 344 |
6 753 344 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.8. Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой |
всего, в том числе |
32 989 959 |
4242564 |
3 476 290 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
ДГХ |
количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, ед. |
907 |
902 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
за счет средств местного бюджета |
32 989 959 |
4242564 |
3 476 290 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
5 054 221 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.9. Выполнение работ по ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с отключение от теплоснабжения жилых домов (выходом из строя котельной) в поселке Лесном |
всего, в том числе |
364 892 |
364892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество домов обеспеченных теплоснабжением в поселке Лесном, ед. |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
за счет средств местного бюджета |
364892 |
364892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Безопасная среда" |
всего, в том числе |
158 975 557 |
20 299 397 |
19 072 805 |
23 920 671 |
23 920 671 |
23 920 671 |
23 920 671 |
23 920 671 |
||||||||||
за счет средств местного бюджета |
158 975 557 |
20299397 |
19072805 |
23920671 |
23920671 |
23920671 |
23920671 |
23920671 |
|||||||||||
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, % |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
|||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов, % |
116 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||
|
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке детских площадок, % |
86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 |
||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
всего, в том числе |
50 012 181 |
13 319 042 |
7 968 859 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, ед. |
56 |
44 |
62 |
3 |
3 |
3 |
3 |
174 |
за счет средств местного бюджета |
50 012 181 |
13 319 042 |
7 968 859 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
5 744 856 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов |
всего, в том числе |
44 346 975 |
8 894 277 |
2 746 398 |
9 748 600 |
9 525 700 |
9 344 000 |
4 088 000 |
0 |
ДГХ |
количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |
11 |
5 |
10 |
13 |
16 |
7 |
0 |
62 |
за счет средств местного бюджета |
44 346 975 |
8 894 277 |
2 746 398 |
9 748 600 |
9 525 700 |
9 344 000 |
4 088 000 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Благоустройство домовых территорий |
всего, в том числе |
99 109 586 |
87 394 960 |
1 321 804 |
10 392 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование, ед. |
22 |
1* |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 219 800 |
0 |
0 |
6 219 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
71 917 672 |
68 501 410 |
1 321 804 |
2 094 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
за счет других источников (средства собственников МКД) |
20 972 114 |
18 893 550 |
0 |
2078564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Приобретение и установка детских площадок |
всего, в том числе |
20 102 793 |
20 057 154 |
45 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские площадки, ед. |
79 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
за счет средств местного бюджета |
20 102 793 |
20 057 154 |
45 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Приобретение и установка спортивных площадок |
всего, в том числе |
9 134 264 |
7 341 809 |
1 792 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество спортивных сооружений установленных на территории многоквартирных домов, ед. |
6 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
за счет средств местного бюджета |
9 134 264 |
7 341 809 |
1 792 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Демонтаж оборудования кабельной информационно-вещательной сети (КИВС) с кровли многоквартирного дома |
всего, в том числе |
143 900 |
143 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, с кровли которых демонтировано оборудование кабельной информационной сети (КИВС) ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
за счет средств местного бюджета |
143 900 |
143 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
всего, в том числе |
222 849 699 |
137 151 142 |
13 875 155 |
25 886 278 |
15 270 556 |
15 088 856 |
9 832 856 |
5 744 856 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 219 800 |
0 |
0 |
6 219 800 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
195 657 785 |
118 257 592 |
13 875 155 |
17 587 914 |
15 270 556 |
15 088 856 |
9 832 856 |
5 744 856 |
|||||||||||
за счет других источников (средства собственников МКД) |
20 972 114 |
18 893 550 |
0 |
2 078 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества, поступивших заявок, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 3.1: Защита населения от болезней, общих для человека и животных | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных |
всего, в том числе |
72 222 555 |
8 194 534 |
11 403 222 |
10 536 943 |
10 521 964 |
10 521 964 |
10 521 964 |
10 521 964 |
ДГХ |
количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, гол. |
2 600 |
2 500 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
16 100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 486 400 |
803 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
|||||||||||
количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных, гол. |
2 600 |
2 500 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
16 100 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
65 736 155 |
7 391 334 |
10 456 022 |
9 589 743 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
|||||||||||
Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных |
всего, в том числе |
72 017 455 |
8 165 234 |
11 373 922 |
10 507 643 |
10 492 664 |
10 492 664 |
10 492 664 |
10 492 664 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 281 300 |
773 900 |
917900 |
917900 |
917900 |
917900 |
917900 |
917900 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
65 736 155 |
7 391 334 |
10 456 022 |
9 589 743 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
|||||||||||
Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) |
всего, в том числе |
205 100 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
205 100 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
|||||||||||
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
всего, в том числе |
72 222 555 |
8 194 534 |
11 403 222 |
10 536 943 |
10 521 964 |
10 521 964 |
10 521 964 |
10 521 964 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 486 400 |
803 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
65 736 155 |
7 391 334 |
10 456 022 |
9 589 743 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
9 574 764 |
|||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
454 047 811 |
165 645 073 |
44 351 182 |
60 343 892 |
49 713 191 |
49 531 491 |
44 275 491 |
40 187 491 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 706 200 |
803 200 |
947 200 |
7 167 000 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
420 369 497 |
145 948 323 |
43 403 982 |
51 098 328 |
48 765 991 |
48 584 291 |
43 328 291 |
39 240 291 |
|||||||||||
за счет других источников (средства собственников МКД) |
20 972 114 |
18 893 550 |
0 |
2 078 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
454 047 811 |
165 645 073 |
44 351 182 |
60 343 892 |
49 713 191 |
49 531 491 |
44 275 491 |
40 187 491 |
||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 706 200 |
803 200 |
947 200 |
7 167 000 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
947 200 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
420 369 497 |
145 948 323 |
43 403 982 |
51 098 328 |
48 765 991 |
48 584 291 |
43 328 291 |
39 240 291 |
|||||||||||
за счет других источников (средства собственников МКД) |
20 972 114 |
18 893 550 |
0 |
2 078 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примечание: * - завершение работ, начатых в 2014 году.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 декабря 2015 г. N 8364 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.