Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2015 г. N 8575
Муниципальная программа
"Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3060 "О разработке муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями).
До 01.01.2014 реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах осуществлялась в соответствии с ведомственными целевыми программами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города "Поисково-спасательные работы на воде", "Выполнение аварийно-спасательных работ", "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на обеспечение безопасности жителей города, что соответствует вектору "Безопасность" направления "Гражданское общество" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
- "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны";
- "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций";
- "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.11.2000 N 1634-РС город Сургут отнесен ко II группе по гражданской обороне.
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в городе создана система гражданской обороны и городское звено территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории города расположено более 600 опасных производственных объектов, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального характера с тяжелыми последствиями для населения города.
Климат на территории города резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными источниками природных чрезвычайных ситуаций являются опасные гидрометеорологические явления.
Особую опасность для населения города представляют объекты, использующие, хранящие или перевозящие пожаро-, взрывоопасные, опасные химические вещества.
Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями техногенного характера могут быть:
- аварии на железнодорожном транспорте;
- аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы);
- производственные аварии на объектах особой важности;
- чрезвычайные ситуации на объектах, сетях водоснабжения и водоотведения города;
- разрушение паводкового водосброса ГРЭС-2, следствием которого явится катастрофическое затопление местности волной прорыва;
- разрушение магистральных газопроводов или отводов от них, проходящих в черте города;
- разрушение объектов жилищного комплекса, объектов, связанных с массовым пребыванием людей, и объектов жизнеобеспечения с повреждениями различной степени тяжести.
Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, опасность гибели людей на водных объектах, происшествия и катастрофы на транспорте в современной действительности все чаще становится серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью людей и их материальным ценностям.
Развитие городской инфраструктуры, стабильное увеличение численности населения города, а вместе с ним увеличение количества транспорта, его плотности на дорогах, недисциплинированность отдельных водителей способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий, что приводит к гибели или увечью людей.
Наличие водоемов в границах городского округа город Сургут, не приспособленных для безопасного купания, является одной из причин, связанных с гибелью людей на воде.
Участившиеся в последнее время лесные пожары представляют серьезную угрозу природным ресурсам, жизни людей и материальным ценностям.
Происшествия природного и бытового характера, а также аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства требуют оперативных действий при выполнении аварийно-спасательных работ, быстрой доставки экипажей спасателей к месту выполнения аварийно-спасательных работ.
Прогнозируемые, а также возникающие вне прогноза техногенные и природные чрезвычайные ситуации требуют оперативных и скоординированных действий со стороны ведомственных дежурно-диспетчерских служб организаций города, а также оперативного управления силами и средствами Сургутского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательными и другими силами постоянной готовности в условиях чрезвычайных ситуаций. Своевременное оповещение и информирование населения о возможных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, способах их предотвращения, о поведении в случае их возникновения, способах защиты позволяют обеспечить снижение потерь среди населения и материального ущерба.
1.1. Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по качественному выполнению аварийно-спасательных работ и поисково-спасательных работ на воде, оперативному реагированию на обращения горожан, а также способствует решению мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в части создания общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах.
Направление деятельности по выполнению аварийно-спасательных работ и подготовке населения в области гражданской обороны осуществляется муниципальным казённым учреждением "Сургутский спасательный центр", созданным в апреле 2013 года.
Мероприятия подпрограммы в 2014 году реализованы в полном объеме, показатели результатов реализации подпрограммы выполнены на 100%.
Выполнение мероприятий данной подпрограммы до конца 2015 года предусматривает выполнение показателей подпрограммы на 100%, что обеспечит готовность Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ в полном объеме.
1.2. Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" направлена на эффективное развитие и совершенствование технической оснащенности для обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в границах города Сургута.
Направление деятельности по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута".
Анализ общего количества поступивших и обработанных сообщений различного характера от физических и юридических лиц за 2014 год позволяет сделать вывод о том, что данное направление деятельности является доступным среди населения и организаций города.
Сообщения, поступившие в учреждение обрабатываются на 100%. Учреждение работает в круглосуточном режиме 365 дней в году, что позволяет немедленно обрабатывать все сообщения.
Имеющиеся технические средства, оборудование и программное обеспечение, а также количественный состав смены оперативных и помощников оперативного дежурного (5 человек), позволяет незамедлительно принимать и обрабатывать все сообщения, поступающие от населения и юридических лиц.
Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города о поступившей в учреждение информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (консультаций о неблагоприятных явлениях) осуществляются в 100% случаях.
В 2014 году жалоб и замечаний, в части касающейся неудовлетворительного выполнения мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций со стороны граждан и юридических лиц не поступало. В связи с этим, качество выполнения указанных мероприятий можно считать достаточным.
Мероприятия подпрограммы в 2014 году реализованы в полном объеме, показатели результатов реализации подпрограммы выполнены на 100%.
Выполнение мероприятий данной подпрограммы до конца 2015 года предусматривает выполнение показателей подпрограммы на 100%, что обеспечит в полном объеме готовность городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях к действиям по предназначению, а также поддержание устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на уровне 100%.
1.3. Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" направлена на обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.
В рамках исполнения функций, утвержденных положением об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, осуществляется следующая деятельность по реализации полномочий Администрации города в сфере обеспечения безопасности городского округа и его населения:
- выполнение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа, плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Сургута, плана основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год;
- организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе при угрозе и возникновении террористических актов, о ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения людей во внутренних водах;
- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
- проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
- проведение противопожарной пропаганды и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- создание и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
- организация и контроль за обучением и подготовкой населения города в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, первичным мерам пожарной безопасности, действиям при угрозе и возникновении террористических актов;
- осуществление мер по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитных сооружений, пунктов управления и других объектов гражданской обороны.
Мероприятия подпрограммы в 2014 году реализованы в полном объеме, показатели результатов реализации подпрограммы выполнены на 100%.
Выполнение мероприятий данной подпрограммы до конца 2015 года предусматривает выполнение показателей подпрограммы на 100%, что обеспечит в полном объеме реализацию плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 1 "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" | ||||||
Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению) |
% |
20 |
20 |
50 |
97 |
100 |
Подпрограмма 2 "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | ||||||
Уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
% |
42 |
42 |
44 |
70 |
70 |
Анализ значений показателей по годам позволяет сделать вывод о достаточном уровне выполнения мероприятий программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Таблица 2
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия тактических задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне и защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |
Подпрограмма 1 "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" | |
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны |
решение тактической задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит в полном объеме проводить аварийно- спасательные и поисково-спасательные работы, сохранить высокий уровень направления деятельности по выполнению аварийно- спасательных работ и подготовке населения в области гражданской обороны |
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
решение тактической задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит повысить эффективность мер защиты населения в части обеспечения безопасности на водных объектах путем создания общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
Подпрограмма 2 "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
решение тактической задачи позволит обеспечить охват населения города системой оповещения и информирования на уровне 100% с учетом развития жилых микрорайонов города в течение всего срока реализации муниципальной программы |
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
решение тактической задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы позволит обеспечить выполнение в полном объеме задач, возложенных на орган повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба по городу Сургуту" |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" | |
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |
решение тактической задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы позволит реализовывать запланированные мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в полном объеме |
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций |
решение тактической задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы позволит обеспечить выполнение в полном объеме задач, возложенных на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе, дополнительная потребность, необходимая для реализации муниципальной программы и показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы
Администратор муниципальной программы - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее - администратор) осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом.
Соадминистратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города принимает непосредственное участие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий муниципальной программы.
Соадминистратор представляет администратору годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.2. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Куратор муниципальной программы осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора и соадминистратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы и соадминистратор муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадминистратора.
Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы осуществляется путем координации администратором деятельности подведомственных учреждений по реализации следующих мероприятий:
4.2.1. Муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр":
- подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях;
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр";
- содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения;
- создание общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организации и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
4.2.2. Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута":
- подготовка (переподготовка) работников учреждения;
- техническое обслуживание имеющегося оборудования;
- сопровождение программного продукта;
- модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение функционирования учреждения.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Защита населения и территории
города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование |
Значения показателя, |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
охват населения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях |
всего, в том числе |
3 794 813,0 |
360 113,0 |
392 700,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС) |
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
3 794 813,0 |
360 113,0 |
392 700,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации, % |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения |
всего, в том числе |
21 726 782,0 |
5 206 282,0 |
3 448 000,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), % |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
21 726 782,0 |
5 206 282,0 |
3 448 000,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
всего, в том числе |
1 332 637 045,0 |
76 073 674,0 |
77 664 529,0 |
78 722 053,0 |
77 688 400,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз |
3037 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 332 637 045,0 |
76 073 674,0 |
77 664 529,0 |
78 722 053,0 |
77 688 400,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз |
1822 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
|||||||||||||||||||||
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
1215 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
|||||||||||||||||||||
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел. |
3522 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
58354 |
|||||||||||||||||||||
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел. |
1433 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
20633 |
|||||||||||||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень укомплектованности кадрами, % |
89 |
89 |
92 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, % |
86 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|||||||||||||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
98 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
63 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения |
всего, в том числе |
44 754 279,0 |
2 711 340,0 |
2 552 430,0 |
2 631 217,0 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
департамент городского хозяйства |
доля выполненных работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования инвентаря учреждения от необходимого объёма работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
44 754 279,0 |
2 711 340,0 |
2 552 430,0 |
2 631 217,0 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
1 402 912 919,0 |
84 351 409,0 |
84 057 659,0 |
82 427 570,0 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 402 912 919,0 |
84 351 409,0 |
84 057 659,0 |
82 427 570,0 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГОЧС |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской |
всего, в том числе |
1 403 232 119,0 |
84 461 909,0 |
84 266 359,0 |
82 427 570,0 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 402 944 719,0 |
84 362 409,0 |
84 078 459,0 |
82 427 570,0 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
всего, в том числе |
1 637 522,0 |
37 522,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
УГОЧС |
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел. |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
87 |
за счет средств местного бюджета |
1 637 522,0 |
37 522,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Техническое обслуживание имеющегося оборудования |
всего, в том числе |
35 582 720,0 |
1 509 220,0 |
2 288 500,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
доля оборудования, по которому осуществлялось |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
35 582 720,0 |
1 509 220,0 |
2 288 500,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Сопровождение программного продукта |
всего, в том числе |
13 004 735,0 |
727 100,0 |
690 135,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
сопровождение программного продукта, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
13 004 735,0 |
727 100,0 |
690 135,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
5 657 828,0 |
5 657 828,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 657 828,0 |
5 657 828,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
- |
70 |
65,7 |
62,5 |
59,5 |
56,8 |
54,3 |
52,0 |
50,0 |
48,0 |
46,2 |
44,6 |
43,1 |
41,6 |
40,3 |
39,0 |
37,8 |
37,8 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
55 882 805,0 |
7 931 670,0 |
3 078 635,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
55 882 805,0 |
7 931 670,0 |
3 078 635,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута" |
всего, в том числе |
838 075 750,0 |
47 840 850,0 |
50 458 500,0 |
50 368 500,0 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
УГОЧС |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
348701 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
350000 |
за счет средств местного бюджета |
838 075 750,0 |
47 840 850,0 |
50 458 500,0 |
50 368 500,0 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, % |
93,5 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
101 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
100 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
838 075 750,0 |
47 840 850,0 |
50 458 500,0 |
50 368 500,0 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
838 075 750,0 |
47 840 850,0 |
50 458 500,0 |
50 368 500,0 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
893 958 555,0 |
55 772 520,0 |
53 537 135,0 |
53 360 000,0 |
51 897 200,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
893 958 555,0 |
55 772 520,0 |
53 537 135,0 |
53 360 000,0 |
51 897 200,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
3 630 441,0 |
112 241,0 |
198 700,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
|
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
3 630 441,0 |
112 241,0 |
198 700,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой |
всего, в том числе |
11 746 408,0 |
3 853 227,0 |
1 479 181,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 746 408,0 |
3 853 227,0 |
1 479 181,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города |
всего, в том числе |
156 800,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
количество проведенных городских соревнований, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
8 |
|
за счет средств местного бюджета |
156 800,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута |
всего, в том числе |
46 200,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед. |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
за счет средств местного бюджета |
46 200,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута (далее - КЧС и ОПБ города Сургута) |
всего в том числе |
686 682,0 |
97 682,0 |
154 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед. |
24 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
88 |
|
за счет средств местного бюджета |
686 682,0 |
97 682,0 |
154 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед. |
15 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
79 |
|
Мероприятие 3.1.9. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период |
всего, в том числе |
3 566 359,0 |
3 566 359,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля проведенных рейдов от запланированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 566 359,0 |
3 566 359,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
Мероприятие 3.1.10. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность |
всего, в том числе |
4 125 225,0 |
164 675,0 |
215 050,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 125 225,0 |
164 675,0 |
215 050,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
340 000 |
|||||||||||||||||||||
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.11. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
68 |
|
Мероприятие 3.1.12. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности |
всего, в том числе |
4 683 128,0 |
165 978,0 |
272 150,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
количество |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 683 128,0 |
165 978,0 |
272 150,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
количество |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
1020000 |
||
количество |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|||||||||||||||||||||
количество мест |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|||||||||||||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
28 641 242,0 |
8 006 361,0 |
2 338 681,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
28 641 242,0 |
8 006 361,0 |
2 338 681,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
539 563 789,0 |
29 403 663,0 |
31 521 390,0 |
31 973 064,0 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
УГОЧС |
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
539 563 789,0 |
29 403 663,0 |
31 521 390,0 |
31 973 064,0 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
539 563 789,0 |
29 403 663,0 |
31 521 390,0 |
31 973 064,0 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
539 563 789,0 |
29 403 663,0 |
31 521 390,0 |
31 973 064,0 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
568 205 031,0 |
37 410 024,0 |
33 860 071,0 |
33 183 664,0 |
32 458 044,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
568 205 031,0 |
37 410 024,0 |
33 860 071,0 |
33 183 664,0 |
32 458 044,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 865 395 705,0 |
177 644 453,0 |
171 663 565,0 |
168 971 234,0 |
165 771 415,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 865 108 305,0 |
177 544 953,0 |
171 475 665,0 |
168 971 234,0 |
165 771 415,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 820 641 426,0 |
174 933 113,0 |
169 111 135,0 |
166 340 017,0 |
163 117 944,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 820 354 026,0 |
174 833 613,0 |
168 923 235,0 |
166 340 017,0 |
163 117 944,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
44 754 279,0 |
2 711 340,0 |
2 552 430,0 |
2 631 217,0 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
44 754 279,0 |
2 711 340,0 |
2 552 430,0 |
2 631 217,0 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Защита населения и территории
города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность,
необходимая для реализации мероприятий муниципальной программы и показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование |
Значения показателя, |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
охват населения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
УГОЧС |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
за счет средств местного бюджета |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
|||||||||||||||||||||
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
х |
70 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
549 583 860,0 |
37 410 025,0 |
33 076 911,0 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
31 939 794,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
33 284 894,0 |
0,0 |
0,0 |
8 229 894,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
33 284 894,0 |
0,0 |
0,0 |
8 229 894,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
30 715 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660 000,0 |
6 660 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 2015 г. N 8575 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.